<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<obj>
<faktura>1433106574</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozdidla Renault Trafic ev.č.: 58-27187</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>1940.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106573</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Opel Campo ev.č.: 58-92161</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>2461.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106571</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Inter Porsche Slovakia </dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Mitsubishi ML-300 ev.č.: 410-05-06</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>1095.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7436093984</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.1.2011 do 18. 12. 2011 - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>387.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7436093985</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zamného plynu od 1.1.2011 do 18.12.2011 - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>2323.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O20111061 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES GM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36294781</ICO>
<predmet>Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>12417.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111202 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TINAKS spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36345849</ICO>
<predmet>Oprava elektrických bojlerov b.č.14, 27, 37 Zemianske Kostoľany, b.č.6, 7 Nováky, b.č.17, 21 Čereňany</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>3816</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110208</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatné stravovanie PrV od 11-20.12.2011</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>3996.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110203</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Orion plus s.r.o </dodavatel>
<ICO>2020522977</ICO>
<predmet>Bezplatné stravovanie PrV od 1-10.12.2011</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>3672.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PV č.4 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Čereňany</dodavatel>
<ICO>318043</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z VÚ Čereňany za 2. polrok 2011</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-3111104267 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za november 2011</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>31970.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211652 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMAT spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30228042</ICO>
<predmet>Oprava vykurovacích telies b.č.14,27,37,45-Z.Kostoľany, b.č.9,85,92,196-Nováky</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>3254.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211657 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>UNIMAT spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>30228042</ICO>
<predmet>Oprava plynových horákov b.č.7 Čereňany</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>10776</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011105257</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>484.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011105339</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>211.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111873</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>168.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101649 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Domanik Ján-STS, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36330264</ICO>
<predmet>Oprava vozidla TAZ 1500</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>2199.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>František Kobza-ELMAKO</dodavatel>
<ICO>30431531</ICO>
<predmet>Zemianske Kostoľany b.č.1 a 127-oprava elektrického prívodu NN</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>3828.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40272011 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Pegas Top spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Zemianske Kostoľany</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>6999.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110264 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>KLIKA-BP Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43995888</ICO>
<predmet>Pravidelná kontrola v SPO Zemianske Kostoľany SHZ v tuneloch T64-T65</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>820.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234111350</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>48.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11091234</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>423.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201117470</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Lunys s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>36472549</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>116.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116056</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>168.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11225/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s.,Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>69840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221110231/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>57004.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221110232/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>31150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11224/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Rodinná rekreácia RR - preddavok</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>68917.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221110233/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>22428</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1135006360</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky(gastrolístky) pre potreby VÚ 1201 Kuchyňa</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>4571.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112199</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a knzervoaných výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>1266.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112218</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka cukroviniek </predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>176.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112219</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a konzervovaných výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>699.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112245</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a konzervoaných výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>472.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112256</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112262</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a konzervoaných výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>94.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112270</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka ovocia a zeleniny </predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>64.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112275</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a konzervovaných výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>16.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112276</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka ovocia a zeleniny </predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>140.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112273</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka cukroviniek </predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>39.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112279</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN Malacky </dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>Dodávka tvrdého sortimentu a konzervoaných výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>6341.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>169121211</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-10</datumv>
<cena>223.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175171211</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Pekárne Malacky </dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>177.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344/11/410</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Dodávka mrazenej zeleniny a rýb </predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>259.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1171/11/530</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Bratislava</dodavatel>
<ICO>30774756</ICO>
<predmet>Dodávka mrazenej zeleniny a rýb </predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>70.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211108811</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Dodávka mliečnych výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>222.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211109067</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mliekareň Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>Dodávka mliečnych výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20115797</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>222.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20115960</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>534.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116052</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Dodávka mäsa a mäsových výrobkov </predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>300.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11179 USZV</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>137.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116075</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>587.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116075</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-12-27</datumv>
<cena>2484.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/12/2011</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Platba za stravovanie</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>128.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102036 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MINA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230009409 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>788.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230009514 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>47.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11011620 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>606.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011233 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>149.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011232 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>14.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530200003_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>59.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1244064892_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice spol. s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>47.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8011208642_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>318.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311138 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>719.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132672012/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ajfa+Avis s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800802603/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rozhlasová a televíz.spoloč.</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionárske poplatky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>111.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 127 - PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>860.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269314/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>58.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>6359.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000004 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120001</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>31.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120002</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>26.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120005</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>31.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120005</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>242.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120006</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>120.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120007</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>32.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1590.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120019</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>835.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670200017</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>94.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>374/04498</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>400.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200079</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>439.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7112867835</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislva</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>platba za mobilné telefóny- hovorné za obdobie </predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>37.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001269</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2011/151</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>LP servis s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36626228</ICO>
<predmet>upratovanie priestorov ÚVS Banská Bystrica </predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001270</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269316/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>95.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8837917340</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>koncesionárske poplatky 1.Q</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>55.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269303</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - mobil, december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>68.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9734049675</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telef.hovory a internet za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>76.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001178</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230000131</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>947.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001177</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000020</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>471.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230000278 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230009583 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>31.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116425 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>131.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116057 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>481.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090147/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny - nájom</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>39.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12788</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>VIDRA</dodavatel>
<ICO>31589561</ICO>
<predmet>Skúmavka PS 10 sterilná pre VUHE</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>160.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255289</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105679171-1026980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120008</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>39.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240000032</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1789.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100007</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>690.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100172</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>1041.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120032</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>215.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200434091</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KR PZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>22.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000779</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol s r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za obdobie od 16.12. do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>2117.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3221101251</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Topoľčany</dodavatel>
<ICO>311162</ICO>
<predmet> Miestny poplatok za komunálne odpady od 1.10.2011 do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116126</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o., Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>81.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200069</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00169</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>125.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090151</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom mobilných telefónov</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>76.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511106810</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Topec a.s, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31412408</ICO>
<predmet>Pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>130.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120021</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>30.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120004_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>60.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120039_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>86.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120012_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>9.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>944776 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Časopis Bojové umenie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>21.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22110531/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel, a.s.,Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Rodinná rekreácia RR - dobropis (vyúčtovanie preddavku)</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>5586.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120002/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>37937.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120003/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel, a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>77252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110037</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pecko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44750781</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>359.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7411985297 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>5960.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>209.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/197/2011</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>1265.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41122011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kanoe Tatra Klub, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17058473</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>1059.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051100260 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek, Zvolen</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Motorový olej, mazivo</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>13.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011-360 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044946</ICO>
<predmet>Oprava Beaachcombera</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>43.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10863363 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>227.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530200252_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>94.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530200253_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>35.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000778</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>MO SR, ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie za december 16.12.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>859.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011917998/MLFZZZ-482/2011</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>143.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311136 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus,s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2056.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/206/2011 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLog MOSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>349.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20115964/MLFZZZ-483/2011</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>358.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110456 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>332.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100812 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>73.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100826 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>40.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1294029963 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>231.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111317 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-17</datumv>
<cena>79.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111358 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>163.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10863459 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>20.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>185/07/2011 PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl - Demänová, Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac december 2011.</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1252.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7900371296</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom PE rúry 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631100657/MLFZZZ-425/2011</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho zariadenia - TOSHIBA, STUDIO 2570, AK 917374</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>529.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120017</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>51.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120018</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>500.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120053</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>677.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10116334 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-10</datumv>
<cena>938.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20113499 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-11</datumv>
<cena>59.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1170007636 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravní lístky</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>11.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112992 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-10</datumv>
<cena>827.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113092 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-20</datumv>
<cena>435.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530120356 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>507.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113190 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>1016.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530120357 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>3156.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211050 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM  Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Obslužné činnosti TTZ 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>2449.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211051 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM  Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>upratovanie vnútor.priestorov 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>7564.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o.Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha ČOV 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>2122.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10116828 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>1362.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o.Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha ČOV 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>2122.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530120355 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>534.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621103199 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>10789.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20113645 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>52.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212001076 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA  E. A. s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>mesačná predpísaná platba MO el.energie 01/2012 </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212001075 USZV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA  E. A. s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>mesačná predpísaná platba VO el.energie 01/2012 </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>47680.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201165 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-Zel Včelince</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>1795.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20113774 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 </obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>628.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20113920 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>46.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36177083 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-10</datumv>
<cena>928.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113294 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-10</datumv>
<cena>791.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113390 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>717.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201173 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>NM-Zel Včelince</dodavatel>
<ICO>40731715</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>1889.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113494 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>368.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20114148 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>476.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530121685 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>302.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100038669 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Nájomné za IV. Q 2011 - pozemok pod železničnou vlečkou Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1078.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530121686 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>4158.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530121684 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>1475.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10117407 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>1750.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011095 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>47.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011096 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>195.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000777 SPO LV</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov budov v areáli DK Levice za obdobie od 16.12.2011 do 31.12.2011.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>732.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000077</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116082 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116094 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o, Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>20.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011412 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>30.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011413 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s, Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>150.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8011208812_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>166.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230000358</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>1419.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kúpon</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>352.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP as OPP</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5734049624</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>E-mail.schránka a predn.spojenie 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>3.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001179</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000003</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816034890</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, v posádke Nitra  Pohranice Ev.č. odberu 61217840</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>33.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036701</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Jelenecká  by  61214671)</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>331.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036125</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra (  Kvetna Zobor č. 61214150)</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>798.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036126</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Krškany  Novozámoska  )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>19.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036127</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Krškany Novozámoska 61214350 )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>346.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036128</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Novozámocka 61214353 Krškany )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1927.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036129</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Kamenná Zobor )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>668.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036130</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Priemyselná  Krškany )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>7704.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036132</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Jelenecká Zobor )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>7140.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036134</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Dobšinského Zobor )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>3067.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036135</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Priemyselna Krškany)</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>409.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816036136</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( Novozámocka  Krškany )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1952.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212001197</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny MO na mesiac Január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212001196</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny VO na mesiac Január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>19537.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120120_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>115.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120053_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny </predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>62.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>6640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2000425</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>620.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011300</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>606.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110457</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>393.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001045 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>elektrina</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>1631.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1703/2010-2110810435 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>3908.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1703/2010-2110810436 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>56798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7267173049 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7267173050 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001047 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>555.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001048 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>269.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312110154 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>117.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312110142 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>201.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100165144 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>el.energia </predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>7.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2011</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN - BTB Pezinok</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>2236.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212073793 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>658.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210522661 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>5906.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Periodický poplatok za služby RTVS</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>597.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210522564 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>632.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269035 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby za 12/20111</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210522834 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>14434.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7734095308 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>32.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269038 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>533.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269037 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>89.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269036 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>40.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>26.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004 USZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-08</datumv>
<cena>34.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212074482 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-31</datumv>
<cena>760.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56112844 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Honeywell s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31407820</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>818.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110164 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ARMAT PLUS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36708631</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>118.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000419 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>38810.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011917143/MLFZZZ-484/2011</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>307.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114110892 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odpady</predmet>
<datumv>2011-08-09</datumv>
<cena>195.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020111408/MLFZZZ-485/2011</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>101.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312305/MLFZZZ-486/2011</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>610.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011918460/MLFZZZ-487/2011</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>95.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20116053/MLFZZZ-488/2011</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>307.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011003 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KINGS TRADE GROUP </dodavatel>
<ICO>35578211</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>161.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011004</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KINGS TRADE GROUP </dodavatel>
<ICO>35578211</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>2394.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51170927 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>19927.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51170929 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-07-29</datumv>
<cena>142.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210524234 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>8992.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110702415 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-08-08</datumv>
<cena>7447.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>70.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>2797.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417668418 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>24267</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11020165 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Sigma Slovakia s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36527980</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na odstránenie havárie čerpadla</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>64.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1144100796 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Verex-elto, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31580289</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na odstránenie havárie čerpadla</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>132.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280000117 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancova SPO RK</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1613.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001185 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>zálohová platba na dodávku elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>15491.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001184 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., sr.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku elektrickej energie - maloodber</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>916.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011000017 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v obj. v správe SPO RK</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>2055.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111271 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>183652</ICO>
<predmet>Vývoz TKO z objektu kasární Mokraď</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>20.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811021079 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - kasárne Ružomberok</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1610.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811020949 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>vodné, stočné - grážový dvor - kasárne RK, odvedenie dažďových vôd z obj. kasární RK</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2330.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3180001555 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vodné, stočné, odvedenie dažďových vôd z obj. ZS Ondrašová a PKA L. Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2023.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3170003233 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - obj. PKA L. Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>102.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000712 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Július Hlavaj - AGROKOMPLET, Trstené 120</dodavatel>
<ICO>40004112</ICO>
<predmet>Zabezepčenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu </predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2700005202 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>432011 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská  akadémia manažmentu Bratislava</dodavatel>
<ICO>30867525</ICO>
<predmet>Predplatné Manažment podnikania r.2012</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>7/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103164226 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Predplatné časopisy rok 2012</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>64.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>9/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8853213183 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET-PRESS, s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Predplatné Sociálna práca r.2012</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>8/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101163 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FINECON,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31324061</ICO>
<predmet>Chemický servis kotlov za 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956801 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina  1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>10204</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>3/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200037296 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>181898</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>2/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417668418 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-08-05</datumv>
<cena>13664.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201120945 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>MO SR/ SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>Prenájom stožiarových konštrukcii na RRB Makovica</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>315.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11334 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>6.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>13/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111201276</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné +stočné .</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>278.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20117190 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>28.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5148047954</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ORANGE, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>19.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20117189 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>16.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20117268 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>81.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011534 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>10.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7321011535VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>136.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20117215 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20117267 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20117216 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Dobropis-potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>6.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110454 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie prv a zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2028.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>336110319 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK, s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba 1.-20.12.2011</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>869.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>10/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>336110346 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SECURITAS SK, s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36768073</ICO>
<predmet>strážna služba december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>3449.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>11/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738014 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 12/2011 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>1592.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956014 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>6738.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590182819 AOS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM cez KK 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>4588.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>12/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115508017</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VVS , Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné +stočné .</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>194.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001046 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>ohrev TUV</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>2430.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13265/2012</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS,s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Predplatné za publikacie.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100584 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>oprava služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-08-10</datumv>
<cena>204.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98879121</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus,s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Predfaktúra za publikacie.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>85.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Nemecká</dodavatel>
<ICO>313645</ICO>
<predmet>poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>2175.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0111117411</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1753.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411211509</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet> Poplatok za odvoz komunalného odpadu. </predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>82.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11080264</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Svaz českých knihkupcú a nakladatelú,o.s.</dodavatel>
<ICO>47610492</ICO>
<predmet>Predlatné časopisu. </predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590183874</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>439.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>611121738</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážková voda za obd.12/11</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>87.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269468</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>37.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1150006171 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>2801.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7734169904</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>149.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269475</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9734169902</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1363.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269474</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>13.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269476</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>9.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0511100713 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269469</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>15.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269470</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>0.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269472</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>7.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>2.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269471</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>9.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7254082123</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>400.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>011200569</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1232.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/3894 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>analýza vzoriek odpadovej vody</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>533.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/3898 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>analýza vzoriek pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>1334.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/3895 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>analýza vzoriek odpadovej vody</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>138.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120026</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>209.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120027</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>270.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120069</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>460.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120093</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>364.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000076</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>300.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1425/04498</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>131.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/596-111</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>C&T, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36686743</ICO>
<predmet>Vystavenie T1 tranzit Bratislava - Zvolen</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114110644 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz žúmp</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>1804.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184446</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM do služobných automobilov - palivové karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>164.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5734102138</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - pevná sieť 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>121.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>723293490</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu-záloha</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>724</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110000902 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>zržková voda</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>278.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110000901 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>856.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>N-N STAV s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43789994</ICO>
<predmet>oprava vonkajšieho vodovodu</predmet>
<datumv>2011-06-28</datumv>
<cena>1989.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7419077047 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-06-07</datumv>
<cena>17050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510115098 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-06-08</datumv>
<cena>68.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416685246</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku zemného plynu za obdobie DECEMBER  2011 VO</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>53384.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/156 - RVP</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Tomro, s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>36179329</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>159.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100041-RVP</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Petro V., Trebišov</dodavatel>
<ICO>34877690</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>119.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO/011287-RVP</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Farkašová M., Rožňava</dodavatel>
<ICO>41290038</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>117.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05012012-RVP</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>Daany Poprad, Poprad</dodavatel>
<ICO>36500241</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>156.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>156.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>3777.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20025 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Halama - PREPOL </dodavatel>
<ICO>14205033</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-16</datumv>
<cena>726.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2011-06-17</datumv>
<cena>160.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110000903 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-06-20</datumv>
<cena>1818.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110000002 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>3908.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210518159 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-21</datumv>
<cena>9861.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020082822</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Mes.poplatky za mobily 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>91.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001181</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000005</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110920 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RONDOM Z a Z s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31573312</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-06-01</datumv>
<cena>186.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138742012</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ajfa+Avis,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Predplatné 2012 Čo má vedieť mzd.účt.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001180</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000004</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6112233396</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>KROS, Žilina</dodavatel>
<ICO>31635903</ICO>
<predmet>aktualizácia SW</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>312.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55017 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Racio education Slovakia, s.r.o., Prievidza</dodavatel>
<ICO>33638616</ICO>
<predmet>Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101123203</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Občianske právo - odborná literatúra pre právnu službu</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>26.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3180001569 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>17029.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>22/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101124643</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Stavebný zákon s vysvetlivkami - odborná literatúra pre právnu službu</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>25.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019425851 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom za fľaše na technické plyny - 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>59.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>24/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184110</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>890.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184115</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>348.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184114</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>330.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8734174307 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>599.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>25/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184109</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>96.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184111</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>152.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184108</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>4224</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7734176942 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS  za  12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>270.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>26/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269270 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby T-Mobile 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>422.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>27/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21110952 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>54.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>28/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230000793/MLFZZZ-1/2012</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19012012 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>vložné - účasť na odbornom seminári</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>30/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312110115 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>117.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1046100902 AOS</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita M.Bela Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vložné za publikovanie článku</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>29/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312110114 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019563107 USZV</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Prenájom plynových fliaš</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>49.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08092012</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>UMB B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Konferenčný poplatok						</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100083</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>361.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000164</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>239.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670200642</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>157.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100437</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>424.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120109</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>388.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230000975 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>880.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10019 UŠZV</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>132.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590185411 UŠZV</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>418.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>491100156</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky 					</predmet>
<datumv>2010-12-22</datumv>
<cena>548700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201112297</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE SR, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>Servis a aktualizácia programového vybavenia - mesačný paušál za IV. štvrťrok</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1960.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120005 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>100.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120004 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>329.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000045 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>90.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120090 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>537.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120048 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>333.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000153 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>74.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>6.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115112531 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000362 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>46326.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212061418 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>1303.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210519821 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>706.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210519862 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>5687.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210519975 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>12155.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212061678 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-06-30</datumv>
<cena>637.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011002 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KINGS TRADE GROUP </dodavatel>
<ICO>35578211</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>1845.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0711380 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TRIDO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36171034</ICO>
<predmet>oprava posuvných vrát</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>1486.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2021121971</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>za poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>117.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001271</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5734049394</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatok za pevnú tel. linku na obdobie 01/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>63.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001272</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590185560</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft. a,s, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>za PHM za obdobie 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>25.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001273</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212162057 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0511100643 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212162058 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210529879 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>10459.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212104344 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>318.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4734169646 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>90.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004318</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1041000511 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Krajský súd Bratislava</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>súdny poplatok</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>139.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004319</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510115916 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>70.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>351.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>2770</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>70.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011/O SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>fyzická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-07-04</datumv>
<cena>6533.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 150 005 409 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-07-07</datumv>
<cena>2736</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100159062 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>el.energia</predmet>
<datumv>2011-07-06</datumv>
<cena>2.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000572593 USZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>137.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417665033 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>17383</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417665033 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>16112.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510115275 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>64.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110708977 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>3908.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Kerametal, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>skladovanie techniky 4.Q 2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>88.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4111301312 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s. ...</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava NN rozvodov</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>355.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Technopol International, a. s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35723343</ICO>
<predmet>skladovanie munície a zbraní 4. Q 2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>206.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Explosia, a. s., Pardubice</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25291581</ICO>
<predmet>skladovanie výbušnín 2. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>44.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510115491 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>65.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110708978 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-01</datumv>
<cena>56798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110455</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o., ŽDAŇA</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1197.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129000255</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2448.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184452</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>49.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001176</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800800996</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionárske poplatky 1.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>55.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201112090</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Službyt,s.r.o. Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Dodávká tepla za 12/2011.</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1635.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7101929964</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za rok 2011, nedoplatok.</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>1081.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7101929965</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za rok 2011, nedoplatok.</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>5.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200070</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servís IT a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava tlačiareň.</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128016953</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Paradca podníkateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predlatné časopisu. </predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7170491397</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za 12/2011.</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1193.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102 AOS</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Ohňostroje-Gastroservis Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35162104</ICO>
<predmet>oprava umývačky riadu</predmet>
<datumv>2012-01-08</datumv>
<cena>78.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>31/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2430/2011-1311005468</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku a distribuciu elektriny VO na mesiac December 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>20117.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001176 SPO LV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BRATISLAVA - SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A., s.r.o. Piešťany </dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na dodávku elek. energie na mesiac január 2012- odberné miesto SPO Levice-DK Levice a TPS Devičany- veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>5880.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>815027357 SPO LV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BRATISLAVA-SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS,a.s.Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Spotreba vody a odkanalizovanie dažďovej vody v DK Levice za mesiac december 2011.</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2393.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>815028321 SPO LV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BRATISLAVA-SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>ZVS, a.s. Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Odkanalizovanie vody zo studne č.02, umývací mostík v DK Levice za mesiac december 2011.</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>8.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3119111457</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>likvidácia TKO</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>784.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011149</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DUG, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>FOO</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>3802.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001174</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>22032.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001175</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>2289.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000000112</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>9760.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011163 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LOM a SLUŽBY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36716774</ICO>
<predmet>stočné</predmet>
<datumv>2011-07-08</datumv>
<cena>25.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>146.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210520758 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>8925.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>70.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-20</datumv>
<cena>2830.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-19</datumv>
<cena>685.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>odber pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>26.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120021</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>283.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100162141 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>7.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110601985 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>8131.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-08-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00055</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>145.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200246</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>414.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111020128 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>odvoz nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-07-15</datumv>
<cena>74.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200247</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>163.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2011/O SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>fyzická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-07-22</datumv>
<cena>4274.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200248</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>709.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120129</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>800.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414708530 SPO LV</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BRATISLAVA-SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac december 2011-DK Levice</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>-543.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101122125 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>IURA Edition,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia zákonníka práce - komentár k 30.11.2011</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>38.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573568</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Výplatné úver-UNS</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 250 000 555 - RVP</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40118039 - RVP</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Bellevue, a.s.</dodavatel>
<ICO>36042382</ICO>
<predmet>stravovacie služby</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>90.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40118043-RVP</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Bellevue, a.s.</dodavatel>
<ICO>36042382</ICO>
<predmet>stravovacie služby</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>74.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211311</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PEHO s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31724388</ICO>
<predmet>Upratovacie služby</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2011-RVP</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Šúth Karol</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalečné</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>219.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590183502</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Tempo plus Diesel</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>57.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6734094087</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>38.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6734096346</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763489</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>96.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000049</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>884</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090152</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>15.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1110932 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>10.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1110933 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>14.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1110934 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Prenájom kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>158.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>726</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>541</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590182985 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>predaj motorových palív prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1040.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>1084</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000289 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SAMaV Košice</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2023.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101103531 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>3682030</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla - kasárne Ružomberok</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>8118.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005481 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Magna, E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie do obj. v správe SPO RK</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>8418.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414708529 SPO RK - dobropis</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚIA Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky plynu do obj. v správe SPO RK</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>829.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132202012</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>FZ Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ajfa + Avis, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Predplatné ya Čo má vedieť mzdová účtovníčka</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000080</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>FZ Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovanie zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>1422.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44027762 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Perfekt, A.S. Bratislava</dodavatel>
<ICO>680303</ICO>
<predmet>predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>13.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090149</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za prenájom MT za mesiac 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>2053.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13266/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA&AVIS, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113268508</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>4795.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8734169673</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za miestne 2-vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113268509</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné  služby</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>749.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0734170103</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>13914.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108301590 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KORLEA INVEST, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36532045</ICO>
<predmet>odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860512515 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>oceľové fľaše</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>44.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004325</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573158</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>77.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140574956 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Enegia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>22.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004324</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110259 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Protech, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36057231</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>278.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140574957 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>38.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004323</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101121188</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Trestné právo s vysvetlivkami</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>M110094 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINOX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36633399</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>128.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140574960 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>130.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004322</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePS-90/26-57/2012</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca - odborná literatúra pre FES</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140574959 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>84.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004321</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222100045 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Sliač</dodavatel>
<ICO>320277</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-02-24</datumv>
<cena>8792.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7140574958 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>146.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004320</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000706</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620277742 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>377.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7220402705 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>160.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004326</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000712</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7418661234 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>5172.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004327</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000713</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VePS-90/26-60/2012</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Personálny a mzdový poradca - odborná literatúra pre FES</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>69.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5288/2011 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MediCom Software s.r.o. Púchov</dodavatel>
<ICO>36314005</ICO>
<predmet>aktualizačný poplatok</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>BUFET Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>17651395</ICO>
<predmet>nájomné</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>265.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>10509.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o. Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecká skúška</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>5071.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212135706 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1053.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212132314 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>261.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>711065806 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>696.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7317293915 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>4449</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7317293888 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>4041</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7317293885 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7317293884 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.a., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1013/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ Sport Malacky</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Prenájom motorového člna</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Luke Trenčín</dodavatel>
<ICO>36359611</ICO>
<predmet>Prenájom analyzéra </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>467</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590185542 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>3352.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-07</datumv>
<cena>333.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-07</datumv>
<cena>225.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111785 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>161.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111362 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>154.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7150534419 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>794.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004328</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>005682011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Badín</dodavatel>
<ICO>313262</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>180.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294000531 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>237.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7180476215 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1692.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004329</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9734180929 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T- Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>319.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269059 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T- Mobile, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>500.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5720029796 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>poistenie autorizovanej osoby</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181111308 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Trenčianske Teplice</dodavatel>
<ICO>34129316</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava, regenerácia</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>748.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011255 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Litvor s.r.o., Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>45459371</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>728.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620277742 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1877.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský klub vzpierania, Košice</dodavatel>
<ICO>35552867</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava, regenerácia</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1262</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120001/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>7476</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120004/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hote,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>16821</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120005/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>83128.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212001201</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrická energia za mesiac 1/2012 MO-Duchonka</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212001200</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrická energia za mesiac 1/2012 VO-kasárne a Lipovník</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>7435.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TESTAV SK, a.s.</dodavatel>
<ICO>35822040</ICO>
<predmet>Údržba asfaltového krytu komunikácií</predmet>
<datumv>2011-08-26</datumv>
<cena>9432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>818033134</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Spotreba vody - stočné v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>977.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>818033135</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Dažďová voda v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2761.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414708531</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zamného plynu za mesiac 12/2011 VO Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1431.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-1311005469</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za mesiac 12/2011 - VO - Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>10349.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TESTAV SK, a.s.</dodavatel>
<ICO>35822040</ICO>
<predmet>oprava strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>1982.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>WAY INDUSTRIES a.s.,Krupina</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44965257</ICO>
<predmet>strelecká skúška 122JROF a test podľa Abela</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>13350.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>S.M.S. spol. s r.o.,Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>meranie a streľby 12,7 mm NSVT</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>2518.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111020155 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>dobropis</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>12.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0703361102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Kremnica</dodavatel>
<ICO>320781</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-02-21</datumv>
<cena>4.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/107/12 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Furmet Group s.r.o. Námestovo</dodavatel>
<ICO>36294144</ICO>
<predmet>stavebné úpravy</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>498572.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>32/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1330708310 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-02-03</datumv>
<cena>8827.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7163856687 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7163856686 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111392 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>oprava miešadla</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>997.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200001 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FILIP kuchynské štúdio s.r.o. Smrečany</dodavatel>
<ICO>36408662</ICO>
<predmet>oprava parných varných kotlov</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>33/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111379 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>514.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590185622 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt na kreditné karty za mesiac december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>412.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18911 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Smutný - AQUAFIND </dodavatel>
<ICO>34322108</ICO>
<predmet>lokalizácia poruchy na rozvode vody</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>555/GA/11 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>GAVAX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36495701</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>172.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000565 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>7617.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110903470 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>8993.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111013144 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>56797.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612301</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dobitie 8 ks EASY kariet</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956801-2 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok  elektrina za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>10513</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>34/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738701-2 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok eletrina za 1/2012 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>1922</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>35/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813036072</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7415676772</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>30268.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005473</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>30380.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005225</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>2810.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212100052/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do internetu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4010102487 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce, Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zjazdnosti-zimnej údržby účelových komunikácií za mesiac December 2011 - SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000575163/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy Slovenskej pošty BA</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111013143 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>3908.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000572182/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Úver </predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1576.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115303137 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody z vojenských objektov v správe SkPO Michalovce za Október 2011.</predmet>
<datumv>2011-11-04</datumv>
<cena>3912.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100170877 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>7.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7734169887/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1332.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115510795 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody za vojenské objekty v správe SPO Trebišov  - December 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>3040.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112001786/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner , a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>2389.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1235000088 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre príslušníkov VÚ 1606 Nováky.</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590183754/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>47.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu za December 2011 - Veľké Ozorovce v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110641 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DDD Prešov, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36477346</ICO>
<predmet>deratizácia</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>1443</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/4738 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>odbery a rozbory pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>314.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212086995 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>483.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212086007 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>658.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210525785 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>611.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210525878 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>5896.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210526072 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>15403.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07092011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SK Forest s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36636118</ICO>
<predmet>oprava ČOV</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>1679.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590182821 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac december 2011.</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>724.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590182829</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš za mesiac december 2011.</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>118.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 125/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Žilina na mesiac  január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>31.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 129 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad, Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Prešov za mesiac január 2012. </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 130 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Košice na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>88.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171064 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>8570.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 124/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP B.Bystrica na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 122 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Bratislava  na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 131 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Trenčín na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>85.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005472 SPO LV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BRATISLAVA-SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A,s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie dodávky elek.energie za 12/2011-odberné miesto SPO Levice-DK Levice a TPS Devičany-veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>10486.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000234</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Danela</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>9.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120145</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>252.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573392 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>258.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>36/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0116104 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ARES spol.s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31363822</ICO>
<predmet>Predplatné časopisy</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>37/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7419098615 AOS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>27648.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>38/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171093 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>936</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171107 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>596.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21110288/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LVN Košice, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 11/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>17.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3220112/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir</dodavatel>
<ICO>31983405</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201182/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Jana Takáčová</dodavatel>
<ICO>35662581</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120169</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>224.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120095</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>47.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100071</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>96.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08911/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Peter Šrobár</dodavatel>
<ICO>35539127</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 2010</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09011/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Peter Šrobár</dodavatel>
<ICO>35539127</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114934</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>595.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112006830</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>427.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2250007083</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Dobropis za rok 2011- vrátenie preplatku</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>248.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110640/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VZ a hotel, a.s.,Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>2756.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128018183</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Paradca podníkateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyučtovánie predplatného.</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211228397</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vod.spoločnosť, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>41.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11155_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant, zelenina, ovocie, zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1617.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120120_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>115.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012200001_VÚ 1102 michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>201.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111450/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111175</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF-OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>TRADIMEX, spol. s r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti slávnostného privítania príslušníkov OS SR pri príchode z misie ISAF, ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>1275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZFV/500002</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>odber tlače - predplatné časopisov pre operáciu ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>1787.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120001/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia  DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2623.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120002/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>4800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120159854</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM - ISAF</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>599.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120160426</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-04</datumv>
<cena>510.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/59/11</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 - VK, M. Rázusa, TN</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov OJP Trenčín JI Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>16.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11121201</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ALFA OMEGA, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41739558</ICO>
<predmet>Nákup literatúry - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>5515.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002794</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF/ŠbSP/GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Odborná literatúra-vyúčtovanie aktualizácií zákl.súborov SEPI za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>229.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/196/2011</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS, MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup proviantného materiálu - misie</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>2700.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114790</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>preplatenie leteckej prepravy v rámci ZSC</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>489.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZFV/500003</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>odber tlače - predplatné časopisov pre operáciu ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>4329.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111057206</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac XI/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>99.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111430</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA spol. s r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie voj. materiálu - UNFICYP</predmet>
<datumv>2011-11-11</datumv>
<cena>1571.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530200833_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>16.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530200861_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>69.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114754</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>preplatenie leteckej prepravy v rámci ZSC</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120176_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>108.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120100_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>122.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VS3080181319</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft.a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie odberu tovarov na palivové karty od 1.12.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>522.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120200_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1181165</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DRÄGER Slovensko, s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31439446</ICO>
<predmet>kalibrácia 3 ks prístrojov Alkotest 7410 - UNFICYP</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>706.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128020901/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok FS 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ZFV/500001</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>odber tlače - predplatné časopisov pre operáciu UNFICYP</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>1939.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001028</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>393.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120161</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>891.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>poskytnuté služby 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>2513.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100009 USZV</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pečivo</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>30.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021344</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok predplatné Fin.spravodajca r.2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>28.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001182</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230000511 - RVP</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>RVP- Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŚA-Slovensko s.r.o., Rajčianske mýto 1/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre zamestnancov RVP</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>12012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000555 - RVP</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA-Slovensko s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre zamestnancov RVP (Hronsek)</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>22012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120067</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>433.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900357</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>354.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017618/MLFZZZ-114-0/2012</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510116578 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodané teplo pre VK Pliešovce 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>2684.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726-2010-1311005192 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA  E. A. s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>VO el.energia vyúčtovanie 12/2011 </predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>37976.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001186 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku elektriny na mesiac Január 2012 za odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>2185.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001187 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku elektriny na mesiac Január 2012 odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>9225.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu z veľkoobjemového kontajnera za mesiac December 2011 v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>162.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90166715 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za odpadovú vodu zo žúmp za mesiac December 2011 z  vojenských objektov a zariadení v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>21.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/019 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MPS autoservis Senica</dodavatel>
<ICO>40763439</ICO>
<predmet>oprava vozidla NISSAN</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>522.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004375</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>úhrada poplatku za znečisťovanie ovzdušia - čerpacia stanica PHM</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 128 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Trnava na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005480 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za mesiac December 2011 za odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>5314.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136871211 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Čistenie kanalizácie vo VÚ 9994 Nemšová</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>522.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>LAPO,Pavol Kostelný, TN</dodavatel>
<ICO>44555661</ICO>
<predmet>Kas.SNP,b.č.25-Oprava plechovej strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10110174 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Via-kom,s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>45472718</ICO>
<predmet>Nové Mesto n/V-likvidácia objektu-dielňa s.č.6342 a sklad PHM-kiosk s.č.6329 a likvidácia trafostanice s.č.6769</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>11759.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110217 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš loy-PRIMÁT, Fričkovce 48</dodavatel>
<ICO>41550714</ICO>
<predmet>Nemšová, kotolňa-oprava okenných výplní</predmet>
<datumv>2011-12-17</datumv>
<cena>3058.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110700 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SecuriLas, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Kontrola EZS,CCTV v objekte VSLPS bud.B</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>824.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110232 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>PUMPA SERVIS, Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla 40-NTR-4,Dolné kasárne Nemšová</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>177</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/12-RVP</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>AOS LM</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>117</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/12-RVP</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Vasa slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>370.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511095-RVP</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>622.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11800331 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku, vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>3457.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>711065351 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>250.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>711065352 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>703.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>711065350 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2749.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110759 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SecuriLas, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Oprava vstupnej závory na parkovisko pri budove B Trenčín</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>497.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112738 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112743 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>6649</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393497 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393502 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>3702</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393475 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>9349</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112740 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>658</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112739 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211152503 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dod. tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>17897.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200120110 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik N.M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber plynu a el. energie</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1390.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001189 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>3795.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001188 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>48029.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11112020 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TATRA-AGROLEV,S.R.O. Levoča</dodavatel>
<ICO>31729797</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>543.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411211 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie,s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>13361.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115511491 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac December 2011 z vojenských objektov a zariadení v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>3741.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005483 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za mesiac December 2011 odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>5764.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112034</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Bežná oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>44.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300000212 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Za upratovanie vnútorných vojenských priestorov a zariadení v správe SkPO Michalovce za obdobie od 16.12.2011 do 31.12.2011.</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>4386.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>872.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300000312 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Pavol kurej, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných vojenských priestorov a zariadení v správe SPO Trebišov za obdobie od 16.12.2011 do 31.12.2011.</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>2881.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115513890</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VVS , Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné +stočné .</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>535.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700291211</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary - december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>38629.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111080</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK-M, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov od 16. do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>3955.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118011984</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVAK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné od 29.11 do 31.12.2011 vo VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>9050.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/12/1</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>6201.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001193</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za odber el. energie VO hanuár 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>14230.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001194</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za odber el. energie MO január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>758.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280000737</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>15683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre zamestnancov SPO január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1633.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290112</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha za odber pary v objekte VÚ Žilina - január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>55440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2118012142</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVAK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za obdobie 26.9.-31.12.2011 VÚ Rašov</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>324.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414708528</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za mesiac december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>4230.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211615466</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>3401.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017136</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Úplné znenie - ročník 2011 - nedoplatok</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212126087 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda-chata Vlčina IV.štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>40.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393488 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.1.2012-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212133079 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda-chata Kosodrevina IV.štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>75.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1704/2010-1212001190 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>2361.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1235000119 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Zemianske Kostoľany za november a december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1045.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111005329 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>129515.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00071</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>246.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000396</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>728.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40292011 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Pegas Top spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Zemianske Kostoľany</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1684.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120184</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>600.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900407 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>10.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414708532 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>3651.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10029 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>75.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10018 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>107.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>pečivo</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>41.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1311005478 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>36682.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230200851 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>218.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120008 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>44.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2308/2011-1311005219 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia: b.č.127 chata Vlčina Zemianske Kostoľany a b.č.1 chata Kosodrevina Čereňany od 1.12.2011 do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>2137.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002 USZV</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>23.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV2012/004</faktura>
<datum>2012-01-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok - STRAVOVŇA</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov za mesiac december  2012.</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>1221.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017071</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Úplné znenia 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128018748</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019232</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>nedoplatok - Finančný spravodajca 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184459</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>MO SR, SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>236.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120200194 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup cibule a kapusty do VK</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>9.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2011 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>3500.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110470</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o, Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>11265.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120278_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>284.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120169_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>57.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017564 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca - vyúčtovanie ročník 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120194</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>576.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200402</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200404</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200206276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-01-08</datumv>
<cena>254.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>1485.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4205462</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>L.K.Permanent spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>Odborná literatúra BOZP</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>29.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120345_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>251.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120216_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>62.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000047</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>103.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200341</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>293.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120028</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>253.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120140</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>560.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100390</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>101.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200511</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>300.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00171</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>139.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00174</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>221.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128020255</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného za Finačného spravodajcu rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001275</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12OF00081</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>CUS Bratislava</dodavatel>
<ICO>36760951</ICO>
<predmet>Daň z príjmov zo závislej činnosti</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010034721</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>S - EPI, s.r.o., Žilina </dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>ročný prístup na portál EPI -zbierka zákonov  kons. znenie a Finančný spravodajca on-line </predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>60.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001276</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000003</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14562/2012</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ajfa+Avis, s.r.o.Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Čo má vedieť mzdová účtovníčka</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900016</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>103.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/001 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Agrodružstvo Belan, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36399612</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií - Kasárne Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>166.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001912 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Agrokomplet Július Hlavaj, Trstené 120</dodavatel>
<ICO>40004112</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií - ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393469</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393470</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393471</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1864</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393477</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393478</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1254</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393479</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>841</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393480</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>885</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393483</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1774</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393484</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>3735</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393485</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393486</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1763</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393487</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1479</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 000 600</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakúpenie stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>219.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>945004</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101124581</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001200319</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Dovoz tisku Praha Suweco CZ, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019087</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120269</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>252.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120158</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>42.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100113</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530200728</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky a sl. vajcia</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>91.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816054523</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( ÚVS Rázusová č.o. 61203220 )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>28.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3023510067</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov ÚVS ZA na január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>908.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001121</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800801089</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionárske poplatky za 1.polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>111.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001122</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>055002</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Domena,Nitra</dodavatel>
<ICO>33638616</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok za seminár</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001120</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3119000416</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Pracovné právo-2012</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>77.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001123</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816054524</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( ÚVS Razusová č.o. 61220960 ) )</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>18.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132011</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Norocká,Žilina</dodavatel>
<ICO>40942589</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov ÚVS ZA za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001124</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115509462</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel> SAMaV Košice, </obstaravatel>
<dodavatel>Východoslov.vodár.spol. a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>6408.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590182456</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM do priamej spotreby za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>61.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001125</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184456 VU 4650 </faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VU 4650 TRENCIN</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT,a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>182.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020077145</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady mobil.služob.telef.staníc za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>116.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001126</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210539797</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel> SAMaV Košice, </obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>574.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7734049677</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady telekomunikačných služieb za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>69.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001127</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1332/2010-1212001198</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel> SAMaV Košice, </obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>573.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573390</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>92.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001130</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021486</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca ponikateľa,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca 2011-doplatok</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001128</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1343/2010-1212001183</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel> MO SR - SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>5290.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020111448/MLFZZZ-489/2011</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>127.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110501188</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Práca,mzdy a odmeňovanie 2012</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>53.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001131</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1332/2010-1212001199</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>MOSR SEMaI Bratislava </obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>5626.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002897</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Pracovné právo 2011-doplatok</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>55.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001129</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115510162</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel> SAMaV Košice, </obstaravatel>
<dodavatel>Východoslov.vodár.spol. a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>2770.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120037</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Predlžovací kábel</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>4.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001132</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000202 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>216.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200054</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček,sof spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Oprava Lada Samara</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>249.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001133</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7415676771</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>MOSR SEMaI Bratislava </obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a. s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>25193.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128016948 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie ÚZ ročník 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>40/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017225 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie ÚZ ročník 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>41/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019653 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Finančný spravodajca r.2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>42/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11602011 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie poistenia liečebných nákladov  10-12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>347.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>43/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000302 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000342 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>308.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120143 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>444.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670200865 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>707.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000045 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>122.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201000143 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>4.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08092012 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita M.Bela Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>preplatenie vložného na medzinárodnú vedeckú konferenciu "Bezpečnostné fórum 2012"</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>44/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110731 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Erdélyi-Q-Servis Matúškovo</dodavatel>
<ICO>37626035</ICO>
<predmet>oprava benzínovej nádrže</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>410.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004376</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120094 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>155.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112221186 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel. com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka - Brusel</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>295.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2112101125 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel.com s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka - vyúčtovanie zálohy</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/11</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>JMC - Cobra Sound</dodavatel>
<ICO>36280933</ICO>
<predmet>stretnutie veteranov - ozvučenie</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>696</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120213</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>623.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120057</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>1985.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11630007</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SEVY</obstaravatel>
<dodavatel>VOP, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Výkon expert.činností  v skupinách CNAD AC/225 NAAG a JCG-CBRN, AC/327 LCMG</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>4920.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/1089/2011/CA</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SEVY</obstaravatel>
<dodavatel>NAMSA, zahr.agentúra</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Záloha na obstaranie malých terénnych automobilov</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>1000000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/1384/2011/CA</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SEVY</obstaravatel>
<dodavatel>NAMSA, zahr.agentúra</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Záloha na obstaranie malých terénnych automobilov</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>299098</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200214 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>260.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>46/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200433 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>169</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>47/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200555 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>156.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>48/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/011 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bloemen-Holland s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46376003</ICO>
<predmet>umelé kvety</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>89.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000001 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>234.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>49/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000062 AOS</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>153.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>50/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 290 000 306  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>2128.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120033  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>2456.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120034  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>19238.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1843/04498</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>167.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1905/04498</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10060</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SAR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>167.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF11112 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby el.energie </predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>687.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416685247 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>26466.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005470 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie </predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>36634.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16120011 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>OP a OS zdvíhacích zariadení - Trenčín</predmet>
<datumv>2011-01-12</datumv>
<cena>864</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16120009 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Oprava osobného výťahu OT DUPLEX 500kg 4/4 v KaMC Trenčín</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>556.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200004 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, Tr.Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava externých kamier v budove SAPO</predmet>
<datumv>2020-01-13</datumv>
<cena>608.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001019 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>160.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017328</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>107.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001191 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>422.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712004912 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1681.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001232 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>508.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001231 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>112.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001235 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>158.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001234 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>4.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3611101965</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>32701.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0001312</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>500000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31260012</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>WILLING, a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>Dodávka ND a materiálu na zabezpečenie prevádzky voj.stíhacích lietadiel</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>669.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002311</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>61.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012017</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Perex K+K</dodavatel>
<ICO>13989421</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-06</datumv>
<cena>7.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>EVPÚ, a. s., Nová Dubnica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31562507</ICO>
<predmet>strelecká skúška dvojkanóna 23 mm ZU-23</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>13431.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37911960</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ARS, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>45311960</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok Ing.Buday</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>51/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012120063</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>22.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>4204.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F1101360</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>OPRaS-TZ, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36223468</ICO>
<predmet>oprava plynovych kotolni - dodatok k zmluve</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>794.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211129</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Nosek - firma NOSEK</dodavatel>
<ICO>34522948</ICO>
<predmet>oprava kotla PGV 100</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>9186.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OFT-111/11</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>CAVERN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640247</ICO>
<predmet>údržba objektov obrannej infraštruktúry</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>2374</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/0037</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PROFI COLOR RK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46039911</ICO>
<predmet>oprava náterov strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>10670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011078</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>oprava akumulačných ohrievačov TÚV</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>16782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000767</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>124.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000720</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>255.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21122011</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HydroGEP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46140778</ICO>
<predmet>rozbory odpadovej vody ČOV</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>281.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011077</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>oprava ohrevu TÚV</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>11967.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000810</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>124.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>744.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120125 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>64.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>52/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120127 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>71.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>53/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120155 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>106.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>54/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019497</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra </predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120172 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>38.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>55/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120126 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>113.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>56/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120154 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>57/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120171 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>33.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>58/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120153 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>59/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712004911 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>2987.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21125285 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>vestník ÚNMS SR 2012</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712004820 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>44.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120170 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>60/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712004821 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>902.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120188 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>61/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001657 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>33.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712004822 SPOTN</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>2813.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311805195</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>5792.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311110849</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1014.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-1311005232</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku el. energie za rok 2011 - MO</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>70.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221110036 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka VIE-BRU-VIE</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>309</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>45/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211120754 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Časopis Kódexpress za 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>98.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>62/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10662969KaMO</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>827.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128018499 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200039321 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>17185</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416685236 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>3793.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>748</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>557</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825601 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>1117</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7150534860 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>58.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200032/MLFZZZ-2/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>344.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712004855 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Treníčn</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>521.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odbere elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>90.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120069/MLFZZZ-3/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>124.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000201</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>408.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670201594</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>157.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120239</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>341.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5212020253 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Motorový olej</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>231.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>803/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Športové gymnázium, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>515159</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>237</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120160/MLFZZZ-4/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>383.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>803/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Športové gymnázium, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>515159</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>892.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>804/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>735817</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>39.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>804/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Krajské riaditeľastvo policajného zboru, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>735817</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>1063.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>805/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Zápasnícky oddiel, Trenčianská Turná</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37921177</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>42.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>805/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Zápasnícky oddiel Trenčianská Turná</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37921177</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>839.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>806/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Laugarício Martial Arts Club, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>42147433</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>58.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>806/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Laugarício Martial Arts Club, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>42147433</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>1048.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>807/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>807/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>423.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>181120042 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pamiatkový úrad, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31755194</ICO>
<predmet>Pokuta za nerealizovanie pamiatkového výskumu</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7700016338 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>42.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5212020252 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Technická prehliadka SMV</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>58.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6250200091 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., Hotel FIS, Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie, regenerácia, vstupy do športových zariadení</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>2728</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120051 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Myšiak šport, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36059714</ICO>
<predmet>Športové poháre</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>84.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900268/MLFZZZ-5/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>127.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>023/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Agroturist s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36006491</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>2615.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012200222_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>283.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530201331_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>81.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530201375_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670200804/MLFZZZ-6/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>slepačie vajíčka</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670200904/MLFZZZ-7/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>240.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900746/MLFZZZ-8/2012</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>116.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120003</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesic január (1.-15.) 2012</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>7550.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111013127</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2011-10-11</datumv>
<cena>1937</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200566</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>415.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200568</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>596.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000538</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>433.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230001482</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>1140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230001481</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vašs stravovacia</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravne lístky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110678 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody za 12/2011</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>63/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012001 AOS</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Dupres Consulting s.r.o. Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36311839</ICO>
<predmet>Prenájom servera s príslušenstvom na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>1.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>66/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001179  SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb na mesiac Január 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>5817.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001180 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb na mesiac Január 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>18117.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005226 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>14000.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7415676770 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - December 2011 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>19693.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005227 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služeb za obdobie od 1.2.2011 do 31.12.2011 odbené miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>2881.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120012240 AOS</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Paušálny poplatok internet za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>67/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100266</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>422.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120104 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>držky mrazené</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120106 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>58.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120112 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany </obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>384.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100416 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany </obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>518.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000254</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho kopírovacieho stroja TOSHIBA e-Studio 167</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1043.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/000095 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Duke,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>13.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900525 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>469.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120258</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>738.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120001/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2011-01-04</datumv>
<cena>17618.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120010/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>38626</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>460378</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Edenret Slovakia, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>932.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha, Trnava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Časopis Liturgia 2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090150</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Poplatky za služby RTVS</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>223.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090150</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>78.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120283_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>8.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120464_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>300.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184266</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>258.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6734101190</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKTELEKOM, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlas. sl. PL</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>91.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201101033</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slov. nár. knižnica, Martin</dodavatel>
<ICO>36138517</ICO>
<predmet>Servisné poplatky - server</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>88.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200059</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Votecha, Trnava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Katolícke noviny - 2012</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>17.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2644/04498</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>652.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00168</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>282.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001260</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>1536.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012/MLFZZZ/2012</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>SES pobočka Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>školenie revíznych technikov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111200495</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>502.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111200496</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>7775.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111200497</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>1228.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90089628</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111201007</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a zrážky</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>1984.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4136411</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Výťahy ZEVA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31389147</ICO>
<predmet>Oprava výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>26.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90089627</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200190</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zab.systémov</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>17377.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za odber tepla</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>3300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za odber tepla</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>100040</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>131.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900020/MLFZZZ-9/2012</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>127.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200477/MLFZZZ-10/2012</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>610.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200030/MLFZZZ-11/2012</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>189.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>170.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004644/MLFZZZ-12/2012</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>35.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>177.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411212398</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>6818.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393481</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393482</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112736</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393493</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>2329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112737</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393476</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111203418</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>113.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280000121</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1180000293</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200218</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>1210.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120068</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>112.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294000539</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>59.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120159</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>754.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KOBERA-SK, spol. s r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36383244</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>122.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KOBERA-SK, spol. s r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36383244</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>238.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000097</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>35772841</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>162.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200509</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>1055.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012100990</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2011-01-16</datumv>
<cena>59.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012101740</faktura>
<datum>2012-01-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>66.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120003 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>28.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 000 123 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA  Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Nitra na mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100001/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>11735.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019374 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného FS r. 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001173</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>2694.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001172</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>49285.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111204249</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>73.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2292/04498</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>921.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2709/04498</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>122</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120273</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>475.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200655</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200656</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>10.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111204460</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>27587.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530201619_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>26.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201201</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Dušík</dodavatel>
<ICO>37084631</ICO>
<predmet>Nastavenie a kontrola plynových horákov</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2300705111</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Pokuta za emisie</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111202979</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>146.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9191113091</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riadit.PZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>735795</ICO>
<predmet>Vrátenie poplatku za posk.služby</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>-8.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5001</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>2191.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5002</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Poter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>4397.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000811</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratov.vnút.priest.,dopl.hyg.mater.,čist.a údržba bezp.rohoží</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>20804.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Preplatok zo zálohy za teplo</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>-25.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000009</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>416</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401141072</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Spotreba plynu</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>779.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005471</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Spotreba elek.energie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>33946.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0002/2012</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Lanák</dodavatel>
<ICO>41692411</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>148.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100061791</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážky</predmet>
<datumv>2012-01-14</datumv>
<cena>3019.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>717201 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>výmena čistiacej kvapaliny</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>366.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16120033 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>knihy kontrol</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>26.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32615264</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>predplatné "PORADCA 2012"</predmet>
<datumv>2011-12-25</datumv>
<cena>24.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21125277</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>Vestník ÚNMS SR 1-12/2012</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590187987</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM do služobných automobilov 1.-15.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>47.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112105288 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>266.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200511045</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-14</datumv>
<cena>4.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7444095672</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu. </predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>3267.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000175</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Miroslav Mračko,EPOS  Bratislava</dodavatel>
<ICO>11791519</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre knižnicu VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>7.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230201339</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>274.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120198</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>422.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900914</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>492.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133001 - RVP</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>Daň za psov na základe platobného výmeru č. 5/2012</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>92.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650001052 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Nájomné za pozemok pod vlečkou Vlkanová za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>344.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255522</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2850001904 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Nájomné za pozemok pod velčkou Nováky na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255523</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650000911 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Nájomné za kanceláriu žst. Sása Pliešovce na I. polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>131.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255524</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650001004 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Nájomné za pozemok pod vlečkou Sklené na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255525</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128016841</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Úplné znenie ročník 2011 - odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111216</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XI/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>73.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111217</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XI/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>73.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111218</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XI/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>73.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111235</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac XI/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>201.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111239</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>47.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011120059</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VIZADA NETWORKS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373500</ICO>
<predmet>zabezpečenie telekomunikačných služieb za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>18720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111247</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>100.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019087</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, ročník 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111208</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za mesiac XI/2011 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>82.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111215</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XI/2011 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>73.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120038 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohové platby na dodávku energií a vody v prenajatých priestoroch</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311137</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovacie služby  - stravovanie za mesiac december</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>1222.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120312 AOS</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>AOS Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>ND do Zetora</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>60.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/002 SPO RK</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Agrodružstvo Belan, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36399612</ICO>
<predmet>zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu - Považské kasárne RK</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>191.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120290</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>1110.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120011</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Víno Matyšák s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35836113</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Le Colonial s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36216160</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>346.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000300453</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poluska a.s.</dodavatel>
<ICO>35815515</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>122.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000300454</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poluska a.s.</dodavatel>
<ICO>35815515</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>6.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000300455</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poluska a.s.</dodavatel>
<ICO>35815515</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>69.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240000129</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko sro</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>520.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012004</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Trnava</dodavatel>
<ICO>37847562</ICO>
<predmet>energie, služby 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2112120005</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania sro Trnava</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>vzdelávací kurz </predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>155</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100099670</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>služby mobil.operátora</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>144.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8734049322</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom as.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomslužby </predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>80.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2734100858</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom as.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>29.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000572855</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštový úver</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>92.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184506/MLFZZZ-114-2/2012</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>benzín a nafta</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>3089.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184589</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>odber PHM </predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>44.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110017</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>TT Rynas sro Trnava</dodavatel>
<ICO>36256234</ICO>
<predmet>upratovanie  </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0151</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>4166.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202047</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>406.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120523_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>179.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120321_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>15.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900850 USZV</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120013 USZV</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>43.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10074 USZV</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>107.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1223100186 AOS</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Petit Press, Bratislava</dodavatel>
<ICO>1223100186</ICO>
<predmet>poplatok za inzerciu- SME</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>157.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120179 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>204.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000401 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>329.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73220000344 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>207.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000343 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>267.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000612 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>51.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670201503 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>554.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000552 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>162.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000623 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>106.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12603293</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>278.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12603294</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel> Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>278.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25125036</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>21.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120221</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>400.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200552</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>187.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100621</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>257.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220000661</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>1083</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100070</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha - Vojtech</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003    </faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>69.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120135</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>180.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120130</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>56.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000346</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>158.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000624</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>101.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00176</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>318</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900021</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN?spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>540.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120512</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>233.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100164</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>84.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100354</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>214.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120200</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212026</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Renáta Zahradníková-A.D.I., Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>32286325</ICO>
<predmet>letenky Viedeň-Madrid - ZPC</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>508</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212027</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Renáta Zahradníková-A.D.I., Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>32286325</ICO>
<predmet>letenky Viedeň-Brusel - ZPC</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>327</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120204</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>346.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110822 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>František Lipovský - KONTAKT</dodavatel>
<ICO>33652511</ICO>
<predmet>Tesniace krúžky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>80.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011666 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Hmoždinky, rezné kotúče</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120241</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>203.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F20110274 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným</dodavatel>
<ICO>31593356</ICO>
<predmet>Oprava, odborná prehliadka a skúška dýchacích prístrojov</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>4598.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12009</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>104.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2160006 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31632343</ICO>
<predmet>Odstránenie havarijného stavu na rozvode PH PL</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>38400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>4.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F21112998 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TESNENIA - SEAL Servis s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36347116</ICO>
<predmet>Výroba tesnení</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>299.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12006</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>1.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F2112999 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TESNENIA - SEAL Servis s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36347116</ICO>
<predmet>Oprava zdvihákov</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120274</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>18.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120284</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>134.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1882011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Rýchlo varná kanvica.</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120270</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF1100117 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>APC CONTROLS, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36325406</ICO>
<predmet>Oprava riadiacej jednotky výdaja PH v uložisku a MP 626</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>028/2012</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>69.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114111521 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu VKZ</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171098 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1647.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1652011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Falprit, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36315435</ICO>
<predmet>Sprayové farby</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>10.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6230025225 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>KÄRCHER Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43967663</ICO>
<predmet>Oprava vysoko tlakového čistiaceho zariadenia HDS 698 C</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>259.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011297 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Eduard Gombarčík</dodavatel>
<ICO>17825245</ICO>
<predmet>Flexi potrubie, chránička na kábel</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>37.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11100810 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Monček OSČ</dodavatel>
<ICO>34957928</ICO>
<predmet>Izolácie na rozvod kúrenia, ochrana káblov</predmet>
<datumv>2011-11-03</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171063 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>10800.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171062 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>8686.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1652011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Oprava konvertora</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>49.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171067 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>1085.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0005</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FINECARS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>46060260</ICO>
<predmet>Nákup zim. pneu na sl.mot.vozidlo.</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171066 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>194.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002011270</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZOMA PLUS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35702605</ICO>
<predmet>Nákup monitora pre PC.</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>113.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171065 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>OP a OS IBS</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>4171.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130942 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ATLAS COPCO Compressors Slovakias.r.o.</dodavatel>
<ICO>36757985</ICO>
<predmet>Údržba a servisná prehliadka kompresorov</predmet>
<datumv>2011-11-25</datumv>
<cena>799.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7445743347</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektr.energ.záloha obd. 1.1.2012 - 31.03.2012</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>1383.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>093/10 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Marián Bršel, EKOMONT SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36875163</ICO>
<predmet>Super Absorbent Snow</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>1147.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114111044 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>457.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>092/10 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Marián Bršel, EKOMONT SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36875163</ICO>
<predmet>Spray</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>1929.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0511100797 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-09-05</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101603 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ecotex, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36035025</ICO>
<predmet>Filtre do vzduchotechniky</predmet>
<datumv>2011-11-18</datumv>
<cena>130.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1150006868 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1989.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100168504 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>7.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201160991 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mettler - Toledo s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31354211</ICO>
<predmet>Oprava meracieho prístroja FP 90</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>724.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-2/2012</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>3901.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631100553 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírky Toshiba</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>737.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197/2012</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>227.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1652011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>Pokladničná kniha, pečiatky, pásky</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>49.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1652011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Daffer spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36320439</ICO>
<predmet>Pokladničná kniha, pečiatky, pásky</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>49.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom a.s.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny pre prevádzku ZS a RR bodu vo VÚ 5728 Nováky za IV. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>240.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1532011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Oprava vyhodnocovacej jednotky požiarnej signalizácie</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>226.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510115705 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>67.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2160005 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAE CONTROLS Prievidza, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31632343</ICO>
<predmet>Odstránenie havarijného stavu na rozvode PH PL</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>24000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011535 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Vrátové skrutky, matice a podložky</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111051 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ALKOMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36335631</ICO>
<predmet>Oprava alkohol testerov CA 2000</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>124.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1110090 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Krčová - FONTÁNA</dodavatel>
<ICO>33978671</ICO>
<predmet>Príruby a trubky</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>612.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111093 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Krčová - FONTÁNA</dodavatel>
<ICO>33978671</ICO>
<predmet>Upchávky čerpadla 125 CET-RPV-3.3/4“</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>3948</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011284 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Bobot - Servis meracej a čerpacej techniky</dodavatel>
<ICO>33355070</ICO>
<predmet>Oprava aculoadu, prietokomerov a následné overenie</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>2577.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110100027 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ART TV, v.o.s.</dodavatel>
<ICO>36297071</ICO>
<predmet>Vidlica, zásuvka 32 A, izolačná páska</predmet>
<datumv>2011-11-11</datumv>
<cena>49.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61110009 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>EKOSYSTÉMY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36329061</ICO>
<predmet>Bezpečnostné tabuľky podľa ADR a RID</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>180.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00203</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>146.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05012012 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROSLUŽBY Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava konvektomatu, rezačky, wap stroja</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>827.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>71/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111120318 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2011-11-04</datumv>
<cena>2043.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>URBIS - predaj a servis, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>45972915</ICO>
<predmet>Oprava karbobrúsky</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>35.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110823 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>František Lipovský - KONTAKT</dodavatel>
<ICO>33652511</ICO>
<predmet>Tesnenia</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011513 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Vratové skrutky, matice a podložky, koliesko ventilu</predmet>
<datumv>2011-09-28</datumv>
<cena>71.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011666 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Visiace zámky, zásuvka 32 A</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860465693 VÚ 1056 </faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Rutinná a štandardná údržba tlakových fliaš na tech. plyny a nákup kyslíka a dusíka</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1511.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860469040 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Rutinná a štandardná údržba tlakových fliaš na tech. plyny a nákup kyslíka a dusíka</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>1511.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7418648499 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>13408.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110911747 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>3908.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712000723 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>11.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>72/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110911748 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>56797.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200642 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>76.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>73/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200724 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>215.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>74/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200800 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>337.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>75/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200855 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>163.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>76/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200947 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>295.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>77/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201019 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>153.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>78/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000285 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>120.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>79/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000427 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>130.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>80/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000504 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>82.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>81/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860460785 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Kyslík</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>105.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201102225 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Oprava laboratórneho prístroja Seta - penivosť</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>1520.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>942011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Oprava vyhodnocovacej jednotky požiarnej signalizácie</predmet>
<datumv>2011-08-16</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO110563 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO - HAAL, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava umývačky riadu</predmet>
<datumv>2011-09-09</datumv>
<cena>349.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011074 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CALSERVIS SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350885</ICO>
<predmet>Oprava chladiacich skríň</predmet>
<datumv>2011-08-19</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011427 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Vratové skrutky matice a podložky</predmet>
<datumv>2011-08-17</datumv>
<cena>115.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114111040 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu VKZ</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10191283 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Vrecia na NO</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>292.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110100021 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ART TV, v.o.s.</dodavatel>
<ICO>36297071</ICO>
<predmet>Baterky, prúdový chránič</predmet>
<datumv>2011-08-20</datumv>
<cena>651.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1652011 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mettler - Toledo s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31354211</ICO>
<predmet>Patrony do laboratórneho prístroja</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>272.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201101162 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Silikónový olej a gumičky do laboratória</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>1904.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001142 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1510.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201102186 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31340962</ICO>
<predmet>Oprava laboratórneho prístroja MP 480 Herzog</predmet>
<datumv>2011-11-04</datumv>
<cena>1330.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011284 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Plomby na plombovanie železničných vagónov</predmet>
<datumv>2011-08-25</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 000 599 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov na mesiac Január 2012 za SPO Trebišov a SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>2838.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011665 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Drevo skrutky </predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>46.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100052 USZV</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Nákup chleba</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>29.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120232 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>7.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>82/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120262 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>63.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>83/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120279 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>46.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>84/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120302 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>31.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>85/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120325 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>14.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>86/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120369 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>180.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>87/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120416 AOS</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>51.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>88/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120326 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Dobropis-potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>151.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/12-RVP</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DCCatering</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>282</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512004-RVP</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>996.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000886-RVP</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1051.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/12-RVP</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ BB</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>326.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900255</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>265.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0017</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>667</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012008 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>995.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>99/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120233 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>213.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>89/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120280 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>15.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>90/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120303 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>53.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>91/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120368 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>19.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>92/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120415 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>25.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>93/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120278 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>95/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120301 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>96/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-5/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>61.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120367 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>97/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120414 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>98/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>98/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-09-02</datumv>
<cena>4.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120261 AOS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>94/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32359051/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zálohy za  časopis</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>24.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112011180/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner , a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>2450.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11100026 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>dezinsekcia</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>364</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200010 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>53.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>72.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>72.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>811/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>211.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Mesto Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>829.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>814/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Mesto Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>4022.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.P.E.M. - Hentek Jaroslav, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34483411</ICO>
<predmet>Oprava plynových horákov a výmena</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>244.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201010494 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DIGI, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba digi</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210064 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>19.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>7.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210062 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Prenájom kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>155.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120113 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Litvor s.r.o., Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>45459371</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>207</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005477</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>F - vyúčtovanie za odber el. energie december 2011 </predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>16048.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1332/2010-1311005475</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel> MO SR - SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektrickej energie- zúčtovanie za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>7286.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1343/2010-1311005474</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel> MO SR - SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektrickej energie- zúčtovanie za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1308.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000506</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel> SAMaV Košice, </obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>1815.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1332/2010-1311005223</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR SEMaI, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektrickej energie- zúčtovanie za rok 2011 - dobropis</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>11128.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120110933</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel> MO SR - SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>LUX - Košice, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36579769</ICO>
<predmet>Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov budov</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>2048.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000490 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>40282.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111005 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KINGS TRADE GROUP </dodavatel>
<ICO>35578211</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-09-06</datumv>
<cena>674.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51170963 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>74.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000639 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovesnko a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51170980 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-08-11</datumv>
<cena>838.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171093 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-08-03</datumv>
<cena>908.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Kubaská rod. Hudáčová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>68.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35688360 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>117.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35688360 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>39.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001231SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné </predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>321.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001232 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné, zrážková voda </predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>278.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110802931 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-12</datumv>
<cena>9262.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>66.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120011 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>47.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120012 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>27.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10039 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>263.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10045 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10069 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>252.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>105/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>2691.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230201517 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>139.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001294 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>1323.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900406 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>45.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900849 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>59.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>555/GA/11 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>GAVAX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36495701</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>199.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pečivo</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>60.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120016 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>55.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230201716 USZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>286.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10085 USZV </faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>459.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2/0080</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CK RUEFA CS, Bratislava, prevádzka Trenčín</dodavatel>
<ICO>17318513</ICO>
<predmet>letenky ZPC Viedeň-Brusel</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudoba </dodavatel>
<ICO>17995914</ICO>
<predmet>vývoz žúmp</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>856.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001293 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné, zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>278.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001292 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné </predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>289.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001295 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>TÚV</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>2188.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/1/12_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň SIESTA, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>Torty a zákusky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>294.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111200856</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>oprava zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>332.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019671330 USZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dlhodobý prenájom plynových fliaš S01,S09</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>346.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120032/MLFZZZ-13/2012</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>165.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120269/MLFZZZ-14/2012</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>507.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115114063 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-10-01</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200595/MLFZZZ-15/2012</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>328.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>4.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901164/MLFZZZ-16/2012</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>260.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002434</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Pracovné právo - odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>55.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7277261083 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-10-01</datumv>
<cena>677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7s45842010 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr.Alexej IVANKO, Michalovce</dodavatel>
<ICO>31983332</ICO>
<predmet>Náhrada trov konania p.Šepeľáková</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>391.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114010062 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ZORNICA,Bánovce nad Bebravou</dodavatel>
<ICO>34142568</ICO>
<predmet>Výstroj pre vojak.profes.na rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>233.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1734048643 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na január 2012 a vyúčtovanie za december -  civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>13.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000572800 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za december 2011.</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>129.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2192011 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBY-SERVIS Michalovce</dodavatel>
<ICO>36579629</ICO>
<predmet>Upratovanie za  december  2011.</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>397</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2734048752 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na január 2012 a vyúčtovanie za december -  civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>31.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120377_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Údeniny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>37.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5734048618 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na január 2012 a vyúčtovanie za december -  civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>18.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120631_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>174</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012200386_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>238.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000024 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>900.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590182976 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM od 1.12. - 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>44.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021900 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok Finančný spravodajca za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200413012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile Slovak Telecom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky  za mobilné telefóny od 15.12-14.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>94.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7282235195 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-09-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000897</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1081.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001277</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000004</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5110800236 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>156.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011049 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX palivá v.o.s. </dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>dodávka pevných palív</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>1121.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012-T</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>SNMaV MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vyúčtovanie za dodané teplo  za obdobie 2.polroku 2011 </predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>2086.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001278</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200684694</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>za telekomunikačné služby - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>41.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001280</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000005</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120027 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Rudolf Čerňan, P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>14.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120088 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a Syn, Mäso a mäsové výrobky, Blatná na ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>284.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35688360 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>50.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35688360 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>35688360</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-09-13</datumv>
<cena>12.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210528835 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>5923.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210528780 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>777.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212096356 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>680.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212094115 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>637.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120141 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>220.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210528974 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>15141.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000371 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>176.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00009 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>GB Slovakia s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36565563</ICO>
<predmet>oprava splaškovej kanalizácie</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>1990.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120060 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>47.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000379 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>249.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100470 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood, s.r.o., Nové mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>212.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200508 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>782.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000310 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>163.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000309 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>45.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120178 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>39.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100629 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Hope Family, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>2902.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120078 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>156.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000515 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>251.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120249 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>758.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120101 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>158.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000321 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovkia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>249.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000320 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>36.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000628 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>76.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000671 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>93.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200766 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>812.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220000676 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky 2012</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030165 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>akumulátor</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>69.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004339</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201000400 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>25.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121317</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>16.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121378</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-01-01</datumv>
<cena>16.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120054 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>vyúčtovanie za vestník ÚNMS SR r. 2012</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240001438</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>957.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2500001388</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>poplatky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>200.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>6120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901255</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,spol.s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>31.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10097</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>111.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120017</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>64.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200007 AOS</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná knižnica Martin</dodavatel>
<ICO>36138517</ICO>
<predmet>Časopis Knižnica rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011472</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>190110 AOS</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice</dodavatel>
<ICO>397768</ICO>
<predmet>preplatenie vložného na vedeckú konferenciu "Rekreačný šport, zdravie, kvalita života</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011478</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Emília Achbergerová</dodavatel>
<ICO>17580315</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01*0009</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Bartal, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36234281</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>16.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006/005341</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>804.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vinoteka REGIUS</dodavatel>
<ICO>44891342</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>209</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0005/004759</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>42.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>5.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000736 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEZIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny a ryb do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>228.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200289</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servisné práce - kopírovacie štúdio</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>2096.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2/2012</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/002</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Košice - Turizmus</dodavatel>
<ICO>45733643</ICO>
<predmet>kultúrne akcie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>136</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku tepla do prenajatých priestorov - II. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>1544.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku tepla do prenajatých priestorov - II. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>27764.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku elektrickej energie do prenajatých priestorov - II. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>3720.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200084</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>259.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku EE do prenajatých priestorov - II.polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>335.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120379</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>34.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku EE, vody a stočného do prenajatých priestorov - II. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>3949.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120374</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910997</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dovávku EE, vody a stočného do prenajatých priestorov - II. polork 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>26.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120405</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>498.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901305</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHrien,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>143.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120100</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>330.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120101</faktura>
<datum>2012-01-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2047.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku EE, vody a stočného do prenajatých priestorov - II. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>290.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010130</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1442.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120327</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>347</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120120005 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP-Fakultná nemocnica, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku tepla do prenajatých priestorov </predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>530.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120361</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>830.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000306</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>595.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120120004 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP-Fakultná nemocnica, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku EE a vody do prenajatých priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>6794.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002812 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Július Hlavaj - Agrokomplet, Trstené</dodavatel>
<ICO>40004112</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zimnej údržby v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002712 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Július Hlavaj - Agrokomplet, Trstené</dodavatel>
<ICO>40004112</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zimnej údržby v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0016/12/01 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia, spol. s r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Zverejnenie prebytočného majetku štátu ponúkaného na predaj v denníku Hospodárske noviny</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>946.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830001</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>45582.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830002</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>12222.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012010033</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Poskytnutie preddavku na likvidáciu munície</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>127029</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0018</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo- SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>Elena Migrová - ARMA, Liptovská Lúžna</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>35055367</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodávky energií a vody do prenajímaných priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>135.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>GURMA, s.r.o., Ing. Dalibor Hyravý, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>zálohová platba na poskytnuté dodávky energií a vody do prenajímaných priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200100 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AKCENT NOVA s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36046124</ICO>
<predmet>Upgrade IS OPTIVUS r. 2012</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>148.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004331</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120332 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mňso a mňsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>40.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900429 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb, makovník, knedľa, rožky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>129.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230201897 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>30.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900956 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Mrazená hydina</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>130.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120161 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>183.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000345 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>30.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121638 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>vyúčtovanie k predplatnému publikácie MÚ</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202269 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INEMDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>28.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230201614 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900143 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>214.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000070</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000046 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>32.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>S21201024</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TRIGON</dodavatel>
<ICO>31340954</ICO>
<predmet>odstránenie havárie hlbokomraziaci box VXE 570 JOUAN</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>196.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256411</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681340-1000983</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120142 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>77.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230201403 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>497.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230200021 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina, syr</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>469.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000069</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230200179 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>106.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230001965</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36331121</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>920.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001183</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512300308 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie prebytočného majetku štátu ponúkaného na predaj v denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>462.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 SPO RK - odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Zálohová platby na dodávku energií a vody do prenajatých priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>1349.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 SPO RK - odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>Mesto - Mestský úrad Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodávku energií a vody do prenajímaných priestorov b. č. 7 - PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>4739.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 SPO RK - odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-02-01</datum>
<obstaravatel>ÚVN SNP-Fakultná nemocnica Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEmaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za poskynutie energií a vody do prenajímaných priestorov - b. č. 11 PK RK</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>1198.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101360</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>443.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100204</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>113.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4316/04498</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>320.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4317/04498</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>193.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250002 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>350.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000643 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1043.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-5 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ Pliešovce </dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>daň za psa </predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>2.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-6 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ Hronsek </dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>daň za psa </predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>13.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1150007627 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>2143.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000559 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>44832.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>171525 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31363695</ICO>
<predmet>servis systému MAR</predmet>
<datumv>2011-09-29</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120360</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>573.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120428</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>408.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0266</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2437.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120310</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>897.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100431</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>452.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1262012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - grafická stanica</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2498.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1232012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Oprava - súprava grafickej stanice</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1999.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2012/007</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>LP servis s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36626228</ICO>
<predmet>upratovanie ÚVS -január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>452800179</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120717_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>183.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120420_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>23.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417673494 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>7699.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002074 VU 4650</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VU 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>2280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4202803606 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>83305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>odber pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>154.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/10/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Gočik - TLAKOREVIZ</dodavatel>
<ICO>10797017</ICO>
<predmet>OP a OS výmenníkov tepla</predmet>
<datumv>2011-10-07</datumv>
<cena>594</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>František Mrázko - FMHV </dodavatel>
<ICO>34860517</ICO>
<predmet>kontroly a čistenie komínov</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>842.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/10/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Gočik - TLAKOREVIZ</dodavatel>
<ICO>10797017</ICO>
<predmet>OP a OS expanzomatov</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>1122</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/9/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Gočik - TLAKOREVIZ</dodavatel>
<ICO>10797017</ICO>
<predmet>OP a OS ohrievačov TÚV</predmet>
<datumv>2011-10-03</datumv>
<cena>408</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120019/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>78030</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670202262/MLFZZZ-17/2012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>slepačie vajíčka</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>46.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670202261/MLFZZZ-18/2012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>135.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200086/MLFZZZ-19/2012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>407.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120361/MLFZZZ-20/2012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>252.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200072/MLFZZZ-21/2012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>121.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200785/MLFZZZ-22/2012</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>248.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001214</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>SAMav BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>239.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1109165 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Rácz - MODEZ </dodavatel>
<ICO>11993502</ICO>
<predmet>ročná kontrola požiarnych klapiek</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Ivan - HOREX </dodavatel>
<ICO>40184617</ICO>
<predmet>Kontrola požiarnych hydreantov</predmet>
<datumv>2011-09-30</datumv>
<cena>531</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4011000462 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VIKON - KV, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44774010</ICO>
<predmet>nákup elektromateriálu</predmet>
<datumv>2011-10-12</datumv>
<cena>155.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110266 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Karol Kamenský KAMEŇ</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-10-20</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-1692011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>A.T.Servis, a.s.</dodavatel>
<ICO>36253855</ICO>
<predmet>ročná kontrola SAH FE-36</predmet>
<datumv>2011-10-10</datumv>
<cena>576</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001451 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>TÚV</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>2383.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001448 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>314.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001449 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné, zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>269.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001450 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>1627.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110140 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA </dodavatel>
<ICO>10688323</ICO>
<predmet>OP a OS plynových zariadení</predmet>
<datumv>2011-10-16</datumv>
<cena>656.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OFT-013/11 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Cavern, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640247</ICO>
<predmet>odstránenie stožiarov</predmet>
<datumv>2011-10-05</datumv>
<cena>7236</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171288 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-10-17</datumv>
<cena>2537.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171285 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>74.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171098 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-09-08</datumv>
<cena>1647.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-0235/11 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VITTEK CENTRUM spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36005851</ICO>
<predmet>nákup vodo-materiálu</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>152.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Cerovo</dodavatel>
<ICO>319775</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>2.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256177</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7277276710 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-11-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7277276711 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-11-01</datumv>
<cena>677</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FM 120103 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MeRa service, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36490946</ICO>
<predmet>OP a OS parných kotolov</predmet>
<datumv>2011-10-28</datumv>
<cena>798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FM 120095 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MeRa service, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36490946</ICO>
<predmet>OP a OS vzdušníky kompresorov</predmet>
<datumv>2011-10-28</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FM 120100 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MeRa service, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36490946</ICO>
<predmet>OP a OS kotle</predmet>
<datumv>2011-10-28</datumv>
<cena>756</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>N-N STAV s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43789994</ICO>
<predmet>oprava hlavného vodovodu</predmet>
<datumv>2011-10-26</datumv>
<cena>1579.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100846</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>54.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120333</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>346.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00178</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>224</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102438 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>kontrola technického stavu automobilu</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>59.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>118/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>2.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>EVPÚ, a.s. Nová Dubnica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31562507</ICO>
<predmet>strelecké skúšky dvojkanóna 23 mm ZU-23</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>4039.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34115901 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>449.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111114463 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>1457.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111114464 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>56797.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011062 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX palivá v.o.s. </dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>dodávka pevných palív</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>43079.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011061 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX palivá v.o.s. </dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>dodávka pevných palív</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>672.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011060 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX palivá v.o.s. </dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>dodávka pevných palív</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>1661.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/5882 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>odobranie vzoriek pitnej vody a rozbory vzoriek</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>376.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100171712 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>7.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011036 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Gajdoš Mont - servis </dodavatel>
<ICO>43162690</ICO>
<predmet>oprava kondenzného potrubia</predmet>
<datumv>2011-11-09</datumv>
<cena>1992</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0042012</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DUG, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>FOO</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>7367.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405402</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu-záloha</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>702</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Danela</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000830</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>439.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120411</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>439.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120425</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>834.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101519</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>656.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100994 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovecv</obstaravatel>
<dodavatel>Ho§Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>356.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670202284 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>731.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000757 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>255.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120331 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>736.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>139.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004377</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1512000098</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia-dobropis</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>-2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512300309-SAMaV</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v tlači</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>394.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0018/12/01 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ADMINISTER Slovakia s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>zverejňovanie inzerátu v tlači</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>756.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201100046 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 01/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Martin - Krížava</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>2712.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256179</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120110066 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 01/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Poprad - Kráľová Hola</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>693.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256181</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120075 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>190.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112015033</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>stravenky január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2213.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012014</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HP TOUR, s.r.o., Zamarovce</dodavatel>
<ICO>36335045</ICO>
<predmet>letenka ZPC Luxemburg</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>313.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405454</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku plynu MO od 19.1.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212002784</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny VO na mesiac  Február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>19537.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230001995</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3109.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212002785</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny MO na mesiac Február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212002785</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny MO na mesiac Február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220000890</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakupenie stravných listkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2399.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812000043 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku vody a odvedenie OV - stočné - obj. kasárne Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1834.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2735060887</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>T-COM,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefónny a internet 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>76.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001184</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000001 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Námestovo</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch v správe SPO RK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>13320.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002773 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>15491.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901521</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>234.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001730 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO RK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1781.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956802 AOS</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>9525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011557</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738702 AOS</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok  elektrina za 2/2012 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1382</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011556</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202157</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky a sl. vajcia</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>139.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120704</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>178.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11200814</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>311.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212002789</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrická energia za mesiac 2/2012 MO-Duchonka</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212002788</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrická energia za mesiac 2/2012 VO</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>7435.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19120042 AOS</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie špeciálnym vozidlom</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>69.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>39/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78120066 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>aktualizácia zoznamu STN</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>238.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004340</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230001207 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok </predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>4007.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Vlkovič Bioplyn, Omšenie</dodavatel>
<ICO>37128451</ICO>
<predmet>Trenčín kas. SNP oprava kotla RAPUDO</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>2644.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111361/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>1.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011141/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ASKLEPIOS-M, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36809446</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>6.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1181098/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KASTÁLIA, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36056430</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>73.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>012012/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SIMI, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36766950</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 10/2010, 1,3,4,6,8,11/2011</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120081 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Kalibračné združenie SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31795048</ICO>
<predmet>členský poplatok za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-29</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21125132 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>nákup odbornej literatúry</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>95.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120004/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Marcinka Anton</dodavatel>
<ICO>42018196</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>27.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21110315/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LVN Košice, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>12.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>208.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1087121 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Gpm Voz, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>82.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Elop, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34482521</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>306.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>817/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Mesto Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Zálohová platba za energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>22500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100808 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany </obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>212.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Športový klub polície, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>17060117</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>117.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>813/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Športový klub polície, Banksá Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>17060117</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>274.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3280000018 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vodné, stočné, dažďové vody za objekt ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>740.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>647</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>535</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/000150 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany </obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>12.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kanoe Tatra Klub, Liptovský Mikukáš</dodavatel>
<ICO>17058473</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>3386.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športový klub, Kysucké Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>17057566</ICO>
<predmet>Magnézium </predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1012003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Belmontklima, Partizánske</dodavatel>
<ICO>36294098</ICO>
<predmet>Odstránenie závad na vzduchotechnike</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>95.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CA Palma, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36438847</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión *** Medený Hámor</dodavatel>
<ICO>10816381</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>299</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011350770 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TRANSPETROL,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31341977</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodanú el.energiu</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>625.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPO TN</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>19000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120014 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-01-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3267.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 123</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 122</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>544.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201100074 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 01/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Ružomberok - Úložisko</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256218</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002170/MLFZZZ-23/2012</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>12825</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Landera,s.r.o., Podlužany</dodavatel>
<ICO>36331121</ICO>
<predmet>Upratovanie a čistenie za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>272.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001185</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000009</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102577612</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>OÚŽP Nitra (Environmentálny fond Bratislava )</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok na rok 2012 za znečistenie ovzdušia v roku 2011</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>1133</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/01/12</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 7945</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>32.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10460</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Gloria Palac s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36722014</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kaizen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44759533</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>356.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>M.R. Modrý Dom Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35757761</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>38.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201100056 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájom RRB Úloža za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190006</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>364.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112103882 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov v RRB Makovica za 4.Q 2011</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>165.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>77.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200947</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>700.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200948</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31112038 AOS</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARAM,s.r.o. ,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Výmena AKU v ústredni EZS</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>38.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011577</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00268</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>146.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012200566_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>304.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0021</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000622 AOS</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>60.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011578</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120007771 AOS</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>194.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011579</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120244-OÚ</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>OS: Príjmy zo závislej činnosti</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20128176</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Matica slovenská</dodavatel>
<ICO>179027</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110160</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tirna, vydavateľské družstvo</dodavatel>
<ICO>36750697</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>79.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÝVOJ Martin a.s., Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36381829</ICO>
<predmet>strelecké skúšky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>2046.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086564/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>42.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086566/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>124.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VVzS 12001</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333 </obstaravatel>
<dodavatel>Solya-kvety</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>nákup kvetov na reprezentačné kultúrne podujatie veliteľa VzS</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002309</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné v posádke Nitra- Pohranice číslo odberu : 61217840</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>44.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 120012</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tatragrand, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36741311</ICO>
<predmet>Upratovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odber pitnej vody,stočné 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>32.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012009</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Mikulák-JM Prešov</dodavatel>
<ICO>35279575</ICO>
<predmet>Sťahovacie služby</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2342.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086622</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>mobilné služby január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>62.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/119</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>379.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000541</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>870.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012420008</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>META-GAS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup bojleru na ohrev teplej vody pre VÚ 2790</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>202</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120047</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK - M s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnút. priestorovv objektoch SPO Žilina - január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>8520.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124834 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>143.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1/2</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov januára 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>13751.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202996</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>331.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001977</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>1282.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/07/2012</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>762.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/07/2012</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>17.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128000653</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVAK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.1.-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>8448.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012010</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120000231 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REFLEX SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36369934</ICO>
<predmet>oprava expanzomatu</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>562.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001356</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL pre PrV</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>5437.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1150008508 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-11-17</datumv>
<cena>1992.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001355</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>4873.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011220 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ROPEKO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36607240</ICO>
<predmet>skúšky tesnosti bioseptikov</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000622 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-11-03</datumv>
<cena>40764.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111003822 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-03</datumv>
<cena>39308.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000624 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2011-11-04</datumv>
<cena>18392.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOLV-1/2012-V</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Alois Dallmayr-Service Bratislava </dodavatel>
<ICO>35803118</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energií za 4.Q 2011 v prenajatých priestoroch</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>-246.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO LV 2/2012-V</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.zväz protifaš.bojovníkov Levice</dodavatel>
<ICO>470082</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energií za 4.Q 2011 v prenajatých priestoroch</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>-44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO LV 3/2012-V</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Ústr.voj.nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčt.spotreby energií za 4.Q 2011 v prenajatých  priestoroch</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>-332.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212107055 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné </predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>652.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO LV-4/2012-V</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Svrčeková Kolta</dodavatel>
<ICO>40059995</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energií za 4.Q 2011 v prenajatých priestoroch</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>-942.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210531950 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>739.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7217112078</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Zalohová platba na základe F.č. 7217112078.</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>1377</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210532064 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>6377.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012009 SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Lörinc Vladimír-Tezar Levice</dodavatel>
<ICO>32575360</ICO>
<predmet>Oprava elektrokotla Protherm 24K - TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>256</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112006 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef ŠARANKO STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodovodu</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>1967.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210532246 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>15180.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/01/2012 SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Devičany</dodavatel>
<ICO>587508</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za odpady na rok 2012 za TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112005 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef ŠARANKO STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>Oprava havárie vonkajšieho vodovodu</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>1797.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002764</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na elektrickú energiu na 2/2012-DK Levice aTPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5880.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>odber pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>8.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01512 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Smutný-Aquafind Detva</dodavatel>
<ICO>34322108</ICO>
<predmet>Lokalizácia únikov pitnej vody</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>497.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12015</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>107.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211611488</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vod.spoločnosť, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>595.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112001 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Obsluha ČOV-1/12</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>5889</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417677070 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>44047.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12016</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108206240</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Zalohová platba na 02/2012.VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>99.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112002 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>Obsluha vodozariadení 1/12</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>5974.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5151447147</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ORANGE, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Hovorné služby.</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>15.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 000 852 SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za január 2012 pre kuričov na SPO Levice</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>530.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120527 AOS</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>ND na Zetor</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>8.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011558</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210024 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MPS s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>Vývoz odpadu 1/12</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1117.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120439</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>70.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7252398098</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121007 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MPS .s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu 1/12</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>669.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100754 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>záručná servis služ.mot.vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-28</datumv>
<cena>316.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200111</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Halimex</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>347.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621200215 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PROBUGAS a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>10263.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120499</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>310.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210533417 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-11-15</datumv>
<cena>9201.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120517</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>177</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204500314 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>109148</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240001487</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky v mesiaci feruár 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2314.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101417</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>924.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00295</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>16.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4708/04498</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>657.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510116132 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-11-10</datumv>
<cena>159.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4783/04498</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>11.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670203119</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>157.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120486</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1101.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>445.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>9633.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115114841 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-11-18</datumv>
<cena>306.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110147 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA </dodavatel>
<ICO>10688323</ICO>
<predmet>OP a OS plynových zariadení</predmet>
<datumv>2011-11-15</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1102130 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.</dodavatel>
<ICO>31322999</ICO>
<predmet>oprava NN rozvodov</predmet>
<datumv>2011-11-11</datumv>
<cena>552.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171342 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>1564.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201233 AOS</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>472.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011600</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201404 AOS</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>411.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011601</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10005319/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Buroprofi Kanex s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683627</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>555.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53567587/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné </predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>420121/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis,Balážiková BA</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>468.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>141/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>15319.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001608 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>2159.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001607 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné, zrážková voda</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>278.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001606 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>622.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900504</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>350.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620277742 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-05-16</datumv>
<cena>1510.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23022012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPE-Akadémia OS SR Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>XX. odborný seminár elektrotechnikov</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov pre zamestnancov a PrV</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 002 042 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312009 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus, s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2976.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/3/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>131.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/4/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>104.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120013 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>420.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10110</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv, s.r.o., Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>76.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202975</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>157.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100107</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,s.r.o.,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>29.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210527307 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-09-19</datumv>
<cena>13984.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41200006  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>TOI TOI & DIXI, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36383074</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb toaletných kabín</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>120.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120080  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>13404.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120081  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>14473.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17061661 AOS</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Pozemkové spoločenstvo Pavčina Lehota</dodavatel>
<ICO>17061661</ICO>
<predmet>Nájom za pozemok  za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1400.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011603</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512100067</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v celoslovenskom denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>22.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120001</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VIRTE, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917491</ICO>
<predmet>Servisná podpora prevádzky Bezpečnostnej domény </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>26952</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130001</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>28168.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31260024</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>WILLING, a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>Vykonanie PP200 na lietadle MiG - predletová príprava a zálet</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>151260.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302105</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>BAE SYSTEMS, Nashua, USA</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Výroba a dodávka MSU-1, MSU-2</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>4543442.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1123010252</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Servisná podpora hardvéru, licenčná podpora softvéru</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>264360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 92 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter Kúšik, Dunajská Lužná</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256275</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 106 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Anna Hudobová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>1355</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256276</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 110 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Kapiaš, Bratislava</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256277</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 111 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Kapiaš, Bratislava</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256278</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 116 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Hricová, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>343</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256279</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001073 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SAMaV Košice</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>1758.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 16 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ľubica Purdeková, Sielnica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256313</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001083</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>ÚFZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1405.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>104/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>odber pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-09-22</datumv>
<cena>38.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000029 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROSTAVING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31620621</ICO>
<predmet>oprava strechy</predmet>
<datumv>2011-09-23</datumv>
<cena>1799.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120200517 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>160.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120027 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>25.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120025/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>58873.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120026/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>34576.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120064</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS </obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>2131.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120065</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>469</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120069</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>560.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120082</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>14.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120135</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>505.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120136</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>258</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120143</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1210.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120146</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>553</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120149</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>567.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120150</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>569.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120154</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>553</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120158</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>472.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3288.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120169</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>560.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120170</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>569.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120011</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac január (16.-31.1.2012)</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>13412.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120171</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>322.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120173</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1106</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120202</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>402.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002781</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Faktúra - záloha za odber el. energie VO február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>14230.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002782</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Faktúra - záloha za odber el. energie MO február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>758.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1512000100</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Ťarchopis k fa č. V2426/2011-3111003817</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>276.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF12/0033</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Signal ecs. Piešťany</dodavatel>
<ICO>45641838</ICO>
<predmet>Oprava osobného PC - VHM Piešťany.</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>612100833</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrázkova voda za obd. 1/2012.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>99.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115616096</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VVS , Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné vody na obd. 2/2012.</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>551.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>035179512</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby +internet.</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>136.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7735179508</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby +internet.</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>1417.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412000463</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplátok za odvoz KO za 1/2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112014597</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1292.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091227</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>15.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107201112_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Konzervy, polievky a bujóny</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>86.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202616_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202617_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>31.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76120246 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav technickej normalizácie Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>vyúčtovanie aktualizácie STN</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 VÚ 4650 </faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SES Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>odborný seminár</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MONTGAS s.r.o., Tríbečská 1540, 955 01 Topoľčany</dodavatel>
<ICO>45512311</ICO>
<predmet>Nákup obehového čerpadla- havária č.SPO TO-13-1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>915</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-23/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>DELIKOMAT Slovensko s.r.o., Stupava</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>35766875</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a stočného pri prevádzke nápojových automatov v areáli VÚ 1101 Trebišov v správe SPO Trebišov od 1.10.2011 do 31.12.2011.</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>17.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-24/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>EVEDA spol. s r.o., Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>36684228</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie, stočného a nákladov na vykurovanie v prenajatých priestoroch b.č. 9 - ARMA za obdobie od 1.10.2011 do 31.12.2011 v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>600.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401142097 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie December 2011 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>10173.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7445091178 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemeného plynu za obdobie od 1.3.2011 do 18.1.2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>4196.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7446089447 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 1.9.2011 do 18.1.2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>11192.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/007 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>TEMPO s.r.o, Michalovce</dodavatel>
<ICO>36600890</ICO>
<predmet>Za opravu prietokového ohrievača VÚ 1109 Michalovce b. č. 10 v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201019 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI, spol. s r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>Za servisnú údržbu vzduchotechniky vo VÚ 1102 Michalovce  b. č. 48 v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>1776</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002762</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>22032.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002763</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2289.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312800112</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2933.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312100631</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>769.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1116776 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOSIT Košice</dodavatel>
<ICO>36205214</ICO>
<predmet>Vývoz zmiešaného kom.odpadu</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>511.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1116775 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOSIT Košice</dodavatel>
<ICO>36205214</ICO>
<predmet>Vývoz biologiky rozložiteľného odpadu</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>61.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111305581 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>JOHNY SERVIS</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>Servis WC jedrorázový</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112651 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI Michalovce</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>Ročná kontrola EPS</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>3600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4735060407</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hovorné za pevné telefónne linky za 01/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>68.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001281</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Odber tepelnej energie</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>1109.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114044 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM Bátorové Kostihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>474</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211166 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220206830 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prev. spol.a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné a stočné </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2264.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106348 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie zimných pneumatík</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>12.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5010100110 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>zimná údržba komunikácií</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>4333.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106337 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>28.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106305 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>13.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/12 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Zapletal Alojz-IZONA Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>10913921</ICO>
<predmet>Odstraňovanie snehu z ESO prístreškov</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>2121.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106306 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie zimných pneumatík</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>13.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106308 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie zimných pneumatík</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>14.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212002621 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>47680.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6711170054 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>945.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212002622 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12011035 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>MRP Moldava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Kežmarok</dodavatel>
<ICO>326283</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>20.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115414867 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>32.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/01 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.G.Dorčík -PHO Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>odbery a rozbory vôd v objektoch </predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>658.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201220040 SAMaV</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>MO SR SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.elektr. prenosná sústava a.s.</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>nájom v RRB Makovica za január 2012 </predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>328.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120501</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>185.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111104273 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>34314.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4170001176 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ObÚ Prešov</dodavatel>
<ICO>42077508</ICO>
<predmet>Úhrada stočného</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>94.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001055</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>836.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106332 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44294425 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MS THERM Košice</dodavatel>
<ICO>44294425</ICO>
<predmet>Oprava a údržba čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>7707</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/6647 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EL. spol.s.r.o. S.N.Ves</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>Odber vzoriek pitnej a odpadovej vody</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>89.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211165 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Predom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k drobnej údržbe</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1116679 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOSIT Košice</dodavatel>
<ICO>36205214</ICO>
<predmet>Vývoz biologického rozložiteľného odpadu</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>145.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6711170055 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Spotreba vody za november vo VÚ 5728</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>14.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40110261 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SCARABEUS Košice</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žumpy</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40110259 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SCARABEUS Košice</dodavatel>
<ICO>36208701</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žumpy</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>154.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0319/2011 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Alezár Ján Košice</dodavatel>
<ICO>14302331</ICO>
<predmet>Nákup materiálu-dopravné značky</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>206.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171543 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava IBS </predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>555.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416682118 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Úhrada plynu</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>41468</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171493 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava kamerového systému IBS</predmet>
<datumv>2011-11-17</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/075 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroservis Hrnčiarovce nad Parnou</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Vykonanie OPaS bleskozvody </predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0212</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Lepieš Jales,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33299081</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>54.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11402133 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá a stavebniny</dodavatel>
<ICO>36187224</ICO>
<predmet>Dodávka uhlia</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>8894.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111215775 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>9595.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111215776 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>52910.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011-1202 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Komiňák</dodavatel>
<ICO>36905534</ICO>
<predmet>Oprava strážiča technického maxima</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>3984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051100555 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes Tr.Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Rekonštrukcia IBS</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>4994.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/12</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>L.Tesár T-Market, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Drogistický materiál</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>198.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/7/2012-PÚ L.Mikuluáš</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl-Demänová,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1550.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051100556 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes Tr.Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava systému CCTV</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>1796.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051100557 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Antes Tr.Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Vykonanie funkčnej skúšky IBS</predmet>
<datumv>2011-11-05</datumv>
<cena>869.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011498 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DOMOS SLOVAKIA Košice</dodavatel>
<ICO>36590487</ICO>
<predmet>Položenie podlahovej krytiny</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>792.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> VVzS 2012/002</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VVzS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Kováčiková</dodavatel>
<ICO>45990557</ICO>
<predmet>rámovanie máp, obrazov a reprodukcií</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>994</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33120087</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BE-SOFT,a.s.,Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>Bezpečnostno-technický systém</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>103.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120211 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>slanina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>9.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112109158 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>118.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120506_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>147.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120866_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>165.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212016 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>231.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020082822</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Mes.poplatky za mobily 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>80.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001186</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0735060834</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prednostné spojenie 1/2012 a email.schránka 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>3.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001188</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120135</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bibo Design,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>30879515</ICO>
<predmet>Nákup monitora k PC 20"</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>103.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001187</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120431 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>6.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011619</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120450 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>31.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011620</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120504 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>64.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011621</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120541 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>20.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011622</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120432 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>129.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011623</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120503 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>78.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011624</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120540 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>61.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011625</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120430 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011626</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120449 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011627</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120539 AOS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011628</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200037277 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>23566</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004385</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12792012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KORLEA INVEST, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36532045</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004343</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OBEC Cerová</dodavatel>
<ICO>309478</ICO>
<predmet>uloženie odpadu</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>360.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004380</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120009 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion, s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>upgrade Kerio Control</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>643.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004342</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9735179331 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>95.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004379</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091220</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky  za prenájom MT za mesiac 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2007.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5735179720</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>15124</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007360022</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>0.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007364632</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>999.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102011</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>1377.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3735179344</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za miestne 2-vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120523</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>816.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112015610</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>477.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191363</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 01/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>443.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257129275</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 01/2012.</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>127.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1113498 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav zváračský Bratislava</dodavatel>
<ICO>36065722</ICO>
<predmet>Kurz skúšanie kapilárnymi metódami</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>1920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000731</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101200625 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol.s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia právnych predpisov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128019248 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca - doplatok</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2735105704 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-pevná sieť 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086430 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086431 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>31.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086432 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>120.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086433 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR BLešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>481.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 TKO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Lipovník</dodavatel>
<ICO>310662</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>282</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120474_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>20.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200119</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>110.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200124</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>223.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201050</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>704.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120799_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>135.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12800031 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku, vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3630.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405390 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu-VZK VSVaP Trenčín</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202427_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>58.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405462 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu-DK Nemšová 02/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3588</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405384 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu-VÚ 9994 Nemšová 02/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>9061</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405387 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202164_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>53.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405450 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405406 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>6443</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200273 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361618</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora, Olbrachtova ul.č.5-Trenčín</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>193.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3200313 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora, Olbrachtova ul.č.5-Trenčín</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>193.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202034_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>27.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200120227 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber plynu a el. energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1390.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>73.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>26.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>50.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>268.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7327173039 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Košice</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>1897</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11063 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>36496057</ICO>
<predmet>Dodávka tepla</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-16</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Tranoscius</dodavatel>
<ICO>120126095</ICO>
<predmet>Evanjelický posol ročník 2012</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>24.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-19</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>UNIQA</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Havarijné poistenie</predmet>
<datumv>2012-01-06</datumv>
<cena>998.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3671101061 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Versity Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava štúdia</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411121444 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>38.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115407559 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>485.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 110052 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ANAVY Prešov</dodavatel>
<ICO>33873143</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>179.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>Servis auta</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>13.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105715 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>893.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012-CEI</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>Centrum ekonomických informácií</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>400.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012</faktura>
<datum>2012-02-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kúpon</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111677 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Bednár</dodavatel>
<ICO>10791116</ICO>
<predmet>Oprava nákladného výťahu</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>237.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>ÚlogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie, chlebíčky</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>19.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/0083 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>František Matis Prešov</dodavatel>
<ICO>17154693</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy automatiky teplovzdušného agregátu</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>312.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000008</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby a energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>1360.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011797 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Finekol Mlynčeky</dodavatel>
<ICO>36508144</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2011-11-27</datumv>
<cena>683.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP as OPP</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>66.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000076 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>10164.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1190005687 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>1530.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207711 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre drobnú údržbu</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>66.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>DANY-Štefan Berta</dodavatel>
<ICO>17773440</ICO>
<predmet>Oprava liatin.kotla.</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>1992</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>131.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>213611 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre bežnú údržbu</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>185.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115405927 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>4685.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>189.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000060 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>13819.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4170001124 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ObÚ Prešov</dodavatel>
<ICO>42077508</ICO>
<predmet>Stočné</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>66.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1190005658 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>1798.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011340 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Matúš Putnocký Prešov</dodavatel>
<ICO>41543688</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho vodovodu</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>833.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12110282 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Vykonanie funkčnej skúšky IBS</predmet>
<datumv>2011-11-03</datumv>
<cena>1254.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201117 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BaL Hrabkov</dodavatel>
<ICO>31712045</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104926 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie zimných pneumatík</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>12.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000654</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>119.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000945</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>101.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104319 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava motor.vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-15</datumv>
<cena>668.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220000949</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>1083</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411222928 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>240.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101140</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>273.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120462</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>191.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200836</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>345.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411222930 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>142.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120502</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>128.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411222929 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>27.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411222927 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6711170048 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>1016.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120023 USZV</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>45.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13112011 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELZAPRO Michalovce</dodavatel>
<ICO>40938905</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a skúška ručného náradia</predmet>
<datumv>2011-11-15</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6711170049 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>8.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11100041 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Redinex Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>Vyčistenie povalových priestorov od trusu holubov</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Odber tepelnej energie</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>5464</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Odber tepelnej energie</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>535.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212100361/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do internetu</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091216/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny - nájom</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>39.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191958</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>40.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001189</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/2011/0 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>1746.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201111 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LBH Prešov</dodavatel>
<ICO>44524544</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>16816.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011144 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DUG R.Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>7129.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-1011015 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Topenerg Košice</dodavatel>
<ICO>35578173</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>18373.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F11011152 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>15084.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F11011000 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>30512.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-1011013 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Topenerg Košice</dodavatel>
<ICO>35578173</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>35334</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>115/2011/0 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>3492.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201110 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LBH Prešov</dodavatel>
<ICO>44524544</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>12071.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011138 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DUG R. Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>14259.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F11009932 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-11-25</datumv>
<cena>32666.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100031</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>4391.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002971</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Zobor Kvetná č.o. 14150</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>796.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002972</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Krš. Novozámocka č.o. 14350</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1815.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002973</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Krš. Novozámocka č.o. 14351</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>415.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002974</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Krš. Novozámocka č.o. 14353</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1434.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002975</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Zobor Kamenná č.o. 14680</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>780.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002976</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Krš. Priemyselna č.o. 14690</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>6506.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002978</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra Zobor - Jelenecká č.o. 14701</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>6320.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002980</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Zobor Dobšinského č.o. 19010</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3424.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002981</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Krš. Priemyselna č.o. 19390</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>457.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260002982</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Krš. Novozámocka č.o. 22490</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2179.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260003090</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - Zobor Jelenecka č.o. 14671 B</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>261.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>170.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD Bratislava</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>177.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000694 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov </obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2071.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412201413 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>279.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412201412 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>150.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412201414</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>41.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412201415 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>132.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412100135</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Preplatok za vodu</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>-9.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405436 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2167</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412100138</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Preplatok za vodu</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>-11.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405429 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>10457</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7451000093 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>2866.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7448087014 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>22825.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115612299 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>9896.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115521581 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>6372.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005224 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>22446.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013110313 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sorea Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339204</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>334.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590193120</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>13122832</ICO>
<predmet>za PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>80.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001282</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000009</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/7/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLog MOSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>437.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290212</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Faktúra - záloha za dodávku pary pre VÚ Žilina - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>46310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290112</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Faktúra - vyúčtovanie spotreby pary za mesiac január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>32364.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0007/006588</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>529.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5735112309</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>za telekomunikačné služby - pevná sieť - január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>121.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091226</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom MT - január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>45.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405375</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405376</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405377</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1806</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405388</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1221</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405389</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1215</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405391</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>815</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405392</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>858</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405395</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405396</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405397</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405398</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1709</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000940</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>96.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>723405399</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2012 do 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1433</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590193189 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt na kreditné karty za mesiac január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>433.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280009772</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>4413.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001370</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>356.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280009773</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Dažďová voda v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3035.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 626 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Žilina na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2 280 001 629 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Košice na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>111.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590190242 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditné karty pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>398.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90033263</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALES, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových pozáručných orpáv</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>4712.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111243</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za mesiac XII/2011 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>84.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>T12000002</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Virtual Reality Media, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36318388</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác a údržby leteckých simulátorov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>15249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111254</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XII/2011 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100061786</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za vodu</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>16.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112103483</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>481.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200207</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zab.systémov</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>29764.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6735179499/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>1668.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112103484</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>8075.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002011280/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Zoma Plus s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35702605</ICO>
<predmet>Nákup sieťových káblov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>57.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>2249904.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191242/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>32.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/008 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Agroduržstvo Belan, Ružomberok </dodavatel>
<ICO>36399612</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií v obj. Považských kasární RK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>141.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111258</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDUM za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>222.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200074 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok </dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za poskytnutú el. energiu do - b. č. 7  ŠH v obj. Považských kasární RK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>422.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111255</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BTS1461774</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Zaslanie zásielky - OAO RSK MiG Moskva</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>38.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31260041</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>WILLING, a.s., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36032409</ICO>
<predmet>Vykonanie PP200 na lietadle MiG-29, predletová príprava a zálet</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>151260.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830003</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>67111</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111256</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111257</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac XII/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAM/0108</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SAM logistic services, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>3800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>917349544201</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DEU EinsKtgt ISAF, Mazar-e-Sharif</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>preplatenie nákladov za stravovanie IX/2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>4.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912001256/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nákup Person. a mzdového poradcu, Práca,mzdy a odmeňovanie na rok 2012 pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>113.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000493</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>852.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0012012 AOS</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ján ANTOL Bodice</dodavatel>
<ICO>10857168</ICO>
<predmet>Rozmrazovanie vodovodného potrubia v KJB</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>106.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011602</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738702-1 AOS</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok  elektrina za 2/2012 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1382</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011632</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3280000019 AOS</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>5219.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011633</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000578594</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>76.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001190</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112103485</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>1618.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120172</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TRX,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>46418105</ICO>
<predmet>Renovácia tonera Q3964A do HP 2550</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001191</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956802 1 AOS</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>9525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011629</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012-GP</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Generálna prokuratúra SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Služby a energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>6466.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>71549.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112103927</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>183.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001103</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>2530.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>7123.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8230000792</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1599.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>5880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11101232012 AOS</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DYNAmore,Stuttgart</dodavatel>
<ICO>11101232</ICO>
<predmet>update SW DYNAlab</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>1385</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011635</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101200583</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Trestné právo s vysvetlivkami</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/12</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Richard ONDREJKA -R+T Trade, M. Nešpora 1430/37, 908 51 Holíč</dodavatel>
<ICO>43649955</ICO>
<predmet>Hygienické maľby a nátery KJB, b.č. 17,18 - NR</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>3623.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3023510572</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov ÚVS ZA na mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>815.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001134</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120070</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Nákup tonerov do PS</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>423.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001135</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9735060804</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady telekomunikačných služieb za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>75.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001136</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2322012</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania,Žilina</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok za seminár</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001137</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>012012</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Norocká,Žilina</dodavatel>
<ICO>40942589</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov ÚVS ZA za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001138</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020077145</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady mobil.služob.telef.staníc za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>102.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001139</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590189854</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM do priamej spotreby za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>122.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001140</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120092</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Nákup monitorov LED 21,5"</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001141</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120093</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Oprava a servis notebooku</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001142</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9001200329</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Suweco, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>25094769</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>566</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0015</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>JKS, vyd. a distribúcia odbor. lit.</dodavatel>
<ICO>33355495</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>255</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120011 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o. Prešov </dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>938.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120333 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GO Travel Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31380123</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>335</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Lieky a zdravotnícky materiál</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>58.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120159 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Enviconsult, Žilina</dodavatel>
<ICO>31604528</ICO>
<predmet>Likvidácia zdravotníckeho odpadu</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>14.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6735190942 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>322.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0003/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Šecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Strelecký materiál</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>511.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/007 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Guľa A., Nováky</dodavatel>
<ICO>37010662</ICO>
<predmet>Materiál pre zdravot. skupinu</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120041 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>1662.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Termsys, Omšenie</dodavatel>
<ICO>41790651</ICO>
<predmet>Oprava elektrokotla</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>165.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000791 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravnýc poukážok</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>3106.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINEKOL Mlynčeky</dodavatel>
<ICO>36508144</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>153.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>385014370 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler Bratislava</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Kontrola výťahov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>122.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0052012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DUG R.Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>14734.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0002/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Nákup terčového materiálu</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>400.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405444 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Košice</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1897</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3010101858 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Voj.lesy a majetky</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Odber el.energie</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>4689.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0001/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>1172</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11066 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>36496057</ICO>
<predmet>Dodávka tepla</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>873.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005482 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>40922.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101518 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mart system Prešov</dodavatel>
<ICO>36488135</ICO>
<predmet>Oprava dvoch kusov výmenníkov kúrenia</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>6328.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201186</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia publikácie právo soc. zabezpečenia k 30.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001284</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>COM SK s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>43962394</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>282.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000578773</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné za 10/2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>98.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001286</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>816/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>COM SK s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>43962394</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>195.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kanoistický klub TTS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>17638453</ICO>
<predmet>Nájom nebytových piestorov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>3215.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002-2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>MAP GEO s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45403066</ICO>
<predmet>Vyhodnotenie geometrického plánu</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>296.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>2430.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>818/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>Rozhlas a televízia Slovenka, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>47232480</ICO>
<predmet>Elektrická energia pri výrobe záznamu</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201202/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6250200083 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2012-01-08</datumv>
<cena>1584</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6250200097 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>4840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Králiky - SK s.r.o., </dodavatel>
<ICO>36789399</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2012-01-21</datumv>
<cena>1512</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0072012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>835.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294002465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>180.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1087249 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>254.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200049 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>80.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120130 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>207.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712022174 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>694.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7252397908 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7252397914 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3916</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7252397907 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7252398108 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>4449</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1150009601</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>71.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000216-OÚ</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zásady správneho používania SJ v úradnej komunikácii</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012102711</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-29</datumv>
<cena>147.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KOBERA-SK, spol. s r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36383244</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>245.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901060</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>578.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200775</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>62.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200754</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>702.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200332</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>143.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45_5.pŠU </faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>142.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>220.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120008</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KOBERA-SK, spol. s r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36383244</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>278.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120338</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>729.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120359</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1059.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234200053</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1380.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012103958</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>240.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>257222440</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>166.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120418</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>576.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>298122440</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>110.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000188</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>257.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012106060</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>182.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012104903</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>145.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112180</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348653</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>27.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>565822440</faktura>
<datum>2012-02-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>214.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01021201</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3058.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Odber tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>6584</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>TEHO Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Odber tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>4.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01021202</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>4007202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2551.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6711170063 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>1019</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6711170064 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Spotreba vody</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>4.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01021203</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava osobných vecí</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1639.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401141094 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>23360.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000233 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2892.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001182 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>53731.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000094 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Prešov</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacíc poukážok</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>2037.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001181 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>9724.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1117134 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOSIT Košice</dodavatel>
<ICO>36205214</ICO>
<predmet>Vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>464.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMAKO Kľačno</dodavatel>
<ICO>30431531</ICO>
<predmet>Oprava poškodených bleskozvodov na muničných skladoch</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>6160.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011406 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EKO-TERM SERVIS Košice</dodavatel>
<ICO>31695671</ICO>
<predmet>Vykonanie merania emisií znečistených látok</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>385001386 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler Bratislava</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Zistenie poruchy výťahov</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257370901 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>1897</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000146 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>17720.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411226730 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Zrážková voda Poprad</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>161.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411226639 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Zrážková voda Poprad</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>143.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411227336 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody Poprad</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411227335 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody Poprad</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>235.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411227334 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody Poprad</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411227333 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody Poprad</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>112.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7413737080 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>5277.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004378</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000047</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7413737080 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>23285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012/0 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3608.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0052012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DUG R.Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana vojenských objektov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>14734.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F11011824 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>1950.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22-1012001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Topenerg Košice</dodavatel>
<ICO>35578173</ICO>
<predmet>Obsluha TTZ </predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>18373.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>136/2011/0 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1862.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011148 SPOP PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DUG R. Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>7605.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100600712 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad životného prostredia Malacky</dodavatel>
<ICO>30794692</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia za r.2011</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004345</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590190974</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>445.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201112 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LBH Prešov</dodavatel>
<ICO>445245544</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>3699.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860521779 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné za oceľové fľaše</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>80.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004344</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1702012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Oprava - CTP</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>3497.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6735104464</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Biznis Partner</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>44.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0735106585</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>91.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 20120302</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Kapallová - KAPAP Prešov</dodavatel>
<ICO>33952264</ICO>
<predmet>Nákup hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201085639</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>4256.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 20120301</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Kapallová - KAPAP Prešov</dodavatel>
<ICO>33952264</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>19.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201085640</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>759.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>2376.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52012 AOS</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>DEKORUM s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36678392</ICO>
<predmet>plakety J.A.Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011639</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>647</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>535</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7448087013</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR SEMa, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>0212-01-21</datumv>
<cena>5134.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120060</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, UIA, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LUX-Košice, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36579769</ICO>
<predmet>Zabezpečovanie upratovania vnútorných priestorov objektov </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3907.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1152</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>667</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255602 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>551</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001055</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., pobočka Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>1063.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200039322 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>14684</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356502 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5112025837 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ALZA cz. a.s.</dodavatel>
<ICO>27082440</ICO>
<predmet>Notebook</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1972.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115613533</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet> Odvádzanie vôd z povrchového odtoku </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3224.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120134</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1906.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000425</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>969.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405428</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR SEMaI, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2014</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100607</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SRr</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>555.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1343/2010-1212002771</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, UIA, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5290.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1332/2010-1212002786</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, UIA, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>573.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1332/2010-1212002787</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, UIA, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5626.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115615592</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>5801.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220502534</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkova voda</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>550.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5735183967 AOS</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS od 1.1.-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>644.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011637</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3735187336 AOS</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby VTS 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>254.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011638</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590166254</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a. s. </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>156.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>38.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120134</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120177</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a vlakových lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1170.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120178</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>561.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120182</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>1138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120183</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>336.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120231</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>16.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120234</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a vlakových lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>958</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120235</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>479</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120241</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>566.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120250</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>368.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120251</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>932.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120254</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>718</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120255</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>569.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120256</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2212</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120257</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>526</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120259</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1106</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120274</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>553</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Hupka</dodavatel>
<ICO>17615909</ICO>
<predmet>Murárske a elektroinšt.práce</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2219.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5008</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>4378.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5007</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>7309.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091022</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091020</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby a energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201000668 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>22.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000579286/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Úver </predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>1965.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100030</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1742.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/003</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTROSERVIS-G.Štrbík</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Odb.prehl.a skúšky bleskozvodov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>856.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112104500</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>139.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202895_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>26.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202891_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko,mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97/13 - 100/2011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Andrea Štubendeková, Ostrava, Česká republika</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>361</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256518</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412001338</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z mesta BA</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>6068.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590190251 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu pre potreby Jazykového inštitútu LM ,mesiac január 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>159.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100429</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BEL/NOVAMANN International s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzoriek odpadových vôd</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>368.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112104815</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a zrážky</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3375.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011017</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Viničné</dodavatel>
<ICO>305154</ICO>
<predmet>Odvod splašk.vôd do kanalizácie </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2628.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TESTAV SK, a.s.</dodavatel>
<ICO>35822040</ICO>
<predmet>oprava poruchy na hlavnom vodovode</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>1729.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111577 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>oprava miešadla</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>851.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15112011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Mária Križanová ELZAPRO</dodavatel>
<ICO>40938905</ICO>
<predmet>OP a OS ručného náradia</predmet>
<datumv>2011-11-15</datumv>
<cena>379.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212115049 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné - dobropis</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>8.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212115048 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné - dobropis</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>7.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O20110770 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES GM, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36294781</ICO>
<predmet>Pravidelná kontrola EPS</predmet>
<datumv>2011-08-31</datumv>
<cena>4665.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11020140 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36527980</ICO>
<predmet>nákup čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>1447.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2308/2011-3111104287 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia: b.č.127 chata Vlčina Zemianske Kostoľany a b.č.1 chata Kosodrevina Čereňany od 1.11.2011 do 30.11.2011</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>1491.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11020141 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36527980</ICO>
<predmet>nákup čerpadiel</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>623.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11020145 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36527980</ICO>
<predmet>nákup čerpadla</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>1067.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11020147 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36527980</ICO>
<predmet>nákup čerpadla</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>857.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Železničné stavebníctvo a.s.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>31365701</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny pre 55 87 883 Zemianske Kostoľany-rekonštrukcia železničnej vlečky, spojovacia koľaj</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>73.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>130/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>12762.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>OP a OS tlakových zariadení</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>818</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>kosenie</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>660.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>1468.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-10-25</datumv>
<cena>1087.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>OP a OS el.zariadení a bleskozvodov</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>1880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311451488 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie tovaru a služby za obdobie od 23.11.-22.12.2011</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>64.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393472 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová FA na odber plynu-január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393473 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Zálohová FA na odber plynu Január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210536013 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>1032.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111202060 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>FA za vodu od 24.11.-20.12.2011</predmet>
<datumv>2011-12-28</datumv>
<cena>888.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001628 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001177 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová FA na odber EL.en. za obdobie január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>19853.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000580283</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Výplatné-úver - UNS</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001178 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová FA na odber el.en. -MO -január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1280.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000844 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>70.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401141121 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa na odber plynu - VO - december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>13338.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000652  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>182.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312134080 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za vodu za obdobie od 23.12.2011 - 22.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>65.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000651  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>80.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001090 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Vaše Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamest. SPO Malacky  za január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>2299.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101419  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho§Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>352.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01012/01 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Permos s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44387962</ICO>
<predmet>Fa za prečistenie kanalizačnej siete - poškodených trás a šachiet Malacky</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120049</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan KAŠIAR</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>67.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670202903 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>611.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005215 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa za odber el. energie VO- december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>63731.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002766 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa na odber el. ener. - MO - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1280.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230000963 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>270.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002765 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa na odber el. en. - VO - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>19749.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405379 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa na odber plynu - MO - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405378 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohova fa na odber plynu - MO - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DPS 1/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa na odber plynu - MO - 2011</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>720.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DPS 20/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa za odber plynu - MO - 2011</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>189.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200037297 AOS</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>138166</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011630</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DPS 3/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E. A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa na odber el. en.  - MO - 2011</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>9236.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1052012 AOS</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Alena Popovičová,PhD. Bratislava</dodavatel>
<ICO>41531442</ICO>
<predmet>Overenie správy o emisiách skleníkových plynov r.2011</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011634</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120430/MLFZZZ-28/2012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>235.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DPS 4/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Optimalizácia odberu el. en.  - VVP Turecký Vrch z vyúčtovacej Fa -VO december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>9979.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20011/MLFZZZ-29/2012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>137.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301120748</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BBN-spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31576222</ICO>
<predmet>Oleje a mazivá</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>299.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201051/MLFZZZ-30/2012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>157.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002775 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku elektriny na mesiac február 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>9225.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/3080189482</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>414.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2012</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SP-MONT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45379424</ICO>
<predmet>Oprava rozvodu ÚK</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>930</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002774 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.,Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavkova faktúra za dodávku elektriny na mesiac Február 2012 - odoberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2185.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10137</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>150.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200208</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava elektromotorického zámku</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>53.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120063</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1422</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405458 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský planárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemeného plynu na obdobie od 19.1.2012 do 29.2.2012 odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2608</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002768 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavkova faktúra za dodávku elektriny  na mesiac Február 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>18117.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002767 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavkova faktúra za dodávku elektriny na mesiac Február 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5817.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100032SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA_SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov za obdobie od 1.1.2012 do 31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>1531.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000721</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-43/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Štefan Molnár, Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>40010244</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za výkon služieb spojených s nájmom  nebytových priestorov v b.č. 48 KJB od 4.1.2011 do 13.1.2012 objekt v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>142.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8250002211SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby vody, stočné a odkanalizovanie vody za január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3032.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001658</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravný lístok </predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005/444 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce, MsÚ Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012  -  z objektov v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>16.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001688</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravný lístok-sc. fond </predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>58590.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190020</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>370.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401142544 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vrátenie platby za neopravnené vyúčtovanie  prekročenia zmluvného množstva zemného plynu za december 2011 - v správe SkPo Michalovce</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>5285.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405432 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 19.1.2012 do 29.2.2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>7539</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4010100088 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky SR š.p., Pliešovce, o. z. Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií Kamenica nad Cirochou v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-25/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie, stočného a nákladov na vykurovanie v prenjatých priestoroch b. č. 34 ošetrovňa v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>376.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>757/2012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Diviaky nad Nitricou</dodavatel>
<ICO>318060</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>3713.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256542</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115523029 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkovú vodu - Január 2012 - z objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>1716.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu z vojenského objektu v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120584</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>401.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120977_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>222.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901730</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>315.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12024</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HEGLAS</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>138.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120575_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>29.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12025</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HEGLAS</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>7.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191598</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>147.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191599</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>768.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191600</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>59.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191603</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>257.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191604</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>169.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191597</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>4547.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/01/2012/604 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov SK Levoča</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Identifikácia parciel k.ú. Dvorce</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1016</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312004</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1147.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120568</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>1450.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102282</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>1856.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191966</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>MO SR, SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>432.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112106204</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>337.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086645</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>9.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200511049</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>9.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086648</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086641</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>34.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086642</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>12.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086643</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>0.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086644</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>6.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72010866471</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>15.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0010</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FINECARS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>46060260</ICO>
<predmet>Nákup  nahradných autodielcov .</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212100046</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vod.spoločnosť, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>2.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/02/2012</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava , Svidník</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738015 AOS</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Dobropis-Vyúčtovanie el.energie Kaleník</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>1290.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956015 AOS</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>5798.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011644</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5500412 AOS</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FEI STU/EF SVŠT/Bratislava</dodavatel>
<ICO>31795528</ICO>
<predmet>Predplatné odborný časopis</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011645</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15120467 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>servis výťahov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>149.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004382</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210018 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T. spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>kontrola EZS</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>808.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004384</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5893/04498</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>375.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6037/04498</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012120162</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>44.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002375 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012120247</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>34.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100235</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>83.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120501</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>54.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120854</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>361.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200247</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>poskytnuté služby 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>2513.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112244</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava defektu</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>19.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>DO Fénix Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>ubytovanie </predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012071</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Benko, Klatová Nová Ves 397</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Nákup krmiva pre služobných psov pre VP</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1490.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120588</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>259.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1960912(StRŠLP-1/2012)</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Priame pripojenie do siete AFTN za mesiac január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2060912(StRŠLP-2/2012)</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb za mesiac január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51200554</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TAMEX</dodavatel>
<ICO>17319871</ICO>
<predmet>Náplň do digitacho-3kotúčiky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>7.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258350</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212200584</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vod.spoločnosť, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>32.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>POLYMONT-EX, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792961</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií vojenský objekt PMS Ruskov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>POLYMONT-EX, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792961</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií vojenský objekt PMS Ruskov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121378</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>12.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120017</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>54.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120575 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>384.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120586 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa a udenej krkovicky do VK</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>627.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>317.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>76.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>31.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>46.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120614</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>519.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670203838</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex Slovakia</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>157.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120063/MLFZZZ-31/2012</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>113.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Územná vojenská správa Nitra</dodavatel>
<ICO>801020</ICO>
<predmet>Úhrada prevádzkových nákladov - elektrická energia za obdobie od 1.5.2011 do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>784.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010301/MLFZZZ-32/2012</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>21.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270068</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Diagnostikovanie poruchy ifrabarier - strata NODE, Alekšince B</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>117.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201010036</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VIZADA NETWORKS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373500</ICO>
<predmet>zabezpečenie telekomunikačných služieb za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>18720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100301</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>78.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100023</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Čerpadlo kalové ponorné</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>297.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100024</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Stavebný a vodoinštalatérsky materiál</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>354.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/12</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>19.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200434091</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KR PZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - február 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>22.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001609 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>7096.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7413737088 AOS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>17351.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011649</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956802 2 AOS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>9813</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011643</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738702 2 AOS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 2/2012 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1424</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011642</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012200816_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>140.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000093 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodávku elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>12665.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120627</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>232.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002772 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A:, s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku elektrickej energie - maloodber</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>916.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111215785 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>1457.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2111215786 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>56797.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31112070 AOS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARAM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Montáž reset.tlačidla na dvere</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>94.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011652</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111381 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS</dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava kotla</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>796.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111383 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS</dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava kotla</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>582</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TESTAV SK, a.s.</dodavatel>
<ICO>35822040</ICO>
<predmet>oprava vodoinštalácie</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>799.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250005 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV a servisná prehliadka (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>162.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104922 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>TO služobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>608.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000571599</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>142.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255847</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104879 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>TO služobného vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000574193</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>6472.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255850</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573229</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1434.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255858</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000354</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573907</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2146</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255865</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000573926</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>4361.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255870</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000687 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>46132.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000575165</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255873</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4112000455</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35795662</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255913</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000398</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000685 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>22446.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 623 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Bratislava na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405400 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.2.2012-29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1704/2010-1212002778 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky Čereňany za február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2361.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400112 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov v objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Zemianske Kostoľany</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>11904</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002246 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Zemianske Kostoľany za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>478.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1312000094 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>40421.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Smutný - AQUAFIND </dodavatel>
<ICO>34322108</ICO>
<predmet>lokalizácia poruchy na rozvode vody</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>199.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120012</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Energotel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35785217</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>44403.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255835</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>4.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1150009256 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>1952.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>2896.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255926</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210536481 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>668.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210536539 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>6254.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212120253 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>663.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210536616 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>13330.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7327173000 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1-0263/11 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VITTEK CENTRUM spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36005851</ICO>
<predmet>nákup vodomateriálu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>431.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29160911</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255927</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310412 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>U N I M A T spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>30228042</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>78.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TESTAV SK, a.s.</dodavatel>
<ICO>35822040</ICO>
<predmet>oprava vonkajšieho oplotenia</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>1958.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001245</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>564.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007345672</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>0.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255929</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000409</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0734170110</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>14045</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255971</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000481</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5734170115</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>3493.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255977</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000483</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5734170108</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>2151.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255981</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000486</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2734170118</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>22253.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255984</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000489</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7419095460 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>74304.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4734169866</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>8518.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255989</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>66276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256005</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12011 AOS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS,L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>M.Kubovčík, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>40002217</ICO>
<predmet>nákup ND</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>57.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011647</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681833</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120007 AOS</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS,L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis,Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>nákup AKB</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>117</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011648</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>odber pitnej vody</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>60.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011084 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KOMERX palivá v.o.s. </dodavatel>
<ICO>31589138</ICO>
<predmet>dodávka pevných palív</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>2880.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090148</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>5569.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256041</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106038 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>prezutie a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>30.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8734026644</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>49.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256046</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110164 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVREKLA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36036099</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269429</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256050</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000544</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115115069 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajneru</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269780</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>7223.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256056</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113268899</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>1633.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256058</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000020</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>AOS,L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SPACElab,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339565</ICO>
<predmet>ročný poplatok SECUREvision</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>22.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011661</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113268900</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>877.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256060</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113268901</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>195.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256064</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000548</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007351792</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>0.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256068</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000551</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612001</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>7578</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256069</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612201</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>4860</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256070</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000553</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700026754</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256071</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000554</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111244</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>251.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256073</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111248</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>9.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256075</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111249</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256076</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111250</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256077</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111251</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256078</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000573</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111252</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256080</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111253</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>74.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256081</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000576</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120069</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Forma, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31378064</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>13.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202111</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>ABC shop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43800050</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>24.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220035</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Sprinton, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>44396368</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>53.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121317</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á.r.l. Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>16.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SES. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>2020583026</ICO>
<predmet>Odborný seminár elektromechanici</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>2082.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230203958</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>395.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000679665 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatok za poštové služby január /2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>375.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011660</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120058661 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok za INTERNET  2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011662</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086540 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok T-Mobile za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>358.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011663</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12022_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>1116.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12023_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>1498.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121036_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>90.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120614_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>59.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011107364</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Laser servis, s.r.o. Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov do tlačiarní a kopírok</predmet>
<datumv>2011-11-15</datumv>
<cena>63.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830004</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>13969.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830005</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>14309.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830006</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>19608.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011089</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>HS - ELEKTRO Braitslava</dodavatel>
<ICO>40015670</ICO>
<predmet>Oprava diaľkov.ovládania zámkov na osob.aute</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500013</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software. a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>926.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301200790</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠTOR CAD Computers, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35805781</ICO>
<predmet>Zakúpenie PC a LCD Monitoru</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>688.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500014</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>2694.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012020009</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Vykonanie likvidácie jednotlivých druhov munície</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130002</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>48645.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5733092665</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2011-12-03</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8733092648</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telef. siete a internetu</predmet>
<datumv>2011-12-03</datumv>
<cena>90.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2011-12-04</datumv>
<cena>126.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110100844</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SVD Group,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917326</ICO>
<predmet>Upratovacie práce</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000566766</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>59.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0024</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-12</datumv>
<cena>113.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0025</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-12</datumv>
<cena>124.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590175013</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2011-12-03</datumv>
<cena>73.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111009309</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>885.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2011-ÚVS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR, Stredisko prevádzkových objektov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>1491.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20115304</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REGINA  Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>237.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20115365</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REGINA  Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby, autodoplnky</predmet>
<datumv>2012-12-22</datumv>
<cena>351.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9734095083</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>62.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211000148</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>857.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete a internetu</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>121.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7734095102</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590184100</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>79.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021405</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa  Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Doplatok na Finančného spravodajcu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000572229</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>49.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000581480/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy Slovenskej pošty BA</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-6/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>242.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>656.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-8/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>2414.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/017 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Zákusky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902090 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>47.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120031 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>56.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120018 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>48.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10149 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>150.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pečivo</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>60.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901254 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>47.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202977 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>75.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10126 USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>224.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100314-OÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>OS: Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o faktúrach a objednávkach v praxi</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1003/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ba.Ce.Co. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44109199</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>419.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88008022754</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS , Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Poplatok za službu RTVS za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>956.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2300009844</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektr.energ.záloha obd. 2/2012-VMSvidník</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>601200018</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servís IT a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Nákup  prislušenstva k PC.</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>453.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4539000086</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Pavlík, M.P.autoservis, Dobrá</dodavatel>
<ICO>43650490</ICO>
<predmet>servisná prehliadka - Peugeot 2krát</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>389.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>459019152</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>odber PHM na palivové karty 16.-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>171.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000578536</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáiu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštový úver, P.O.Box - január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>49.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1468.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004381</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>060/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON-Pribišová Monika</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>76.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000019 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ADIMEX s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36238279</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>637.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>196 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR, a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004358</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120527</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Vú 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>296.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120656</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>440.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>060312 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS PEM Bratislava</dodavatel>
<ICO>40578909</ICO>
<predmet>seminár</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012107 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BYTSERVIS-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>vodárenský materiál</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>77.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004356</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120007</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70103575087 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35823551</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>83.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201243</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7010375089 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35823551</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>67.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201275</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>126.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7010375085 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35823551</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>57.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120014 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Kerio Connect</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>702.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200116 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Korlea Invest a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36532045</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1158.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10109</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>130.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000580352</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za mesiac január</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>136.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312003</faktura>
<datum>2012-02-06</datum>
<obstaravatel>UIA</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovacie služby - stravovanie za mesiac január</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1755.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>906493-05-0-V USZV</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Nakladatelství FORUM s.r.o. Praha</dodavatel>
<ICO>27180271</ICO>
<predmet>Školenie - odpadové hospodárstvo</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201569 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>423.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011654</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR Stredisko prevádzky objektov Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odber pitnej vody,stočné 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>33.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201748 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>364787628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>210.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011656</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201833 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>319.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011657</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201929 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>12.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011658</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000822 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>102.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011659</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712001108 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011666</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200159 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o.Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny-vajcia</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>986.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120598 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>6.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011669</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120620 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>15.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011670</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120701 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>64.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011672</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120599 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>86.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011673</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120621 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>0.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011674</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120671 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>60.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011675</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120700 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>47.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011676</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120634 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011677</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120670 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zermiaky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011678</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120699 AOS</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011679</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF 12001 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Nájom priestorov v objekte Lysá - stožiar pre telekomunik. techniku</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>937.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120336</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>1138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120374</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>914.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120376</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>417.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120383</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>408.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120398</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>347.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120416</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>588.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1160712</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádz. služby SR, š.p.</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>30.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12006</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministerstva obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Euroreport plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36691216</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201153</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201171</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902286</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>378.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>skúšky lafiet 12,7 mm NSV</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>2747.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120029/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002777 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3795.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120011/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - dobropis</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>583.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002776 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>48029.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120010/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel, a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>42023.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410112 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie,s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>10931.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211250042 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dod. tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>39707.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120028/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel, a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712021724 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2741.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712021725 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>249.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712021726 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>701.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222110012/VUSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s., Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - dobropis</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>11214</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712024558 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>145.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>148.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002211 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok </predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>4283.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120009/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-08</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel, a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>44856</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12K3009 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek TODAKO,Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku palivového dreva-odrezky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100051</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>252.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12K3010 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek TODAKO,Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku palivového dreva-odrezky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120026/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Rozhodnutie č. 1620066035/2012</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Hlohovec</dodavatel>
<ICO>312509</ICO>
<predmet>ročný poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>6406.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212600052</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>158.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000000412</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>21612.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13120000200</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120077</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>399.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>1295.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120013</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>197.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200131/MLFZZZ-35/2012</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>366.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-7 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>AOS LM </dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravenky </predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>296.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-8 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV Lešť </dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravenky </predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>232.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-9 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 ZA </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-10 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ BB </dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1105.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120587/MLFZZZ-36/2012</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>545.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-11 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>119.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120014</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>96.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kamenný Most </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>daň za psa </predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2012 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>VU 1046 Nitra </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovacie služby </predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>194.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20016/MLFZZZ-37/2012</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>146.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000945 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>1681.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901731/MLFZZZ-38/2012</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>157.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120015</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1933.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290000713</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>618.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12810007/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KASTÁLIA, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36056430</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>156.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303120248</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>213.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/12</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Harnoš Štefan , Bratislava</dodavatel>
<ICO>13957929</ICO>
<predmet>Oprava elektr.písacieho stroja.</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>48.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201201030</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Službyt,s.r.o.,Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Dodávka tepla za 01/2012.</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>2032.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200094</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FITTICH Alarm, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>634743</ICO>
<predmet>Servisné práce.</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>95.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612302</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dobitie 8 ks EASY kariet</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900753</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>254.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120309</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovú dopravu</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151342010</faktura>
<datum>2012-01-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>S.Buček</dodavatel>
<ICO>340929</ICO>
<predmet>Nájom pozemku v kú Viničné rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>29.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2550001103</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>ZSR </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom v kú Kubra 2012</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>230.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212000007</faktura>
<datum>2012-01-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Shmu</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>prenájom neb.priestorov 1.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>541.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2550001045</faktura>
<datum>2012-01-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>ZSR </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>prenájom v kú Nemšová</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>336.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>obec Boleráz</dodavatel>
<ICO>312282</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>12.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>obec Nemčice</dodavatel>
<ICO>34075429</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>46.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8900381151</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>t-com</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom PE rúry 2/2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90090988</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom neb.priestorov 1.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>1696.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00685313</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v periodiku Avízo 27.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>394.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221201</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v periodiku Avízo 27.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>756.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>271201</faktura>
<datum>2012-02-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v denníku SME 2.2.2012</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>518.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400212</faktura>
<datum>2012-02-17</datum>
<obstaravatel>SEMaI, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP Brodzany</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie-január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>334.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120032</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260005536</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( ÚVS Razusová  č. odberu 03220 )</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>27.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260005537</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ( ÚVS Rázusová č. odberu 20960)</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>38.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511101184 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114111452 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>259.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001046 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>233.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114111370 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2011-11-25</datumv>
<cena>538.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120050 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/2010-1312000098 USZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna  E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>mesačné vyúčtovanie VO el.energie 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>41667.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670203587 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>1059.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20111382 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS</dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava kotla</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>997.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212001 USZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava vnútornej kanalizácie</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>298.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001122 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>385.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171422 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>25850.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200183 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>91.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51141528 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>272.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171526 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>71.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171529 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>298.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171448 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>1310.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120594 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>13.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171527 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>93.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0094</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ELEZ-ELZA, Trenčín</dodavatel>
<ICO>11749512</ICO>
<predmet>Normy STN</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>27.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171496 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>96.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171499 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>46.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171495 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>416.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171489 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>4327.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171488 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>835.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171490 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>8052</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171491 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>5791.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171487 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>17408.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171486 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>80.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120548 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>56.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171455 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>455.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171447 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>794.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171423 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>99.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171445 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>funkčná skúška IBS</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>176.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171446 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>124.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101286 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>375.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111104274 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>57207.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171497 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>25.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201138</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-12</datumv>
<cena>1020.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171498 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>25.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>128.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201311</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-12</datumv>
<cena>646.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201371</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-12</datumv>
<cena>641.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120585</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>1430.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>730322440</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>112.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012107048</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>182.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101419 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>173.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92712765</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>218.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32664350</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca, .s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>24.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120031</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -lôžka</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>2200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120614 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany </obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>270.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 630/PÚ-TN</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovenska s r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre potreby DZP Trenčín na mesiac február2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 627/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trnava na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 624/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Nitra na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>96.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 625/ PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP B.Bystrica na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011041 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Gajdoš Mont - servis </dodavatel>
<ICO>43162690</ICO>
<predmet>oprava kotla</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>768</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HEGLAS Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>81.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510116356 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>240.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110151 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA </dodavatel>
<ICO>10688323</ICO>
<predmet>oprava RS a zemného šupátka</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>1128</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112968 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>29.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112967 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>16.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112972 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>29.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112964 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>29.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112963 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>16.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 636/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby  Jazykového inštitútu L.Mikuláš na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>504.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112973 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>65.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112971 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>58.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112969 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>58.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112966 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>82.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112965 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>82.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>241112970 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol TUCHYŇA TUCHYŇA - VÝŤAHY</dodavatel>
<ICO>10686886</ICO>
<predmet>revízia výťahu</predmet>
<datumv>2011-12-06</datumv>
<cena>32.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 635 / PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1065.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171456 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-29</datumv>
<cena>614.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 001 628/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Prešov na mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>82.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171494 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>64.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171563 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>418.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000765 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>11199.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/6649 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>vzroky vody a ich rozbor</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>135.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/6650 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EL spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>vzroky vody a ich rozbor</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>135.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115115069 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajneru</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TINAKS spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36345849</ICO>
<predmet>oprava strešnej krytiny</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>6407.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>4.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100176006 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011157 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KEPS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34129545</ICO>
<predmet>oprava osvetlenia južnej stojánky</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>5556</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171606 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava AKU</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>929.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171605 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava AKU</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>1346.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171638 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava AKU</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>567.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171639 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>684.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51171636 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava AKU</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>695.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4111302059 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>pripojenie k elektrickej energii</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>108.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112652 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>ročká kontrola EPS</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>2100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011042 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Jaroslav Gajdoš Mont - servis </dodavatel>
<ICO>43162690</ICO>
<predmet>oprava plynových rozvodov</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>729.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2520111158 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Tyros Loading Systems SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36258598</ICO>
<predmet>OP a OS stacionárnych brán</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>340.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106666 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>ZO vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>247.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210537960 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>9441.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudoba</dodavatel>
<ICO>17995914</ICO>
<predmet>vývoz žúmp</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>49.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11119/2011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMA KOMPLET s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36036978</ICO>
<predmet>oprava vzduchotechniky</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>1996.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120100036 AOS</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum KÓDEXPRESS  za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>198.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011685</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1117494 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>oprava PAMP-u pre ČOV</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>498.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0022 USZV</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Plus s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36640514</ICO>
<predmet>Seminár-Daň z príjmov zo závislej činnosti</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>113.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860112 SPO MT 1/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská , a.s</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Záloha na odber tepelnej energie 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>103290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112735 SPO MT 2/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a,s,</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha 1/2012 na maloodber</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>804</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001195 SPO MT 3/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie  el.energie 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>29281.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31348039 SPO MT 4/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol., a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné </predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>117.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11111067 SPO MT 5/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik - M , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie 16-30.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>13150.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1502861211 SPO MT 6/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská , a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepel.energie12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>58131.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280000597 SPO MT 7/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>2633.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36672084 SPO MT 8/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol., a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>25165.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021104592 SPO MT 9/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bratner Fatra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom kontajnerov 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>234.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416685248 SPO MT 10/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zemného plynu 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>49790.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005476 SPO MT 11/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna A.E., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>29948.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Voj.útvar 7742 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vojenské tlačivá</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001194</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212001002</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LEA nábytok,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36753718</ICO>
<predmet>Nákup kresla</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>414</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001192</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000018</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201211 SPO MT 12/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>21129.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31348607 SPO MT 13/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol., a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné Turiec ubytovňa</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>619.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860212 SPO MT 14/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská , a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Záloha  tepelnej energie 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>96720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120038 SPO MT 15/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik M , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>24686.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002783 SPO MT 16/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO  Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha na el. energiu 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>29281.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860112  SPO MT 17/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie  tepel.energie 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>31237.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32301434 SPO MT 18/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>22556.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32301421 SPO MT 19/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol., a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1018.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021200212 sPO MT 20/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bratner Fatra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet> Prenájom kontajnerov 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>234.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1332/2010-1312000056</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>MO SR, SEMaI, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>357435665</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>4158.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000097 SPO MT 21/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna a.e., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>33968.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1343/2010-1312000092</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>MO SR, SEMaI, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>1238.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012 SPO MT 22/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ELMONT Igor Nemec</dodavatel>
<ICO>33931500</ICO>
<predmet>Previnutie elektromotora</predmet>
<datumv>2012-02-12</datumv>
<cena>89.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002322 SPO MT 24/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>484.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/D/2012 SPO MT 1/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energie za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>84.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/D/2012   SPO MT 2/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ÚVN SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtoavnie energii 1.10.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>487.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/D/2012 SPO MT 3/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.6.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>22629.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/D/2012 SPO MT 4/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Alena Čajagiová</dodavatel>
<ICO>41525477</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 9.8.-13.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>460.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/D/2012 SPO MT 5/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik M ,s.r.o</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.1.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>2356.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/D2012 SPO MT 6/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telefónica Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 3.10.2010-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>2660.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/D/2012 SPO MT 7/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.6.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>2856.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005233 SPO MT 8/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna A.E.s.r.o</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dobropis el.energie </predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>15.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-1312000354</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku elektrickej energie za mesiac 1/2012 - VO</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>10462.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/D/2012 SPO MT 9/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bytová agentúra rezortu MO SR</dodavatel>
<ICO>34000666</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.7.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>10888.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/D/2012 SPO MT 10/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kurhajec</dodavatel>
<ICO>12600547</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 28.3.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>94.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002344</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/D/2012   SPO MT 11/D/2012</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex.spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1/2012</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>4064.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201384363 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>245.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004383</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590190417 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>predaj motorových palív prostredníctvom palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>892.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12003669</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>ročná aktualizácia "Praktický sprievodca účto pre ROPO"</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>227.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120672</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>224.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120159</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>746.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120160</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1773.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>5854.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100160</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,s.r.o.,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>33.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>179.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR, SPO Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážkové vody za 12/2011.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>082012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBY-SERVIS Michalovce</dodavatel>
<ICO>36579629</ICO>
<predmet>Upratovanie za január 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>397</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR, SPO Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Energie od 1.11.-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>2133.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5735059905 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na február a vyúčtovanie za január 2012  -  civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>31.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590190408 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM od 11.1.2012-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>36.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6735059777 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na február a vyúčtovanie za január 2012  -  civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>20.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77350598000 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na február a vyúčtovanie za január 2012  -  civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>28.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000579894 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za január 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>98.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138732012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>AJFA+AVIS Žilina</dodavatel>
<ICO>31602436</ICO>
<predmet>Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2012"</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120144  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>10638.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120145  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>15726.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303120265</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis s.r.o</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>servis techniky KS</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>207.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201221 SPO MT 23/2012</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov SPO Martin</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>26837.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/012 SPO Martin 25/2012</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroservis Gabriel Štrbík </dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a odborné skúšky v zmysle Výhlaášky č.508/2009 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>409.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019878892 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom za fľaše na technické plyny - 1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>59.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011696</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112245</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava otáčok motora,viečka nádrže, kontrola prednej nápravy a jej následná oprava</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>362.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12112238</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka pri 85 000 km</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>338.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12112235</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezúvanie vozidla zo zimných plášťov na letné, oprava bezdušových ventilov</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>37.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-12 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 MT </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravenky </predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>141.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012060</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pacelt, s.r.o. ,Sološnica</dodavatel>
<ICO>44623127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu pre tlač časopisu.</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>3730.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000510</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Paradca podníkateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné za Zbierku zákonov SR rok 2011.</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12-001</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.arch.Marek Kacvinský</dodavatel>
<ICO>41337620</ICO>
<predmet>Grafické služby zlomenie rukopisu.</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7240347791</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za 01/2012- Zilinská Piešťany.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>753.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7150542928</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za 01/2012- Orviská Piešťany.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>1017.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000096</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie VO január 2012 Žilina, Rašov, Skalité</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>17266.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012420027</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>META-GAS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36256391</ICO>
<predmet>Nákup bojleru na ohrev teplej vody pre VÚ 2790 b.č. 4</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>454</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001029 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>215.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011687</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120726 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>82.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011694</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120779 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>212.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011695</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120724 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>18.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011697</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120776 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>16.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011698</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Komenského o.z., Trenčín</dodavatel>
<ICO>42139716</ICO>
<predmet>kurz Anglického jazyka - konverzačný</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>136</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120723 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011699</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120775 AOS</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011700</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010025</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>NAR marketing s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694207</ICO>
<predmet>poplatok za školenie PROe.biz (elektronické aukcie)</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120464</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>522.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000732</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>nedoplatok - Zbierka zákonov SR 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191963</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonne hmoty</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>384.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120021</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Farlak,s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie uterákov</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>15.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001193</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SES Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odborný seminár: Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach z. Rudolf ĎURINSKÝ a z. Ivan CSAKY</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230203487 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>1876.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10139 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>80.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120024 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>32.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230203503 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>292.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202277 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>317.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>165 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pečivo pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>79.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902089 USZV</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>27.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000522</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>499.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6831/04498</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>372.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6858/04498</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>41.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000983 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>198.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120694</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>638.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000982 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>4.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120427</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovu prepravu</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>36.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102141 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho§PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>352.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120428</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovu dopravu</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>59.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001283 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>346.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120090 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ivanov Marián - ROUZZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>školenie obslúh</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>385.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120676 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1658.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101210079 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDS, a.s. Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>31558917</ICO>
<predmet>pulzný zdroj</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>137.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004374</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83954463 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>doplatok predplatné PORADCA 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004373</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPP-distribúcia, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35910739</ICO>
<predmet>prefakturácia spotreby plynu</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>427.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Mlfpr-159-40/2012</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8606/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KH trading, spol. s r.o. Praha</dodavatel>
<ICO>25700758</ICO>
<predmet>pílový pás, magnetické pero</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>103.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027215 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>13.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027213 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>583.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027212 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>150.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027653 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>1670.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027652 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné  a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>3038.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027083 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>180.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101318</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>224.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120569</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>384.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00186</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>220.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000985</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>136.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201206</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>883.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001494</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov r. 2011 </predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001287</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000351SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za el. energiu za 1/2012-DK Levice a TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>10629.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100001SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>REDINEX, s.r.o. Vyhne</dodavatel>
<ICO>44970455</ICO>
<predmet>Oprava obkladov v chladiarenských boxoch a obnovenie náterov v KJB</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>3692</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6400000491</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120106SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115301</ICO>
<predmet>Odvoz odpadov-popol, škvára,prach z kotlov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>766.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000001</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483565</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>365763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>8.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120229 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>IVANOV Marián ROUZZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>školenie obslúh</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>892.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004466</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200034SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M Trenč. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Servisný zásah na systéme EZS</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>164.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120069 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2012 AOS</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok slovenských knihovníkov Bratislava</dodavatel>
<ICO>178594</ICO>
<predmet>členský poplatok  na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027216 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>274.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027134 SPO TN</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>56.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027136 SPO TN</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>274</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027135 SPO TN</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1181.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000579942</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poštový úver</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>66.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000353 SPO TN</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01/2012</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>41014.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250003</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava predného svetla, žiaroviek a ventilu na vozidle Mercedes Vito</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>174.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012200884_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>259.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120020</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizik. pracovníci</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Urbársky spolok Vavrišovo</dodavatel>
<ICO>30233046</ICO>
<predmet>Nájomné na rok 2012 - pozemok pod stavbou´"Úpravňa vody" Kasárne Mokraď</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>614.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256960</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Urbársky spolok Vavrišovo</dodavatel>
<ICO>30233046</ICO>
<predmet>Nájomné na rok 2012 - ochranné pásmo vodárenského zdroja Kasárne Mokraď</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1184.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256962</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012062 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>W.R.V,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33284423</ICO>
<predmet>Mop náhradný</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>132.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Regál drevený, lavica kovová</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1337</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530203202</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky a sl. vajcia</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>97.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102604</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>134.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120037 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Sáčky do vysávača</predmet>
<datumv>2012-02-11</datumv>
<cena>130.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112311436 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelikantravel.com, s. r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>351.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120012 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Teplomer, vysávač</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>359</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VS3080188541</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PH na palivové karty za obdobie od 1.1.-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>926.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MEPS Camp Sabre, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1863.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101721</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovenská tlačová agentúra a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120717</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>50.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120076</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN spol s.r.o., Ba</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií za január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120722</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>253.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000311101</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu - december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>1503.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000012039</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu - január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9735060323</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>82.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>819/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>Vzpieračský športový klub Dukla, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>42147956</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>17.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4735111040</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>28.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01000099670</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVSTrnava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>služby mobil</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>111.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>819/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>Vzpieračský športový klub Dukla, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>42147956</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>331.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590192106</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>odber PHM</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>30.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>JM-Kreativ s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>36634450</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>2013.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124001485</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVSTrnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>stravené lístky</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>558.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>Vzpieračský klub KOFI, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>42025451</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>2.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120001</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>TT RYnas Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>upratovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>Vzpieračský klub KOFI, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>42025451</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>20.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>821/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UPTOWN PRODUCTION s.r.o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35818361</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>230.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012015</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>služby, energie </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>821/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>UPTOWN PRODUCTION s.r.o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35818361</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>171.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120221316 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné a služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>45.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22310230 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31324797</ICO>
<predmet>Technická prehliadka SMV</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086427 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Mobile, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné a služby </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>509.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>566.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>006/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Marosan, Badín</dodavatel>
<ICO>17805104</ICO>
<predmet>Školenie</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220207040 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>556.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220208953 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>552.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220208531 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážkková voda</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1254.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7420097840 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>3374.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204200852 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>13128</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590193098 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>4764.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712027169 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>442.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0037</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Colné poradenstvo a konzultácia</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>187</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2430/2011-1312000358</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku a distribuciu  elektriny VO na mesiac Január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>20417.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120058/2012 VU 4977  TZ I</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Lieharensky podnik Nitra a.s.</dodavatel>
<ICO>199010</ICO>
<predmet>Krmivo pre zvieratá</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>1041.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>internet</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>38.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>hlasové skužby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>77.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120338 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>39.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004370</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zsl. energetika Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia, dodávka</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>259.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012_UVSNR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>91.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>pult ochrany</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200421 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STUHL, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36244848</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>275.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004372</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>72.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.Ban.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>158.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>t-mobil PfV</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>30.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KSM Ligač Nitra</dodavatel>
<ICO>33715513</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>33.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zsl. energetika Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia, dodávka</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>307.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis servis s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>toner</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>63.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1003.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zsl. energetika Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia, dodávka</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>307.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Autodielňa Barborík Nitra</dodavatel>
<ICO>14107732</ICO>
<predmet>oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100724</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>363.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001494</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>208.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>internet</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>41.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201394</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>195.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SAMaV Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>prevádzkové náklady za 4.štrvťrok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>2058.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102710</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>677.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>61.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>pult ochrany</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>83.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>53.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.Ban.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>163.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204355 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>81.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KSM Ligač Nitra</dodavatel>
<ICO>33715513</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204356 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>638.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902514 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>92.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120034 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>29.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10181 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky- VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>274.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>daň z nehnuteľostí na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>3169.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120005 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fingold s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36638374</ICO>
<predmet>údržba technológie vírivej vane</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>129.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/2010-1311006016 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna  E.A. s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie el.energie maloodber rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>-6210.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/2012 uSZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Berkstav-Ján Berky Detva </dodavatel>
<ICO>10993169</ICO>
<predmet>oprava havárie vododvodného prívodu</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>11999.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124168 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stefe THS s.r.o.  Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla 1/2012 pe VK Pliešovce</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>2926.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212018 USZV</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava havárie-vodomerná šachta</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>298.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120100027</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1612.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2012</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nákladov za dodávku elektr. energie za 2. polrok 2011</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>747.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001288</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204644</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>271.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83963489 - VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Poradca 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012 - VÚ 8024 Rožňava ZT 4 </faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>SES v Lipt. Mikuláši</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odborný seminár BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9970002706</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad MV SR</dodavatel>
<ICO>151866</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>25.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001347 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného zbierky zákonov za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120553 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>115.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF111843 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Škoda Oktávia</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>224.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6400000099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19120071 AOS</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie upchatej kanalizácie bč.11</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>98.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011606</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF111748 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka, doplnenie oleja v 4ks Škoda Oktávia</predmet>
<datumv>2011-11-03</datumv>
<cena>122.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6400000099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120098 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>172.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF111990 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na Škoda Oktávia</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>281.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6400000099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>790.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120035 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>385.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000608 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120391 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>1428.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120130 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava </dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>825.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/000212 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>Pečivo</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>28.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120311 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik.s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>352.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100993 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>827.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1228.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120616 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>924.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120402 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>286.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202285 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1388.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202284 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2307.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202286 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2662.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120228 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>911.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001394 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>25.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000382</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>70572.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Lipovník</dodavatel>
<ICO>310662</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>966.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101832 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1112.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>140/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1156.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120339 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1069.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120906 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 </obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>755.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120534 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>397.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212010184 AOS</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Fega Frost,s.r.o. Kežmarok</dodavatel>
<ICO>36475939</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>65.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011702</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>211.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6807409939 AOS</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31595545</ICO>
<predmet>poistenie IKT - projekt 2622022096 - 1.1.2012-1.1.2013</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>750.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011704</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105682524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100019/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120026/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hote,a.s., Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Benjamín Šimko-AGROBEN, Zalužice</dodavatel>
<ICO>35547634</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií vojenský objekt Biela Hora v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>201.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2112105040 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel.com, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115614675 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Za vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac Január 2012 - vojenské objekty v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>3833.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530203430_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>89.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 001 207 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Za stravné lístky na mesiac Február 2012 pre zamestnancov SPO Trebišov a SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>2958.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530203368_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>97.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4010100168 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce, o. z. Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií Kamenica nad Cirochou v termíne od 26.1.2012 do 31.1.2012 objekt v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019427906 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Nájomné za špeciálne tlakové nádoby.</predmet>
<datumv>2012-12-31</datumv>
<cena>272.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019880106 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Nájomné za špeciálne tlakové nádoby.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>232.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/007 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Štrbík-ELEKTROSERVIS, Hrnčiarovce nad Parnou</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Za vykonanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodných zariadení v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>782.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4361/1021/2012-Ebu SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trebišov</dodavatel>
<ICO>331996</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - malé zdroje znečisťovania Mesta Trebišov v zmysle rozhodnutia podľa skutočnosti v roku 2011 v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>727.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019458254 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík kvapalný EUROCYL 240 l.</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>236.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000055 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za mesiac Január 2012 - voj. objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>7739.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000053 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za mesiac Január 2012 - vojenské objekty v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>6963.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>BUFET Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>17651395</ICO>
<predmet>vyúčtovanie energií r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>244.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>522/2012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>53.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257027</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019629304 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík 5.0 DEWAR nádoba á 30l</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>29.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019722971 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík kvapalný EUROCYL 240l</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>236.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001257 VÚ 4977 Sliać</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatného zo rok 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019693820 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík EUROCYL 140l, Dusík DEWAR 30l</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>265.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/009 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Agrodružstvo Belan, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36399612</ICO>
<predmet>zimná údržba ciest - odhŕňanie snehu - obj. PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>267.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001499 - VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT - 4</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Zbierka zákonov SR, ročník 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>51.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83953174 AOS</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné periodika PORADCA 2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011709</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000143 AOS</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR r.2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>100.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011703</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100018/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s.,Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia  DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120004 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Úhrada zálohovej platby na dodávku tepelenej energie do obj. PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>47184</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902737</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>684.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/12/2012 (637 014)</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>55.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120009</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250008</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>304.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250011</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>úUrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>463.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250009</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>533.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250010</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>112.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902136/MLFZZZ-41/2012</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>151.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012212/MLFZZZ-42/2012</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>244.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902821/MLFZZZ-43/2012</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>258.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20017/MLFZZZ-44/2012</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>161.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201351/MLFZZZ-45/2012</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>206.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120017 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puch Záborské</dodavatel>
<ICO>31249027</ICO>
<predmet>Prenájom vysokozdvižnej plošiny</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>59.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202003 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt Prešov</dodavatel>
<ICO>36465267</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>48.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Capitulum Poprad</dodavatel>
<ICO>36476684</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Dodávka tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>6528.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14712 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13512 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>163.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Kraspol Sabinov</dodavatel>
<ICO>33953031</ICO>
<predmet>Oprava kotla Rapido </predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>898.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD 212012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FH 112011 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FH 112010 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>44.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012010 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Matis Prešov</dodavatel>
<ICO>40638596</ICO>
<predmet>Oprava kotlov a vyčistenie od vodného kameňa</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>517.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000054 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>47079.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>4585.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF 20110142 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Kimák Košice</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>Vykonanie OPaOS elektrických zariadení</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>1835.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200434091</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KR PZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - marec 2012</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>22.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>31320155</ICO>
<predmet>Dodávka tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>6773</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>36496057</ICO>
<predmet>Dodávka tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6712170005 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>468.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>082012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Capitulum Poprad</dodavatel>
<ICO>36476684</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikucií</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>1530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD 212009 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>96.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002769 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>9724.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002770 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>53731.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212013 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000230 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>19068.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD 212010 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>45.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120004 SPO PO</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ABAS CiT Bratislava</dodavatel>
<ICO>35801425</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>5053.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Turecká</dodavatel>
<ICO>648183</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>184.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257083</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000776</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov - vyúčtovanie za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112703 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov SK Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Identifikácia parciel registra E-KN na stav registra C_KN </predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>272</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200342</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servis - kopírovacie štúdio</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>4545.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202269 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>279.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011713</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202366 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>151.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011714</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202443 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>370.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011715</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202598 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>268.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011716</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001178 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>128.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011717</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250015 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka mot. vozidla VW Golf 1,9 VPZ 455-6576.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>546.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201128</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Právo sociálneho zabezpečenia - odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000306</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VA-CR- Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Nedoplatok-vyúčtov.predplat.Zb.zák.roč.2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0418</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>704.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101465</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>17.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00187</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>286.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120677</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>453.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001284</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>98.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201383</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>242.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102142</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1450.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00189</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>279.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12003972 VÚ 4977</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>313.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/20/2012</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ULogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Raut - predpriemiéra filmu</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>397.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10000311101</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  - december 2011</predmet>
<datumv>2011-12-30</datumv>
<cena>1503.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000012039</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu  - január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012 1/5 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Mootil-Med s.r.o </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalecký posudok </predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012029 -RVP</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Matuška </dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovacie služby </predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>79.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120828 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>316091214</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>64.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011723</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120867 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>133.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011724</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120829 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>91.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011725</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120847 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>132.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011726</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120827 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011727</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120846 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011728</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120866 AOS</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011729</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200329</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>80.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1651200482</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor car Trenčín</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>oprava techniky KS</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>335.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121195</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>186.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120701</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>35.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100366</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>59.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201000895 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>22.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004371</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030313 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HD Security s.r.o. Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>zabezpečovacia ústredňa</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>959.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004359</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200113420</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Predlatné časopisu pre knižnicu VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7010376303 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ZSE Energia, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>48.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201704162</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>8.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7010375086 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ZSE Energia a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>20.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200086</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servís IT a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava skartovača Fellowes SB-95C</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33120019</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Magnet Press,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre knižnicu VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>202.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001426</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie Zbierky zákonov SR 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120041</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo .s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup  tonerov k tlačiarne.</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>316.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112323567 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel.com, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>323.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004362</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112020800/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner , a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>2571.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120585 USZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36287229</ICO>
<predmet>Vzdelávacie služby - zmeny v účtovníctve</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670204289/MLFZZZ-46/2012</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>slepačie vajíčka</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>23.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670203542/MLFZZZ-47/2012</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>169.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11023259 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov - aktualizácia november 2011</predmet>
<datumv>2011-11-11</datumv>
<cena>78.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670204457/MLFZZZ-48/2012</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>slepačie vajíčka</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670204456/MLFZZZ-49/2012</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>65.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530203796_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>78.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530203776_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko,mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>58.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211000331 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>147710.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O20120117 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES GM, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36294781</ICO>
<predmet>Oprava systému EPS a Dräger po vykonaných odborných prehliadkách-ZK</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>5478</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96290551 AOS</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus ,s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Knihy- Zakonník práce</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>237</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011650</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/12</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr.Ivan Hrdlík, Jarná 9, 075 01 Trebišov</dodavatel>
<ICO>31970672</ICO>
<predmet>Pitva služobného psa JECK e.č. 101103</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>39.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120047</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN,Blatná</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>73.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120039</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120161</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>177.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101418</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa </obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydiny a mrazených polotovarov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>142.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120334</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ a SYN, Blatná</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1184.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa </obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>138.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294000734</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, Kopšice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>68.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9820112</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>203.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2400112</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>5.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120162</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>295.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15120112</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU- 1201 kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>226.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200752</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPa s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka rýb a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>94.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200734</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU- 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka mlieka a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>316.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120119-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Citonova,spol. s r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie bielizne za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>12.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120118-ÚŠZV </faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Citonova, spol. s r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie bieleizne za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>184.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200733</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU- 1201 Kuchyňa </obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>866.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211589 -ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Liečreh.,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36675661</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu rehabilitácia</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200750</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 kuchyňa </obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka čokoládových výrobkov a ovocných štiav</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>607.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>945738-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>16.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3610112</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>140.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>945736-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MOM SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>41.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120038</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VU-1201 kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>91.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>945737-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792281</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>51.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21829132-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ecopress,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31333524</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4112003385</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35795662</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256963</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>66276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256964</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012201054_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>262.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120707_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>22.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121210_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>414.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101200258</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava, a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Frekvenčné a dispečerké služby radiolokačného systému na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>105.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256626</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681792-1001243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121156_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>153.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120670_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>28.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590195822</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>odber PHM na palivové karty do Aus 1.-15.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>140.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Turany</dodavatel>
<ICO>316962</ICO>
<predmet>Platba za užívanie pozemkov v k. ú. Turany pri výcviku Ozbrojených síl SR</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>13112.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257175</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000580351</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116  Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>1569.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256953</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001616</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000577754</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>145.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256954</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00438</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>232.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8007/04498</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>301.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000580563</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>5055.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256955</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001618</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120707</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>48.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120732</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>976.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120770</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>612.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000580567</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>1774.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256957</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120010</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>46.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204954 USZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>376.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204955 USZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>165.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000580368</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>3861.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256959</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001621</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 001 281</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakúpenie stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>262.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100219 USZV</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pečivo pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>20.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF12/060</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>DIAFAN, s.r.o.,J. Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36548073</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie B. č. 137 - sklad PHM Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>6024.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000581482</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby                                                poštové služby                                                                              </predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256961</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250013</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Diagnostika motora.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>12.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250016</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena chladiča chladiacej sústavy, výmena pneumatiky a bezdušového ventila, vyváženie kolesa.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>225.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900996</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>166.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120019</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>180.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120020</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>109.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120021</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus, s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1748.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001076</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>612.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3735179739</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>14045</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256983</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001653</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/19/2012</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>6.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120089</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MAXIM 2001 s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35797118</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120090</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MAXIM 2001 s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35797118</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>446.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31903339</ICO>
<predmet>kultúrne akcie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3735179746</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>20607.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256984</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7735179742</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>3493.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256985</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8735179727</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>1752.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256986</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8735179480</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>9267.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256987</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001663</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12VF099</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>OdRŠS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ARS, s.r.o. Mojmírovce</dodavatel>
<ICO>45311960</ICO>
<predmet>odborný seminár k novelám zákonov BOZP, IP, ZP</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>215</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>079/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Reštrukturalizácia podnikov</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV2012/00006</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská letecká agentúra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36640760</ICO>
<predmet>Štítky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120117/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 01/2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>8.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská elektrotechnická spoločnosť</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>odborný seminár</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112279</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Bežná oprava vozidla Škoda Oktávia, oprava tlmičov</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>329.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8735170506</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>49.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257046</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Katastrálný úrad Bratislava</dodavatel>
<ICO>360710072</ICO>
<predmet>poplatok za  ROEP v kú Bratislava</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>3.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086241</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1307.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257070</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086242</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>765.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257071</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001752</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086243</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>195.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257072</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001753</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086570</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257073</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086978</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>7623.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257074</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001755</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250019/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servis,údržba AT Škoda Octavia pre potreby PÚ L.Mikuláš- výmena žiarovky, doplnenie oleja, umytie vozidla.</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>55.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00501201</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Administer</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>uverejnenie inzerátu v denníku SME 23.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>466.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121278_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>161.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121289_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>7.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120756_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>22.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120205 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Litvor s.r.o., Štrbské Pleso</dodavatel>
<ICO>45459371</ICO>
<predmet>Ubytovanie, stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>622</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sirka&Miza, Žilina</dodavatel>
<ICO>30202094</ICO>
<predmet>Regenerácia</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Luke, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36359611</ICO>
<predmet>Prenájom analyzéra</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>467</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21201402 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Papera s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46082182</ICO>
<predmet>Nákup zásobníkov</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>177.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21201485 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Papera s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>46082182</ICO>
<predmet>Nákup zásobníkov</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>177.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012-033 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pepa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36014001</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a nastavenie plyn. zariadení</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212056 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Top-Trend, Piešťany</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Oprava športtesterov</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>134.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001244 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>3159203</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie predplatné</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>050212 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kovox, Košice</dodavatel>
<ICO>32474148</ICO>
<predmet>Vstupy na zimný štadión</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0862012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>179.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202049 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>724.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120031 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Portas s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36029289</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>174.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Luke s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36359611</ICO>
<predmet>Odpredaj analyzéra</predmet>
<datumv>2012-02-19</datumv>
<cena>467</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012054 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>107.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1511.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7170499490 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>176.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012021</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART-Martin Ildža Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>55.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120030 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Portas s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36029289</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>94.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294003110 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>186.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294002262 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>450.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120143 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>241.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120088 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>422.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>806/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-613, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36347973</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1072.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294003862 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>379.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120036/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku(dobropis)</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>2803.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1087392 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>284.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120037/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>847/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-613, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36347973</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>1214.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200078 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>73.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11201550 AOAS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny-nealko nápoje</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>184.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011733</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202659 AOS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>82.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011734</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202872 AOS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>196.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011735</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202932 AOS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>364787628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>134.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011735</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania AOS-SES, Liptovský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach </predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001494 AOS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>124.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011737</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120985 AOS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>342.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011741</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7970000277</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola požiarnej ochrany MV SR Žilina </dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>Špecializovaná príprava veliteľov družstiev VHJ </predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130003</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Zhotovenie a donanie nosičov MOKYS</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>320248.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1660712</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Publikácie LIS SR</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>436.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120042</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX, spol. s r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Servisné služby</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>1397170.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120060092</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET - január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>13698.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830007</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>13867.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11201246</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>540.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101200127 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávka tepla do obj. PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>71726.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120074 SPO RK</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚVN SNP Fakultná nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku energií do prenajatých priestorov - b. č. 20</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001850</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov a PrV na 03/2012</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>863.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001289</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830008</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>14243.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90168918 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odpadova voda zo žúmp za mesiac Január 2012 z vojenských objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>21.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>POLYMONT-EX, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792961</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií pre vojenský objekt PMS Ruskov v správe SPO Trebišov v termíne od 11.2.2012 do 20.2.2012.</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121031</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listu zo slovenského do nemeckého jazyka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>21.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129001</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočrnie do maďarského jazyka</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>211.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002018</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>210.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300000512 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL Pavol Kurej, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Za upratovanie vnútorných priestorov v posádke Michalovce a VVP Kamenica nad Cirochou - Január 2012 v správe SkPO Michalovce </predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>8756.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0116200008 USZV</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Krytá plaváreň Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31935265</ICO>
<predmet>Prenájom  bazéna</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>TODAKO, Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup tuhého paliva - uhlie hnedé orech 1 na zabezpečenie vykurovania VVP Kamenica nad Cirochou v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>4475.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000000612 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Za upratovanie vnútorných priestorov v správe SPO Trebišov za mesiac Január 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>5385.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0005 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>769.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>558/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>NBO Karosa C 734</predmet>
<datumv>2011-11-08</datumv>
<cena>735.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0007 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>14.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>691/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>NBO Karsa LC 735</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>280.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/006 VU 3030 RS </faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>286.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0008 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>61.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0013 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>14.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0014 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>59.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0012 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>303.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0011 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>743.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>794/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>Nálezová bežná oprava Karosa C 734</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>1354.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100195 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla KIA Cee´d</predmet>
<datumv>2011-03-01</datumv>
<cena>448.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100296 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-03-31</datumv>
<cena>78.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2850000286 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-03-30</datumv>
<cena>346.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 002 555 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091219</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>5448.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257092</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70037/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie lakovanej techniky 16.1.-31.1.2011</predmet>
<datumv>2011-02-07</datumv>
<cena>112.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100342 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motot-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie kolies Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-04-15</datumv>
<cena>35.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 002 556 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu LM na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>322.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215915957 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla na VW Golf</predmet>
<datumv>2011-03-02</datumv>
<cena>369.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000291</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU ŽILINA</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>307.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100415 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Výmena brzdových platničiek Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>118.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2012</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>3072.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100414 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Výmena brzdových kotúčov a platničíek Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-05-30</datumv>
<cena>356.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000579663</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>116.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001143</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001880</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov roč. 2011-doučtovanie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>50.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001145</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120784</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>241.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122202</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Peter Smolka-ASAT,Žilina</dodavatel>
<ICO>40132030</ICO>
<predmet>Nákup digital terestrial</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001144</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3023510863</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov ÚVS ZA na mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>832.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001146</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172727901</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>2896.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257093</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001779</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1160912</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257094</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001783</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120171</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Energotel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35785217</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>44403.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257096</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001792</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612002</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>7578</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257099</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700027221</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257101</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania MPSVR SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30795362</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201521</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>626.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215922642 VU 3030 PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava olejovej a chladiacej sústavy LADA NIVA</predmet>
<datumv>2011-06-09</datumv>
<cena>589.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201793</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>93.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70127/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 1.5.-15.5.2011</predmet>
<datumv>2011-05-26</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70144/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 15.5.-31.5.2011</predmet>
<datumv>2011-06-10</datumv>
<cena>52.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>909522470</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>151.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100494 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná kontrola po 80000 km</predmet>
<datumv>2011-07-09</datumv>
<cena>269.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100495 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 80000 km Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-07-11</datumv>
<cena>279.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012108269</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>233</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70174/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 15.6.-30.6.2011</predmet>
<datumv>2011-07-18</datumv>
<cena>69.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215925953 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla VW Golf</predmet>
<datumv>2011-08-02</datumv>
<cena>358.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230203548 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>341.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001407  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>142.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000984 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa, strúhanka</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>38.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120570 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>110.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001492  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>58.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204289 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>96.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900923 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>35.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120050 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670204107 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>740.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001307 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>169.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001306 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-02-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>48.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 - RVP</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916301</ICO>
<predmet>Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/1/2012</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30844572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>139.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902440</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>453.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120025</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac február 1.-15.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>10742.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120693</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>1155.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80_5.pŠU</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>20.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250012</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena spojky na Peugeot</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>481.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92712890</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>326.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92712920</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>219.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002761</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2694.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250014</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena sviečok na vozidle VW Trasportér</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>273.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012108984</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>226.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002760</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>49285.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1167122440</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>109.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120108</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>4276.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1086622440</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>32.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/12</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SOH UJHELYI Pavol</dodavatel>
<ICO>30095417</ICO>
<predmet>Oprava zapaľovania kotla</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>485</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112106255</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>111.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112107738</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>50447.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100061791</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>3019.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/8/2012</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Hviezdoslavov</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Poplatok za vývoz kom.odpadu</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>561.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Preplatok za teplo</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>-434.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005228</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preplatok za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>-4260.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>83070</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>1427.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208249803</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Odborný kurz</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>531</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2112105282 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel.com. s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200205</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>476.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000198</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Spotreba el.energie</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>38611.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000049</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby a energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1360.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120038/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>2492</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/02/2012</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ANTEN-TECH-SAT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35944196</ICO>
<predmet>Nastavenie televíznych programov</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/02/2012</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ANTEN-TECH-SAT s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35944196</ICO>
<predmet>Zistenie poruchy modulov pre tel.kanály</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102619</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydinového mäsa y mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>70.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100052</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vn.priest.,dop.hyg.mat.,čist.a údržba bezp.rohoží</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>37564.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012-PI</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>Prima Invest spol.s.r.o.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Spotr.el.energie,vody a tepelnej energie.</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>732.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21230212</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>252.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101934</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydinového mäsa a mrazených polotovarov</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>366.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120223</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>72.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120088 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COPYLINE s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>235.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120203 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>AKB, hadica na dofukovanie</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>442.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120224</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>130.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120202 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Bateria bosch, skúšačka</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>191.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201281</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka mlieka a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2011-02-17</datumv>
<cena>191.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120785</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>735.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>983222440</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>58.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26900212</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>27.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>162_5.pŠU</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>779.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23093 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá Haško Ľubomír Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>10917942</ICO>
<predmet>dodávka uhlia</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>9747.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25330212</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>277.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012110189</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>384.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250007</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>výmena motorového oleja + filter</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>26.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8321101712 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>Rozhodnutie č.8321101712-poplatky zaodber podzemných vôd pre rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>1102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120524772</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Modra</dodavatel>
<ICO>304956</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>602220223</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Senec</dodavatel>
<ICO>305065</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>133.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120928 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>55.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011743</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120984 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>45.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011744</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121003 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>36.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011745</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121016 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>56.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011746</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121038 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>42.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011747</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120927 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>87.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011748</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121004 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>218.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011749</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121018 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>49.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011750</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120926 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011751</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121017 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>22.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011752</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121037 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011753</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120024</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tatragrand, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36741311</ICO>
<predmet>Upratovacie služby</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1851200575 AOS</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MOTOR CAR s.r.o, Poprad</dodavatel>
<ICO>36482242</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla Mercedes 518</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>638.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011668</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200067</faktura>
<datum>2012-01-05</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>298.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200069</faktura>
<datum>2012-01-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>301.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000586</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120195</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>736.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200075</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>745.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120196</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1929.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201549</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>55.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200076</faktura>
<datum>2012-01-25</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>41.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120787</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>492.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200248</faktura>
<datum>2012-01-10</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>652.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120811</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>657.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001680</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>400.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103052</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1698.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021434</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Finančný spravodajca, r.2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017342</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>úplné znenie r.2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001873</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca Podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>zbierka zákonov SR r.2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>200.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120045 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Konvektor SCF2003 Sencor</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>139.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120015 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>JUVE plus s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>45600457</ICO>
<predmet>Krytina podlahová PVC</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>639.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100027 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.Marian ĎURČO-DUMA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Schodíky AL 4 priečkové</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>118.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902513 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>91.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120028 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120032 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>37.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120035 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>31.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204358 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>178.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10164 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>230.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10150 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>160.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10189 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>281.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10207 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>115.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120038 USZV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>7.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311139</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus Trečnín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Preplatenie stravy príslušníkom Posádkového klubu</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>153.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312007</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Preplatenie stravy príslušníkom posádkového klubu</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>202.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002376</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1062 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35686813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov pre príslušníkov VSVaP</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/010SPO LV</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroservis G.Štrbík-Hrnčiarovce nad Parnou</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Vykonanie odborných skúšok a prehliadok bleskozvodov</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>440.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000707</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230205303</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>154.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100539 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-07-25</datumv>
<cena>334.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215925574 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Kompletnáňý pneuservis Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-07-27</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215925240 vU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava brzdovej sústavy Lada NIVA</predmet>
<datumv>2011-07-21</datumv>
<cena>63.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70200/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 15.7.-31.7.2011</predmet>
<datumv>2011-08-04</datumv>
<cena>60.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70183/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 1.7.-15.7.2011</predmet>
<datumv>2011-07-28</datumv>
<cena>78.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215927224 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>586.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215927232 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava defektu VAZ 21044</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>5.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215927226 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava homokinetického kĺbu, čapov riadenia Lada NIVA</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>282.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0215927234 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porshce Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava manžety riadiacich tyčí, tyče spojovacie, chladič chladiacej kvapaliny, strmeň kotúčevej brzdy VW Passat</predmet>
<datumv>2011-08-24</datumv>
<cena>1224.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104661 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava brzdovej sústavy, výmena tlmičov, výmena rozvodov, oprava vodnej pumpy, tesnenie hlavy valcov, diagnostika motoru VW Passat</predmet>
<datumv>2011-11-19</datumv>
<cena>2341.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433100512 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030  Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 16.8.2011 do 31.8.2011</predmet>
<datumv>2011-09-20</datumv>
<cena>52.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100651 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-09-14</datumv>
<cena>220.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433101023 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 1.9. do 15.9.2011</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>43.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70216/2011 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky 1.8.-15.8.2011</predmet>
<datumv>2011-08-30</datumv>
<cena>60.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100704 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-02-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030  Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>201.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221201101 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senická mliekareň, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31412092</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>65.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004386</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120200761 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>11.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>183960/99</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>101.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201001125 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>rožky</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>28.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004388</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5010100196 USZV</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>zimná údržba komunikácii za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>1497.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121334_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>264.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683429</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120778_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>41.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683434</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2012  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru </predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>2386.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000614</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>526.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201878657</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby mobilné telefónne linky</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>56.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001290</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21210027/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LVN, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 01/2012</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>11.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16120191 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35883929</ICO>
<predmet>oprava výťahu</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>34.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004389</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003055</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>333.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012084</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Peter SUMMER Servis VZV, Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753641</ICO>
<predmet>Oprava vysokozdvižného vozíka .</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>55.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49896083</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Paradca podníkateľa,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné masačníka DUO 2012. </predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>56.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/11-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T-Market,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Tekuté mydlo-Kefa WC set</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>196.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/11-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T-Market, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Kôš-držiak toaletného papiera</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>498.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200296  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670204612 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>788.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001632  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>370.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120814 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>804.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102621 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>582.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001739  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>191.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001735  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>27.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0412703 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov SK Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Identifikácia parciel k.ú. Ľubické kúpele</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>1728</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000050</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>416</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>108911114</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>313541131</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačného zariadenia</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>136.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902923 USZV</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>84.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312019 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2909.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100001959  ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA Košice</dodavatel>
<ICO>31652573</ICO>
<predmet>Oprava PC Dual </predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>99.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72016111957 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky  za mobilné telefóny od 15.1-14.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>98.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001492 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Košice</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>838.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>99740686 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. , Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Ročné predplatné  mesačníka Verejná správa 2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>69.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228002060 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Zb.zákonov ročník 2011.</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433101040</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava AUDI A-6, oprava zámky dvier, alarm</predmet>
<datumv>2011-09-27</datumv>
<cena>501.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018038</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9451101328</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka KIA</predmet>
<datumv>2011-10-14</datumv>
<cena>282.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502244042</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102364</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava WV Multivan prelakovanie, výmena hmlovky</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>691.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102301</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava WV Passat po DN</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>578.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210380 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>18.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210381 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>27.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210382 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Prenájom kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>149.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202007898 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>V. Škvarka, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>22718389</ICO>
<predmet>Odstánenie havárie</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>1527.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104275</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava Š-Octavia - tlmiče, predná náprava</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>995.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022852</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433103385</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava WV Passat po DN</predmet>
<datumv>2011-11-09</datumv>
<cena>4861.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105319</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava BMW-745 - riadenie, predné svetlomety</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>2012.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>531</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1871</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105759</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava AUDI A-6 - servoriadenie, predná náprava</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>2573.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001912 AOS</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SANET Bratislava</dodavatel>
<ICO>17055270</ICO>
<predmet>členský poplatok  na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>102/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101824 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>1050.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012043 AOS</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Trenčín</dodavatel>
<ICO>36117455</ICO>
<predmet>členský poplatok  na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>101/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1800543545</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Department of defence, Cambera, Australia</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie úhrady pobytových nákladov a nákladov za stravovanie za mesiac XII/2011 v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>243947.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/000286 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>13.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000300472</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poluska a.s.</dodavatel>
<ICO>35815515</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>25.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000300473</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Poluska a.s.</dodavatel>
<ICO>35815515</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>122.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/7/2012</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>57.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200365</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>servisné práce výpočtová technika</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209737</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>WebHouse, s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>36743852</ICO>
<predmet>webhosting, predĺženie registrácie domén</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>79.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0516</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>4423.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103183</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>695.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120869</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>601.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100881</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rabjček Michal EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>411.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201634</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>309.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201635</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>615.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003425 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112023779</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2211.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302380251</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312018 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1156.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012455</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HEGLAS Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>98.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012456</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HEGLAS Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>3.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5120201022 VÚ 4977</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane a.s. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Cyklický kurz prác vo výškach nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83966712</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VU 1090 TOPOĽČANY</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s. r. o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>vyúčtovanie zálohovej faktúry, "Poradca 2012"</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200072</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VU 1090 TOPOĽČANY</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojetcha, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>zabezpečenie literatúry pre duchovnú službu</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>35.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>801578</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VU 1090 TOPOĽČANY</obstaravatel>
<dodavatel>Solen, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35865211</ICO>
<predmet>zabezpečenie literatúry pre zdravotnícku službu</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830009</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>14232.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12250001</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie neplánovaných opráv</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>2100000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830010</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>48608.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad PSVaR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>4525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5120048</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KONŠTRUKTA-Defence, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34139800</ICO>
<predmet>Realizácia projektu DELOSYS</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>235000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211004076</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie služby</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>190.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001168</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie služby</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>196.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>T12000004</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Virtual Reality Media, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36318388</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác a údsržby leteckých simulátorov</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>15249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0017012</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>25612</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012005</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>Dodávka zástavbových dielcov pre modernizáciu vrtuľníkov Mi-17</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1885513</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>Dodávka zástavbových dielcov pre modrnizáciu vrtuľníkov Mi-17</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>810998.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112343</faktura>
<datum>2012-02-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava ventilátora na technike Škoda Octavia ev.č. 57-43496</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>331.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190050</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>631.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903224</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>220.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006/011694</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>265.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/3</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Sučanský</dodavatel>
<ICO>32186126</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0222012</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DUG, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>FOO</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>6892.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450799</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu-záloha</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>662</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>539</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1877</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1897</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1901</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027271</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>556</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027239</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>560</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027272</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202100258 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 02/2012 - Umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Martin Krížava</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>2712.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256179 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202100285 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 02/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Ružomberok Úložisko</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256118 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202100277 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 02/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Poprad Kráľová Hola</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>693.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256181 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nováky</dodavatel>
<ICO>318361</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti za rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>99.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257395</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102416 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porshce Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava manžiet poloosi, zadných bŕzd, ramien prednej nápravy Lada SAMARA</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>234.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102430 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Porshce Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava čapu a ložiska pravého zadného lolesa VW Passat</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>194.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100797 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Výmena prneumatík Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>35.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100798 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>39768162</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>36.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100733 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2011-10-19</datumv>
<cena>34.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851100731 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>MOtor-CAr Zvolen , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík KIA Cee´d</predmet>
<datumv>2011-10-18</datumv>
<cena>45.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211061016 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík NISSAN Pathfinder</predmet>
<datumv>2011-10-24</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433103416 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 1.10.-15.10.2011</predmet>
<datumv>2011-10-31</datumv>
<cena>60.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433103993 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky VW Golf</predmet>
<datumv>2011-11-10</datumv>
<cena>206.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433103990 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-11-10</datumv>
<cena>216.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104730 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>17.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104495 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky, oprava snímača ABS VW Passat</predmet>
<datumv>2011-11-17</datumv>
<cena>170.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211061099 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehlidky Nissan Navara</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433103777 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík - 4x Lada Samara</predmet>
<datumv>2011-11-07</datumv>
<cena>97.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104657 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky, výmena rozvodov VW Passat</predmet>
<datumv>2011-11-19</datumv>
<cena>429.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433103990 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava štartovania</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>140.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104899 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava štartovania VW Golf</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>145.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104874 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky, opraba zadného ložiska kolesa, oprava brzdovbej sústavy</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>723.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105066 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava snímača ABS </predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>193.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105397 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 16.10.-31.10.2011</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>51.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105330 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 1.11.-15.11.2011</predmet>
<datumv>2011-11-27</datumv>
<cena>69.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104680 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie kompletného pneuservisu</predmet>
<datumv>2011-11-20</datumv>
<cena>46.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105311 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Kompletný pneuservis VW Passat</predmet>
<datumv>2011-11-26</datumv>
<cena>23.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105067 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava uchytenia diferenciálu, oprava náhonu tachometra, oprava defektu, vyváženie kolies Lada NIVA</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>602.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105341 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky Mitsubshi L300</predmet>
<datumv>2011-11-27</datumv>
<cena>112.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105874 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky Lada SAMARA</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>35.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105883 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky VW Golf</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>105.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105876 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>322.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106036 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava stieračov, oprava defektu VW Transporter</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>76.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106037 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Vykonanie emisnej a technickej kontroly Škoda SUPERB</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106687 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava prednej a zadnej nápravy, výmena ložísk, oprava brzdovej sústavy, geometria a diagnostika Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>1172.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106396 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Umývanie techniky od 16.11-30.11.2011</predmet>
<datumv>2011-12-11</datumv>
<cena>104.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106408 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava čelného skla VW Caravelle</predmet>
<datumv>2011-12-11</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106412  VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava diferenciálu, oprava defektu Lada NIVA</predmet>
<datumv>2011-12-11</datumv>
<cena>1239</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106236 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Kopletný pneuservis na technike VÚ 3030 Zvolen</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>700.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106404 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>Oprava spojky Lada NIVA</predmet>
<datumv>2011-12-11</datumv>
<cena>152.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6900000014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111899 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík 4 ks Škoda OCTAVIA</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>104.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6400000099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120588 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>72.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204867 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mrazené ryby</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>20.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204831 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>149.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204829 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>547.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202988 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Poraviny</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>485.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000653 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>32.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100995 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>62.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200168 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadky Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>313.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200167 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>397.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060093 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Servisná prehliadky Nissan Navara</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>541.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204826 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen  (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Konzervované ryby</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>117.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102618 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>156.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101420 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>70.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100355 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>57.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120181 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>151.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230202284 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>286.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202908 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>606.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900680 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>32.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100868</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>REPLAST, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31570666</ICO>
<predmet>Nákup kanalizačných poklopov </predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>197.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012025</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>UNITERM TEAM apol. ZA</dodavatel>
<ICO>31614591</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - obehového čerpadla pre SPO Žilina</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>343.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2691200030</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo BA</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>Úhrada za spotrebu el. energie na CÚ Skalité</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>287.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290312</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku pary pre objekt VÚ Žilina - marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>41630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Poprad</dodavatel>
<ICO>37937758</ICO>
<predmet>odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania ZP</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>4525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738703 AOS</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 3/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011759</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12034</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>A.Pjatáková - Oprava-montáž-dodávka gastro zariadení</dodavatel>
<ICO>33878579</ICO>
<predmet>oprava veľkokuchynského zariadenia</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>71.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956803 AOS</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>9736</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011760</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201119866 AOS</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>133258</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011763</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956803 1 AOS</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2 preddavok elektrina za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>9736</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011764</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/763</faktura>
<datum>2012-01-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Eva Imrišová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31783686</ICO>
<predmet>Notársky poplatok</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>2.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65435</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31797903</ICO>
<predmet>Poplatok za zápis do zoznamu odb.spôsobilých osôb</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9197</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31797903</ICO>
<predmet>Poplatok za zápis do zoznamu odb.spôsobilých osôb</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10</faktura>
<datum>2012-01-23</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31797903</ICO>
<predmet>Poplatok za zápis do zoznamu odb.spôsobilých osôb</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0041 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0042 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5-6-7/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská elektrotechnická spoločnosť Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Seminár-BP na el.inštaláciách a el. zariadeniach</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0043 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0044 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduar Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0045 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0046 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110200318 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad, Zvolen-Lieskovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného poplatku+DPH</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1781.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110200320 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad, Zvolen-Lieskovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného polatku+DPH</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>395.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110200322 ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad, Zvolen-Lieskovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného poplatku+DPH</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>905.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112023561</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>stravné kupóny február 2012</predmet>
<datumv>0212-03-01</datumv>
<cena>2016.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/0230</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rodinka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45978557</ICO>
<predmet>kultúrne akcie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003331</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>919.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001195</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002614</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Úrad lavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre PrV</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>7999.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0736057839</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefónny a internet 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>76.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001196</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002617</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre zamesntnancov</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>5833.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052023 AOS</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné  za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011766</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003424/MLFZZZ-56/2012</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>12825</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012020045</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie likvidácie jednotlivých druhov munície</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>145176</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204129_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko,mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>142.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0017912</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>GO+PTŽ vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>295320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204128_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>57.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120010</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VIRTE, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917491</ICO>
<predmet>Plastové karty OIK, certifikovaný nosič elektronických certifikátov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>68880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1017435</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>611443380</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET - december 2011</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>13698.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100646</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>3353.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683376</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>BELLEVUE, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36042382</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>2469.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Linda Mikovičová - sprostr. a polygraf. činnosť</dodavatel>
<ICO>41726430</ICO>
<predmet>Výroba plánovacej a výcvikovej dokumentácie na VR 2012</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Roman MATÚŠKA - ŠPORTKLUB</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>4083.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Roman MATÚŠKA - ŠPORTKLUB Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>6506.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56201021/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Obuv Špeciál spol. s r.o. Bardejov</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok pre PrV</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>290.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012058</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na UAZ 469/452, T 148, Z 7711</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1730</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001303 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina 010 01</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov 2011 -  nedoplatok</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240002438</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2416.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/011</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel ŠTRBÍK-ELEKTROSERVIS, Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>OPaOS bleskozvodov</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>230.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001096</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>853.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>004312 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Július Hlavaj - Agrokomplet, Trstené 120</dodavatel>
<ICO>40004112</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zimnej údržby - odhŕňanie snehu v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001191 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1475.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212001192 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>56639.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012201219_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>250.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683423</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6732005 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Pozemkové spoločenstvo Budča</dodavatel>
<ICO>42194920</ICO>
<predmet>Nájomné za rok 2011 - pozemky v k. ú. Budča "Vysielacie stredisko Stráže"</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>8601.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257452</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7632007 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vlastníci pozemkov Vavrišovo</dodavatel>
<ICO>30233046</ICO>
<predmet>Nájomné za rok 2012 -  pozemky v k. ú. Jamník Ochranné pásmo vodného zdroja Kasární Mokraď</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1642.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257455</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>981201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>651001</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>4073.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257460</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125082</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Matejka inštalácie s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31416608</ICO>
<predmet>Poskytovanie služieb v športovom centre M-šport</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>490</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7124112741 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>2235</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393491 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000771 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>19187.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000766 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>21541.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3111000770 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>11866.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005216 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>68892.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7416685249 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>71220.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319110152 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>80.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EKO-TERM SERVIS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31695671</ICO>
<predmet>meranie emisií</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-16/2012</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>3034.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-14/2012</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>227.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120837 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>95.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120841 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>221.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212100643/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do internetu</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120122/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis,Balážiková BA</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>468.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121200426/2012</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco Hlohovec</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich a hygienických potrieb</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>921.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220001443SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA_SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky za február 2012-SPO Levice</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>501.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002330/050312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>114213310SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Levice</dodavatel>
<ICO>307203</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisť.ovzdušia za rok 2011-malý zdroj</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>90.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002392/050312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004160SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Magna, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na el. energiu na 3/2012-DK Levice a TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5880.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002396/050312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450846</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku plynu MO od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>3596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212004180</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny VO na mesiac  Marec  2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>19537.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387031</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.Preddavok elektrina 3/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011767</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/2/041</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTODIELY Košuty s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45925437</ICO>
<predmet>oprava alternátoru</predmet>
<datumv>2011-10-04</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502251368</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212004181</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny MO na mesiac Marec  2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433101335</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - stabilizátor zadnej nápravy</predmet>
<datumv>2011-10-06</datumv>
<cena>300.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018845</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220212498 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>voda 11,12/2011 a 1/2012 AK Pliešovce</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>33.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683271</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220001447</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>2260.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1837</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220212515 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>voda 12/2011 a 1/2012 vrátnica kasárne Zábava</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>57.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683273</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>497</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-13</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1018843</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212001 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha ČOV 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>5889</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683533</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>207 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pečivo do VK</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>87.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1847</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-26</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212002 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha vodozariadení 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>5974.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590192957</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt v mesiaci január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>545.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902922 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212033 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>obslužné činnosti TTZ 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>6458.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10209 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky - VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>161.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212034 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>upratovanie 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1137.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212035 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>upratovanie 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>16033.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120039 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina -VK</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>53.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212004032 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>pravidelná mesačná platba za 3/2012 MO </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683450</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204956 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>190.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120027 VÚ 4977</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Michal Šutara, Dom techniky Žilina</dodavatel>
<ICO>44078153</ICO>
<predmet>Odborný seminár na tému "Vodný zákon a jeho správna aplikácia"</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10216 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>235.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10222 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200705 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STUHL, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36244848</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>82.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004393</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201202 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR Trenčín</dodavatel>
<ICO>36117455</ICO>
<predmet>členský príspevok</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad VO Záhorie, Malacky</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>2535</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41502276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>ročné predplatné DÚVaP r. 2012</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1848</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-10-26</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1019720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102369</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - katalizátor</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>1017.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102370</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - výfuk</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>441.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1905/04498</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Danela</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>259.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110022312</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>ročný prístup na EPI systém ekonóm </predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011122001</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Viera Križanová - Colorex</dodavatel>
<ICO>30740771</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>469.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011200078</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo.s.r.o</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>nákup jednorázového plastového riadu</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120090</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovrempo, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31372287</ICO>
<predmet>nákup servitkov</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>49.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191596</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM na kartu</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>169.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102421</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - zadné dvere</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>253.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10005935/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683627</ICO>
<predmet>Nákup tonerov, kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2128.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102852</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - klimatizácia, zamykanie</predmet>
<datumv>2011-11-07</datumv>
<cena>543.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000018</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>4845</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102862</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - motor</predmet>
<datumv>2011-11-04</datumv>
<cena>270.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020513</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000965</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>5985</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433102596</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla, oprava motoru</predmet>
<datumv>2011-11-09</datumv>
<cena>1235.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1020887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001809</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>6270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001958</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>427.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF0215925940</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava - brzdy</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>569.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104489</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie a prezutie kolies</predmet>
<datumv>2011-12-23</datumv>
<cena>23.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1028835</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104601</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Aoto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>vyváženie a prezutie kolies</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>23.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104582</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>428.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>462000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104666</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - tlmiče</predmet>
<datumv>2011-11-25</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>462000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF0215926039</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - brzdy</predmet>
<datumv>2011-08-15</datumv>
<cena>255.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>462000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1014502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230203548 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>341.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200020</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>J+Z SPIREC</dodavatel>
<ICO>10856706</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>622</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000984 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>38.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/02</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FIRMA Jozef Škuta, Družby 2017/24, 026 01 Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>14271109</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho schodiska pri budove TESKO</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>3124.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120570 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>110.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011501 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LOM a SLUŽBY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36716774</ICO>
<predmet>stočné</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>1.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203039</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad vlády SR</dodavatel>
<ICO>151513</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220201223 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>37.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204289 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>96.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012900923 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>35.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112117</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava bŕzd</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>232.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>odber pitnej vody</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>9.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250020 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava centrálneho zamykania VW Transporter</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>137.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112129</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava vozidla - elektrická sústava</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>627.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000909</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250022 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena predného náboju kolesa Lada</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>282.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112254</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>646.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001445</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112246</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla Opel</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>693.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112272</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava vozidla - ložiská, čapy</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>836.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112273</faktura>
<datum>2012-02-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a EK vozidla</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-02-26</datumv>
<cena>140.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004388</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260016791</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné v posádke Nitra- Pohranice číslo odberu : 61217840</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>44.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112329</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava vozidla - elektronika motoru</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>223.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112345</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK A EK vozidla</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5102256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112292</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava vozidla - motor, nápravy</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>693.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001444</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>3568313</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112198</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava vozidla - elektrická sústava</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>119.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001443</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Roman MATÚŠKA - ŠPORTKLUB Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>6438.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120398382</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Pezinok</dodavatel>
<ICO>305022</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>478.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8900381151</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>t-com</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>prenájom PE rúry 3/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>787.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112151</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava vozidla - svetlomety, brzdy, náprava</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>4317.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112017</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>pravidelný servis, oprava vozidla</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>1860.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2302000017</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>158.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120008 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>11213</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>65000000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Zvolen  VÚ 333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>10885.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>65000000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092080</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za prenájom MT zamesiac 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2107.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1736176881</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slova Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>15021.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5017</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup tovaru - uhlie hnedé - kocka </predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>3657.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200215 USZV</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 5838949</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>404.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200127569</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>162</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF12 273/2012  VÚ 5574 Nemecká </faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava služ.mot.vozidla VW VENTO ev.č.597-59-67</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>546.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/12/2</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Unika</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006402 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>124771</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>16057.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257480 / 1</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012120010 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>MOSR/ SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SOREA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339204</ICO>
<predmet>Prenájom priestoru-strecha podľa zmluvy č.13/070021 - 1.polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1369.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7120400550 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>MO SR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský pozemkový fond, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17335345</ICO>
<predmet>Splátka za nájom k 1.3.2012 podľa zmluvy PNZ-P40069/10.00</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202100267 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>MO SR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM,a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Prenájom za umiestnenie technologie podľa zmluvy 13/2003/CH za februar 2012</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120854/MLFZZZ-57/2012</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>502.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201608/MLFZZZ-58/2012</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>621.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12016029/MLFZZZ-59/2012</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450773</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450774</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>311</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450775</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1703</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450785</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1151</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450786</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450787</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>768</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Levice</dodavatel>
<ICO>37961209</ICO>
<predmet>Úhrada z dôvodu neplnenia povinnosti zamestnávateľa zamestnávať so ZP ak zamestnáva viac ako 20 zamestnancov v zmysle § 63 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>14480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450788</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>809</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450791</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1621</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120872</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>377.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105512</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>umytie vozidiel</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>26.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1025241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450792</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>3412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450793</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012901242</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>462.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450794</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1611</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106249</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - svetlá</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>119.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1025237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450795</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1351</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106722</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>982.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1872</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024420</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000353 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>18000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>532</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-01</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105464</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - spojka, motor</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>2860.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024301</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105627</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - brzdy, tlmiče</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>571.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105471</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - motor, tlmiče, nárazník</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>3216.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/010 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Agrodružstvo Belan, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36399612</ICO>
<predmet>Nákup štrku netriedeného - posypový materiál</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>74.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105835</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - brzdy</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>457.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024284</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/05 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ELPRAM, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36412287</ICO>
<predmet>Oprava trafostanice v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1656.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030383 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>telekomunikačný materiál</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>801.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004390</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105838</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>617.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51056883256 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek TODAKO,Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku hnedého uhlia-KOCKA</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>4325.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/04 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ELPRAM, sr.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36412287</ICO>
<predmet>Oprava trafostanice v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>31471.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105683384 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>656.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105683388 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2564.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80120065 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Grenstave, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31639810</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na odstránenie havárie ÚK v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1166</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105683412 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>233.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesta Piešťany</dodavatel>
<ICO>612031</ICO>
<predmet>Poplatok  za znečistenie ovzdušia.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>23.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80120064 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Grenstave, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31639810</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na odstránenie havárie ÚK v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>143.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411411 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie,s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>15200.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000002 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Námestovo</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v obj. v správe SPO RK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>13183.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11403102</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Tanax Trucks</dodavatel>
<ICO>36392171</ICO>
<predmet>oprava plachty</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>1986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602002713</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004169 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na odber elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>15491.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110847</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava autobus - motor, stierače</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>1656.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000573</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024681</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83/2012 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Dušan Vranák, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37128396</ICO>
<predmet>Prečistenie upchatej kanalizácie v budove VSVaP</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>96.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004168 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na odber elektrickej energie - maloodber</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>916.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2012 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Ševčík, Zliechov					</dodavatel>
<ICO>37190741</ICO>
<predmet>Trenčín, kas. kpt. Nálepku-oprava kotla VVP2500-H</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>472</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>533</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>534</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120262</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200016 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MK-COMERCIAL, s.r.o.,Lednické Rovne</dodavatel>
<ICO>36326631</ICO>
<predmet>Trenčín,VePS-oprava klimatizačnej jednotky YORK - H</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>2288.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120263</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>214.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110851</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>STK + EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-07</datumv>
<cena>99.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>462000573</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120311</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>84.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024856</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1879</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1024857</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120312</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN s.r.o.Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>202.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30430212</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>205.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106253</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - brzdy</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>511.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1025230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106532</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - výfuk</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>495.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106426</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - palubná zásuvka</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>31.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027200</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110866</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava autobusu</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>10204.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602004928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200015</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>ODIS, s.r.o., BA</dodavatel>
<ICO>31635563</ICO>
<predmet>Cenové správy pre stavenbníctvo</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201210/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>106/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-06</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal management, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Aktuálne otázky správneho súdnictva</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121310</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>203.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>29.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103352</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>101.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002916 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO RK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1804.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19120109 AOS</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie b.č.7</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011719</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220028</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001827 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>269.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001828 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>2194.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220029</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001830 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001829 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>6336.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001926 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>611.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210539934 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>6546.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210540097 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>11053.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210539864 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>616.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212129328 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2011-12-27</datumv>
<cena>1010.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0511101315 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0007/011435</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>553.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0511101352 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>komunálny odpad</predmet>
<datumv>2011-12-29</datumv>
<cena>361.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7436093986 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2011-12-21</datumv>
<cena>1156.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2520111158 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Tyros Loading Systems SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36258598</ICO>
<predmet>OP a OS stacionárnych brán</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001720 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SAMaV Košice</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1858.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220500947 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>13048.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>1544.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>17450.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120689</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>641.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5003</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>3192.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5004 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>1786879</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>3200.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5005 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>3646.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5006 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>3362.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12050155 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>LIVONEC, s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Ďalšia odborná príprava tachnikov PO</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100178623 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>41.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112023588</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>510.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1736176685</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby +internet.</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>150.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4736176682</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby +internet.</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>1467.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250000303 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>2203.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9713211 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Anna Rybošová, Silenica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko" </predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>908</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257531</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/001 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Štrbík - Elektroservis </dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>OP a OS bleskozvodov</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1015.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001893 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>713.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001894 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>278.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001895 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>7380.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110001892 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>2075.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ladislav Kováč KOVÁČ </dodavatel>
<ICO>30442613</ICO>
<predmet>oprava vonkajšieho osvetlenia</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>1694.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100180954 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/12</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MO SR LEŠŤ</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>27.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510116579 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>266.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Roman HAZUCHA-oprava el.motorov Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32590989</ICO>
<predmet>Oprava obehového čerpadla 80 NTR</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>280.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011758</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005239 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>235.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005240 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-01-15</datumv>
<cena>13899.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19120102 AOS</faktura>
<datum>2012-02-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie -KJB a A /havária/</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>183.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011769</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405403 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1812076 AOS</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>176.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011686</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001305 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>2704.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2012/016</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>LP Servis, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36626228</ICO>
<predmet>upratovanie ÚVS 02/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001291</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 VÚ 1049 Sereď/ 51 05 68 36 55</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Roman MATÚŠKA - ŠPORTKLUB Sereď</dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>5537.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002475/06.03.2012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100001 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>23066.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3736057221</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné spojenie -pevné linky </predmet>
<datumv>0201-03-03</datumv>
<cena>63.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001292</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000018</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201798</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia publikácie pracovné právo pre nepodn., k 20.2.2012 </predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>31.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001293</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudoba</dodavatel>
<ICO>17995914</ICO>
<predmet>vývoz žúmp</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>1602.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111200983</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov,spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>314.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123200012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský hydrometeorologický ústav</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>poskytnutie údajov o prietoku rieky Hron</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>179.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106676</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - náhradný kľúč</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>95.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106665</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - motor</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>1371.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212004184</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku elektrickej energie za mesiac 3/2012 - VO</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>7409.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212004185</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku elektrickej energie za mesiac 3/2012 - MO-Duchonka</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106966</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - kúrenie</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>1439.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027227</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111200982</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov,spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>152.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110863</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>10994.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602004928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027175</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433106455</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - bočné okno, výmena sťahovača</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>249.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110892</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-14</datumv>
<cena>11894.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602004928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110887</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Eurocar</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>oprava autobusu</predmet>
<datumv>2011-12-13</datumv>
<cena>4283.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602004928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>555</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027226</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>554</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>538</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>567</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>EK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812000097 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - obj. kasární Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2258.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1885</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK</predmet>
<datumv>2011-12-08</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1896</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1895</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1876</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1908</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT plus</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>STK vozidla</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502242822</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1027267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5736176540</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Polatky za miestne 2-vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-107926</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Plaut Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35785284</ICO>
<predmet>autorský dozor</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>2784</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257530</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>462862</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>932.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001215</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>3286.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200059</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Realexpo, s.r.o., Šaľa</dodavatel>
<ICO>36539350</ICO>
<predmet>Igelitové tašky</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200912343</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVAKTELEKOM, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové a nehlasové služby</predmet>
<datumv>2012-01-22</datumv>
<cena>254.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120006</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava - stroj ofsetový tlačový</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>1218.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ladislav Kende, GASTEST-KONŠTRUKTA, Košice</dodavatel>
<ICO>10688323</ICO>
<predmet>Oprava plynových kotlov,kotolňa v budove na Šafarikovej 57, SPO Rožňava</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1785.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23212107</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Top-Car, machánek, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31327931</ICO>
<predmet>Oprava služobného MV ŠPZ 55-309 44</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>438.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121007</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>410365</ICO>
<predmet>Zimná údržba ciest</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>39.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012010</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OHSS - Ing. lenka Švecová, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OPP, školenie vodičov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27240005</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.  Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvoz odpadovej vody zo žumpy</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>109.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1A2012</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Teiteľov, marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>réžijné náklady I. štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>2179.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4735111435</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>135.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27240006</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvoz odpadovej vody zo žumpy</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>109.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191764</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>417.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31200051</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>Duchovný pastier 2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>14.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27240007</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvoz odpadovej vody zo žumpy</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>109.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27240008</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvoz odpadovej vody zo žumpy</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>164.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104228</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>568.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1021278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7019401521</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>895.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104477</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla po DN</predmet>
<datumv>2011-11-16</datumv>
<cena>949.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022826</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27240003</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Odvoz odpadovej vody zo žumpy</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>110.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590195656</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>108.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104796</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>582.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022822</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620188263</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>319031</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>879.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202105921</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOPA PRINT, Boleráz</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Ročenka 2011 -tlač</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>4500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104802</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>655.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104798</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - batéria</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>122.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022428</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104790</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>25.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022427</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107608312</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad životného prostredia, Rožňava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>16.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104580</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-18</datumv>
<cena>669.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1022425</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200239 USZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka KIA 5838949</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>150.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rožňava, Mestský úrad</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>13.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200253 USZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka KIA 5837939</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>526.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/28/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLog MOSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>396.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120204 USZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV  MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na opravu techniky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>3719.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120134</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>MO SR, SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LUX-Košice, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36579769</ICO>
<predmet>Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov budov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>4634.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030172 USZV</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PROBAT-Vyletel Pavel Krupina</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>Nákup pneumatík</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>794.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/7/2012</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>398.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001802</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>96.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121108451</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ŠbPO GŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>SOZA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>178454</ICO>
<predmet>Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>9958.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>2882.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000962</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre príslušníkov FOO </predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>313.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/4</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>4503.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001328</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre príslušníkov FOO</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>302.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/5</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>4295.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/6</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>3735.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104588</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - motor</predmet>
<datumv>2011-11-18</datumv>
<cena>193.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023837</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104630</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - spojka</predmet>
<datumv>2011-11-24</datumv>
<cena>681.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104684</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - brzdy</predmet>
<datumv>2011-11-25</datumv>
<cena>305.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280003017</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok(gastrolístkov) pre SPO Žilina - marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1390.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1641313112 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný súd Malacky</dodavatel>
<ICO>42128226</ICO>
<predmet>súdny poplatok</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>45.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004395</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000069</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004177</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Faktúra - záloha za odber el. energie VO marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>14230.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004178</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Faktúra - záloha za odber el. energie MO marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>758.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/2/3</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov v správe SAMaV Bratislava, SPO Žilina - február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>3413.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120033-RVP</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o. Prešov </dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>816.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001295-RVP</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1194.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572-RVP</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Prešov </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>pov. Odvod </predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>2715</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105287</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - sedačka zadná</predmet>
<datumv>2011-11-25</datumv>
<cena>201.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105418</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - únik chladiacej kvapaliny</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>763.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023907</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104823</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>385.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0144009826</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>ASA SLOVENSKO, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433105017</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>2004.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023523</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220505858 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>761.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104826</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - odstránenie závad</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>2212.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1433104701</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Porsche Inter Auto</dodavatel>
<ICO>31319459</ICO>
<predmet>oprava vozidla - zrezutie a vyváženie kolias</predmet>
<datumv>2011-11-21</datumv>
<cena>24.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4602000034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1023892</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112105601 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za odber pitnej vody za obdobir od 21.12.2011 - 27.1.2012 </predmet>
<datumv>2012-02-04</datumv>
<cena>1669.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>333196712 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Malacky</dodavatel>
<ICO>304913</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100005 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Fa za upratovanie vonkajších priestorov SPO MA</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>3727.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000352 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa na odber el. energie - VO január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>55113.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201904395 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>23285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004398</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001945 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre SPO MA - február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>2285.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620049778 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Malacky</dodavatel>
<ICO>304913</ICO>
<predmet>Mestský poplatok za komunálne odpady na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>4336.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>5023.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>OÚVO Záhorie, Malacky</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>3144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220502598 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>7471.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>OÚVO Záhorie, Malacky</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálne odpady na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>12520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220206934 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1049.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220502652 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>13808.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220502557 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>459.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405465 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000244 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Akušat s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35955350</ICO>
<predmet>Na zákl. objednávky č. SAMaV BA-330/2012-6 - formátovanie akumulátorov</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>125.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203103 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>325.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011775</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002779 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1475.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001672 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš KRAJČÍK -  Mäso, Piešťany</dodavatel>
<ICO>17546532</ICO>
<predmet>Potraviny-mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>48.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011776</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002780 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>56639.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>553.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121109 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiakové knedle</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>294</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011782</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120043 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>35.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121077 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>52.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011783</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120044 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>133.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121131 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011784</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121084 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>30.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011785</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125100027 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121130 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>148</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011786</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121151 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>39.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011787</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121129 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011789</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120171 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie a čistenie textílií</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>701.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011771</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121150 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011790</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121076 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011788</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>3648.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000130 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalmont, s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35874511</ICO>
<predmet>Nákup mater. na zákl. objednávky č. SAMaV-BA-208-4/2012 - </predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>244.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201930 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diamon s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36478628</ICO>
<predmet>Potraviny-mäso</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>149.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011793</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120036 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>12.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011797</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125010 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>3636.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125009 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>4935.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250027 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava pravého podbehu v prednej časti, pod dverami spolujazdca</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>299.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212004031 USZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚSZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>measačná dohodnutá platba  VO  za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>47680.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210043 USZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský podnik služieb s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>odvoz odpadu za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>540.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121011018 USZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský podnik služieb s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>uskladnenie odpadu za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>291.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Úprava deliacej steny FOO na UB 300 Slávia</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683727</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAM/0109</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SAM logistic services, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-18</datumv>
<cena>3800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120269</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDUM za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>48.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120268</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDUM za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>96.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121168 AOS</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TOSA,Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>nákup ND na traktor Zetor,autobus,</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>188.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011768</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1462701</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>preplatenie nákladov na zabezpečenie kuriérskej zásielky do operácie ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>339.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1463149</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>preplatenie nákladov na zabezpečenie kuriérskej zásielky do operácie ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>44.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000644 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>39.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>poskytnuté služby 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>2377.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120273</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>241.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257316</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000645 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>206.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000646 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>69.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120278</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>8.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257317</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000832 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>193.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012461 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>627.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201268 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>3436.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201282 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>171.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201283 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>31.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001023 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>249.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101192 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>126.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201377 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>382.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120543 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>74.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9713123 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Belička, Sliač</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>39688.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6200000464</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9713124 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Alena Hanáková, Zvolen</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>39333.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6200000495</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9713125 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Javorská, Sliač</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov  v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>39333.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>62000000496</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120563 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>443.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9713126 - SAMaV Banská Bystrica</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Belička, Sliač</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>39333.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6200000497</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000975 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>44.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322000976 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>218.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120609 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>125.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120204 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>199.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6951/31135 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Kon-Rad s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>327.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6953/31135 VU 1046 Nitra ZT I </faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Kon-Rad s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>26.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120203 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>39.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201536 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>283.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201666 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>89.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234201684 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>574.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101703 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>82.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120704 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>219.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001301 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120279</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257318</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001302 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>247.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102620 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>702</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101491 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Demofood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>345.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120265 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>47.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120864 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>83.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120201  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>6898.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120280</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257319</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120202  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>11418.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683413</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120281</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257320</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7230103729</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd.02 /2012-VHMSvidník</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>530.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100108</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol s r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>5077.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412010884</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvozne miesto komunalného odpadu. </predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120282</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257321</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>612102295</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážková voda za obd.02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>94.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o.,Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecké skúšky novej lafety 12,7 mm NSV</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>1236.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120283</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257322</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120056/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚSZ,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s. Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120203  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zabezpečenie teplého nápoja</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>103.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683415</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012-RVP</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jaroslav  PÁLEŠ </dodavatel>
<ICO>914656</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi </predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>152.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070/2012 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Martin KOVÁČ </dodavatel>
<ICO>42030382</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi </predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>173.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120057/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bc. Michal Čanky GRIP Nitra</dodavatel>
<ICO>40495345</ICO>
<predmet>hydraulické rameno</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>25.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7736176531 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>87.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004394</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000067</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9736057696</faktura>
<datum>2012-03-03</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady telekomunikačných služieb za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>66.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001147</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201001370 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>14.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004402</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000068</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020077145</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady mobil.služob.telef.staníc za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>102.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001148</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22012</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Norocká,Žilina</dodavatel>
<ICO>40942589</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov ÚVS za február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001149</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24732007 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Lešták, Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov  v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>211</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257617</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312800441</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2277.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8230002779</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2126.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312101683</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>744.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120270537</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>1416.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1102008519-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner Service Center,Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Utierka-Radikalin</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>372.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1102008518-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hagleitner Service Center,Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Multiroll kot. utierky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>2588.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212036 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>197.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120468 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>O. Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>361.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004403</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120700026 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PATÁK s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36267031</ICO>
<predmet>ističe</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>258.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004400</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000070</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860531703 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné za fľaše</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>23.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004406</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000072</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210053 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T. spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>kontrola zariadenia EZS</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>808.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004408</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100100 SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO LEVICE</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov budou v areáli DK Levice za február 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>1531.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000721</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002738/080312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202058 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLANDS, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>servisná prehliadka po 60.000 km</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>408.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001856</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚFZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1664.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>PRO DYNAMIK o.z.</dodavatel>
<ICO>42133963</ICO>
<predmet>Výroba a odvysielanie audiovizuálneho diela – magazín „Profesionál“ č. 1 a 2/2011</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>3180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201008</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Aglo services, s. r. o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44062443</ICO>
<predmet>Bezpečnostný a aplikačný upgrade redakčného systému www.mosr.sk a jeho redizajn</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>4000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200009</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax Ejmi, Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobných zvierat</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112332/MLFZZZ-24/2012</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia 1,4 ev. č. 61 33504</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>246.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/3</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Sučanský</dodavatel>
<ICO>32186126</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112377/MLFZZZ-26/2012</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Oktávia 1,9 TDI ev. č. 58 42940</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>453.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112342/MLFZZZ-33/2012</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Oktávia 1,9 TDI ev. č. 58 62708</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>271.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000010 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>odvedenie odpadových vôd (stočné) z obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>329.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260017343</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>11182.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260017447</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>11960.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112374/MLFZZZ-34/2012</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia Combi 1,4 ev. č. 60 31486</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>150.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112023688</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1635.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>15.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000095 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-05</datumv>
<cena>76362.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 VÚ 1049 Sereď - 5105683819</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava Nissan Patrhfinder - kľučka dverí</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>166.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002618/070312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112379/MLFZZZ-40/2012</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Opel Astra ev. č. 573 83 91</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>351.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>17470.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>850.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124169 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>258.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 VÚ 1049 Sereď - 5105683820</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava a servisná prehliadka WV GOLF, ev.č. 5954733</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>275.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002620/ 07.03.12</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120023 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Kimák - EL - GAS </dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>OP a OS elektrických zariadení</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>2365.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220504515 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>11411.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012 VÚ 1049 Sereď - 51005683831</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava defektu MITSUBISHI L300, vpz: 4547936, servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>305.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002623/ 07.03.12</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>004912 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Július Hlavaj - Agrokomplet, Trstené 120</dodavatel>
<ICO>40004112</ICO>
<predmet>Zabezpečenie zimnej údržby v obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1330714561 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>polatok za odpady</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>9338.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200296  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001646 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>162.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001645 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>84.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2224000286 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>109.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250001</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava - opravy</obstaravatel>
<dodavatel>CD Final Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>0.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670205314 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>260.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250024</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava - opravy</obstaravatel>
<dodavatel>CD Final Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>21.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001958  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>283.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00570</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>329.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683922</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9306/04498</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1105.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683909</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>poplatok za odpady</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290212</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary február 2012 - Žilina</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>48903.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9215/04498</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>322.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>poplatok za odpady</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/015</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTROSERVIS - Gabriel Štrbík</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Vykonanie odborných prehliadok bleskozvodov Žilina, Rašov</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>456</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9225/04498</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>172.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683966</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>395120028 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>poskytnutie údajov o kvalite a toku rieky Hron</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9959/04498</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>67.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9880/04498</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10045/04498</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>139.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100183445 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220000024 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REFLEX SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36369934</ICO>
<predmet>nákup čerpadla</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>454.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121317</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>32.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121378</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S..á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>28.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7451000569 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>14498.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120031</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizik. pracovníci</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120032</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>40000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31200000204 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31200000203 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>6699.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012201374_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>97.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683983</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120824_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>21.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683989</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121426_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>0.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683990</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204279_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>32.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683994</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022201514 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Sliač</dodavatel>
<ICO>320277</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>17867.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257631</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204338_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>12.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590200971</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za obdobie 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>133.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001295</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100099</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>MO SR,ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie-február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>2124.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103108_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>341.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220001379</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Objednávka stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF0020/12</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MG RINK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vstupová permanentka</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101924_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>421.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120184</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestské hospodárstvo a správa lesov</dodavatel>
<ICO>37920413</ICO>
<predmet>permanentka na mestskú plaváreň</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>456.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201831</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>odborná literatúra pre právneho poradcu</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000161 AOS</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SPACElab,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339565</ICO>
<predmet>Mesač.prevádz.poplatok SECUREvision</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>22.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011796</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012510 AOS</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VYPTECH,Bardej.N.Ves</dodavatel>
<ICO>36478555</ICO>
<predmet>aktualizácia Win-ambulancia 2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>470.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011795</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684226</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112111756 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za odber pitnej vody od 28.1.2012 - 22.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1135.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130070448 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Vaillant Group s.r.o. Skalica</dodavatel>
<ICO>35765712</ICO>
<predmet>Fa na zákl. objednávky SAMaV č. 208-11/2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>262.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002612/070312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100050543 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa za odber pitnej vody od 16.2.2011-14.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>11.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002582/070312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004162 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa za el. energie- marec 2012 SPO MA</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1280.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002580/070312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004161 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa za el. energie - marec 2012 - VO</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>19437.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002577/070312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012053 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Sobwater, s.r.o. Levoča</dodavatel>
<ICO>36457167</ICO>
<predmet>Oprava úpravne vody na ÚK v kotolni 028 - Kuchyňa</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>254.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002576/070312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450776 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn - MO - marec 2012 - veterin. stredisko</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002184/020312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450777 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn - MO-marec 2012 - OÚ</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002173/020312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128001486</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVAK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie od 30.1. - 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>11833.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120237 USZV</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36358771</ICO>
<predmet>Obnovovacie ADR školenie vodičov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120108 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>183652</ICO>
<predmet>Vývoz TKO z obj. Mokraď</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>20.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72124500850 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu na mesiac Marec 2012 odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2608</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>946.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004171 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku elektriny na mesiac Marec - odberné miesta v správe SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>9225.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120025 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>KOVO-ELEKTRO, Michal Bindas, Sečovce</dodavatel>
<ICO>17270219</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre zabezpečenie prevádzky kotolne b. č.1 VÚ 1101 v správe SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>482.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101200487 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Úhrada nákladov za dodávku tepelenej energie do obj. Považských kasární Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>85373.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004170 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku elektriny na mesiac Marec 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2185.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250028 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla MITSUBISHI L-300,VPZ 398-24-46 vozidlo v prevádzke SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>51.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25250029 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla VW Golf 1,4 Variant Combi, VPZ 57-43256 vozidlo v prevádzke SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>376.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115713271 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac Február 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>5079.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000084 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>TIRPAK VLADIMÍR - VATI, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup materiálu do priamej spotreby na zabezpečenie prevádzky vojenských objektov v správe SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>231</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za mesiac Február 2012 vojenský objekt v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250023 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka služobného motorového vozidla VW Golf 1,9 TD, VPZ 457-15-31 vozidlo v prevádzke SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>260.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115711997 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac Február 2012 vojenské objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>2519.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201202058 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>Za vývoz žumpy z vojenského objektu Vrbovec v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>212.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Benjamín Šimko - AGROBEN, Žalužice</dodavatel>
<ICO>35547634</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií v objektoch Biela Hora, Poruba pod Vihorlatom, VÚ 1102 Michalovce a RTH Vrbovec v termíne od 15.2.2012 do 21.2.2012 objekty v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1104.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4010100239 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-09</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, o.z. Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Zimná údržby komunikácií Kamenica nad Cirochou v termíne od 3.2.2012 do 13.2.2012 objekty v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>792</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202279500</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>4499.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202279501</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>926.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670205340/MLFZZZ-61/2012</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>182.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>593</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>B.O.A.T. plus s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>Emisná kontrola služ.mot.voz. Š-Octavia.</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903591/MLFZZZ-62/2012</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>168.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1936</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>B.O.A.T. plus s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31365582</ICO>
<predmet>Technická kontrola služ.mot.voz.Š-Octavia.</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089/2012</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Janík Koloman, Bratislava</dodavatel>
<ICO>40225186</ICO>
<predmet>Zámočnícke práce.</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>309.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199243</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnáft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>481.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280280</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>32.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20025/MLFZZZ-63/2012</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>83.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280588</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280587</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280581</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>11.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280582</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280583</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280584</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>8.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280586</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>14.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 2120236</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Zettec Prešov</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Nákup Antivir AVG</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>39.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590198864</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>241.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199472</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slofnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM na kartu</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>206.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>290 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>261.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004407</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123200023 USZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.hydrometeorologický ústav Bratislava</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Vypracovanie hydrologických údajov -Vododrom</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>260.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120007</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Profylaktika - tlačový stroj</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>403.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120008</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia spol.. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava - tlačový stroj</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>1192.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120009</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava - znášací agregát</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>1434</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092084/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny - nájom</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>39.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120010</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31366767</ICO>
<predmet>Oprava a profylaktika - linka V1 Horizon, falcovačka a vŕtačka</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2763.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8736176664/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>1926.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200363</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Servisné práce - kopírovací stroj</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1899.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199827</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>139.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001197</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100431</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>125.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020082822</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Mes.poplatky za mobily 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>88.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001200</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120865</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>78.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03062012</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Mesačná profylaktika - grafické stanice</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>2198.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121457</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>246.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0736057781</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prednostné spojenie 2/2012 a email.schránka 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>3.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001198</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012004</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Landera,s.r.o., Podlužany</dodavatel>
<ICO>36331121</ICO>
<predmet>Upratovanie a čistenie za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>272.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001199</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000026</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012120570</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>112.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34011227</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>Aktualizačný kurz bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11201740</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>574.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-20120024</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AQUA DEFEKT s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31578454</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>23955.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684287</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280272-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280273-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačnbé služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>56.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280274-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>97.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280275-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>500.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4736102230-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>33.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>D.Leštách,Zvolen</dodavatel>
<ICO>22876031</ICO>
<predmet>Pravidlá cestnej premávky</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>19.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120215-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Detektívna informačná služba,s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36385832</ICO>
<predmet>Nákup tlačív</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>128.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201776-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition,spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Pracovné  právo-aktualizácia</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>31.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280459/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>55.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280461/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>112.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190065</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>371.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120921</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>1222.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120941</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>418.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120960</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>250.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103465</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>836.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001915</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>649.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201741</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>13292.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903338</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>196.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120733</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>52.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12042</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Vú 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>101.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250025</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava nefunkčného ukazovateľa stavu paliva, opravu výfukového potrubia a defektu, vyváženie kolesa.</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>184.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125051</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>355.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125053</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>262.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125056</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>339.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120863</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>107.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102056</faktura>
<datum>2012-03-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>103.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120899</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>307.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201765</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>851.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001648</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>98.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001644</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>93.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120945</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>65.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>130.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120028</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>164.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120029</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus,s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>83.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120030</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION - plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1432.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250026</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena štartéra, ložísk na alternátore na vozidle VW GOLF</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>543.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/017</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel ŠTRBÍK-ELEKTROSERVIS</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>OPaOS bleskozvodov</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120253</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>likvidácia TKO</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>102.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000783</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>lektrická energia</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>35861.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/013 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Štrbík-Elektroservis</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov-SPO Zemianske Kostoľany</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>876</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450796 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.3.2012-31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1212004174 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2361.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211000794 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>141095.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199125/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>52.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000586024</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>134</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001201</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>822/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Agentúra AMADEUS s.r.o., Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36583332</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>97.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>822/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Agentúra AMADEUS s.r.o., Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36583332</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>87.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>006262/2012/1 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>14458.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>823/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Basket BB s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36797359</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>855.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>823/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Basket BB s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36797359</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>199.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>824/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Topes s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36620351</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>555.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>824/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Topes s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36620351</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>39.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>825/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>825/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Stredoslovenský futbalový zväz, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>38.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3130008262SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Levice</dodavatel>
<ICO>307203</ICO>
<predmet>1.splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1813.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002968/120312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8250005613SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby vody ,stočné za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2882.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002981/120312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102724112SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>OÚŽP Levice</dodavatel>
<ICO>37961276</ICO>
<predmet>Poplatok na rok 2012 .znečisťovanie ovzdušia v r. 2011-stredný zdroj</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>289</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002988/120312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280024420</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2671.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280024997</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Dažďová voda v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2839.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120044</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac február (16-29)</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>8415.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120214 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>320.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000483SPO LV</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fakt. za el. energiu  za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>10391.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003059/120312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac február</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2359.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1002012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Biatlon s.r.o., Osrblie</dodavatel>
<ICO>46189611</ICO>
<predmet>Sústredenie BIA</predmet>
<datumv>2012-02-25</datumv>
<cena>303.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>826/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Ing. Jiří Pěč, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>45619352</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>827/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Vladimír Cimerman -CIMO, Králiky</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35489553</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>33.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>828/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Karate klub S.B.A., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37827022</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>828/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>Karate klub S.B.A., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37827022</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>190.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>2273.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825603 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>3287</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465603 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1869</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255603 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>1673</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447603 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104603 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250603 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-200200094</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>UIA</obstaravatel>
<dodavatel>EURO-BUILDING a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683066</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>3547.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257767</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684414</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356503 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12810013/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KASTÁLIA, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36056430</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>159.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712029309 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>649.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212054 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>JHL-PRODUKT, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34122095</ICO>
<predmet>Výroba súčiastok k veslárskym trenažérom</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012020107 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>KCK Oslany</dodavatel>
<ICO>31582494</ICO>
<predmet>Nákup materiálu ŠO CC</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>230.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120092 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>EKOBAD, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643108</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>669.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21517/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TWD, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>19.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00013/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Turčan, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34255532</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>127.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33120055 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TOVA, Myjava</dodavatel>
<ICO>30998492</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>187.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120785 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GO Travel Slovakia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31380123</ICO>
<predmet>Letenka</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1008712 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Victory sport s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>190.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9736187470 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>322.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0803 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>AC Vzdelávacia agentúra</dodavatel>
<ICO>43984924</ICO>
<predmet>Školenie k verejnému obstarávaniu</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120105 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>16.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120156 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>165.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>68.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>171.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>41.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120987 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>397.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0038</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Colné poradenstvo</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>1326</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002786/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP B.Bystrica na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>88.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0047</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Vedenie evidencie colného skladu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002785/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Košice na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>116.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>371/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra Tempo, Žilina</dodavatel>
<ICO>41922921</ICO>
<predmet>školenie- Cestovné náhrady</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>79.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0048</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201495</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka mlieka a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-26</datumv>
<cena>467.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2430/2011-1312000490</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku a distribuciu  elektriny VO na mesiac Február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>22338.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002782/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre DZP Nitra na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>116.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0049</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduar Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201494</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka tvrdŕho proviantu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>569.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112392</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava spúšťača</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>275.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/020</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Štrbík - Elektroservis Hrnčiarovce nad Parmou</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov Nitra</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>626.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>poklad. blok. č. : 2379/1/120111/141</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>OMV Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>604381</ICO>
<predmet>Nákup ročnej dialničnej známky</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201493</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>527.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002784/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Prešov na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>99.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201492</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka čokoládových výrobkov a ovocných štiav</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>447.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32370312</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyńa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácké pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>5.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002781/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trenčín na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/02 USZV</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Gabriel Dorčík PHO Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>odbery a rozbory vôd za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>173.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590201037 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM za 02/2012 na kreditné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>399.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124376 USZV</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE s.r.o. Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla 2/2012 pre VK Pliešovce</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>3228.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002783/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trnava na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>105.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220215757 USZV</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>USTV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VEOLIA SVPS, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>dodávka vody za 2/2012 kasárne Zábava</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1715.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002778/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Žilina na mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/7/2012 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl,Demänová</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1733.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112340394 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>304.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004401</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000085</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590198151/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu  pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>605.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200063 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>stavebný tmel</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>70.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590198160/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.,Bratislava </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš za mesiac február 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>99.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200062 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farby a maliarske potreby</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>886.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004413</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101257812</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>KOMARNO</dodavatel>
<ICO>306525</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>161.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120161 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Aquaseco s.r.o. Ivánka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>17335264</ICO>
<predmet>rozbor vody</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>220.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004405</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000078</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030433 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>magnetický kontakt</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>132.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0051</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>32.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200241</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zab.systémov v obj.MO SR</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>35368.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>131.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>189.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000009 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>6781.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011798</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>170.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7412777392 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>88871</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011799</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>177.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956016 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>7208.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011800</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200239</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Programovanie audio-vrátnika</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>26.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120093/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000032 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet> Dobropis-vyúčtovanie vodné 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1283.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200240</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Výmena diaľk.ovládačov na vjazde a výjazde KK a DK</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>172.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100039/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691721</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia  DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9120092946 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Dobropis-Vyúčtovanie el.energie Kaleník 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>288.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16120235</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Oprava výťahu KK BA</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112111073</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,dažďová voda</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>186.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter Vašíček-AUTOCENTRUM Senica</dodavatel>
<ICO>33522197</ICO>
<predmet>akumulátor</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004410</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000082</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091743</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120025 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004411</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000083</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120026 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>mikrofón</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>6.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004423</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000084</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112111605</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>2540.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35683929</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>OTIS Výťahy</dodavatel>
<ICO>35683929</ICO>
<predmet>Premeranie bezpečnost.obvodu výťahu</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412011755</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z mesta BA</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>6566.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100038/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie  preddavku(dobropis)</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>582</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800004/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR iI - preddavok</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>47724</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312022</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>226.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070022/2012P SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Košická Belá</dodavatel>
<ICO>324345</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>30.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002242/2012 SAMaV Košice </faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice </obstaravatel>
<dodavatel>Obec Sečovce</dodavatel>
<ICO>331899</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>9.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>170</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>62.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7736056699 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na marec a vyúčtovanie za február- civilné linky</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>30.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1736056695 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na marec a vyúčtovanie za február 2012 - civilné linky</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>31.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6736056676 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na marec a vyúčtovanie za február 2012 - civilné linky</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>22.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1022200379 SAMaV Košice </faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice </obstaravatel>
<dodavatel>Obec Skároš</dodavatel>
<ICO>324701</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>35.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300312 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM, Bratislava</dodavatel>
<ICO>40578909</ICO>
<predmet>Seminár k  novele zákona o správe majetku štátu.</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202072</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>954.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>252012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBY-SERVIS Michalovce</dodavatel>
<ICO>36579629</ICO>
<predmet>Upratovanie za február 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>397</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16000377</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>269.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200486131 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Gemerská Hôrka</dodavatel>
<ICO>328219</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>308.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16000386</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>41.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590198313 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM od 1.2.-29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>222.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012111307</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>367.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kecerovský Lipovec</dodavatel>
<ICO>690287</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>8.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903274</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202200</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>231.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100122</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>254.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240002688</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>863.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202211</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>25.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>199</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>100.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>UPSVaR</dodavatel>
<ICO>37905473</ICO>
<predmet>Odvody</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>9050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903491</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>214.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012113088</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>209.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012112144</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>145.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1482022440</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>28.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120982</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>1148.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713152</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>195.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120984</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>612.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000000712</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>19872.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230205631 USZV</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny - VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>191.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120041 USZV</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina -VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>85.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199479</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>323.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199478</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>470.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199476</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>37.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199474</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>504.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199475</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>1203.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206027 USZV</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny - VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>926.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199473</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>5479.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120036  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie za mesiac február</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1825.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120151</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK-M, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch v správe SAMaV Bratislava, SPO Žilina</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>9085.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250001</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>VIKING GROSS s.r.o. ZA</dodavatel>
<ICO>31569838</ICO>
<predmet>VÚ 5728 Rašov, MS - oprava bezpečnostného oplotenia DŤR 2000-H</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>1571.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120588</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>407</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683988</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120595</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>451.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683992</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12003399 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov - aktualizácia február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>78.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120596</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>344.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120597</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>353.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120605</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>561.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120618</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1294</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120619</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>569.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120620</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>569.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684016</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120630</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>427.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684018</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120631</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>527.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120635</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>567.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120637</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>561.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012141 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>M.Benko, Klatová Nová Ves 397</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Nákup krmiva pre služobných psov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>3630.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>112012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120638</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>233</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684033</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120639</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>561.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120678</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>553</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201200289 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>NORDFOOD s.r.o. N.Zámky</dodavatel>
<ICO>45702861</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>568.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011803</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120690</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>567.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684038</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121198 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>26.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011804</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121241 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>79.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011805</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121267 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>35.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011806</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/3/12_ VÚ 1102 Michalovce_ZTl</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta,Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>zákusky</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>207.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121197 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>106.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011807</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121240 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>47.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011808</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121265 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>61.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011809</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121196 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011810</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121266 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011811</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120868_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>40.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121226 AOS</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Dobropis-potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>38.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120799_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Hotové jedlá a konzervy</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>4736.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800803138</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Koncesionársky poplatok STV a Slovenský rozhlas</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>111.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590191588</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>47.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112278 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 56-47174</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1496.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>122012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>118.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250018 - RVP</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 59-73714</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>550.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>92012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12048_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.,Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1006.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112333 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava označenia,prezutie pneum. VPZ 54-18556</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>109.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>82012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683402</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112291 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava svetlometu VPZ 59-60002</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>204.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>72012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12047_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>447.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684573</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2735105553</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>22.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060136 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lion-Car s.r.o., nám.Ľ.Štúra 31, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 59-10331</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>536.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>402012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6735105535</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telef. siete a internetu</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>70.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kunešov</dodavatel>
<ICO>320803</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>779.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257870</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100056</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SVD Group,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917326</ICO>
<predmet>Upratovacie práce</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000579334</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>160.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120636</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REGINA  Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Drobné kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>104.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100914</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Laser servis, s.r.o.   Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov do tlačiarní a kopírok</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>96.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002330</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>105.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230075</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>Macrosoft </dodavatel>
<ICO>36791598</ICO>
<predmet>školenie Excel 2007/2010</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>235.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200018 SPO MT 26/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MB elektro -kovo , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36845353</ICO>
<predmet>Materiál na opravu istiacej skrine MS Sklené</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>450.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7451000567 SPO MT 27/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie maloodber  </predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>159.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120004 SPO MT 28/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Typos Vladimír Trúchly</dodavatel>
<ICO>17869811</ICO>
<predmet>Servis oprava meraní a regulácie výmeníkových staníc</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>13668</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860312 SPO MT 29/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>97030</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120132 SPO MT 30/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik M , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>23565.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280002956 SPO MT 31 /2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1695.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450772 SPO MT 32/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel,a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Maloodber  záloha 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>886</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004179 SPO MT 33/2012</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Fakturácia el.energie  3/2012  </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>29281.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860212 SPO MT 34/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepel.energie 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>53560.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32301962 SPO MT 35/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vod.spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>26374.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2012 SPO MT 36/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský útvar 1037</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnavateľa na závodné stravovani február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>746.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021200473 SPO MT37/2012</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bratner Fatra , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>1021200473</ICO>
<predmet>Prenájom kontajnerov 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>219.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25-12010-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA Trenčín, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>OS: Bezpečnosť zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230076-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Macrosoft, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36791598</ICO>
<predmet>Kurz: Excel 2007/2010 mierne pokročilý</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>628.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FaO-120102-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenský seminár BP s monotematickým zameraním</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3084557205</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚFZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolen</dodavatel>
<ICO>37949560</ICO>
<predmet>Odvod za neplnenie povin.podielu zamestnávania občanov so ZPS</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>905</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200419</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>82.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6736183879 AOS</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>290.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011817</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3736181063 AOS</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby VTS 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>610.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011818</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120254</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>odvoz odpadov</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>39.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280398 AOS</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobil za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>331.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011819</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001343</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>910.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>117.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002223</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>868.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5736102253</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>32.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250030</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>344.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220035</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8736102236</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telef. siete a internetu</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>67.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120039</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -lôžka</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>15950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100112</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SVD Group,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917326</ICO>
<predmet>Upratovacie práce</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121006</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>35.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121012</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>295.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000585232/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Úver </predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>2950.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>094/2012</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MON</dodavatel>
<ICO>34269975</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>153</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000584889</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>89.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001296</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Roman HAZUCHA-oprava el.motorov Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32590989</ICO>
<predmet>Oprava 3 ks el.motorov</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>251.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011757</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101202263</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia publikácie Daňové právo </predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001297</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF 2012/027</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>LP Servis, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36626228</ICO>
<predmet>upratovanie priestorov ÚVS B. Bystrica 03/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199834</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>MO SR, SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>512.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800801071</faktura>
<datum>2012-02-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS, Bratislava </dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>platba za služby verejnosti v súlade so zákonom č. 68/2008 Z.z</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001283</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12400002349</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko sro</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>533.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120002</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>TT Rynas sro Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>upratovanie</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199973</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>odber PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>75.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800801071</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>UVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>platba za služby verejnosti, v súlade so zákonom č. 68/2008 Z.z. </predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001294</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000585608</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poštový úver</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>70.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9736107625</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>29.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6736057149</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>89.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ADVENT-Daša Pálešová, Martin</dodavatel>
<ICO>41809823</ICO>
<predmet>Smútočný veniec</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>59.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684457</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800801071</faktura>
<datum>2012-01-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>platba za služby verejnosti v súlade so zákonom č. 68/2008 Z.z. </predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4528001274</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250034</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla VW PASSAT</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>213.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012024</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>energie, služby 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004278 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrina</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004417</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312021</faktura>
<datum>2012-03-01</datum>
<obstaravatel>SCMM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovacie služby  - stravovanie za mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1936.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120700029 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PATÁK s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36267031</ICO>
<predmet>spínacie hodiny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>44.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004418</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000091</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112120117 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>128.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004420</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000092</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000716</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>690.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250033</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Opel Vectra</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>437.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684452</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120227</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1336.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120228</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>300.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280003208</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA  Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>20520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684440</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101060</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>538.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120999</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>528.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2012</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na savovanie 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>2129.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684451</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121020</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>815.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121030</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>57.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103758</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>759.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120258</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>2794.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6130200001</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného polatku + DPH</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>35528.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Darina Godálová-Dafe,Trenčín</dodavatel>
<ICO>14047152</ICO>
<predmet>Oprava posilňovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110200384</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad Zvolen, Lieskovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného poplatku + DPH</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>383.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684329</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA-12-00184</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Grandcom</dodavatel>
<ICO>34493841</ICO>
<predmet>Materiál potrebný na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>646.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411012824</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie zodpovednosti za škodu</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>368000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683489</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120175</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitroringu médií</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130005</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Nosič platformy MOKYS</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>259245.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204301014 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>15487</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004458</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130004</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>2616.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115715738</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VVS , Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné vody na obd. 2/2012.</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>514.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112026633</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Doplatok za stravné listky.</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>7.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112009312</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>4107.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>782100480</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Piešťany</dodavatel>
<ICO>612031</ICO>
<predmet>Poplátok za odvoz KO a SO na  rok 2012.</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>2578.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1571/3</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EUROPLYN, s.r.o.,Malacky</dodavatel>
<ICO>35893885</ICO>
<predmet>Revízia RSP - VHÚ</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>858</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7357005713</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE , Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Zalohová platba za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-03-11</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212601555</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vod.spoločnosť, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>37.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212601639</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vod.spoločnosť, Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -VMPiešťany</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>67.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7150546417</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 02/2012.</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1101.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72240350302</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 02/2012.</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>804.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130006</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>994.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683749</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414720107 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>15537.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004409</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701961201</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Most pri Bratislave</dodavatel>
<ICO>304964</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100277612</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Tren.Teplice</dodavatel>
<ICO>312088</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>9.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400512</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP s r.o. Brodzany</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov vo VO a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>587.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112430/MLFZZZ-39/2012</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - Mercedes Benz Vito ev. č. 58 48157</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>127.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112431/MLFZZZ-50/2012</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Caravelle ev. č. 452 15 12</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1006.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206297</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>55.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120024/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Allimpex s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17312086</ICO>
<predmet>Nákup rebríka</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4160912 (StRŠLP-3/2012)</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS,š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4260912 (StRŠLP-4/2012)</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac február2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000781</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie VO február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>17562.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1026200184 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kocurany</dodavatel>
<ICO>648868</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>2350.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257938</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250031 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava defektu pneumatiky mot. vozidla MERCEDES BENZ G-270 .</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>18.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250032 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Škoda Fábia 1,4 VPZ 2-21822.</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>143.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112383 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla S-Fabia VPZ 51-196-35</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>142.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112391 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla S-Felícia VPZ 50-450-82</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>194.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112390 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla S-Fabia VPZ 52-565-83</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>165.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000484 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa za el. en. - VO - február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>63117.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP as OPP</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kúpon</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>374.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>264.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>81.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>48.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T Mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>Telekom služby</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>75.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204131</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky a sl. vajcia</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>78.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101202115</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Daňové právo s vysvetlivkami -  odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012062 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Matuška </dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovacie služby </predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>108.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-13 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV Lešť </dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>328</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/23-14 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ BB </dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1237.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112321 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd,výmena oleja VPZ 57-96515 </predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>796.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>52012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120051 VU 3030 Infra</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškod.odpadu 190809</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>261.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112337 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena filtra,diagnistika vozidla VPZ 58 86397</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>214.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>62012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121590_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>271.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112334 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd VPZ 57 96926</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>494.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>42012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120932_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>40.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200017/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Secret s.r.o. L.Mikuláš </dodavatel>
<ICO>45402868</ICO>
<predmet>Nákup periodík pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>49.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200018 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Secret s.r.o. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>45402868</ICO>
<predmet>Nákup Zbierky zákonov pre potreby Pú L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>28.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400312</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>MO SR, ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP Brodzany</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie-február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1187.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003010 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1502.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004404</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590198322 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Predaj PHM na tankovacie karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>496.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280003400</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>307.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450829 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemeného plynu na mesiac Marec 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>7539</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004163 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny na mesiac Marec 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5817.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670206140 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>372.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000095</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511007880 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>poistenie zodpovednosti za škodu</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>100.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004422</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120241 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol. s r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>školenie-práca vo výškach</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004424</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200222 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KORLEA INVEST, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36532045</ICO>
<predmet>elektrina</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1073.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004416</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590197764</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM do priamej spotreby za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>194.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001150</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684578</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000586404</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>146.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001151</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120176</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Oprava notebook</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001152</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012077</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Líška,Autoškola,Žilina</dodavatel>
<ICO>33357676</ICO>
<predmet>Školenie vodičov</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001153</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004164 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky na elektrinu VO na mesiac Marec 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>18117.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100381738-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-14</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>predplatné</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>343.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200223 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>KORLEA INVEST, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36532045</ICO>
<predmet>eletrina doplatok za 2/12</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>824.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004415</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12021 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOSERVIS, Brtáň Ján, Hermanovce nad Topľou</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Za opravu kotla K1 PGV 160 b.č. 27 vojenský objekt v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1997.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102421334-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>predplatné odbornej zahraničnej literatúry</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>1037.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000465 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb za mesiac Február 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-03-04</datumv>
<cena>9235.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000000812 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných vojenských priestorov za mesiac Február 2012  v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>5385.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85-1-0002792-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>FIT PLUS s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>predplatné časopisu Muscle and fitness</predmet>
<datumv>2011-11-28</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300000912 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Pavol Kurej, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútornýcch vojenských priestorov za mesiac Marec 2012 v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>7535.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8863210411</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Magnet Press, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>predplatné odborných časopisov</predmet>
<datumv>2011-11-23</datumv>
<cena>274.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002477 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták - VEĽKOSKLAD Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>266.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004421</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000093</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012023</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>ÚVA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský inštitút interných audítorov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31771602</ICO>
<predmet>Ročný členský príspevok za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>182.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201756</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>31.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101201757</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>63.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903773</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>336.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205260</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>ABC shop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43800050</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>65.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101202048</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>48.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110346695-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné Justičná revue 2012</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>112.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2110344273-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predpatné Zbierky zákonov 2012</predmet>
<datumv>2011-11-02</datumv>
<cena>112.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000778 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>22533.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620126336/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto, Mestský úrad Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>1715.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120006 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku tepelenej energie do obj. kasární Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>24178</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>GURMA s.r.o., Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>zálohová platba na poskytnuté energie do prenajatých priestorov b. č. 3 v obj. PK RK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Námestovo</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nákladov za poskyutnuté energie v prenajatých priestoroch</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>-112.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Námestovo</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za poskytnuté dodávky plynu</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>68.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Mesto Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nákladov za poskytnuté energie v prenajatých priestoroch b. č. 7 v obj. PK RK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>13090.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000586406 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>308.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011821</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120108275 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poplatok za Internet 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011823</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200194</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FITTICH Alarm, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>634743</ICO>
<predmet>Kontrola EZS a PTV.</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>177.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121051</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>496.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11213703</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS,a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné +stočné .</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>91.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121082</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>784.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002138</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>238.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Danela</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>10.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021211097</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Piešťany</dodavatel>
<ICO>612031</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>28792.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201932</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>1785.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201933</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>2302.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201965</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>324</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201966</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-pet s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky na osobnú hygienu</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1915.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100270 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pečivo pre VK</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>260.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903671 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>183.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/20120-1312000784 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyučtovanie el.energie VO za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>51879.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684516</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120262 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie kalov z kvap. odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1314</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>IDABI s.r.o. Sielnica</dodavatel>
<ICO>31572227</ICO>
<predmet>oprava podláh</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>5877.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684852</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10254 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>195.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120046 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina -VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>42.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Výroba antikor.konštr. na uchytenie lôpt</predmet>
<datumv>2012-03-11</datumv>
<cena>395</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105318212 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad život.prostredia Zvolen</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>polatok za znečisťovanie ovzdušia I. štvrťrok  </predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>106.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200844121</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Rišňovce</dodavatel>
<ICO>308404</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunalné odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 VÚ 4405 Nitra Alekšince v správe SAMaV BA - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>331.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11C 219/2010 - 172</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Marek  Gula, Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>3291.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128001656</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVAK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie do 30.1.-28.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>4684.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000584894 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za II/2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>133.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF1200064 USZV</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Kazimír Král Lučenec</dodavatel>
<ICO>14180723</ICO>
<predmet>Dynamokvapalina</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344504778</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nitra</dodavatel>
<ICO>308307</ICO>
<predmet>Zálohová platba za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  1Q (od 1.1.2012 do 31.3.2012 ) SAMaV BA-SPO Nitra ( Jelenecka ul., Novozámocka 5)</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>4504.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344507347</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nitra</dodavatel>
<ICO>308307</ICO>
<predmet>Zálohová platba za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1Q.  ( od 1.1.2012 do 31.3.2012 ) SAMaV BA-SPO Nitra ( ul. Razusová)</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>53.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4440103122 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SSE-Distribúcia a.s.</dodavatel>
<ICO>36442151</ICO>
<predmet>Zálohová platba za pripojovací poplatok-zvýšenie hodnoty hlavného ističa pre odberné miesto č.6318984 b.č.127 Vlčina</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>208.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112026273 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Le Chegue Dejeuner, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravovacie kupóny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>5764.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011802</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121658_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>157.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4440093123 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SSE-Distribúcia a.s.</dodavatel>
<ICO>36442151</ICO>
<predmet>Zálohová platba za pripojovací poplatok-zvýšenie hodnoty hlavného ističa pre odberné miesto č.6318985 b.č.1 Kosodrevina</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>208.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120964_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>41.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121489_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>57.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684891</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003920 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>450.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18C/125/2004-215</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Igor Steindl, Martin</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2011-07-12</datumv>
<cena>3777.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1312000779 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>43863.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14Co/389/2011-238</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Igor. Steindl, Martin</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>244.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7Sžso/2/2011</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Milan Roll, Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>188.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200193</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FITTICH Alarm, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>634743</ICO>
<predmet>Servisné práce.</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>95.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7Sžso/4/2011</faktura>
<datum>2012-01-26</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Bernard Medár, Humenné</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>246.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199832 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft. a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty od 1.2. - 29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>1686.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684483</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11Co 144/2011-443</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Milan Roll, Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>1012.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120021 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>621.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120046 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36276484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>515.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/9/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/10/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>141.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121278 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>29.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011824</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121310 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>18.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011825</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220041</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90033562</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALES, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových pozáručných opráv serv.spôsobom</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>11574.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121344 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>92.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011826</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000012384</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Dodávka spravodajského servisu  2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684072</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121277 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>72.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011827</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121311 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>111.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011828</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830011</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>13975.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121343 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011829</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830012</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>13974.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121276 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>22.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011830</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121342 AOS</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>22.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011831</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120047</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 809 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>642.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-19/2012</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>211.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-21/2012</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>2855.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 002 570</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012033</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>476</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830013</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>13974.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684077</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130007</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>1588.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0021412</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>GO+PTŽ vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>64080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>337 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Smolník</dodavatel>
<ICO>329576</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>59.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľká Ida</dodavatel>
<ICO>324868</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>813.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100082 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov SPO Malacky</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>3857.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100603112 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>OÚŽP Malacky</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Masarovič Štefan, Jablonové</dodavatel>
<ICO>33733937</ICO>
<predmet>Oprava vodovodného potrubia - Turecký Vrch, Kasárne pri obj.č. 129</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>982.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120669 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>313.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120433 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>792.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121318 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1202.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120529 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>941.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103107 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>683.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>175/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1044.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204230 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2565.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204229 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>738.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204228 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2053</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120773 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>60.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103550 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>140.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>441200180 (StRŠLP-5/2012)</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Letisko M.R.Štefánika Bratislava</dodavatel>
<ICO>35884916</ICO>
<predmet>Vyhotovenie povolenia ku vstupu do priestorov letiska Bratislava.</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>15.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112448</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena gufier prevodovky + výmena prevodového oleja</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>225.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112443</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava elektroinštalácie</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>144.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Krajský súd TN</dodavatel>
<ICO>35629665</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie prevádzkových nákladov na vypožičané priestory pre VVP</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>3060.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120211/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>NEMOCNICA SV. MICHALA, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>2.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>133/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie za IV.štvrťrok</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>744.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>134/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Marian MRAZ, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie za IV.štvrťrok</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>42.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120873</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>772.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing. Meravá Mária, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>111.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Svetlá nad Rampami,BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>136.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713082</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>58.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713066</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>234.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Krajské centrum voľného času,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>285.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202297</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1104.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000428</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>272.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>132/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Rada RZ 7.ZŠ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>101.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202560</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>955.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012114249</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>282.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>131/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Bc.Anton Šepták-TONAS</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>253</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120207</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Stavomontáže, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>31651305</ICO>
<predmet>Odborné školenie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>128/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing.Vladimír Chlebec, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>176.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126/PTOe-11 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SZŠ, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>222.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/PTOe-11</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Folk. združenie STODOLA,M.Lehota</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>252.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Trenč.osvetové stredisko,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPOTN</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>5.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-1 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ekostav Alfa SK, a.s. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>814.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>PINTAS s.r.o. N.Mesto nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>394.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Občianske združenie HUGO Pruské</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>455.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005221 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie </predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>169.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005220 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el.energie </predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>2718.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing. Ján Malast-STAMAT Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>348.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>JUST s.r.o.,Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>58.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>BANESCO,s.r.o.,B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>10.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112499 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>auto rotos bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava sťahovania okna </predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>166.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing.Renáta Šimoníková,Lieskovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>7.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105684562 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>UPSVaR</dodavatel>
<ICO>37961225</ICO>
<predmet>ZŤP</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>2715</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing. Meravá Mária</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-24</datumv>
<cena>111.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>DaFin s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>122.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1311005222 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el.energie 1.2.2011-31.12.2011-maloodber</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>32065.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Trenč.osvetové stredisko,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>4.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing.Vladimír Chlebec, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>278.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>KROS a.s.,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>141.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>KROS a.s.,Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>141.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>DaFin s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>308</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>6.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/PTOe SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Slov.rybársky zväz, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>208.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Gymnázium Ľ.Štúra,Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>204.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing. Meravá Mária, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>111.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Ing.Vladimír Chlebec, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>142.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>373.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103411311 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie,s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>5624.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7451000568 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby plynu</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>617.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-5 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka vody </predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>173.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-4 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>799.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-3 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>477.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-2 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Gastroplus, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka el.energie</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>769.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120051 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava SKV v budove č.4 Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>144.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12800079 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Vlára-Váh, s.r.o. Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku, vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>3895.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120143/MLFZZZ-66/2012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>118.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5010000333 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia </predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>158</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Slov.rybársky zväz, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>76.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Slov.rybársky zväz, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>5.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120983/MLFZZZ-67/2012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso </predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Biohem,s.r.o., Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>31442617</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>386.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670205835/MLFZZZ-68/2012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>66.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36330035 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Racio education Slovakia, s.r.o. Prievidza</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Marian MRAZ, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>28.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Občianske združenie T-VIA Tr.Stankovce</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>138.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201200064 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>PVC obaly</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>14.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004425</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000101</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410212 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie,s.r.o Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV  </predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>38676.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450854 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>3382</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450798 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>666</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450804 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>6074</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903904/MLFZZZ-69/2012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>482.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450782 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>8541</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450842 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201989/MLFZZZ-70/2012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>738.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004173 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>3795.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004172 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>48029.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/016 SPOTN</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Gabriel Štrbík-Elektroservis</dodavatel>
<ICO>30726344</ICO>
<predmet>OP a OS bleskozvodov </predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>739.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120026S VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>JM-KREATIV s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>36634450</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>2013.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280179 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Mobile, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné a služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>484.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220218341 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>512.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220217193 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1170.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120324017 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné a služby</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>42.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220218808 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>466.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590200949 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>5494.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012024</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>WGP-čistiace systémy, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36409537</ICO>
<predmet>krt-VT hadica </predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>159</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203502433 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>7838</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7418666681 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>7753.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101025243</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>AQUAMONT, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31105696</ICO>
<predmet>2 ks U-spojky - havárie voda ŠIanec</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>120.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/24 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>LAWEX, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36037800</ICO>
<predmet>Kuchynské potreby</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>30.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120331 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>248.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294005042 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>554.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000147 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>NAYa.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>Kuchynské potreby</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>34.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>017/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ stavebná, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37922467</ICO>
<predmet>Prenájom plaveckého bazéna</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní na tréning</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sirka&Miza, Žilina</dodavatel>
<ICO>30202094</ICO>
<predmet>Regenerácia</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sirka&Miza, Žilina</dodavatel>
<ICO>30202094</ICO>
<predmet>Regenerácia</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109568032 AOS</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elekltrina 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>10031</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011839</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387032 AOS</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 3/2012 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>968</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011841</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2313200029</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Svidník</dodavatel>
<ICO>331023</ICO>
<predmet>Poplatok za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady.</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>167.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201202076</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Službyt,s.r.o. Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Dodávka tepla za 02/2012.</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>2520.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/ 2012 - 5105684538 VÚ 1049 Sereď</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka MERCEDES BENZ 270 CDI, ev.č. 5347337</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>302.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003129/ 13.03.2012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002104 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEZIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121189</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>239.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04032012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Urban Ľubomír,  Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>14270897</ICO>
<predmet>oprava chladiaceho zariadenia - spojené s budovou</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>105.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011842</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120201019 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>11.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>240</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>435</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102439</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>177469</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Druhy žalôb, naliehavý právny záujem, preklúzia a premlčanie</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OcU-305/2012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>obec Voderady</dodavatel>
<ICO>313181</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>398.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000232-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Aktuálne problémy Zákonníka práce</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000234-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane utajovaných skutočností</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000235-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Finančná kontrola</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>270312 AOS</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31821979</ICO>
<predmet>účasť na vedeckej konferencii</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011834</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000236-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Úradné dokumenty v praxi</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-1312000486</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku elektrickej energie za mesiac 2/2012 - VO</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>11041.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>022012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ORAVEC s.r.o., Rtovce 10, 956 03</dodavatel>
<ICO>45973113</ICO>
<predmet>Oprava poruchy na rozvode pitnej vody pred b.č. 30 - TO - havária</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>2688.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212202136</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>197.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512100207</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v celoslovenskom denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>22.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120287</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>202.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000585571</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Výplatné-úver UNS</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/22</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR Stredisko prevádzky objektov Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka el.energie</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1043.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/21</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR Stredisko prevádzky objektov Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1252.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092083</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>7.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120243 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BVH spol. s r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>revízia zabezpečovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004426</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11827/04498</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>32.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11716/04498</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>439.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120015</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>55.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104032</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>632.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121120</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>456.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tesco</dodavatel>
<ICO>31321828</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>5.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012201639_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>431.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103711_VÚ 1102  Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>338.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684965</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001655</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚIA (SAMaV Košice)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1125.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683324</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220212732</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV  Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Dodávka vody</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>47.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220504854 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>136.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220212529 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>52.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220504737</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a odvádzanie zrážkovej vody</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>566.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22021557 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220212528 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>76.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590200816 USZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>1559.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220212527 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>42.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450800 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ELBAT, Ing. Tibor BULIK, Drnava</dodavatel>
<ICO>32998481</ICO>
<predmet>Oprava regulačného systému el. energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1158</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512100200 USZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Preddavok za inzerciu -AVIZO</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>11.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Oprava interiérového vybavenia</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>328.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120500 USZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>JF spol.s.r.o. Detva</dodavatel>
<ICO>36620009</ICO>
<predmet>Základný kurz obsluhy EC</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>384</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5000061202</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Brzotín</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>4743.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004167</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5290.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683767</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250035</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla VW Passat</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>91.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003257</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712002326 AOS</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny-mlynské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>3000.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011854</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450860 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004183</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5626.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450801 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120091 USZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MAKOMA spol.s.r.o. Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>31636403</ICO>
<predmet>Plyny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>790.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120235 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS</dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava kotla</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>225.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012163-OÚ		</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>896918</ICO>
<predmet>Medzinárodná konferencia "Vykurovanie 2012"</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120234 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Styk - SERVIS</dodavatel>
<ICO>14156831</ICO>
<predmet>oprava kotla</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>420.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1331010 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>poplatok za znečistenie obzdušia</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>130.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000200 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>2106.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06032012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚFZ</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO BA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>Seminár - dlhodobý majetok</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>177</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17042012</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚFZ</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO BA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>Seminár - cestovné náhrady</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>177</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000202 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-02-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>330.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004182</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Nepretržitá dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>573.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125018 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>4608.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115712986</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>4496.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125023 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1382.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000201 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné </predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>447.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200352  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7451000569 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>14198.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670205859 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>344.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230002086  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>316.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230001958  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>283.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103109 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120256 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001951 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>184.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001950 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>23.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230002188  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>105.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103712 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho§Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>805.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120648</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>4533.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012901486</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>228.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260021864</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra  ÚVS Razusová  </predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>50.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100483</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>57.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204901</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky a sl. vajcia</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>139.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104000</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso a syr</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>171.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000584673 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za február 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>76.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202814753 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky  za mobilné telefóny od 15.2-14.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>94.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100002022 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA Košice</dodavatel>
<ICO>31652573</ICO>
<predmet>Nákup faxov - 2 ks</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120074 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>133.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202325 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DATACOM Košice</dodavatel>
<ICO>36212466</ICO>
<predmet>Nákup HP Laser Jet  a USB na LPT</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>477.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120073 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>33.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004176 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>56639.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004175 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1475.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100105 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>38436.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>7.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002122 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>2764.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125022 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>7676.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>RYSY EAST s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36493902</ICO>
<predmet>Lezecký materiál</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>472.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>298120</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>PETRO spol s.r.o.</dodavatel>
<ICO>10736751</ICO>
<predmet>Vodné čerpadlo Š776-13 na TO-5</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>34.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1032012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mária CHILOVÁ</dodavatel>
<ICO>33301191</ICO>
<predmet>Menovky šité na poľný odev a pilotnú kombinézu.</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT a.s.</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>Servis auta</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>280.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>MO SR</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PH na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>572.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200229</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>574.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903776</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>634.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121120</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>247.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121107</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>67.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201001605 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>13.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004427</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000100</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121139</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>569.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120267</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>788.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120268</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>2020.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125200304</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>CWS-boco Slovensko, s.r.o., pob. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31411045</ICO>
<predmet>hygienické potreby -papierové uteráky a konc. mydlovej peny</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>67.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110143-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>zabezpečenie plaveckého bazénu</predmet>
<datumv>2011-11-30</datumv>
<cena>335</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120082</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky palubných has.fliaš</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>7212</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012-RVP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter  MIŠANKO </dodavatel>
<ICO>912359</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi </predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>391.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012-RVP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Vojtech   MACKO </dodavatel>
<ICO>912115</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi </predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>406.372</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513124169 USZV</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>rozúčtovanie nákladov na teplo za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>2673.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11100029-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>2571 s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36643254</ICO>
<predmet>Priestory na telesnú prípravu PrV</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011/046-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Rege centrum s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36646857</ICO>
<predmet>Priestory za telesnú prípravu PrV</predmet>
<datumv>2011-12-02</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110200214-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba a nákup cien</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>229</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01-121/2011</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Fresh club Zvolen</dodavatel>
<ICO>35981105</ICO>
<predmet>Priestory na vykonávanie TP PrV</predmet>
<datumv>2011-12-09</datumv>
<cena>1525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00198</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>195.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201860</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-11</datumv>
<cena>797.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00199</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>359.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121014</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>187.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011186-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Športcentrum Ekoma Zvolen</dodavatel>
<ICO>45426376</ICO>
<predmet>Poskytnutie priestorov pre TP PrV</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>346</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001949</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>102.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8322001953</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>144.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00201</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>108.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20110162-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Complex international Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie priestorov na TP PrV</predmet>
<datumv>2011-12-12</datumv>
<cena>368.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>971392011 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Lešták, Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - garážový dvor Sielnica"</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>1253</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258217</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97132122012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Irena Kominková, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>454</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258219</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 001 787 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za mesiac Marec 2012 pre zamestnancov SPO Trebišov a SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>3097.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121097</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>392.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>062012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Matej Hautsch Huncovce</dodavatel>
<ICO>17115965</ICO>
<predmet>Havária-oprava kotla Poprad MS Kvetnica</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685195</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>141.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>Komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>2292.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000463 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektriny VO za mesiac Február 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-04</datumv>
<cena>9643.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115721136 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné za objekt ČOV Nižná Šebastová</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>38.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>182012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Capitulum Poprad</dodavatel>
<ICO>36476684</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4001200214 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trebišov</dodavatel>
<ICO>331996</ICO>
<predmet>Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu za 1. štvrťrok 2012 - SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>829.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000464 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elekt.energie</predmet>
<datumv>2012-03-04</datumv>
<cena>51668.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684847</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6712170009 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Spotreba vody Moldava</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>23.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684717</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>146662012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľká Ida</dodavatel>
<ICO>324868</ICO>
<predmet>Komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>3420.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684714</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6712170008 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie Moldava</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>314.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12008 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>36496057</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120001 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Marek Benedik, Práce vo výškach VŠEHO CHUŤ, Košice</dodavatel>
<ICO>43573681</ICO>
<predmet>Vyčistenie upchatých žľabov a zvodov odvodu dažďovej vody b.č.1 v objekte kasárni kpt. Nálepku Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>668.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>38.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001291 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>3445.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29112 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>209.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684474</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28912 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684473</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124007</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM spol. s.r.o Mikulášov sad 241 946 34 Bátorové Kosihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>Servis vojenského motorového vozidla MULTIKAR FUMO , ev. č. 56-36475</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>708.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115713986</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>3008.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683781</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450833 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2167</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450826 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>8480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670206381/MLFZZZ-72/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>129.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0601912</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Zobola Jozef-GARANT, Rožňava</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>495.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Smolník</dodavatel>
<ICO>329576</ICO>
<predmet>Komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>15.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670206380/MLFZZZ-73/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>vajíčka M</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>21.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0601812</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Zobola Jozef-GARANT, Rožňava</dodavatel>
<ICO>30266947</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>577.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12019532/MLFZZZ-74/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>85.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2210220041 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ľubovec</dodavatel>
<ICO>327395</ICO>
<predmet>Komunálny odpad </predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Budúcnosť, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36835277</ICO>
<predmet>VA-CR-vybudovanie bzpečnostných prístreškov</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>4482</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000282 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>20707.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112437/MLFZZZ-25/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Octávia 1,9 TDI ev. č. 58 30248</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>298.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450825</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA(SEMaI Bratislava)</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2014</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>Komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>2292.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004166 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>53731.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta, Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>410365</ICO>
<predmet>Zimná údržba ciest</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>19.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684526</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112455/MLFZZZ-51/2012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Octávia A 1,8 V Turbo ev. č. 61 20366</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>1488.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004165 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>9724.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001133 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>2103.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412202944 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>154.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683378</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000466</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie - zúčtovanie 02/12</predmet>
<datumv>2012-03-04</datumv>
<cena>3902.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684524</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>31679692</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>6470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412202945 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>303.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683377</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412202942 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>218.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>GASTEST-KONŠTRUKTA, Ing. Ladislav KENDE, Košice</dodavatel>
<ICO>10688323</ICO>
<predmet>Oprava kotla K-4 formou výmeny</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>16644</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412202943 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>73.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683380</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120010 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem Veľký Šariš</dodavatel>
<ICO>10671871</ICO>
<predmet>Oprava podzemného parovodu</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1589.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000777</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie-zúčtovanie 02/12</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>897.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115711147 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>658.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401144393 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>1.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7810006545 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová faktúra za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>8480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120143 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>16.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>465052738 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava výťahov  - výmena modulu riadenia</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>938.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121037_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>106.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115622731 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>517.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121755_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>273.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94112 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>691135</ICO>
<predmet>Poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>5.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530205098_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>86.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Eltra-Elmat Prešov</dodavatel>
<ICO>36455253</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektu</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>339.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204663_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>96.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204539_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>82.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530205113_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>32.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685181</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120077 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Abas Cit Bratislava</dodavatel>
<ICO>35801425</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>4727.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684711</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012/0 SPO PO</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>3375.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2007/12-VvzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Divadlo J.G.T. Zvolen</dodavatel>
<ICO>35989572</ICO>
<predmet>divadelné predstavenie ku dňu vzniku SR</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0212012</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Dug R.Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>13784.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>IX. ZŠ Zvolen</dodavatel>
<ICO>37831232</ICO>
<predmet>priestory na Memoriál plk. ThLic. M. Štanga</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>234.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021427-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4211002224-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Inštit. vzdelavánia VL Košice</dodavatel>
<ICO>493546</ICO>
<predmet>Školenie Zdravie a ochrana zvierat</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>47.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120022-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. M. Šutara, Žilina</dodavatel>
<ICO>44078153</ICO>
<predmet>Seminár Vodný zákon a jeho aplikácia v praxi</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov Správa kat. Sabinov</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Identifikácie parciel v k.ú. Bajerovce, Blažov, Krásna Lúka, Poloma, Tichý Potok</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>2728</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000237-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Zbierky zákonov 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201421334-VVzS/OPP</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zahraničných časopisov za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>59.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská  akadémia manažmentu Bratislava</dodavatel>
<ICO>30867525</ICO>
<predmet>Poplatok za publikovanie príspevku</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011844</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>506010 AOS</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FŠT TU  A.Dubčeka  Trenčín</dodavatel>
<ICO>31118259</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok na konferenciu</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011843</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice</dodavatel>
<ICO>35547634</ICO>
<predmet>Zimná údržba komunikácií v objektoch Biela Hora a Poruba pod Vihorlatom v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>148.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112441</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>STK a emisná kontrola</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>85.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41502276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného DÚVaP 2012</predmet>
<datumv>2012-03-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111337 AOS</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka VIE-BRU-VIE</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011862</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000824</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>528.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121158</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>920.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0172727901</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>2896.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257916</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120354</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Energotel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35785217</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>44403.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257918</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002886</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092085</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5797</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257919</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250038 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-03-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie motorového vozidla Octávia VPZ 60-36900.</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000583997</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>145.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257778</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002607 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre príslušníkov VÚ 1606 Nováky.</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4736176888</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>1752.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257865</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030009</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MSS, Prešov</dodavatel>
<ICO>36699276</ICO>
<predmet>Preplatenie bazéna</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8736176891</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>14045</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257866</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5736176894</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>3493.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257867</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9736176900</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>19725.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257868</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7736176634</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>9381.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257869</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002891</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000586481</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>1847.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257779</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003047</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250004</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>STK a ekologická kontrola vozidla škoda Octávia</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>81.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199831</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>953.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111120181 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2011-12-10</datumv>
<cena>31.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112247 </faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>2217.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002289</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>210.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120807</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vu-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1381.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200051 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>107.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250017</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla LADA Samara</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>29.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1564822440</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba,Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>87.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002289</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>185.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002414 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Ryby</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>264.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35590312</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>240.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000586509</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>1963.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257780</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112378 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena výfuku</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>402.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112376</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena ložísk</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>479.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1735522440</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba, Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>57.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120167 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>207.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112498</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>671.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120370</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN-M,Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>133.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100488 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>336324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>166.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120371</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELAN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>239.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000587050</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>6412.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257781</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112010160 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>11.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012900612 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>336008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>376.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100474 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>336324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>93.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000586511</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>4494.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257939</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112010428 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>30.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12007988 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina  </predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>63.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120268 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>388.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590200809</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt v mesiaci február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>166.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100725 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>336324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>147.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311134</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>93.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312008</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>184.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112010639 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>55.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125017</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>M-Šport, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31416608</ICO>
<predmet>Permanentky</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4112005761</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35795662</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257940</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120017 SPO MA</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>D+K Alarm s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36459411</ICO>
<predmet>VÚ 1201 Kuchyňa  oprava EPS-H</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>987.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012901205 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>336008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>205.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125061</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>M-Šport, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Permanentky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>66276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257941</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012012 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Oprava riadiacej jednotky sledovania výšky hladiny v PU a oprava zabezpečovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>557.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200230 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>84.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120429 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>568.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101269 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>117.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112020193 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>31.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120598 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>203.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101273 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>152.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1235000057 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002562 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>4560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200334 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>114.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120690 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany </obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso </predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>64.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101718 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny </predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>222.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112020444 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>26.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012902237 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>728.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310120078</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MEDCENTRUM, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36418081</ICO>
<predmet>Periodicka zdravotná prehliadka zam.žel.vlečky Sklené</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>98.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684790</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2012</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ADVENT-Dáša Pálešová</dodavatel>
<ICO>41809823</ICO>
<predmet>Nákup smutočného venca</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>16.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685174</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101728 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>27.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003515 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230207062</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>685.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200448 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>175.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120788 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>242.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101812 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>16.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112020715 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>22.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200389 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>84.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200589 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>201.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120981 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>383.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105806812 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Ovodný úrad životného prostredia v Humennom</dodavatel>
<ICO>37937944</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovania ovzdušia v roku 2011 - I.Q.2012 - VVP Kamenica nad Cirochou v správe SkPO Michalovce.  </predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>52.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102315 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>153.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102300 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>14.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102299 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>114.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12019057 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>145.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903814 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>382.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637 014 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK  Bratislava </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>518.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000001 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>obec Jatov</dodavatel>
<ICO>3089</ICO>
<predmet>daň za psa </predmet>
<datumv>2012-02-26</datumv>
<cena>3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701 961 202 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>obec Most pri Bratislave </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>daň za psa </predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637 014 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK  Bratislava </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>601.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39v/2007 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Peter Orbán </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>znalecký posudok </predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>258.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 211 002 049 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK  Bratislava </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637 014 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK  Bratislava </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>601.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/HH/2012 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>Jama Gastro s.r.o. Hotel Husárik, Čadca </dodavatel>
<ICO>35819740</ICO>
<predmet>ubytovanie počas SC </predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>295.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105685264 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 MT </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravenky </predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>145.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>4374.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>510.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>718160 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>RED+servis LOW BOY</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>338.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121152 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>470.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121395 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>14.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011865</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121432 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>109.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011866</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121396 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>67.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011867</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121415 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>66.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011868</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121460 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>99.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011869</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121414 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011870</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020196207 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom za fľaše na technické plyny - 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011872</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121459 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011871</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202579661 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>TKP 8.2.2012-7.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>267.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004428</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120082 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody 2/2012</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011651</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125025SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>7532.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12T152</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Ondruš,Servis NAREX</dodavatel>
<ICO>30604877</ICO>
<predmet>Oprava strojov - malej mechanizácie</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>150.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120236</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>Stavomontaže Žilina a.s.</dodavatel>
<ICO>31643841</ICO>
<predmet>Školenie zváračov z BOZ a PO</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124377 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>313.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102636 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>326.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100120 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>21779.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100121 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>odborné prehliadky plynových horákov</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>970.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120150 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodávku elektrickej energie do prenajatých priestorov b. č. 7 - obj. PK RK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>1296.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120876 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>52.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250041 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava SMV Lada Samara </predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>213.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620127348 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad I.pol.zamestnanci</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>4594.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011873</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120074 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚVN SNP - fakultná nemocnica, Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zálohové platby za dodávky energií do prenajatých priestorov - b. č. 20</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>407.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>294 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>225.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>250 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>85.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903670 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>284.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120042 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina -VK</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>74.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10222 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230205628 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny - VK</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>196.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/000334 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>DUKE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>13.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206065 USZV</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>175.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov-Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>91.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001141</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>787.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001362</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>576.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00696</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>163.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002431</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>475.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120718</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky,autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>373.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120719</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>908.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684909</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120743</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684910</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120765</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>405</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120766</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>582</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120777</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>226.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684913</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120790</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>286.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120819</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>577.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120820</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>572</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120821</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky,autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>332.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120822</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>448.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>500120236 VÚ 4977 ZTII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KOBIT-SK, s.r.o. Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>31641440</ICO>
<predmet>ND na KM-T1850UZ</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>512.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120823</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>229.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120839</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>590.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>500120237 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KOBIT-SK,s.r.o Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>31641440</ICO>
<predmet>ND na KM-T-1850UZ</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1139.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Sukopčák a Dedera ELEKTRO, Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>akumulátor, lampa, spínač</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>52.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004436</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012231 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BYTSERVIS-UM s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>stav.-ubyt.materiál</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>59.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004434</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24120085 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>norma DIN EN 1522</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>42.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004432</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01032012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Masaryk - Moneta Praga, Košice</dodavatel>
<ICO>35233150</ICO>
<predmet>výroba  insígnií DOCTOR HONORIS CAUSA</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011874</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120700037 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PATÁK s.r.o., Senica</dodavatel>
<ICO>36267031</ICO>
<predmet>súmrakový snímač</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>31.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004433</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000108</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>M COLOR s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44189630</ICO>
<predmet>omietka, lepidlo</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>22.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011875</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1652622440</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>76.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202562</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>668.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>250</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>60.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121095</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>786.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202765</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>2018.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003458    SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>4243.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003436/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5892012</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>LUBINA</dodavatel>
<ICO>311731</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>2.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120058252</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Senica</dodavatel>
<ICO>309974</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>61.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6021201177</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Plav.ŠTVRTOK</dodavatel>
<ICO>305048</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>27.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812001114 AOS</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Dobropis-potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>49.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011854</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199835</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>266.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120050</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>Materiál potrebný na zab. pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120052</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac marec (1.-15.3.2012)</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>10664.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8455311</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Božena BARTLOVÁ</dodavatel>
<ICO>445128728</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v kú Malacky Bažantica</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>897</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8455311</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Eva Václavová</dodavatel>
<ICO>395423760</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v kú Malacky Bažantica</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>448.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2012</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240016</ICO>
<predmet>Tech. a emisná kontr. tech. KS</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120034</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenia</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>3060</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>MV-STK</dodavatel>
<ICO>35240016</ICO>
<predmet>Technická kontrola techniky KS</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>244 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SSTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>17328373</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004465</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102301</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>392.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102563</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>893.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121117</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>332</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202153</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>98.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000587613</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>277.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258110</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003456</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120613</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Triumf, Martin</dodavatel>
<ICO>36384933</ICO>
<predmet>Nákup klincov do klincovačky</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>984.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685490</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1736165854</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>49.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258104</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202279941</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1317.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258105</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202279942</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>684.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258106</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202279943</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby -MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>195.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258107</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003466</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280410</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258108</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003467</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280891</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>7828.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258109</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003468</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120999-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský metrologický ústav, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30810701</ICO>
<predmet>Kurz: Metrológia v štruktúre hospodárskej organizácie</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121088 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>Fejes Ottó a syn, Mäso a mäsové výrobky, Blatná na Ostrove</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1592.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120338 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>628.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202102/MLFZZZ-77/2012</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>188.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105685019 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava prepínača svetiel VPZ 53-21937</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>56.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>222012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685019</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5039012012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ VO Valačkovce, Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Miestný polatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2012 - objekt v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>1733.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012005 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup OOP pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>2205.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685418</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5039022012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ VO Valaškovce, Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za vývoz separovaného odpadu za rok 2012 objekt v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup vankúšov a paplónov</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1655.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12048</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>91.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007387132 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nákup mobilných telefónov</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1204.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684943</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200252</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>448.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tonerprint-M.Žitva Banská Štiavnica</dodavatel>
<ICO>34543376</ICO>
<predmet> Dodávka tonerov</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1513.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684938</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0009 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTROSTAVING s.r.o. Pliešovce</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>866.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685416</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102326612 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1414</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230207406 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>353.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685417</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250006</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, s r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Bežná oprava techniky</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>195.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308455572 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza</dodavatel>
<ICO>37916289</ICO>
<predmet>Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>5430</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>981202 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>651001</ICO>
<predmet>Daň za psov</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>19.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120052 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111263 AOS</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka Paríž - ZPC</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011884</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001540 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné listky</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10277 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky - VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>98.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685216</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101175</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>431.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202205</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>79.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202216</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>1675.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202217</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>529.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202222</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>86.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202223</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202224</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>536.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121181</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>374.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202607 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>3936</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202359 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>295.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120259</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidacia odpadov, popola z kotolní / SPO NR / Alekšince,Koliňany</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>719.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001944 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>240.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120283 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>929.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003438/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685018</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001943 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>57.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120330 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>41.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201151 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Distribúcia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>fakturácia za prenájom transformátora</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>193.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003446/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685026</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121016 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, Mäso a mäsové výrobky, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>132.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200120345 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>Spo Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mest. bytový podnik,N.Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>zálohová platba za odber plynu a el. energie do budovy č. 21 a 24</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1390.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003449/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120299 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod, Hlohovec</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212004157</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2694.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211250412 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KOMTERM, Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV do budovy VePS a VSVaP TN</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>22839.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003451/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212002760</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>49285.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120944 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, Mäso a mäsové výrobky, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>154.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000485 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>43945.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003452/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685033</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211054205</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ADR-školenia a konzultácie,s.r.o, Miletičova 1,BA</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120898 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, Mäso a mäsové výrobky, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>328.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SES L. Mikuláš P.O.Box 62,031 01,L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>školenie-Bezpečnosť práce na el. zariadeniach</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001639 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>215.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034105 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>565.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003459/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112174</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>114.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112305</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>127.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712033994 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>262.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003464/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5024</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia VÚ Viničné</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>10260.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001638 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112353</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>337.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112406</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Škoda Octavia 1,6</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>207.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5021</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia VÚ Slovenský Grob</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>4397.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102217 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1042.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112473</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>502.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120971 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn, Mäso a mäsové výrobky, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>268.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712033992 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>69.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003464/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5019</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>178687793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia pre VÚ Viničné</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>7235.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712033993 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1028.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003469/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001916 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1271.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034737 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>195.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003479/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112400</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4,</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>509.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103510 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1053</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3360912</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258185</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034032 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>8.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003484/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202213 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1565.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034029 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>163.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003487/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111257 AOS</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka Baku-VIE účastník kurzu ISOC 8</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>493</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011892</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202360 VU 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VU 1046 Nitra	</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>4495.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111258 AOS</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka Pogorica-VIE-účastník kurzu ISOC 8</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>254</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011893</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034030 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>500.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003490/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700027768</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258187</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003544</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111259 AOS</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka Kišinev-VIE účastník kurzu ISOC 8 </predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>338</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011894</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034033 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>195.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003492/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111260 AOS</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka Tbilisi-VIE účastník kurzu ISOC8</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>774</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011895</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034202 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1852.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003495/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091742</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034201 SPO TN</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>3393.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003511/190312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685076</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepla</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>-4024.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112112002</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>618.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112112003</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>9123.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621200799 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>dodávka plynu</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>12968.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112112004</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1545.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112113074</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>123.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33020 USZV</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Haško-Palivá Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>10917942</ICO>
<predmet>dodávka uhlia</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1145.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200434091</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KR PZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>22.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120746</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovú dopravu</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684907</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120756</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovú dopravu</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>59.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>5370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001242</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Sered</dodavatel>
<ICO>306169</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>12081.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210001131</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Kuchyňa</dodavatel>
<ICO>304875</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>16872.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1028205077</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Piešťany</dodavatel>
<ICO>61203</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>290.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6021200759</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Voderady</dodavatel>
<ICO>313181</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>429.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120114697</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>79536.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002023</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>2374.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120286</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>4298.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112113412</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>80.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000198</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Spotreba el.energie</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>38117.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>10126.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1183.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100123</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Uprat.vnútorných priest.dop.hyg.mat.,údrž.a čist.bezp.rohoží</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>37564.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100061791</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>3019.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112114296</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>45912.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120200088 AOS</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum KÓDEXPRESS  za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>12.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011897</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121116 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>1221.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670206589 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>633.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230002322  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>320.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121466 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny-sterelizovaná zmes</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>248.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011886</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0012 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Flowers Diana, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36404209</ICO>
<predmet>vence so stuhami - výročie oslobodenia mesta, Deň víťazstva</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>198.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011898</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121461 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Frape catering s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>44178450</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011885</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121486 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>64.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011887</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100518</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>48.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/33/2012 (637014)</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>72.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121522 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>41.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011888</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121805</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>288.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121485 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>65.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011889</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121523 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>79.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011890</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121521 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011891</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/8/12</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 - VK, M. Rázusa, TN</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov OJP Trenčín JI Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis,Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>nákup AKB do mot.vozidla SUPERB -68</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>116</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011863</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR elektroservis,Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>oprava Š-SUPERB -68</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011860</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030482 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>reléový modul</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>22.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004430</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000103</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120097 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.E.Ondrášková-EDOS PEM Bratislava</dodavatel>
<ICO>40578909</ICO>
<predmet>Vzdelávacie služby-seminár</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15801993 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>The Stationery Office LTS Norwich</dodavatel>
<ICO>662774703</ICO>
<predmet>medzinárodné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>316.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004431</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00732</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1113200337</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov,spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>151.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111201034</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat Slov,s.r.o</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>271.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012068 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Francisty, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32000057</ICO>
<predmet>Vyčistenie kanalizačného potrubia</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200458255 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>386.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712034024 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>361.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>1887.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>148.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/EL/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Elekromont Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31062989</ICO>
<predmet>Oprava osvetlenia odstavnej plochy</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>927.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21202772 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Papera, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>6082182</ICO>
<predmet>Hygienické potreby</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>268.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210679 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Prenájom kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>152.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210678 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>22.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210677 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>13.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00006252/410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>858</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120018</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 1.2-10.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>4301.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120022</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 11.2.-20.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>3615.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120027</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 21.2.-29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>3484.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120031</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za objednanú stravu pre PrV 65% pre zamestancov 55% z ceny stravy od 1.2.-29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>8090.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220120047</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>obnovovacie školenie bezpečnostného poradcu ADR</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125058</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>287.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125062</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>219.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120255 VU 3030 Infra</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškod.odpadu 190809</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>260.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112123964 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>125.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004442</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000112</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120032 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>66.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004441</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120033 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>80.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004440</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000110</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007389922 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763569</ICO>
<predmet>SIM karty</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>0.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004452</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250049 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava zadného obloženia, zadných brzdových valčekov, oprava výfuku, manžiet prednej poloosi  oprava čidla spínača ventilátora, interiérového osvetlenia, centrálneho zamykania</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>375.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250050 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>vykonanie servisnej prehliadky, Emisnej kontroly a STK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>320</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121085_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>32.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121824_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>116.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012201714_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>280.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685555</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00006252/410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2574</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00006252/410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2574</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>školenie a streľby zo zbrane 12,7 mm NSV</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1999.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250036 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>48.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1087742 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>192.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250040 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>1020.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ELOP, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33763283</ICO>
<predmet>Oprava KVZ</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>strelecké skúšky 155 mm munície</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>11744.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42012053 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom plaveckých dráh</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÝVOJ Martin, a.s., Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36381829</ICO>
<predmet>skúšky streleckej odolnosti</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>2428.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250043 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV a servisná prehliadka (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>597.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kašiar</dodavatel>
<ICO>32287461</ICO>
<predmet>Občerstvenie pri príležistoi MDŽ</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>107.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VU 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ŠKST, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>31826415</ICO>
<predmet>zabezpečenie spoločných majstrovstiev PS aSVaP v stolnom tenise</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010112 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Dom Šport, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35774282</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>43.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>CA Palma s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36438847</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>224.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120430-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Klemo, spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Drevené pečiatky</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>192.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700171201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Štefanov nad Oravou</dodavatel>
<ICO>314889</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>43.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258475</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>932012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kordíky</dodavatel>
<ICO>313530</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>28.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258476</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Močiar</dodavatel>
<ICO>320871</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>285.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258477</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120272</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za mesiac I/2012 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>80.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684669</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120284</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT Mini-M za mesiac I/2012 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5026</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup tovaru - uhlie hnedé - kocka </predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>2408.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112528</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. automobilu 50-45068</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>118.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120285</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT Mini-M za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684665</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120286</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT Mini-M za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684663</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120040</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>180.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812001880 SPO RK</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>vodné, stočné - garážový dvor a odvedenie  dažďových vôd z obj. kasární Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>2049.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120051</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>Materiál pre potreby prac. ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>453.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120041</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>99.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120042</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1658.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120287</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT Mini-M za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>71.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91110156</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>WRX Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35780461</ICO>
<predmet>platba za Postpaid satelitné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2011-12-22</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91120021</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>WRX Slovakia s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>35780461</ICO>
<predmet>platba za Postpaid satelitné služby - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21004080</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za stravovanie - 4. štvrťrok 2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>3956.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21003706</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie pobytových nákladov  - 4. štvrťrok 2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>5288.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21004006</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie pobytových nákladov  - 4. štvrťrok 2011 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>184110.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004464 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SAM logistic services, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-18</datumv>
<cena>3800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MEPS Camp Sabre, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1863.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112508</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o. Račianská 184/B, 831 05 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena rozvodov na vojenskom motorovom  vozidle VAZ 2104 COM, ev.č. 48-99402 </predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>465.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hradisko</dodavatel>
<ICO>326216</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>2.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003710/210312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120045 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina VK</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>86.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>B/2012/187285/B/2012/00159662-19 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>691135</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>6713.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120048 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina VK</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>60.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10265 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>423.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684719</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>M.R.Modrý Dom</dodavatel>
<ICO>35757761</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>28.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684594</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206717 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>311.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230203653 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1904.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120051 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>58.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685348</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10278 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>157.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685347</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>337 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>117.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685463</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100367 USZV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>CHlieb pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>16.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230205755  VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>314.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120022 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DCCatering, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania píslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>10444.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120249  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>10708.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206074 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>60.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903008 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina, hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>186.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230205515 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen, (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina, ovocie</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>42.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120250  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovovanie</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>18825.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000782 SPO MT 38/2012</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>37784.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712002823 AOS</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny-mlynské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>1008</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011905</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120222 SPO MT39/2012</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Revimont-DG, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36415103</ICO>
<predmet>Oprava mostového žeriavu b.č.97</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>880.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/3/1 SPO MT 40/2012</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie14.2.-13.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>22332.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250045 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD, Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie TO a servisný zásah na sl.mot.vozidle</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>320.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003866/26032012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1621028761 SPO MT41/2012</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatky za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>34304.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/D/2012 SPO MT 12/D/2012</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>4908.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250044 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD, Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie TO a servisného zásahu na sl. mot. vozidle</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>257.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003867/26032012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904411</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>171.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190095</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>379.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112552</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>416.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27-123-036-OÚ		</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>OS: Vyhradené technické zariadenia plynové a tlakové</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>124.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10007212 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>THR Systems a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36039071</ICO>
<predmet>Kazeta čistiaca mini DV</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>59.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120055/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>57939</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120056/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>54201</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120057/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>41118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333</obstaravatel>
<dodavatel>Solya-Kvety</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Nákup kvetov a vencov</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>144.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0125100130 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120260 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRAKTIKPUMP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36647861</ICO>
<predmet>vodovodná armatúra</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>103.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120282 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>51.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102614 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>548.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>VIKING GROSS s.r.o. ZA</dodavatel>
<ICO>31569838</ICO>
<predmet>Oprava senzorového drôtu na oplotení EZS DTR 2000 - VÚ Rašov</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>214.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102711 VÚ 1042 Čereňany VK</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>33.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101200957</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚLosS BA</obstaravatel>
<dodavatel>SECAR Bratislava, a.s.</dodavatel>
<ICO>31325602</ICO>
<predmet>Frekvenčné a dispečerké služby radiolokačného systému na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>210.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256625</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684770-1003291</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060195 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>872.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011737</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré</dodavatel>
<ICO>44739753</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad 12/2011</predmet>
<datumv>2012-12-30</datumv>
<cena>1339.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2012/004</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok, Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 Nováky12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>1275.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF2012/003</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Svitok Prievidza</dodavatel>
<ICO>32943971</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov Nováky 12/2011</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>1843.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>610111833</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>NOVAPHARM, Košice</dodavatel>
<ICO>35768568</ICO>
<predmet>Zdravotná starostlivosť zamestncov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2012-01-13</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011452</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Gasro-syst, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36300691</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov 5728 trenčín</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>3123.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200002</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax Ejmi</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2012-01-12</datumv>
<cena>76.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/12</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Spojená škola, Martin</dodavatel>
<ICO>17050499</ICO>
<predmet>Periodické školenie zváračov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>57.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120855 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>149.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000003</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>UIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TOGATO,J.Matušku 2220,Topoľčany 1</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>Pranie prádla</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>3589.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120897 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>70.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000005</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>UIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TOGATO,J.Matušku 2220,Topoľčany 1</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>Pranie prádla</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>58.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000004</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>UIA MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TOGATO,J.Matušku 2220,Topoľčany 1</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>Chemické čistenie odevov</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>10.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/002</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Tibor Vozár</dodavatel>
<ICO>17148952</ICO>
<predmet>Veterirná staristlivosť </predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>35.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230204974 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina, bujón</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>90.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie 5728 Martin1/2012</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>3706.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280001563</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>19950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/006</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Tibor Vozár</dodavatel>
<ICO>17148952</ICO>
<predmet>Veterinárna starostlivosť</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>42.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001308 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb konzumný</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>19.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>413.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74127773924  AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>80262</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011906</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V121156 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>36.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000009 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVTEAM s.r.o., Trstená</dodavatel>
<ICO>43874703</ICO>
<predmet>Oprava poruchy na rozvode vody  bč.24</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1144.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011708</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zdravotné zariadenia</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preventíven zdravotné prehliadky zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>756.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1056 Z. Kostoľany</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zabezpečenie teplého nápoja</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>278.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kunešov</dodavatel>
<ICO>32803</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Sklené</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>663.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1028200027 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kamenec pod Vtáčnikom</dodavatel>
<ICO>318167</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>70.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258526</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230207404 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>150.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ŽP-15035/2012BB1/15</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Martin</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>199.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>USŽPDI-Žp-2012/1685/6420</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Trenčín</predmet>
<datumv>2012-02-08</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103714 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>164.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012901687 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>22.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenska pošta</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatky-kolky</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>43.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 8838 Poprad</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov príslušníkov OSPVTaM Poprad</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>2940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199648</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PH na palivové karty (Február 2012)</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>623.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000045 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ADIMEX, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36238279</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>529.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004447</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202912137</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TELECOM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>6.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/006</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ATIS-ERB s.r.o. ,Prešov</dodavatel>
<ICO>36510327</ICO>
<predmet>Školenie -kurz obslúh reťazových píl.</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Commission Internationale d´Histoire Militaire</dodavatel>
<ICO>39391367</ICO>
<predmet>Poplatok medzinar.organ.CHIM za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0065, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru vo vývoze</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>95.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0064 , ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo, SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru vo vývoze</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>102.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206847 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mrazený špenát</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>10.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0067, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo, SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>173.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0066, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru vo vývoze</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>169.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206831 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>188.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120751 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>92.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012084 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001952 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>31.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0021 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>14.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0020 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>206.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0019 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>743.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0022 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>59.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120010 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen(Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Javorek - PROFIT</dodavatel>
<ICO>14120038</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>59.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206726 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>274.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530204561 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>787.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200088</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>127.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002047</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200089</faktura>
<datum>2012-02-09</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>2953.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904330/MLFZZZ-78/2012</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>112.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Záloha za teplo</predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>61420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10006620/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683627</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>207.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101531</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bel/Novamann</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzorky odpad.vôd</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>88.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10006520/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683627</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>589.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000083</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>416</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31200035 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Syráreň Havran, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>46475419</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>79.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004448</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401146840 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>preplatok za plyn</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>1286.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>100007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12009</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KAPIT,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36393410</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskeho papiera</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>62.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001154</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685667</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>KAPIT,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36393410</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>784.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001155</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685668</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120201214 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>4.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121543 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenia</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>44.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011907</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121591 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>42.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011908</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121632 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenia</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>21.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011909</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121544 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>69.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011910</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121590 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>65.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011911</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121631 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>78.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011912</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121589 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011913</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121630 AOS</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011914</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121199</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>832.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012901734</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>253.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600001218</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Udržiavací dohľad a čistenie žel.vlečky Sklené</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>195.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2500001389</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Čistenie a mazanie žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>15.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800002696</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Čistenie a mazanie žel.vlečky Nováky</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>98.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800002343</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečky Nováky</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>54.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112126020 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>238.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004449</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201001848 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>39.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004450</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000118</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030491 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>komunikačný modul</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>21.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004439</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12840022 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DOPRA-VIA. a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>684422</ICO>
<predmet>asfaltová zmes</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>798</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004451</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000116</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530205704_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685787</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>HITECH ELEKTRONIK Zvolenská Slatina</dodavatel>
<ICO>33291080</ICO>
<predmet>Oprava rádia</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>49.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11200671 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>aku-shop.cz s.r.o. Děčín</dodavatel>
<ICO>273420310</ICO>
<predmet>batéria SONY</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00072</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRIK+, s.r.o. Ladomeská Vieska</dodavatel>
<ICO>36720836</ICO>
<predmet>nákup žiaroviek </predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002556</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov na 04/2012</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>753.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530205663_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>28.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685786</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530205590_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>9.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685785</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72000335</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>PH Konzulta s.r.o</dodavatel>
<ICO>36330591</ICO>
<predmet>Servis techniky ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>39.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2012 SPO MT 42/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Termoservis, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31597866</ICO>
<predmet>Oprava cirkuláčného čerpadla b.č.26</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1188</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122011</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Snopková katarína, penzion Piešťany</dodavatel>
<ICO>40199436</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>S2012/0023</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FINECARS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>46060260</ICO>
<predmet>Prezutie pneu na služobných .mot.vozidlach-VHÚ</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/03/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Ondava , Svidník</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-03-25</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120050792 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Brezno</dodavatel>
<ICO>313319</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>11705.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258639</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21003934</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>6.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21003879</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie, stravovanie, PHM, pranie a náklady s tým spojené - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>2809.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200315 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>261.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125063_VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>507.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685783</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131120032 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania Prešov</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Aktualizačná príprava technika BOZP</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>30.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001262</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128017019 VU 2370 MT</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VU 2370 MT</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol. s r.o.  </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nedoplatku za rok 2011 Úplné znenia </predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové skužby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>38.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001263</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120045 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>4619.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRED s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>957.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001264</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120048 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-03-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1096.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MP Elektronik s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35692944</ICO>
<predmet>servis EZS</predmet>
<datumv>2012-02-23</datumv>
<cena>335.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001265</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200407  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002571 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>114.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>internet</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001266</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670207327 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>361.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom  a.s,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové skužby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>115.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001267</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230002555  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>702.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>3569270</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>56.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001268</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zsl. energetika Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia, dodávka</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>307.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001269</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002277 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>183.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2012_ÚVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.Ban.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>82.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001270</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>111.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001271</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670202984/MLFZZZ-27/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>89.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>502012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina</dodavatel>
<ICO>30232368</ICO>
<predmet>Nájomné za rok 2012 - pozemky v k. ú. Jamník</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1380.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258666</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120105/MLFZZZ-52/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>130.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120691/MLFZZZ-53/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-02-17</datumv>
<cena>726.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200197/MLFZZZ-54/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>497.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012903210/MLFZZZ-55/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>112.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612003</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>7596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258420</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007388322</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>0.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258421</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121096/MLFZZZ-76/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>192.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128016893</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie Pers.a mzdový poradca - 2011</predmet>
<datumv>2012-01-17</datumv>
<cena>53.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4736101042</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby-Biznis Partner</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5736103427</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>94.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR, Prešov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Odvod za neplnenie pov.podielu zam. občanov so ZP</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>9050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112554/MLFZZZ-60/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>kontrola chodu motora - VW Passat 3,2 V 6 ev. č. 58 58815</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>517.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02331/2012/1</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>obec Voderady</dodavatel>
<ICO>313181</ICO>
<predmet>poplatok za TKO obci Voderady</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>514.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112551/MLFZZZ-64/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava štartovania motora - Š Octávia 1,9 ev. č. 58 62708</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>109.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112548/MLFZZZ-65/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Superb ev. č. 59 80055</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>790.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086375</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Riedidlo a paleta</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>205.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572/9994/MLFZZZ-114-1/2012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916301</ICO>
<predmet>ročný výkaz o plnení poviného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutí za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>1810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104506</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1785.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121211</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>473.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121236</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>175.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002642</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>643.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6011201371</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Velké Leváre</dodavatel>
<ICO>310115</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>61.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52012</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Miroslava Milošovičová</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Zp na Pozemky v kú Bratislava Petržalka</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>206.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700061201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Diviacka Nová Ves</dodavatel>
<ICO>318051</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1575.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258675</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120859</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120913</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>2656.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120301-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Náhradné diely na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>2399.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120936</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>366.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200324 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a emisnej kontroly</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>54.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120942</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>1182</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120952</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121222 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>91.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002278 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>39.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120976</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>359.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685657</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120980</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>357.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120020 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DCCatering </dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>640.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/12/1</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>UNIKA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>14025400</ICO>
<predmet>Preplatenie školenia a skúšky o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112550 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka + oprava polepov VP r</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>524.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/13/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>136.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91607791 AOS</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus ,s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Knihy-Zakonník práce</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>158</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011857</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200249/MLFZZZ-85/2012</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 9994 NemšováHALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>613.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121190/MLFZZZ-86/2012</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>438.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202312/MLFZZZ-87/2012</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>503.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/A/HH/2012</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jama Gastro s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819740</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kaizen s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44759533</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>191.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685664</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312013003 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Granulované krmivo pre služobných psov</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>2782.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112499 - RVP</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava sťahovania okna VPZ 59-68556</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>166.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>132012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220505859 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>13306.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001576</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>717.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220505706 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>787.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220505758 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>6649.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220218654 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>150.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>272012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>9.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8315100711 USZV </faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský vodohospodýrsky podnik B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>doplatok za odber podzemných vôd za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>401.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685753</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222200026 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Sliač</dodavatel>
<ICO>320277</ICO>
<predmet>poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>8655.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>513124170 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>109.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1221070092 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100185740 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03032012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307346</ICO>
<predmet>Oprava automatiky diesel agregátu 1. časť</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220507209 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>10276.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>366 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>174.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004443</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000122</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12028 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Valter - MIVA </dodavatel>
<ICO>34255401</ICO>
<predmet>Oprava filtrov úpravne vody</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210211</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>223.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 001 804</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakúpenie stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>233.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111517 AOS</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka-účastník kurzu ISOC 8</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>178</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011929</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000337 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>309.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000336 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>560.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>292012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>896.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>282012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>18210.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000338 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>2250.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telkomunikačné služby ST</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>154.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004435</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000123</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SIN/120229/01</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Boxing Club-Malacky </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Boxérska hala</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012057</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malacky</dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Plaváreň,sauna športová hala</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SIN/12031/02</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Boxing Club-Malacky</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Boxérska hala</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>371/12</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra,Tempo Žilina</dodavatel>
<ICO>41922921</ICO>
<predmet>školenie "Cestovné náhrady"</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>79.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012044</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub, Žilina</dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Balič záložných padákov</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120053 USZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina -VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>61.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685733</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100368 USZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Chlieb pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>33.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904419 USZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>39.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10312 USZV</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>76.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685732</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/HH/2012</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Jama Gastro s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819740</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1963</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250042</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>199.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1003896 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax EJMI Bojnice, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Zabezpečenie kadáveru do kafilérie na ekologickú likvidáciu</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685663</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250063</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava automobilu</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>31.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31112177 AOS</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARAM,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Montáž MaM na infosec</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>67.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011930</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40530312</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>313.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40670312</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>423.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120432</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>396.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203082628</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak-Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby mobilné telefónne linky</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>49.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120431</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>292.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1234300024 AOS</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>PETIT PRESS,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35790253</ICO>
<predmet>inzercia v reg.týždenníku MY</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>53.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011931</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686020</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1911222440</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba spol,s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>232.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>129004</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Tlmočenie rokovania do ruského jazyka</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>97.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685628</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121041</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad plnomocenstva do srbského jazyka</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>5.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121040</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad textu do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>104.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685630</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121039</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad textu do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>136.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121038</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka – ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad článkov do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>301.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685632</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV- 0112</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Matejovič, Bratislava</dodavatel>
<ICO>33971552</ICO>
<predmet>Statický posudok</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1395</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686014</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120926</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovú dopravu</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>29.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685652</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2012 Ústr EPS</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kúpon</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>370.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Regina</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Kancel. potreby</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>28.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208079 VÚ 3030 HC</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36012908</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>35.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001171</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Bereau International des Containers, Paris</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Obnovovací poplatok na rok 2012 - ASRU kód</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001171</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Bereau International des Containers, Paris</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Obnovovací poplatok na rok 2012 - ASRU kód</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>521</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120270</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac I/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>193.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012140</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>BENKO Marián, Krátova Nová Ves</dodavatel>
<ICO>35252324</ICO>
<predmet>Granulové krmivo pre psov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200336 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Vykonanie STK a emisnej kontroly</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>54.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112030918/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner , a.s. BA</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>2091.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>010015 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika LUKÁČOVÁ</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>125.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1800000494</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>MO SR, VeVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Ministère de la Défense, BRUXELLES, BELGIUM</dodavatel>
<ICO>308357555</ICO>
<predmet>Dodávka JET A-1 do techniky OS SR mimo územia SR</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1585.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ožďany</dodavatel>
<ICO>318965</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>78.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003832/260312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012041</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART-Martin Ildža Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Nákup príslušenstva</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>55.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>711 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>332933</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>6.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003960/270312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412001204</faktura>
<datum>2012-01-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOS Electronic s.r.o,KOŠICE</dodavatel>
<ICO>31703186</ICO>
<predmet>Nakup ND -konektory,BNC konektory,koax.kable</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>749.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670207235</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>207.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412001183</faktura>
<datum>2012-01-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOS Electronic s.r.o,KOŠICE</dodavatel>
<ICO>31703186</ICO>
<predmet>zmršťovacie pasiky</predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>13.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200019</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Veterinárna prax Ejmi, Bojnice</dodavatel>
<ICO>36318728</ICO>
<predmet>Veterinárne služby</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>68.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689103</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002748</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI s.r.o ,ŽILINA</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Aktualizácia S-EPI za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>55.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV201200032</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>Výfuky na VW Golf 1,8 CL</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>365.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV201200033</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>POLY-TRADE Prešov</dodavatel>
<ICO>31707611</ICO>
<predmet>ND na autom.techniku /stierace,brzd.obloženie,žhaviče Pajero/</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>292.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412002885</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOS Electronic s.r.o,KOŠICE</dodavatel>
<ICO>31703186</ICO>
<predmet>Litiova bateria do PC</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>5.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1412002884</faktura>
<datum>2012-02-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SOS Electronic s.r.o,KOŠICE</dodavatel>
<ICO>31703186</ICO>
<predmet>Crimp-konektory na RG 213</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>17.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83960708</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,ŽILINA</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatne periodika "Poradca 2012"</predmet>
<datumv>2011-12-04</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z12608829</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag DASHOFER</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Predplatne periodika pre učtovníčky a personalistov</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>117.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000076</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Richrd Stehlik -ŽILINA</dodavatel>
<ICO>31077749</ICO>
<predmet>ND na Mitsubishi pajero 3,2 DID</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>351.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11203/011</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DATA s.r.o,Prešov</dodavatel>
<ICO>36483192</ICO>
<predmet>Plnenie cartridge</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>561.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51056850042012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012-1001</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Antiakvariát Steiner s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>896381</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre knižnicu VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>248.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120307</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dynam IT,s.r.o. Považská Bystica</dodavatel>
<ICO>44594763</ICO>
<predmet>Nákup monitorov pre PC a tlačiareň- kopirka.</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-2/2012</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>163.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120306</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Dynam IT, s.r.o. Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44594763</ICO>
<predmet>Nákup PC.</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>7000.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113433</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ARTFORUM s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35716584</ICO>
<predmet>Nákup odbornej literatúry pre knižnicu VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>280.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5158333402</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ORANGE, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Hovorné služby. </predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>16.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112549 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>716.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000198 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-04</datumv>
<cena>99.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120042 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav dopravný Žilina</dodavatel>
<ICO>36402672</ICO>
<predmet>Prepravný a tarifný vestník na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>69.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201202</faktura>
<datum>2012-03-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ATYPICKÉ STOLÁRSTVO Kapušany</dodavatel>
<ICO>3771356</ICO>
<predmet>Oprava interiérového vybavenia</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46120017 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Železničné zdravotníctvo Košice</dodavatel>
<ICO>36582433</ICO>
<predmet>vstupná zdravotná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>193.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270000827 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-01-30</datumv>
<cena>1071.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000025426 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>vykonanie opakovaného školenia BOZP</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>26.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123500191</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kalendárov</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>58.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000025427 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Základné školenie BOZP</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002279</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>121.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270001555 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1120.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220120048 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CMS Trend Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>školenie bezpečnostného poradcu</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123500162</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kalendárov</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>87.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 CVD</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>CVD Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Zaplatenie povinného podielu zamest. občana so zdravot. postih.</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>905</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121221</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 To</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>251.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102883</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>208.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202370</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1352.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123500173</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>Nákup kalendárov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>80.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202371</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>528.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400412 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov v SPO Zemianske Kostoľany</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5335.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2308/2011-1312000838 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia b.č.127 chata Vlčina Zemianske Kostoľany a b.č.1 chata Kosodrevina Čereňany od 1.1.2012 do 16.1.2012</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>714.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120005</faktura>
<datum>2012-02-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Movir</dodavatel>
<ICO>35505862</ICO>
<predmet>Nákup konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>93.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220011</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Movir</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2012-01-26</datumv>
<cena>81.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF20110154 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Kimák-EL-GAS</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1417.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006</faktura>
<datum>2012-02-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Movir</dodavatel>
<ICO>36505862</ICO>
<predmet>Nákup konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>96.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000011312012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Jamník</dodavatel>
<ICO>315290</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>19762.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258721</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512022 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>991.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002524 -RVP</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>986.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BTS1465118, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Zaslanie dokumentácie</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>51.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0071, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0072, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0073, ÚIA</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v dovoze</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>143/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal management, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Kúpna zmluva a zmluva o dielo</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>316.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000250-OÚ</faktura>
<datum>2012-03-30</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>Špecializačný kurz: Základy kontroly</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1208.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Voj.útvar 7742 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Viazanie protokolov-knihy do väzby</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>30.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001205</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004800</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 4/2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>759.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001202</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210083</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Kondel-IVKO, Trnava</dodavatel>
<ICO>11859199</ICO>
<predmet>Preškolenie inštruktorov vodičov MV</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa stravovanie Martin-marec</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>3351.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904716/MLFZZZ-79/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>143.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200363/MLFZZZ-88/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>141.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111201092</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat-Slov s.r.o</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>servis zariadenia ŠOI</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>627</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112309596 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>pelicantravel.com, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>letenka</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>340.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004444</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000128</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212153 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>laminovacia fólia</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004445</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212152 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>toner</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004446</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3501242012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>HAGARD HAL, a.s., Michalovce</dodavatel>
<ICO>34144650</ICO>
<predmet>Nákup materiálu do priamej spotreby bez účtovania na sklad - SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>332.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012201892_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>209.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122020_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>426.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121144_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>51.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121949_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>199.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104651</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>539.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200194ˇVÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Odeva spol.s r.o. Lipany</dodavatel>
<ICO>31650139</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok pre PrV</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>96.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121284</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>1000.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200151 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>73.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202246</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>676.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250060</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena chladiča vody a termostatu.</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>323.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294005972 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>203.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202410</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>6598.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294006197 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>35.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202419</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>277.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250059</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík.</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>5.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120101/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120299 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>321.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202415</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>223.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250053</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Kontrola spojky, výmena turbodúchadla.</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1853.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000062 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Baliaci materiál</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>1127.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/PTOe-12</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>EXPO CENTER , Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>165.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202416</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2294005458 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>157.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202409</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>338.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>042012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Strelnica Jarovce</dodavatel>
<ICO>30813778</ICO>
<predmet>Zabezpečenie streleckého tréningu</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202378</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>653.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/PTOe-12</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Katarína Golková-Umel. agent. ZA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>89.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220220584 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>1009.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202353</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>327.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11202275</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>680.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220220585 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>1847.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/PTOe-12</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>OZ LampART, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>157.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100564</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>70.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0083/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PBQ, s.ro., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36839353</ICO>
<predmet>Oprava reťazového navijáka</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>154.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/PTOe-12</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Mgr. Čačíková, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>70.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530205718</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky a sl. vajcia</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>144.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120020/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s.,Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Dobropis - preventívna rehabilitácia PR I-zúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>583.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122001</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>200.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/PTOe-12</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Slov. zväz tel. postihnutých, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>19.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121167</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>58.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230206731 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>32.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/002 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Budai, AJBYT, Žilina</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Odstraňovanie závad po revízii</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>2224.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208080 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>489.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201285011 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>MT viac než OKNÁ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45442371</ICO>
<predmet>Výmena okien</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>4167.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120102/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s. Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>9968</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>KOMTERM, Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>12000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003812/260312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104175</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>68.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F051200047 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>43880533</ICO>
<predmet>Strešný nosič na SMV</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>117</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120008 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Stech s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36629456</ICO>
<predmet>Výmena diskov na SMV</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>316.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411204 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>12148</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1003816/260312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685573</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120022/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>28035</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>026/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DataCentrum Bratislava</dodavatel>
<ICO>151564</ICO>
<predmet>Prekládka FDSL linky</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>39.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121165 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>118.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012350119</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>transpetrol</dodavatel>
<ICO>31341977</ICO>
<predmet>prenájom neb.priestorov 1.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>1012.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203056 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup VT</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84541012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Grošaftová</dodavatel>
<ICO>475205725</ICO>
<predmet>uznanie dlhu za užívanie pozemku v kú Komárno</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>105.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena podávacieho čerpadla na SMV</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>304.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0005/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ivana Švecová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>43615821</ICO>
<predmet>Nákup streliva do vzduchových zbraní</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>2220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203008767 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120254 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pramako, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36698121</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>916.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100137 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Šport press s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31330789</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46114 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel Lux B&B s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36017574</ICO>
<predmet>Prenájom priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>831/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Športový klub Real team, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36130036</ICO>
<predmet>Prenájom priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>26.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>831/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Športový klub Real team, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36130036</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>237.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010-SNM-1/2010-Vp VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Pasienka a urbár králiky</dodavatel>
<ICO>45021217</ICO>
<predmet>Prenájom pozemkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1288.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>832/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Olympijský klub Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35667656</ICO>
<predmet>Prenájom priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>10.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>832/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Olympijský klub Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35667656</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF20120025SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Ján KIMAK-EL-GAS, Košice</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a skúšky elektrických zar. na SPO Levice</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>537.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000705</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002555/300312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004885 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>Kerametal, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>prezentácia vozidla ALIGATOR</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>439.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34011230 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>aktual.odborná príprava  bezpečnostný technik</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002272 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>249.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002271 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>61.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121146 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ a SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>217.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230207402 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>274.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121162 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OOTÓ a SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>1335.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121212 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ a SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>298.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120372 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>398.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0022012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>700000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684561</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202607 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>3936</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130008</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>3320.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684580</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120338 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z, Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>628.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2212006 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ski  Bezovec</dodavatel>
<ICO>36234249</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>90.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004219/020412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121090 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>56.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121088 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>1592.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202359 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>295.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001944 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>240.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001943 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>57.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120330 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod </dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>41.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012016 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>132.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120299 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120944 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>154.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120898 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>328.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001639 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>215.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322001638 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102217 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1042.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120971 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>268.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001916 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1271.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103510 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HO/PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1053</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202213 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202213 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1565.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234202360 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra </obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>4495.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2203/2012 SPO MT 43/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>RooF SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44201273</ICO>
<predmet>Oprava umyvárky ,maľby a nátery b.č.4</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1322.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105410036 SPO MT 44/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Oprava kosačky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>49.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105410037 SPO MT 45/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Oprava kosačky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120307</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>182.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120306</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1721.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105410038 SPO MT 46/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Oprava kosačky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>106.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000934</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>814.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120022 SPO MT 47/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elektroopravy Jaromír Jančovič</dodavatel>
<ICO>41527348</ICO>
<predmet>Oprava kosačky AL-KO 520</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>350</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270175 SPO MT 48/2012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie štvrťročnej kontroly EPS b.č. 75</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>98.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130009</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>423.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120010</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Finger s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Nákup tlač. farby</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>10972.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002330 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SAMaV Košice</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1427.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004246/02042012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04622012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - mesačná profylaktika</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>2086</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04632012</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - oprava plotra HP 5500</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>5770.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321/2012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnacov a PrV</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>585</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120117 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Kalibračné združenie SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31795048</ICO>
<predmet>konferencia KZ SR</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>475.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012042-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava PC</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>2137</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685936</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012027 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-03-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Dlugoš Žilina</dodavatel>
<ICO>17926599</ICO>
<predmet>nákup náhradných dielov na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-24</datumv>
<cena>186.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030258-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probat,Krupina</dodavatel>
<ICO>30450781</ICO>
<predmet>Nákup pneumatík</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>917</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105865938</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012041-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup monitoru</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>243</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685937</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120109-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolabel,s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36036056</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>1216.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685935</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120240 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>0.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121666 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>125.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011940</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121686 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>92.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011941</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121667 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>22.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011942</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121685 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>257.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011943</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121687 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>22.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011944</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203100488 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 03/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Martin - Krížava</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>2712.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256179 / 3</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104474</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HO PE FAMILY,s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny-knedličky</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>349.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011937</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203100519 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 03/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Ružomberok - Úložisko</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256218 / 3</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11202715 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CBA VEREX a.s., Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>207</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011938</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203100510 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 03/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Poprad - Kráľová Hoľa</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>693.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256181 / 3</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012017 AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAS STAV- Gabriel Babka Košice</dodavatel>
<ICO>40164284</ICO>
<predmet>Oprava regulátora tlaku plynu v RS plynu  /havária/</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2997</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011925</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12VF0091-AOS</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>zabezpečenie vyúč.procesu</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>85.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011939</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686120</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250047</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena krytu katalyzátora,vyčistenie hlavy valcov na vozidle Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>248.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086395</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Riedidlo</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>264.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258722</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086396</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. , Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1545.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258727</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0352012</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>DUG, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>FOO</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>7367.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208077 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>160.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208078 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup mliecnych potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>290.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301202159</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠTOR CAD Computers, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35805781</ICO>
<predmet>Oprava PC</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>70.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>073/12</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Montrel Plus, s.r.o., Rožňava</dodavatel>
<ICO>36204951</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu ZT 4 - elektroinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>630.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685682</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620012976/2012</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Sereď</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>poplatok za TKO mestu Sereď</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>7753.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956804 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>8225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011934</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620015272</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>115.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685710</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738704 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 4/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011935</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052024 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011946</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120108</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ladislav Kende,GASTEST-KONŠTRUKTA, Košice</dodavatel>
<ICO>10688323</ICO>
<predmet>Vykonanie odbor.prehliadok a odbor.skúšok plynového zariadenia skupiny Ah</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686206</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109568041 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>2.preddavok elektrina za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>8225</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011936</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012032 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>zámka obyčajná</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011947</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002293</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚIA(SAMaV Košice)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Dodávka stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>957.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112603</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla 5045068</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686263</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250072</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Felícia 5071265</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>18.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250073</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla VW Transporter</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>362.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686257</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová Stavželing SŽI, Prievidza</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Pravidelný dohľad na žel.vlečkách Sklené, Trenčín a Nováky</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>2950.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Vladárová Stavželing, Prievidza</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Vykonanie západkovej skúšky I.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>648</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012020021</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VIZADA NETWORKS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373500</ICO>
<predmet>zabezpečenie telekomunikačných služieb za mesiac II/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>18720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120055</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Slávnostná rozlúčka s PrV pri odchode do operácie UNFICYP</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>678</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120426</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac II/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>98.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120427</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac II/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>49.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Sučanský</dodavatel>
<ICO>32186126</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00013</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>omšové víno</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>167.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0826</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>6822.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111539 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka -  ZPC USA  -veda VV1/2012</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>853</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011955</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111590 AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka -ZPC - Rím</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011956</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7144135442</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>362</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120317/920370537</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-dobropis</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>-763.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120182/820370537</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-dobropis</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>-1463.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120049/220370537</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>-4994.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240003589</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>894.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7292445410</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu. </predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>5924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212158 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HEICO, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>18046908</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>242.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004454</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000131</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1012066</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>WAE.s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36788058</ICO>
<predmet>Oprava prístup.systému VHArchiv , Bratislava</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>291.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120613 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>376.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004455</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000132</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1032186879</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telefónica Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Dáta služby</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>0.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112033705</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1850.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130010</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>1144.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684585</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130011</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>106.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684586</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130012</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>249.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>391053/VUSZ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rocher Consulting SR s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>46272071</ICO>
<predmet>Nákup kobercov</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>965.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>718833 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>výmena kvapaliny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>458.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004453</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000130</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280003691</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL pre zamestnancov VÚ 1355</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>5737.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130013</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>4632.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684589</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101413</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>420.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121386</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>680.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120017</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>92.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2012 úUstr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP as OPP</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/12-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T-Market,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>10990402</ICO>
<predmet>Lavor PVC-záves do sprchy</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>147.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100059-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Metla-meter rolovací</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>81.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000585278</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>68.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100060-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Stavebný a vodárenský materiál</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>296.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199464</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>76.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100524-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň,s.r.o.,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>33.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250061</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na vozidle Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>285.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001672</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>883.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280003690</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL pre PrV VÚ 1355</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>7455.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29121010 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>normy</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>10.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004438</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000251-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>Kurz: Efektívne vedenie moderného sekretariátu</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>66.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000254-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Riešenie konfliktov a mediácia v praxi</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13042012-AOS</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.soc.spoloč. priá SAV,Bratislava</dodavatel>
<ICO>179001</ICO>
<predmet>účastnícky poplatok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011958</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>315/12/441</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Impex</dodavatel>
<ICO>17329477</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka po 24 mesiacoch</predmet>
<datumv>2012-01-27</datumv>
<cena>376.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240003456</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2017.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>054332/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rožňava</dodavatel>
<ICO>328758</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>9663.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0612703 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Správa kat. Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Vyhodnotenie grafickej a prísomnej identifikácie parciel</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004250/0200412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002598</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚFZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1328.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012-T</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zvolen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-01-23</datumv>
<cena>563.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zvolen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>dodávka el. energie</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>981.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2735100369</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>85.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201086856</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>46.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0736096962</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>85.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202280729</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>35.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8734089818</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>88.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7113269564</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-01-01</datumv>
<cena>48.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228002008</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného za zbierku zákonov za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2128021794</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>vyúčt. Finančný spravodajca</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>21.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004813</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>5.KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2844.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001731 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>940.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112606 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava ostrekovača čelného skla </predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>120.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112607 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava brzdovej sústavy</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>508.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104824_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>419.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112590 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>325.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122123_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>0.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121254_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>33.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686376</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206141_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>67.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686199</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220044</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>3300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120057</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>12000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12023121/MLFZZZ-94/2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120093</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>FERRO, František Kysela</dodavatel>
<ICO>10937331</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov na zváračku pre SPO ZA</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>399.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120181/MLFZZZ-84/2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>122.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120165 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>16.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290412</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha za odber pary apríl 2012 VÚ ZA</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>27220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200305/MLFZZZ-92/2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>305.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121267/MLFZZZ-93/2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>433.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120225</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK-M, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov marec 2012  SPO ZA</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>8762.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250070 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky motorového vozidla Škoda Octávia VPZ 60-36900.</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1048.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002973</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>79.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208061</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>173.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003898 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trenčín  na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>85.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 714 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121290</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>820.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000008</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Németh TOGATO</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>1302.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002978</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>151.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120019</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>21.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 719 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu DP- Prešov na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>285</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1920123/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír servis,Balážiková BA</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VÚSZ</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>491.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104928</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1023.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 718 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu DP BA, TN na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 790/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>151.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120037</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tatragrand, s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36741311</ICO>
<predmet>Upratovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312031 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus, s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>3038.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96009222</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Dobropis za vrátenú drevenú paletu</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125072</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM n. o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312001 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha ČOV 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>5889</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312002 USZV </faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha vodozariadeni 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>5974.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686211</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002229</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Michal Kruppa, Michalovce</dodavatel>
<ICO>35561653</ICO>
<predmet>trovy exekúcie </predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>35.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312037 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>vyučtovanie uratovania za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1295.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112488 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy VPZ 53-12993</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>51.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>232012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312038 USZV </faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>vyučovanie upratovania 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>17960.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie slobody 9, 034 01  Ružomberok</dodavatel>
<ICO>37905465</ICO>
<predmet>Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>9955</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112475 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy VPZ 53-41911</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>195.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>242012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12008</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333</obstaravatel>
<dodavatel>Solya-Kvety, Zvolen</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Nákup vencov na vykonanie pietneho aktu</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>64.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112550 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 51-70966</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>524.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>152012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686038</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112472</faktura>
<datum>2012-03-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla po 120000 km</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>554.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1S/105/2011-30</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Zoltán Kanócz, Trebišov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312039 USZV </faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava kanalizačných česlí</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>399</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112447 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava elektr.motora a výfuku VPZ 53-55277</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>595.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>412012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12642010 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Spoločenstvo vlastníkov bytov a garáží Plavecký Peter</dodavatel>
<ICO>37987593</ICO>
<predmet>prenájom</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004457</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000125</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112471</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS</dodavatel>
<ICO>36918519</ICO>
<predmet>oprava stredového panelu</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>445.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112446 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o.,Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava výfuku VPZ 56-40041</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>171.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>422012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1S/105/2011-30</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Juraj Fuzer, Trebišov</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy právneho zastúpenia</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>335.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/03 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr.Gabriel Dorčík-PHO Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>rozbor vôd 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>469.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005830 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004456</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112449</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava klimatizácie</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>399</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30031201</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Frič</dodavatel>
<ICO>40047202</ICO>
<predmet>Preprava služobného materiálu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>4958.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250046 -  RVP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 56-87341</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>335.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>322012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62Er/2258/2010-12</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Ladislav Ďorďovič</dodavatel>
<ICO>34056475</ICO>
<predmet>trovy exekúcie</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120683 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>478.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004472</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000133</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212062 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>235.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004459</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000134</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112418</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava motoru</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>261.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003005</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120135</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>olejový servis LC957</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>1035.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258362</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120136</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>EUROCAR</dodavatel>
<ICO>33958751</ICO>
<predmet>STK + TK LC-957</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>200.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258362</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112504</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava bŕzd</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>1315.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387041</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 4/2012 Kaleník</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>465</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011957</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012014 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BEKO IN s.r.o. Kostolište</dodavatel>
<ICO>44560061</ICO>
<predmet>Oprava kotla Protherm - obj. č. 032 - Kuchyňa Letisko</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>455.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112507 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná kontrola Mercedes Vito VPZ 58-658-15</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>573.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112506</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka vozidla po 120000 km</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>551.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002795 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre SPO MA - marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>2428.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120182 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SecuriLas, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31364764</ICO>
<predmet>Oprava EPS - Hangár č.2 - VÚ 1201 Kuchyňa - H.</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>1281.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270218 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava infrabariéry - obj.č. 073 - Kasárne Kuchyňa</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>219.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204753 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn - MO - apríl 2012 - OÚ</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204752 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn - MO - apríl 2012 - Vet.str.</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000016</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na január 2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>8601.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000080</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na február 2012</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>7643.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000157</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na marec 2012</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>8797.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002580 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>228.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012047</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Opal združenie</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>47.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002581 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>153.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512800343</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>47.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002583 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>134.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600000985 VÚ 4977 VD</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR </dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Vykonanie pravidelnej údržby oznamovacieho  a zabezpečovacieho zariadenia vlečky v stanici Vlkanová za obdobie 1.7-31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-01-02</datumv>
<cena>1551.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600001006 VÚ 4977 VD</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Čistenie, mazanie vlečky ,stavebno udržiavací dohĺad vojenskej vlečky VÚ 4977 Sliač , za obdobie 1.1-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>234.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FVZ004 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>STIX, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36677957</ICO>
<predmet>Nákup materiálu </predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>111</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401146870 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>54.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000339 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>6877.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Soňa Korečková - ASO VENDING Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>32016247</ICO>
<predmet>vyúčtovanie dodávky eletkrickej energie, vodné a stočné za prenajaté priestory</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>123.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000340 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002  VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TRGINA s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36667552</ICO>
<predmet>Oprava  kontrolnych a riadiacich jednotiek</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>759.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203100501 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Prenájom za umiestnenie technologie podľa zmluvy 13/2003/CH za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003 VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TRGINA s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36667552</ICO>
<predmet>Oprava  kontrolnych a riadiacich jednotiek</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1077</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120079 VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava a tlakové skúšky na vzduchových flašiach</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>978</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120080VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Oprava a tlakové skúšky na vzduchových flašiach</predmet>
<datumv>2012-03-02</datumv>
<cena>1022.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120005 VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TRGINA s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36667552</ICO>
<predmet>Oprava riadiacich servomotorov</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>899</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004  VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>TRGINA s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36667552</ICO>
<predmet>Oprava  kontrolnych a riadiacich jednotiek</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 VU 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>PIPOS , Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34254447</ICO>
<predmet>Oprava štartérov do techniky SUEZ - M</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>969</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>BUFET Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>17651395</ICO>
<predmet>nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>465.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ZÁHORÁCKY FÉNIX DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>801.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5120101045 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Hornonitrianske bane a.s. Prievidza</dodavatel>
<ICO>36005622</ICO>
<predmet>Kurz prác vo výškach nad voľnou hĺbkou</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>94/8/2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>obec Tomášikovo</dodavatel>
<ICO>306223</ICO>
<predmet>poplatok za TKO obci Tomášikovo</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003150</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, BA</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>225.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120265 VU 4977 TP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Klemo, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Ocenenia v ľadovom hokeji</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>63.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF12012023 VU 4977 TP</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač </obstaravatel>
<dodavatel>HKM, a.s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36633879</ICO>
<predmet>Poskytnutie ľadovej plochy</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>1105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120024 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DCCatering, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania píslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>10454.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>poskytnuté služby 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>2677.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120259 AOS</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>801.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011959</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10291 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>183.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685554</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904420 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>118.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230207530 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>170.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SIN/120402/01</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Boxing Club- Malacky </dodavatel>
<ICO>36065048</ICO>
<predmet>Boxérska hala </predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230207400 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>359.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012069</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC Malaccky </dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Plaváreň, sauna, športová hala </predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120054 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>140.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10308 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>256</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01-2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Begin s.r.o.GBELY </dodavatel>
<ICO>45351031</ICO>
<predmet>športové ceny, poháre</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>299.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904839 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZVMO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>70.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10336 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>92.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105685933 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Zvolen</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>345.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105685934 USZV</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota s.d. Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potaviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>147.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004/013974</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>386.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FaO-120152-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>Celoslovenský aktualizačný seminár</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>584</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250067 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD, Bratislava, spol. s r.o., Partizanské</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava služ. mot. vozidla VW Golf 1,4 Variant Combi , VPZ574-32-56 v prevádzke SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>341.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000255-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Priestupkové právo</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>132.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010021 AOS</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Vlha Milan-Štýl VG Trstené</dodavatel>
<ICO>22720405</ICO>
<predmet>Výkopové práce pri oprave havárie prípojky vodovodu</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>357</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011928</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5027 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>TODAKO, Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup tuhého paliva pre VVP Kamenica nad Cirochou na zabezpečenie vykurovacej sezóny - objekt v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>4382.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100256 AOS</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Jadrníček,spol.s.r.o.,Praha 4</dodavatel>
<ICO>28507819</ICO>
<predmet>Havarijná oprava kotla  K3</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1717</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011904</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204807 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu MO na mesiac Apríl 2012  pre objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>2608</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Technopol International, a. s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35723343</ICO>
<predmet>skladovanie munície a zbraní 1. Q 2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>206.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Kerametal, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>skladovanie techniky 1.Q 2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>87.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203113 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>Za vývoz žumpy z vojenského objektu Vrbovec v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>212.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107515612 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad životného prostredia Michalovce</dodavatel>
<ICO>35556960</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2012 podľa skutočnosti v roku 2011 - SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2210020673 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Za vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac Marec 2012 z voj. objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>2251</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115814459</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VVS , Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné +stočné  VMSv.</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>214.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 001 195 VÚ 8024 Rožňava ZT 1</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT I</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša slovensko spol.s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>572.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511105 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>8678.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511106 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>404.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511107 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>3885.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512001 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>8154.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512002 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>384.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512003 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-01-16</datumv>
<cena>4040.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512005 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>10660.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512006 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>548.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512007 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>5920.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512010 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>9619.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5120011 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>507.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512012 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-02-16</datumv>
<cena>5418.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512014 VU 4977 TZ I </faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>9190.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512015 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>469.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512016 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>5504.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512019 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>9773</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512020 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>523.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512021 VU 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o.Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>5430.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012085</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o, Prešov</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na UAZ 469/452, C 734</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9912037</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>Traktor-Motor, Prešov</dodavatel>
<ICO>10669736</ICO>
<predmet>Nákup ND na Z 7711</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230003069 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany </obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2012 á 2,85</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>749.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230002210 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2012 á 2,85</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>1655.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100377 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>PROEKO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35900831</ICO>
<predmet>Seminár</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220001909</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestnancov SAMaV Bratislava - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2402.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2324000082</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>BELUMI PUMPY s r.o.</dodavatel>
<ICO>34148451</ICO>
<predmet>Nákup kalové ponorné čerpadlo SXG 1400 pre zabezpečenie prevádzky ČOV v správe SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>307.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204805</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku plynu MO od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>3596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 S6 </faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač </obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Platba za ochranu objekov</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260029851</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Zapadoslovenská vodarenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodne v posádke Nitra - Pohranice č. odberu 61217840</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>166.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Dikant</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>152.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902153 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>35.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250069</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na vozidle Škoda Octavia.</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>709.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012901901 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>32.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Pavčíková rod. Andreidesová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>478</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27.4.2012</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Computer Mega</dodavatel>
<ICO>37304448</ICO>
<predmet>servis monitora</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>energie, vodné,stočné,odvoz a likv. odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1025.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Iveta Jabrocká rod. Hudáčová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>13.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211022USZV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský podnik služieb Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>zneškodnenie TKO na skládke za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>901.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210063 USZV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský podnik služieb Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>vývoz TKO za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1565.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686370</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212005620 USZV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>pravidelná dohodnutá mesačná platba za MO el. energie za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737051784</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefónny a internet 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>76.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001203</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483551/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>108.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Helena Lesková rod. Hudáčová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>13.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483549/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>54.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092926/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom BA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za mobilné telefóny - nájom</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>39.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5312001134/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depots.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>534.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Hudáč</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>13.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Vanesa Hudáčová rod. Hudáčová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>6.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Jolana Smižanská rod. Hudáčová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>91.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312040 USZV </faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>obslužné činnosti TTZ za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>6904.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686588</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010008 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Gábriš</dodavatel>
<ICO>44227043</ICO>
<predmet>Bezpečnostné tabuľky</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>434.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Vlasta Hyblerová rod. Omastová</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>14.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Hudáč</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>6.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>373.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>5701.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904973</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>436.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092921</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>3.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030528 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>zabezpečovací modul</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>823.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004461</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie urbaristov a pasienkového hospodárstva Ruská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>31950027</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>9170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737097164</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>92.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205403 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Emil Durina ZVÁRACIA TECHNIKA Červeník</dodavatel>
<ICO>34425888</ICO>
<predmet>redukčný ventil</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>70.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004460</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000135</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Cerová</dodavatel>
<ICO>309478</ICO>
<predmet>uloženie odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>90.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004462</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2012</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR Stredisko prevádzky objektov Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odber pistnej vody,stočné za II.,III./2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>130.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter Fečo</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>4321</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Tibor Marcin</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>1556.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Marián Džugan</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>1287</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Slaninka a manž.Mgr. Jana Slaninková </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu za užívanie pozemku</predmet>
<datumv>2011-12-15</datumv>
<cena>180.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220002003SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre kuričov SPO LV za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>561.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004525/050412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005745SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na elektrinu na apríl 2012-DK Levice,TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>5880.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004531/050412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512100280, ÚIA</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu v celoslovenskom denníku AVÍZO</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>21.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500023</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových servisných opráv</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>6384.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684592</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500024</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových servisných opráv</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1422.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684593</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500026</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>918.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684595</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112032964</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1256.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112033522</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>422.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500027</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>918.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684596</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7445968465</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 4/2012.</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2134.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120109694</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>13698.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Lavica kovová-skrinka drevená</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>2710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130014</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>2795.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684732</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012-ÚŠZV </faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Kvetinárstvo Gerbera,Zvolen</dodavatel>
<ICO>40673081</ICO>
<predmet>Kytica smútočná</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686531</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130015</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>6076.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130016</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>1503.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684740</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130017</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>150.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684744</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130018</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>71.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130019</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>120.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12032012</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kvetinárstvo Voňavý raj</dodavatel>
<ICO>44589808</ICO>
<predmet>Živé kvety - ruža červená</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121704 AOS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>35.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011962</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121728 AOS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>47.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011963</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121706 AOS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>64.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011964</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121729 AOS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>46.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011965</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121705 AOS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011966</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500025</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových servisných opráv</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>990.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121727 AOS</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011967</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130020</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130021</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130022</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684895</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130023</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín </dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0022112</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezovej opravy v kooperácii</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>10860</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684995</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102264</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>157487</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102438</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>214300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112596</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky po 120 000 km, výmena rozvodov, brzdových kotúčov a dostičiek, výmena oleja a filtrov na Škoda Octavia ev.č.: 56-17502</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1405.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/15/12</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 - VK, M. Rázusa, TN</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov OJP Trenčín JI Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>15.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/7/2012</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>457.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6760912 (StRŠLP-6/2012)</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6660912 (StRŠLP-7/2012)</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90091224</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovaktelekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763649</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>78.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>O OS a OZ SR, Katedrála, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>doplatok - réžijné náklady</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>281.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72519</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>QComp., Košice</dodavatel>
<ICO>36569127</ICO>
<predmet>Nákup Tenda S 105</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>11.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOPA-PRINT, Cabaj-Čápor</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Pastierky list ordinára VN 2012</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOPA-PRINT, Cabaj - Čápor</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Dotlač Ročenka 2011</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1836</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VON, J. Vontorčík, Cabaj-Čápor</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>Ročenka 2011 - grafické práce</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>1058</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VON - J. Vontorčík, Cabaj-Čápor</dodavatel>
<ICO>37644173</ICO>
<predmet>PL a VP 2012 Grafické práce</predmet>
<datumv>2012-02-28</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590199637</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>263.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5736107997</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. služby</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>154.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Nájomné I. polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>3217.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia Bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>Réž. náklady za rok 2011-doplatok</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>2104.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092081</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>78.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203052</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚV-SR, ˇUZ, Hotel Bôrik, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151513</ICO>
<predmet>Konferencia a catering - IX. výročie OOSaOZ SR</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>2037.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203308780</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky - nákup</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>895.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3372012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>95.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3362012</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS, MOS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>93.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590203479</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-03-17</datumv>
<cena>263.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203052</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Regina, Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>90.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004</faktura>
<datum>2012-04-06</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAXPOINT, Stupava</dodavatel>
<ICO>31815995</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>178.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/44/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚogS MO SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>374.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2224000488 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1112.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670207047 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>345.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200462 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>91.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104177 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>18.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121350 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1123.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312029</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovanie PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>157.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115726347</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslov.vodárenská spol. a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>513.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>229005</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Rimavská Sobota</dodavatel>
<ICO>319031</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>16.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120402-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Akumulátor Varta</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>244</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686595</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120404-ÚŚZV</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Materiál tr.10</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>698.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686607</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120403-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1977.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686606</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120170-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copyline,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Oprava a servis</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>903.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120127-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolabel, s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36036056</ICO>
<predmet>Papier xeroxový</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1997.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10184-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Airtec,s.r.o.,Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>Oprava zariadenia Airtec</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>357.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120070 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>262.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Brat.teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčt.tepla a vody na prípr.TÚV v r.2011</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>-17.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/12</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Ujhelyi</dodavatel>
<ICO>30095417</ICO>
<predmet>Oprava napájacích čerpadiel Vajnory</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>1995</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209445</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>190.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001204</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800800996</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Konces.poplatky za 2.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>55.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000049</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby a energie spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>1360.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012-B</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>BARMO </obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.en.,vodné,stočné</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>7038.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012-ÚVN</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>Ústredná voj.nemoc.SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.en.,tepla,vodné,stočné</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>222.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>020/2012</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>RUNEC s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35979861</ICO>
<predmet>Oprava pošk.prívodného kábla rozvádzača NN</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>534.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200200326</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Eliáš Vladimír-EH Hobby</dodavatel>
<ICO>17354153</ICO>
<predmet>Oprava brúsiek a vrtačiek</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>457.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>177.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>131.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>189.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F1120242</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>BVH, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35674148</ICO>
<predmet>Evakuačný trojuholník COMBI</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>46.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125067</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>119.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32012</faktura>
<datum>2012-03-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ORAVEC,s.r.o. Krtovce č.10</dodavatel>
<ICO>45973113</ICO>
<predmet>Topoľčany, strelnica Lipovník-oprava strechy</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>3119.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400612</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP Brodzany</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie za mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>4303.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7096/2012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>medzilaboratórne porovnávacie skúšky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>229.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012 004</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV spol. s r.o. 925 45 Abrahám č. 219</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>Oprava núdzového osvetlenia b.č. 1,2,3,29, SNP1,SNP4, 138, 168</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>3178.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121317</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>16.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121378</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á.r.l., Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>16.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA2012/028</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>RENARS-Ing. Jozef Zajko, M.R. Štefánika 921, 956 33 Chynorany, prevádzka Topoľčany</dodavatel>
<ICO>11764325</ICO>
<predmet>Oprava uhlovej brúsky Bosch GWS850</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-33/2012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vlastimil ŠIŠKA - LESTECH, 956 05 Vozokany 62</dodavatel>
<ICO>33674515</ICO>
<predmet>Oprava stroja na kosenie trávy</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>146.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120065</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120070</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -lôžka</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>17050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260032347</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>12312.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260032454</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>10988.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120243 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o., Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 974 09</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie (Č. zmluvy: 6100000813)</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>0.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/036 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia Consulting,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36007846</ICO>
<predmet>Preškolenie strojníkov stavebných strojov.</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8230011011</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2611.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3119120315</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>likvidácia TKO</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>393.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512303256 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia,n.o.</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>Nulovanie osobných dozimetrov.</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>37.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00208</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>112.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103106</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>930.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020252749 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dlhodobý prenájom tlak.nádob.</predmet>
<datumv>2012-03-08</datumv>
<cena>2799.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103151</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o, Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>65.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121362</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206, Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>130.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020197505 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Denný prenájom tlak.fliaš.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>255.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202550</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206, Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>105.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00213</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206, Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>190.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019427906 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Denný prenájom tlak.fliaš.</predmet>
<datumv>2012-12-31</datumv>
<cena>272.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019880106 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Denný prenájom tlak.fliaš.</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>232.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012079 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Oprava uťahovačky BOSCH.</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>89.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>833/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Mesto Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>23691.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>833/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Mesto Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>19500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012080 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>M+M Nova,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44872011</ICO>
<predmet>Brúsenie nožov pre VK.</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>9.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000442/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trenčín</dodavatel>
<ICO>312037</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>16540.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22312/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>81.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Juraj Dorotovič-ELEKTRO, Hrochoť</dodavatel>
<ICO>40887308</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3023511188</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov ÚVS ZA na mesiac apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>693.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001156</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685997</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kuchynské potreby, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31629512</ICO>
<predmet>Kuchynské potreby</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>441.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120206</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Nákup osobného PC</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>347</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001157</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686755</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002555 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>9000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012VFA0051 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Nákup liekov a výživových doplnkov</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>2016.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1737051565</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady telekomunikačných služieb za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>68.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001158</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50-2-0000119 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fit Plus, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31352626</ICO>
<predmet>Nákup výživových doplnkov</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>236.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>032012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Norocká,Žilina</dodavatel>
<ICO>40942589</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov ÚVS ZA za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001159</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825604 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3090</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2012</faktura>
<datum>2012-03-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Martin BURDAN BTB</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>2829.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120431</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>9.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258887</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120432</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>72.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258888</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100043138 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Nájomné za I. Q 2012 - pozemok pod železničnou vlečkou Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1078.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258975</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012115293</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>224.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120433</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>72.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258889</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004179</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650001241 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Doplatok ku faktúre č. 2650000911 - zohľadnenie inflácie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>5.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255524 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670207826</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>304.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112555</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348653</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>587.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120073</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac marec (16.-31.) 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>9045.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121303</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>213.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120434</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>72.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258890</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120435</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>72.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258891</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002640</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>76.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spoj.s užívaním bytov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>170.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112556</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348653</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>551.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100304912</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond BA</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečis.ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120436</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>72.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258893</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120441</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>245.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258897</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004189</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112557</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348653</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>279.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203130</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>393.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121296</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>72.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121317</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>276.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713310</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>307.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912006089</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina </dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>2. preddavok za zbierku zákonov r. 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120086</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Robert Makoviny, RM Auto Zvolen</dodavatel>
<ICO>33290148</ICO>
<predmet>prechody automobilu zo zimnej údržby do letnej </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>153.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112636  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Transportér T-4, TDi</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>412.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590210618</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za obdobie 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>112.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2020358</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.Martin, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>479.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112637  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Škoda Octavia 1,6</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>527.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510568220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904346</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>449.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112117007</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>496.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112117009</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>931.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112117008</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>7240.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>307</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>20.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012-B</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>BARMO</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.za el.en.,vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>7558.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312033 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania - marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>969.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012-ÚVN</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Ústred.voj.nemoc.SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.za el.en.,teplo,vodné,stoč.,vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1610.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9737051172</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telelefónne služby -pevné linky za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>63.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>306</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>977.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012-ÚEPS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Ústredie ekum.past.služby</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.za el.en.,teplo,vodné,stočné,vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1025.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012-Ord.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Ordinariát ozbr.síl a ozbr.zborov SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúč.el.ener.,teplo,vodné,stočné,vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2439.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012-LUVRA</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Vítězslav Vraštil-LUVRA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúč.el.en.,teplo,vodné,stoč.,TÚV,vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>479.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112678</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla 4630096</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>541.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012-ÚVS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Územná voj.správa BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.el.en.,teplo,vodné,stočné,vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1505.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120038 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>KOVO-ELEKTRO, Sečovce</dodavatel>
<ICO>17270219</ICO>
<predmet>Nákup materiálu do priemej spotreby pre zabezpečenie prevádzky vojenských objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>324.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120094</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a tlak.skúšky hasiacich fliaš</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>3213.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu za mesiac marec 2012 z vojenského objektu v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005755 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na dodávku elektriny MO - apríl 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>2185.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>718310 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>NCH Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>Servia odmasťovacieho stola JUMBO.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>595.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005756 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra na dodávku elektriny VO - apríl 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>9225.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208670</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>315.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/07/2012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1028.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-28/2012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>227.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206364_ VÚ 1102 Michalovce_ZTl</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686515</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>718309 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>NCH Slovakia,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>Servis odmasťovacieho stola JUMBO.</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>595.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-30/2012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>3443.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012901986</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>359.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120081 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ROUZZ, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36242349</ICO>
<predmet>odborná prehliad VP</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>661.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004468</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000145</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230001973 ÚFZ TN </faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3737171106 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>91.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012150091 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RAMIRENT spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321484</ICO>
<predmet>prenájom techniky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>121.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004477</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590208854</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1620.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV , Abrahám č. 219</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>Oprava havárie vodovudu - VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>3347.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201070 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STUHL, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36244848</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>119.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004467</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120117</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ- Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Funkčná skuška EPS</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>879.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860552065 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Messer TATRAGAS spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>nájomné - fľaša oceľová</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>17.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004463</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201002135 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>28.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004464</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000142</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120118</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX,s.r.o. ,Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Funkčná skuška PSN a CCTV.</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1253.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086499 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Náterové hmoty.</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>257.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005137 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR, ročník 2012 - 2. preddavok </predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483569</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>8.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120049 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>D-Link DES</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>17.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004473</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000144</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120050 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>Kerio Web Filter</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>365.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004471</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000143</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483567</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>9.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483568</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483563</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483564</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>11.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483562</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>20.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483561</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>44.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312800767</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2962.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312102515</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>795.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737171310</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby  a internet za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1368.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7737171315</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby a internet za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>160.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120311/120370537/000</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>980.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206183_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>89.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257132715</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VSE a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>El.energie za 3/2012-VMSvidník</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>11.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005743</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>22032.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101416 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Potraviny(pekáreň)</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>179.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>612103981</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS ,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážková voda za 3/2012.</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>100.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012202070_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>296.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14180/04498</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚlogS </obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>370.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208087 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>23.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208653 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>244.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912004804</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné zb. zákonov  SR ,ročník 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005744</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1657.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14014/04498</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>83.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100207SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest, s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v mesiaci marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1816.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6500000189</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004771/110412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412040880</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné Mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvozné miesto.</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>82.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14397/04498</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203030</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Službyt s.r.o. , Svidník</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Dodávka tepla za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1611.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122184 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001522</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>107.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121287 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>64.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120294</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Miloš Matejovič kníhkupectvo</dodavatel>
<ICO>32199465</ICO>
<predmet>knihy</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>633.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad </obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny-Anastázia Šoltésová</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>102.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001524</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>75.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012120869</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>105.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100613</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>78.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001521</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLodS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potvraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>362.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104966</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad </obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>173.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001523</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007395672 USZV</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefón LG P690 BLACK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912004788</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>navýšenie-preddavok na Zbierka zákonov SR</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120034- USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Juve plus,s.r.o., Krupina</dodavatel>
<ICO>45600457</ICO>
<predmet>Mobilný kontajner, skrinka toaletná</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>656.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0009</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol SUČANSKÝ</dodavatel>
<ICO>32186126</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206486 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>491.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190106</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>377.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120059-USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Juve plus,s.r.o.,Krupina</dodavatel>
<ICO>45600457</ICO>
<predmet>Foršňa,OSB doska</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>618</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012116249</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>277.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012-USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS,s.r.o., Staré Grunty</dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>Štvrťročný poplatok za služby poskytované televíziou</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>597.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10016 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Veronika Lukáčová</dodavatel>
<ICO>43055834</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>132.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2106722440</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>141.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100215</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>252.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003229 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták-Veľkosklad</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>Konzervy</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>67.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012117222</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>215.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104840 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>87.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000609</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>413.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000545</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>112.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002909 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020082822</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Mes.poplatky za mobily 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>84.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001206</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151392010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Jahelková</dodavatel>
<ICO>505921210</ICO>
<predmet>nájomné za užívanie Devičany 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>29.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000590826</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>71.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001207</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000033</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11254672010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV</obstaravatel>
<dodavatel>Kuriačková</dodavatel>
<ICO>415621772</ICO>
<predmet>najom za 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>49.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11254672010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV</obstaravatel>
<dodavatel>Kuriačková</dodavatel>
<ICO>415621772</ICO>
<predmet>najom za 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>49.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9737051732</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prednostné spojenie 3/2012 a email.schránka 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001208</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590210689 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM za 03/2012 na kreditné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>379.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121266</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>731.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0026 VU 3030 RS </faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>61.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0025 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>14.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250039-RVP</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie vozidiel VP</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>832012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0024 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>344.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0023 VU 3030 RS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Ožďany)</obstaravatel>
<dodavatel>František NYÍRI</dodavatel>
<ICO>34229957</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Ožďany</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>769.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11255652010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV</obstaravatel>
<dodavatel>Petruška</dodavatel>
<ICO>280513805</ICO>
<predmet>nájom za 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>140.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111403 AOS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka ZPC Nemecko</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>266</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515512010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV</obstaravatel>
<dodavatel>Kozdera</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>92.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111697 AOS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka  ZPC - Velká Británia </predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011982</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001452/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Trhovište</dodavatel>
<ICO>325899</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>2.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004626/100412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11251472010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Milan KRAJČ</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>75.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11251462010</faktura>
<datum>2012-04-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Daniel Krajč</dodavatel>
<ICO>750827</ICO>
<predmet>nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>75.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203254</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>489.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515502010</faktura>
<datum>2012-04-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Lišková</dodavatel>
<ICO>495819</ICO>
<predmet>nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>146.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070362/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Michalovce</dodavatel>
<ICO>325490</ICO>
<predmet>Dan z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>85033.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515412010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Gubčová</dodavatel>
<ICO>295608</ICO>
<predmet>nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>588.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515412010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Gubčová</dodavatel>
<ICO>295608</ICO>
<predmet>nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>588.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203370</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1316.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515702010</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Tunak</dodavatel>
<ICO>650420</ICO>
<predmet>nájom 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1812216 AOS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Oprava poškodeného kanalizačného potrubia Bč.12</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>86.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011852</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004108</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA  Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>5130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905033</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>204.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>052702/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trebišov</dodavatel>
<ICO>331996</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>23818.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012118577</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>316.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000611</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>109.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120618 AOS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO GLASS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>umývací prostriedok</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>956.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533000984</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686618</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12025 AOS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Radoslav Šlauka Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40454860</ICO>
<predmet>Odstránenie slnolamov z priečelia budovy č.8</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011933</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200193 AOS</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>ODEVA  s.r.o., Lipany</dodavatel>
<ICO>31650139</ICO>
<predmet>šitie talárov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>732.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011978</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686372</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3737171467</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>15194.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686830</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>174/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ihľany</dodavatel>
<ICO>326241</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1254.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007397792</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>0.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>001452/2010 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Moldava nad Bodvou</dodavatel>
<ICO>324451</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>12909.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203482563</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>4536.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465604 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1588</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8737171125</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za miestne2-vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255604 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2106822440</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba spol,s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>152.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203482564</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>942.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120031-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>WELL management, s.r.o., Bojnice</dodavatel>
<ICO>36345440</ICO>
<predmet>OS: Použitie elektronickej aukcie v praxi</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447604 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104604 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina </dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46070312</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských vyrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>351.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250604 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina </dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120493</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN- M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>262.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120494</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>260.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121341</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Blatná</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>2377.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356504 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121352</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Blatná</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>106.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121348</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Blatná</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2211.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46210312</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>záhorácke pekárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>742.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302410186 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>2199</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202277</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o.Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka čok.výrobkov a ovoc.štiav</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1805.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302410184 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202278</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyńa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka mlieka a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>714.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302410183 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7302410204 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>4101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202321</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1270.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09120004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TriCore, Košice</dodavatel>
<ICO>36617172</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>274.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737181692 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>324.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202255</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>5010.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12090243 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Livonec s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>31730671</ICO>
<predmet>Naplnenie bômb CO2</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Július Kľačko-autobatérie, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33897221</ICO>
<predmet>Výmena autobatérií na SMV</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2650001177 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Doúčtovanie inflácie pre rok 2012 - pozemok pod vlečkou v k. ú. Sklené</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>5.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255525 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120071 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3981.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590207722 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditné karty pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>691.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120072 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-04-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>12404.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01046 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>LANGUAGE CENTRE, s.r.o</dodavatel>
<ICO>44747080</ICO>
<predmet>Kurz fotografovania</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FaO-120157</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>odbor riadenia štátnej správy</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35859857</ICO>
<predmet>celoslovenský aktualizačný seminár z oblasti BOZP, ergonómie, ochrany zdravia a OPP</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>146</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637 014 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK  Bratislava </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>673.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 901/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trnava na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>85.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120242/MLFZZZ-71/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, spol. s r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie a chemicke čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>0.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200054-RVP</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o. Prešov </dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>799.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 902 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský  Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Prešov na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>76.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112622 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>EK a STK vozidla</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>58.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112644 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120046</faktura>
<datum>2012-03-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172</obstaravatel>
<dodavatel>NORMA  Prešov</dodavatel>
<ICO>31291295</ICO>
<predmet>Nákup drobného konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>135.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004930/MLFZZZ-91/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>11400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 904 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP B.Bystrica na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>62.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201233</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov marec 2012 Žilina</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>360.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12VF0117 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>batérie</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>400.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011986</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4121300149</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenska energetika a.s.</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Oprava TS - H vo VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>338.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 897 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŚA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Žilina na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290312</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary - marec 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>36027.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112635</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava SMV ŠKODA FABIA ev. č. 52-19500</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>470.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 903/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Košice na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112639</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava SMV ŠKODA FABIA ev. č. 52-19500</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>559.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120049</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172</obstaravatel>
<dodavatel>NORMA  Prešov</dodavatel>
<ICO>31291295</ICO>
<predmet>Nákup konštrukčného materiálu</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>151.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 0280 003 899/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Nitra na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>82.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004401</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO ZA - apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1199.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002824</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVaK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vodné - stočné marec 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>10325.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020272525 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík kvapalný EUROCYL 240L</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>236.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005762</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za VO el.energie apríl 2012 ZA</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>14230.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/7/2012 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl  Demänová 393, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Občerstvenie a pohostenie pri príležitosti 10.výročia vzniku PÚ .</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>239.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270192</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s. L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Štvrťročná kontrola EPS VU Žilina</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>195.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128002768</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVaK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné od 1.1. do 27.3.2012 VÚ Rašov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>395.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020014147 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík 5,0 DEWAR</predmet>
<datumv>2012-02-24</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005763</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za MO el. energie vo VÚ Žilina apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>758.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201200087 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>vysačky na magnetické karty</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>42.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004474</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002615 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, knedľa</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>29.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590207816</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH na karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>922.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4019993485 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík kvapalný EUROCYL 240L</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>236.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590208452</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>273.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737097164</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>92.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212100929/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do siete internet</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737094882</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové služby Biznis Partner</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>38.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590208731/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Platba za PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>57.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112593 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1333.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280037381</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Stočné v posádke Topoľčany - objekt kasárni</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2376.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120502 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Klemo, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36049051</ICO>
<predmet>Ceny na turnaj v stolnom tenise</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>55.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1121200029/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok pre PrV</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>265.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280037382</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Dažďová voda v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>3035.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412001 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava odpadového potrubia</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>993.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687091</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0042012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Krajš, Trpín</dodavatel>
<ICO>40542351</ICO>
<predmet>Výroba tlačív</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>405</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105866886</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002288 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné -stočné za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>177.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011985</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120078 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lom a služby Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36716774</ICO>
<predmet>stočné I. Q.2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>71.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101203484-ÚŚZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition,spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia k 20.03.2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>27.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686903</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220229132 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVPS VEOLIA Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné za 2/2012 kasárne Zábaqva</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1708.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312006242 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Krmivo granulované ROYAL CANIN.</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>1987.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.F. Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava osvetlenia vstup Slávia</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>432.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešt</obstaravatel>
<dodavatel>M.F. Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava výstr. systému Pavlíkov Laz</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>869.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2012 USZV </faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.F. Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava stmievača Jakub Village</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>273.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.F. Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava rozvádzača Táborisko Riečky</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>471.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686867</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737096141 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby -3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>34.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.F. Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava svietidiel Monoblok 100</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>339.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483207 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby - 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686611</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483208 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby - 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>54.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121164 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso.</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>369.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483209 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby - 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>96.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483210 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby - 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>662.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686615</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202545</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>496.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interier Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>dodávka skla</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>969</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686864</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4121300186 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SE a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava prívodu trafostanice</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>231.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686647</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002852</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/04 USZV </faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík PHO B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>odber vzoriek za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>840.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002934</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>745.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/05 USZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík PHO B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>rozbor vody za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>951.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001005</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>568.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120329</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1752.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209453</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>MO SR, SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>292.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12060044 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SOLIDO s.r.o. Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>31616950</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>609.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011987</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904151 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Kuracie mäso.</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>264.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>3489.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259107</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700021201 - SAMaV Banská Bystrica</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Trnovo</dodavatel>
<ICO>692531</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>257.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259108</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101203465</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Občianske právo - aktualizácia</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>27.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012048 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská národná akreditačná služba</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Dohľad nad plnením akreditačných požiadaviek.</predmet>
<datumv>2012-02-09</datumv>
<cena>4720.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201220197 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Sl.elektronizačná prenosná sústava, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>Prenájom stožiarnych konštrukcii na RRB Makovica</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>328.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120249</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Citonova spol. s.r.o. Ban. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>0.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/01549</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS , Holič</dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Kontrola EPS -Krajna 27,BA</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>495.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2131120033</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania  Prešov</dodavatel>
<ICO>441074</ICO>
<predmet>Aktualizačná príprava technika BOZP</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Finger s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - lepiace pásky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>6632.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200189</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava a údržba fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>12268.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121783 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>69.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011988</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121791 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>12.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011989</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121809 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>91.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011990</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121822 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>74.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011991</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121782 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>67.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011992</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121808 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>22.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011993</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121821 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>27.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011994</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121781 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011995</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121820 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>10.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011996</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120049</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1499.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120048</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>103.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120047</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>180.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204700585 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>7273</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004500</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15630/04498</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7412786955 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>odber zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>671.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004476</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100208</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>MO SR, ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie-marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1751.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15300/04498</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>366.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15586/04498</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2980.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200691 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>171.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121098 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>240.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51120248</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>36362981</ICO>
<predmet>plastové poháre</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>91.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112030454 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>26.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200002</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Penzion Squash s r.o., Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>45970688</ICO>
<predmet>prenájom telocvične</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102879 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>168.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012009</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SILVIA Lupták Jaroslav, Lipt. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>1784483</ICO>
<predmet>lepiaca páska</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2102877 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>56.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121198 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>519.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904616 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>696.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120297</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psychologické vyšetrenie PrV vodiča</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32104903/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Trend s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43824706</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>39.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112030180 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>31.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/3/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>160.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 002 128</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230005474 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00209</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>167.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00214</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>144.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002616</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>131.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002901</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>189.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10095</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Jednota COOP Trenčín</dodavatel>
<ICO>168912</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086403 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK,a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1021.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103340</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>149.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003902</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Trenčín</dodavatel>
<ICO>313037</ICO>
<predmet>dane 2012</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>82561.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84541212</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Janová</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Uznanie dlhu v kú Komárno</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>35.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100206</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60  974 01 Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac MAREC 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>4464.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120168</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služy Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>183652</ICO>
<predmet>Vývoz a znečkodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>20.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004762/110412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212005765</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny VO na mesiac APRÍL 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>19537.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812002009 SPO-  RK</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vodné, stočné kasárne Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2094.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004555/050412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112601</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava elektrického systému bŕzd</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>93.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212005766</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny MO na mesiac APRÍL 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112599</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava zapaľ. káblov , meraču hmotnosti vzduchu, čidla teploty </predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>729.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002289 SPO- RK</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vodné a zrážky Zdravotné sklady Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>270.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004770/110412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112589</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava homokinetických kĺbov, hmlových svetiel </predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>356.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF20120036</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>JÁN KIMÁK-EL-GAS, Krakovská 4  040 11 Košice</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>Odborná prehliadka a odborná skúška elektro SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>554.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112670</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka </predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112666</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd zadnej nápravy</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>195.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200019 ZTIV VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RIZENEK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36370428</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1303</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000495</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>100712012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Sučany</dodavatel>
<ICO>316938</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>13088.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259152</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002257 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie stočné za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1794.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012004</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002256 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie stočné za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>9177.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012005</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738017 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektrina  3/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>900.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012003</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956017 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>4739.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012002</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7512 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita M.Bela Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vložné - účasť na workshope</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011981</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7130001954 AOS</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita T. Baťu, Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>účasť na vedeckej konferencii</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>24.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012007</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860412  SPO MT 49/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>70670</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120226 SPO MT 50/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik M </dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>26255.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012017  SPO MT 51/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>UNISTAV spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31570496</ICO>
<predmet>Oprava plynového kotla b.č.38</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>852</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005764 SPO MT 52/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha na el.energiu apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>29281.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7292427906 SPO MT 53/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a,s,</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha maloodber plynu apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>886</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860312 SPO MT 54/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská,  a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepelnej energie marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>11065.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32302865 SPO MT 55/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1236.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32302877 SPO MT 56/2012</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné a zrážkové vody za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>23481.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000592324</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné za obdobie 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>483</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8800801071</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>RTVS, Bratislva </dodavatel>
<ICO>36857432</ICO>
<predmet>platby za služby verejnosti za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>18.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12610070</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>138.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120139</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav pamäti národa</dodavatel>
<ICO>37977997</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7130001953 AOS</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita T. Baťu, Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>účasť na vedeckej konferencii</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>24.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012006</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7130001968 AOS</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita T. Baťu, Zlín</dodavatel>
<ICO>70883521</ICO>
<predmet>účasť na vedeckej konferencii</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>24.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012008</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>28.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>26.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002790 VU 5574 Nemecka gastro</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nakup gastro straveniek pre stalu komisiu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>182.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120235 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>158.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209454</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>839.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012005</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Landera,s.r.o., Podlužany</dodavatel>
<ICO>36331121</ICO>
<predmet>Upratovanie a čistenie 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>272.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001209</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000035</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121428</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>293.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3115121011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>252.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121443</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>300.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121470</faktura>
<datum>2012-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>735.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120095</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Odb.prehliadky a tlak.skúšky palubných has.fliaš</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>3213.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685147</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4120111/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Fintex s.r.o. Spišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>36572535</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súciastok </predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>187.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101528</faktura>
<datum>2012-04-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>472.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120020</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100105 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>38182.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9737171306/VUSZ</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za pevné linky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1728.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02042012 AOS</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>University of Cagliari - Taliansko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>účasť na medzinárodnej konferencii</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>602</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012010</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000590560/VUSZ</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>462012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>REMOB, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36007412</ICO>
<predmet>prečistenie odpadovej kanalizácie</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>214.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000591486/VUSZ</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Podaný úver</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1626.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105311</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>292.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202531</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>682.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>poplatok za odpady</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>161.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>4.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7292427910 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204771 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250056 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 56-90154</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>350.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>312012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204814 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250057 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o., Škultétyho 437/15, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>srevisná prehliadka VPZ 53-51011</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>717.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>302012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686984</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125028 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1645.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250058 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 55-51510</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>255.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>292012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686982</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250054 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD - s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 59-68107</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>300.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>332012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686958</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250055 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o.,Škultétyho 437/15, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 53-55703</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>1243.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>342012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686956</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250068 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava brzdovej sústavy VPZ 56-93417</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>351.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>282012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686954</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204749</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2002 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250065 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie STK + EK VPZ 61-39898</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>44.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>352012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686953</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204750</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4. 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/8</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Širava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>3997.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204751</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>932</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250064 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Diagnostika motora VPZ 53-31873</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>62.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>372012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/9</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>3962.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204759</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>630</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204760</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>627</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250066 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 51-20334</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>739.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>382012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686930</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105685172</faktura>
<datum>2012-03-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre príslušníkov FOO</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>339.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112590 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 56- 90673</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>325.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>142012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686926</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204793 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavky za opakovanú dodávku zemného plynu MO na mesiac apríl 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>7539</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105686523</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre príslušníkov FOO</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>304.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>strelecké skúšky munície </predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>558.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112607 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava brzdovej sústavy VPZ 54-80137</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>508.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>202012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686922</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112606 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o.,Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava odstrekovača skla VPZ 54-57605</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>120.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>172012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÝVOJ Martin, a.s., Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36381829</ICO>
<predmet>skúšky streleckej odolnosti panciera ARMOX</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>2472.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250048 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final - CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Diagnostika motora VPZ 57 - 53820</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>345.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>362012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120008</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o. Bystrická cesra č.1</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Dodávka tepla </predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>11198</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5212021549 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Autonovo a.s. ,Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>35796693</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 58-57184</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>351.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>452012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686937</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112594 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B,  Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 56 - 87202</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>221.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>442012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687101</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000003  SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v obj. v správa SPO RK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>13908.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12400003404</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vasa Slovensko </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>stravenky 4/2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>469.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012032</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>energie, služby 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012074</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodanie náhradných dielcov do techniky VÚ 1109 Michalovce</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004190 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava pobočka Žilina</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky pre SPO RK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1835.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012075</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodanie náhradných dielcov do techniky VÚ 1109 Michalovce</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>299.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2112120046</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia vzdelávania Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vzdelávanie </predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002252 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd, ZS Liptovský Mikuláš, Pod Stráňami č. 1</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>239.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120003</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>TT Rynas sro Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>upratovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012076</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodanie náhradných dielcov do techniky VÚ 1109 Michalovce</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>799.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209594</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>odber PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>81.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6737101348</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>28.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9737051093</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. </dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>83.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000591788</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta as.s</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poštový úver</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>69.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100099670</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>služby mobil</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>114.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130024</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685150</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020077145</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady mobil.služob.telef.staníc za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>103.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001160</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687301</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590207338</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM do priamej spotreby za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>181.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001161</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>742012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR,Stredisko prevádzky objektov,Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Energie za január až marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>5751.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001162</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204765</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>887</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204766</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1868</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204767</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4. 2012 do 30.4. 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204768</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>882</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012024 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>41.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204769</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204762</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>443</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-6/2012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre Prv a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>561.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204761</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2012 do 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>421</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5460912</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poskytnutie služieb</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>30250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012009</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>JEGON, s.r.o., Michalove</dodavatel>
<ICO>36200336</ICO>
<predmet>Projektová dokumentácia</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>6240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012030012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Vykonanie likvidácie jednotlivých druhov munície</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012011</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>JEGON, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>36200336</ICO>
<predmet>stavebá akcia Trebišov </predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685359</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 AOS</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>L.K.-TAILOR Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40452964</ICO>
<predmet>šitie čiapok k talárom</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>56.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012009</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687290</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012041 AOS</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>nákup náradia</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>518.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012013</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130025</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685360</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/025</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Štefan Mikloš - NAMITA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>34252665</ICO>
<predmet>Vojenské medaile</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>12973.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský červený kríž Košice</dodavatel>
<ICO>416207</ICO>
<predmet>Kurz 1. pomoci</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBY -SERVIS Michalovce</dodavatel>
<ICO>36579629</ICO>
<predmet>Upratovanie za marec</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>397</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35120003</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie periodických revízií, neplánovaných opráv a ošetrení </predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>24135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830014</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0025212</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie GO vrtuľníka Mi-17</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>1000000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830015</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>1238.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685563</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100926</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>Kyselina sírová - elektrolyt do olov.akumulátorových batérií</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>3347.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685566</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012630065</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>prečistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>199.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002240 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na apríl</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>686.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120426</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1956.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20129028 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Remesloslužba, Košice-Barca</dodavatel>
<ICO>168581</ICO>
<predmet>Viazačské práce</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>149.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001108</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>21163.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120314 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRESTO CO Košice</dodavatel>
<ICO>36451371</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>267.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120315 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PRESTO CO Košice</dodavatel>
<ICO>36451371</ICO>
<predmet>Kancelársky papier</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56201042 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>OBUV-ŠPECIÁL Bardejov</dodavatel>
<ICO>36458503</ICO>
<predmet>Výstroj pre profesionálnych vojakov na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>440.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200412 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>EDOS-PEM Bratislava</dodavatel>
<ICO>40578909</ICO>
<predmet>Seminár k novele zákona 502/2001 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203067 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SYTELI, Michalovce</dodavatel>
<ICO>36173975</ICO>
<predmet>Štvrťročná prehliadka EZS</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>127.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021200614 SPO MT 57/2012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bratner Fatra , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom VKK kontajnerov  3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>234.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120300040 SPO MT 58/2012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a..s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie el.energie  rok 2011 Krížava </predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>21.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2012 SPO MT 59/2012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský útvar  1037</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnavateľa na závodné stravovanie 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>299.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590207889 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za marec</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>308.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>331800012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>NAY, Košice</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>Nákup bielej techniky-mikr. rúra, rýchl.kanvica</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>287.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>727020691 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na marec a vyúčtovanie apríl - pevná linka</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>31.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5737050634 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na marec a vyúčtovanie apríl - pevná linka</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>23.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4737050604 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na marec a vyúčtovanie apríl - pevná linka</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>17.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000590990 ÚVS KOšice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné za marec</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>118.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212005769</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku tovaru a služieb - elektrická energia za mesiac 4/2012 -VO</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>7409.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212005770</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrická energia za mesiac 4/2012 - MO - Duchonka</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112643/MLFZZZ-75/2012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Oktávia 1,9 TDI ev. č. 58 46346</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>335.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112664/MLFZZZ-80/2012</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia Combi 1,4 ev. č. 60 31486</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>430.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209450</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>763.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120001689 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita v Žiline, Žilina </dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Výcvik pre bezpečnostných pracovníkov prvádzkovateľov - ochrana letiska</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>299.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012030039</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Poskytnutie preddavku na vykonanie likvidácie munície</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>181470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685592</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130026</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>102.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130027</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>790.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130028</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>58594.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112011741</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>970409.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130029</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>74.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685813</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130030</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>6186.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130031</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>2.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130032</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>2.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130033</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>1696.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130034</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenksý podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>953.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685819</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130035</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>873.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685820</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/027</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Štefan Mikloš - NAMITA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>34252665</ICO>
<predmet>Vojenské medaile</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>5987.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003403 (StRŠLP-8/2012)</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>VU 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za obdobie január až marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1980.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121363</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>538.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príprava teplého nápoja</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>135.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2012</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>2062.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>510687436</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120086 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004283/030412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7442099144 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby plynu</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>17.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004284/030412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000014 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Németh TOGATO</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>999.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086593</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby-laky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1955.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086594 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby-laky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>3712.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206542_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>54.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121286_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>20.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7442099145 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby plynu</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>371.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100010/030412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686288</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121305_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>18.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Folklórny súbor Nadšenci, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>182.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122187_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>133.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206541_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>13.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122172_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>118.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120086/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hote, a.s., Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie z preddavku</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Juraj Lorincz, Dubnica n/V</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>173.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120104/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hote,a.s., Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>128894</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Nadácia TVS, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>123.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120102/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÍUSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>10840</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21210055/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LVN Košice, a. s.</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>28.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800005/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,  Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2666.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112638 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>91.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42100728/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Cetnerová</dodavatel>
<ICO>37893831</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>10.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112641 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>1583.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012011 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade, Nové Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Trenčín, ZASKIS-SAPO, m.č.50-oprava klimatizačnej jednotky</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>2269.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004366/030412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686349</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112642 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112646 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201218/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Beshir</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120023/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s.Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia - zúčtovanie  preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3975.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712035996 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>249.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004488/040412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686533</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712035997 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>701.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004489/040412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202736</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>53.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202682</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>777.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712035995 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2741.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004490/040412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686535</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202681</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>262.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202680</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLOgS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1828.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120103/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070003/2012 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Motešice</dodavatel>
<ICO>311804</ICO>
<predmet>Poplatky za zneškodňovanie kom. odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>91.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004492/040412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120929</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>1099.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120024/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>20873.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202696</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1660.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121070</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>555.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686799</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12800139 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS, Vlára - Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>3748.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004547/0504/12</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121071</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>555.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121491</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>836.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100050/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR -I, vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>582</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121084</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>683</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121086</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>577.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105393</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>339.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120025/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>14017.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120027VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel, a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>18690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121090</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>233.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686791</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300120160 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>24326.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004550/0504/12</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686658</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120105/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II  - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120026/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku(dobropis)</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>934.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120104/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS  - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7292427908 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004727/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686880</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120140/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1869</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7292427909 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>666</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004721/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686892</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121099</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>598.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686813</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120141/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209098</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>979.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209097</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1089.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209095</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1471.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209094</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>514.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121106</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204756 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>4675</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004732/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209093</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>4635.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121108</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>295.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686806</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120112/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s., Zemplínska Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie z preddavku(dobropis)</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2425078</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MESTO Žilina</dodavatel>
<ICO>321796</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7292427907 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004733/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204772 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>3324</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004734/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za energiu a výkon služieb spojených s nájmom v b. č. 26 Ošetrovňa Mestské kasárne na základe zmluvy č. SPOTV-60/2011-Z  za roky 2008,2009,2010 a Dohody o povolení spátok č. SPOTV-21/2012.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>12294.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05042012</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 TO</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Kánovský - CHÁRON</dodavatel>
<ICO>30718571</ICO>
<predmet>Nákup vencov zo živých kvetov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>111.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12086</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMA LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>oprava chladničky vo VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259657</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687424-1005082</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204810 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1852</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004736/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121109</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1683</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686808</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121113</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>16.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686804</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121116</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>469</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686801</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204803 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004740/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004809 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>3633.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004748/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200067 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava SKV a kamerového systému</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>136.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1004744/110412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250080</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena brzdových piestikov zadnej nápravy, výmena brzdových kotúčov a brzdových segmentov zadnej nápravy.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>738.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250078</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena spojky-komplet, výmena rozvodov,pretesnenie olejovej vane a vika vačkovej hriadele.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>346.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250079</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja a olejového filtra.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>114.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590210584 VÚ 1606 </faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM pre služobné motorové vozidlá VÚ 1606 Nováky.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>236.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204008</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.S.T. GROUP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45922781</ICO>
<predmet>Okuliare proti mechanickým vplyvom.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204009</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>M.S.T. GROUP, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45922781</ICO>
<predmet>Obuv pracovná, vesta reflexná, plášť do dažďa.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>3987.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112800 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o.</dodavatel>
<ICO>3591819</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie palivového čerpadla mot. vozidla VW Golf 1,9 Tdi VEČ 455-65-76.</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>122.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV21080</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>ND na letiskovú techniku</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>3736.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV21081</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>ND na letiskovú techniku</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1077.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV21082</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO MX, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36617415</ICO>
<predmet>ND na letiskovú techniku</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1024.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120090</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AGRO BILLY s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44116578</ICO>
<predmet>ND na letiskovú techniku</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>360.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31512 AOS</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Konferenčný poplatok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012020</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590208463</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>297</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120039</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 1.3.-10.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>4533.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120043</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 11.3.-20.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>3999.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120052</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 21.3.-31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>4051.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120053</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za objednanú stravu pre PrV 65% pre zamestancov 55% z ceny stravy od 1.3.-31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>9535.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12084</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMA LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>Oprava chladničky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259657</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687414-1005081</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417685909</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie-plyn-SO, VO- za jan. 2012</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>525265.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1285</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KLIMA LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>oprava chladničky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259657</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687411-1005072</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204101482</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>záloha-plyn- SO, VO- na apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>168639</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417689075</faktura>
<datum>2012-03-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie-plyn-SO, VO- za febr. 2012</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>592638.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203902343</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>záloha-plyn-SO,VO- na máj 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>87191</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-39/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>124.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7418669868</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie-plyn-SO,VO- za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>400956.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687452</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005746 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa na odber el. energie - VO- apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>19437.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005747 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o,</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa na odber el. energie - MO - apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1280.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000592329-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za marwec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>161.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541200080-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>Prenájom zásobníka na propán</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>109.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100077-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Propán</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>14.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686884</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590210465-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>815.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002613 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>16.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002614 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>211.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104839 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>805.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200519  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120621</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Výkon činnosti technika PO a BOZP</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>119.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120368 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>185.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41120367</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Regnum Bavaria s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36174823</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielov</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>52.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112604 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Roto Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná kongrola Š-Fábia</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>551.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112588 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto - Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná kontrola Š-Felícia</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>243.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112591 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto - Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná kontrola Lada-Samara</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>249.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092920</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za prenájom mobilných telefónov za mesiac 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2018.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000591900</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Výplatné-úver - UNS</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>82.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-1312001113</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku elektrickej energie za mesiac marec 2012 - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>7156.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/49/2012 (637 014)</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>73.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD 212011 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na sklad</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257254</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1001961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 120017 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Brodem V.Šariš</dodavatel>
<ICO>10671871</ICO>
<predmet>Havária parovodu KSNP Prešov</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>982.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270209 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Štvrťročná kontrola EPS LZ Prešov</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>417.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001775 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3117.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>210623921 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ObÚŽP Poprad</dodavatel>
<ICO>37937944</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia - 1.splátka</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004936</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204797 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba - plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>2167</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12011 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stipe Prešov</dodavatel>
<ICO>36496057</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004861</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21290041 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsPS mesta Medzev</dodavatel>
<ICO>31309984</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií zo žumpy</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>545.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204790 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba - plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>8480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004858</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000383 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>15330.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004501</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270212 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Havária-nefunkčný kamerový systém </predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>243</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004467</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115812764 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>823.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004465</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2010000370 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>10187.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004462</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0023 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>17154693</ICO>
<predmet>Oprava horákov - havária</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>597.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107316112 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ObÚŽP Košice</dodavatel>
<ICO>35556960</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia </predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004131</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290001607 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683812</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok </predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1972.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>100827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086595 VÚ4405 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb a riedidla</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1813.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>internet</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>1511.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004470</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA03/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní na tréning</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712036441 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>694.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>051200066 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>51200066</ICO>
<predmet>Motorové oleje</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>114.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-2723/2012</faktura>
<datum>2012-03-31</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Commander Systems,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35938617</ICO>
<predmet>Mesačný poplatok Securevision</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>22.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012016</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120024/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Marcinka</dodavatel>
<ICO>42018196</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>43.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510408120 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>294.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510407660 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>589.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483532 AOS</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby T-Mobile za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>377.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012021</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737178856 AOS</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok -služby VTS za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>279.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012019</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3737174770 AOS</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok-služby VTS za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>642.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012018</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160392/2012 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>218464.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000591495 AOS</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>566.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012017</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510407659 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>50.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004124</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510407658 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>883.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004123</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>070053/2012P SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košíce</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Brzotín</dodavatel>
<ICO>594768</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>3895.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2510407105 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>1241.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004122</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0021 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Gas servis Prešov</dodavatel>
<ICO>17154693</ICO>
<predmet>Oprava kotla - havária</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>602.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004121</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412205210 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podt.vod.spol. Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>193.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004119</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221012000 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Poruba nad Vihorlatom</dodavatel>
<ICO>325651</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>20819.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412205212 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podt.vod.spol. Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>41.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004117</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012011</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>JEGON s.r.o. Michalovce</dodavatel>
<ICO>36200336</ICO>
<predmet>VÚ 1101 Trebišov-rekonštrukcia b.č.15-TOV-vyprac. PD </predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258676</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412205213 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podt.vod.spol. Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>142.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412205211 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podt.vod.spol. Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Odber vody </predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>303.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412205214 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podt.vod.spol. Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>163.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203100645 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov v RRB Makovica  za 1.Q. 2012</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>165.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5042012</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.arch.Mikuláš Hladký,Bratislava</dodavatel>
<ICO>34557971</ICO>
<predmet>Michalovce,MK-odstránenie objektov ošipáreň, hnojisko a žumpa-PD</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>939</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412205215 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Podt.vod.spol. Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Zrážková voda </predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>184.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004103</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120111 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Finekol Mlynčeky</dodavatel>
<ICO>36508144</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2012-03-18</datumv>
<cena>164.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>31679692</ICO>
<predmet>Zálohová platba - tepelná energia</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>4763</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115819910</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VVS. Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>549.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>31679692</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku elektr.energie</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>62.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003659</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12011 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha, projekt.,inžiniersko-dodáv. a stavebná spol.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Nájom ostatných priestorov v obj.Vysielač Lysá - stožiar/v zmysle Zmluvy za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>937.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200279</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Fittich Alarm , Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>634743</ICO>
<predmet>Servisné práce.</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>130.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2012/0 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Trezor Slovakia</dodavatel>
<ICO>36028738</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3608.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7220427097</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE , Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>El.energie za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>786.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220233260 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>28.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120152 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ABAS Cit Bratislava</dodavatel>
<ICO>35801425</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>5053.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005003</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7210458263</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ  Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>El.energie za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>799.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220227379 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>540.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0362012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DUG R.Sobota</dodavatel>
<ICO>36034762</ICO>
<predmet>Výkon strážnej služby</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>14734.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004436</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12001817 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>28368.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003724</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/04/2012/604 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Správa kat. Levoča</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Identifikácia parciel v k.ú. Levoča</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>112</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005042/130412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12001816 SPO PO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-03-07</datumv>
<cena>29242.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003427</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/03/2012/604 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-03-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Správa kat. Levoča</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Identifikácia parciel v k.ú. Závada</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005043/130412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220232917 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>307.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220233676 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1250.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590210598 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>5560.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005668 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00029/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34255532</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>43.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12015 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>O.P.E.M. - Hentek, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34483411</ICO>
<predmet>Oprava plynového horáka</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>57.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/003 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Budai - AJBYT, Žilina</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Revízia plynových spotrebičov</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120036S VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>JM-KREATIV s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>36634450</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>2013.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111679 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZŠ Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37810464</ICO>
<predmet>Vstupy do telocvične</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>299.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120023 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>720.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 6250200253 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resort a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 6250200254 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Tatry mountain resort a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31560636</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>731</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201210304 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KOHAFLEX spol.s r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31558976</ICO>
<predmet>nákup hadica vysokotlaká</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>47.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Antidopingová agentúra SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>42137292</ICO>
<predmet>Antidopingová kontrola</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1418.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200562001 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská autobusová doprava, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36054666</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>164.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>820200246 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Nicholtrackt s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31583466</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>119.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121334 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkoobchod-Zbrane s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>31448691</ICO>
<predmet>Športové náboje</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>4381.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121335 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veľkoobchod-Zbrane s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>31448691</ICO>
<predmet>Športové náboje</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>2160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483194 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné a služby </predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>535.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7700016338 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné a služby</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>41.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209264</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty (Marec)2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>367.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005090</faktura>
<datum>2012-04-16</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>2. preddavok - Zbierka zákonov SR r. 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020514290 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájom za fľaše na technické plyny - 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>93.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012023</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005551 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR ročník 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012024</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120300125 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum KÓDEXPRESS  za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>99.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012025</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006/021372</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro </dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>144.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001109/SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA. E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za el.energiu za 3/2012-DK Levice  a TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>7653.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>68000000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005252/170412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120143/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>623</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120007</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>Správa a servis výdajného systému FUELOMAT</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620140047 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Poplatok-komunálny odpad I.Q za ubytovaných</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>720.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012029</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109568042 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>8474</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012028</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387042 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 4/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>479</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012027</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414723599 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>12447.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012026</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10317 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>169.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686078</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120049 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HELLAS TRAVEL, s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36246115</ICO>
<predmet>vstupenky</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>2385</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120057 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208073 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>232.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208028 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>371.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686111</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STIHL Zak Services, s.r.o. Myjava</dodavatel>
<ICO>46058541</ICO>
<predmet>reťaz do píly</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>375.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004486</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000152</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208648 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>389.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686692</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012904838 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686303</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120751 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>330.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004480</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10343 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>879.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686691</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120058 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>152.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12055</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Heglas Fedor</dodavatel>
<ICO>37664336</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>24.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10329 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>199.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>380 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>215.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121417</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>203.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905223 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>44.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121396</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>106.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>425 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>103.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200332</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>438.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10370 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>671.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670208751</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Vú 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>626.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124613 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2284.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120061 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>63.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686907</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/2010-1312000953 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyučtovanie el. energie za 3/2012 VO</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>28979</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01726/2010-1512000586 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis za 2/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>-655.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01726/2010-1512000585 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o Piešťany</dodavatel>
<ICO>3573565</ICO>
<predmet>dobropis el.energie za 1/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>-9.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-3/2012</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790, Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Slávnostná rozlúčka s PrV pri odchode do operácie ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-03-13</datumv>
<cena>119.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686940</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Danuša Šoltésová, Špišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>43769276</ICO>
<predmet>Menovky pre operáciu ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>33.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120238</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>55.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112122479</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné+stočné -Krajna ,BA</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>326.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01726/2010-1512000582 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis  VO el.energie za 10/2011</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>-303.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686963</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42012</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Danuša Šoltésová, Špišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>43769276</ICO>
<predmet>Menovky pre operáciu ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>436.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092717</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov za marec</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SAM logistic services, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>3800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01726/2010-1512000583 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o.Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis Vo el.energie za 11/2011</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>-548.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>56105686967</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012-B</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>BARMO</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Spotr.el.ener.,vodné a stočné za febr.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>7348.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200537</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodarenská spoločnosť,a.s.Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Zrážková voda -Žilinská Piešťany</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>621.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01726/2010-1512000584 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis VO el.energie za 12/2011</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>-426.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012-ÚVN</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr.voj.nemoc.SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčt.za el.en.,teplo,vodné,stočné,vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>1287.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>445 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Hydinár, a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>254.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004481</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212602066</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné -Orviská Piešťany</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>43.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200290</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zab.systémov</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>33720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1465091</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov na zabezpečenie kuriérskej zásielky do operácie ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>158.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687161</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112120190</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,dažďová voda</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>206.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112120375</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2853.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412041746</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z mesta Bratislava</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>6818.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MEPS Camp Sabre, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1863.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200543121</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Obecný úrad Viničné</dodavatel>
<ICO>305154</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunál.odpad r.2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>40.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270220</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava napájacieho zdr.monitoru a osvetl.obj.</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>127.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120430</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za mesiac II/2012 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>81.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120039</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - odborné vyš. u špecialistu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5029</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia pre VÚ Viničné</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>7329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120040</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>50000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5030</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia pre VÚ Slov.Grob</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>5826.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092716</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby a ener.spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120041</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyš.</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>21376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405409</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn Špitálska</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>2329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120042</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyš.</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120051</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>5980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120073</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>4860</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405383</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn Kutuzovova</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>1629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201002373 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>11.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004483</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31112220 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o. ,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Výmena AKU v ústredni</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>54.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012030</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405385</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn Za kasárňou</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001301 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1519.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405394</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn SNT-gar.dvor Vajnory</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405386</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn obj.vrát.gar.dvor Vajnory</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120437</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac II/2012 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>72.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232405393</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn TOV gar.dvor Vajnory</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450790</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn SNT gar.dvor Vajnory</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120172285</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-25</datumv>
<cena>4766.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121921 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>66.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012032</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121870 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>197.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012033</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121869 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012034</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121920 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012035</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120171550</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-18</datumv>
<cena>2427.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687509</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120171549</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-18</datumv>
<cena>3208.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687515</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62012</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Danuša Šoltésová, Špišská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>43769276</ICO>
<predmet>Menovky pre operáciu UNFICYP</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>305.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450781</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn Kutuzovova</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>1629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450783</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn Za kasárňou</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450807</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn Špitálska</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450784</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn vrát.gar.dvor Vajnory</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100051/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VZ a hotel,a.s.,Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie  z preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>6942.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308120212 AOS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNET-PRESS, s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31356958</ICO>
<predmet>Odborné knihy</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>23.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011945</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101204876</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia publikácie Daňového právo k 23.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T- mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>96.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>21.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>89.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>256.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>BOAT</dodavatel>
<ICO>35756764</ICO>
<predmet>servis auta</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>54.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200289 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA-združenie, Ing.Eva Bordigová,Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>Nákup tlačív z civilného sektora pre potreby PÚ L.Mikuláš na základe prieskumu trhu práce.</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590207731 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu pre potreby Jazykového inštitútu LM v mesiaci marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>99.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/7/2012- PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl demänová 393,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac marec 2012.</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1943.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005753  SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku elektrickej energie - maloodber</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>916.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 004 622/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>242.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005754 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>15184.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Vorex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35791900</ICO>
<predmet>čistiace autopotreby</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>14.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120300023 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Úhrada dodávky elektrickej energie - vykrývač Uložisko</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>77.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101200900 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla - obj. PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>4311.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa Office s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35955333</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000898 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>6775.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01-2012 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubica HRICOVÁ- KAMELIA</dodavatel>
<ICO>44469705</ICO>
<predmet>Vence, živé kvety</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>251.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/09/2012 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Refundácia poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1643</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120325 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>OZO, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36380415</ICO>
<predmet>Vývoz TKO z veľkoobjemového kontajneru - obj. PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>64.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120304 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>OZO, a.s., Liptovský Mikuláš </dodavatel>
<ICO>36380415</ICO>
<predmet>Vývoz TKO z veľkoobjemového kontajneru - obj. PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>121.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190113</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>962.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202772</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1296</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121522</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30903554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>672.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121542</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>532.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Danela</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>7.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV - 200200151</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>UIA</obstaravatel>
<dodavatel>EURO-BUILDING a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683066</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>11235.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257767</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687720</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>541200327 USZV</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Probugas a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321981</ICO>
<predmet>prenájom zásobníkov plynu za I.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>307.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686975</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200103</faktura>
<datum>2012-02-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>730.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200107</faktura>
<datum>2012-03-08</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>429.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003747</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200108</faktura>
<datum>2012-03-19</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>126.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31512 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>vedecká konferencia riešenie krízových situácií</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/025</faktura>
<datum>2012-03-20</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Štefan Mikloš-Namita</dodavatel>
<ICO>34252665</ICO>
<predmet>nákup medaila pamätná</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>12973.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259224</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1003761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/028</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Štefan Mikloš-Namita</dodavatel>
<ICO>34252665</ICO>
<predmet>nákup čestný odznak ozrojených síl</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>47254.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259224</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1004060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150212</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá </dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>1881.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200112</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-01-20</datumv>
<cena>1400.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310112/15</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>2108.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310112/15</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>407.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2902121/16</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>381.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>290212/15</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>1766.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>160312</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>1887.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512008</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>zab. stravovanie PrV BB</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>1160.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512017</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>zab.stravovania PrV BB</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>791.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000104</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky príslušníklov VePBA</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>4354.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000045</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky príslušníklov VePBA</predmet>
<datumv>2012-01-11</datumv>
<cena>4049.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000166</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky príslušníklov VePBA</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>4092.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003052</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>805.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209083</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>144.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>186.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9737095994</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete a internetu</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>75.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737096017</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>35.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000591563</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>59.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100187</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SVD Broup s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35917326</ICO>
<predmet>Upratovacie práce</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12027 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Š.Mikloš-NAMITA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>34252665</ICO>
<predmet>vojenské medaile</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>5987.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 002 369 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac Apríl 2012 - zamestnanci SPO Trebišov a SkPO Michalovce. </predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2653.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-65/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a stočného v prenajatých priestoroch b. č. 34 za obdobie od 1.1.2012 do 30.1.2012 objekt v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>15.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-66/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nakladov na vykurovanie v prenajatých priestoroch b. č. 34 zas obdobie od 1.1.2012 do 30.1.2012 objekt v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>133.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>15.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121430 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>537.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250052 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD,Škultátyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>umývanie vozidiel VP</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>31.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>942012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686032</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120212 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120237 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba do VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>45.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003180 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEZIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>131.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120201454 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>55.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8250018019SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodárenská spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby vody, stočné a odkanalizovanie za 3/2012-DK Levice</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2855.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005387/180412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112791SPO LV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava VMV VPZ-61-43147-SPO Levice</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>1382.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005415/180412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112706 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111736 AOS</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky  VIENNA-PARÍŽ</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>954</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012043</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120232/MLFZZZ-99/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>125.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121347/MLFZZZ-100/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>474.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202500/MLFZZZ-101/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>87.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203092 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1563.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002898 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PPENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>662.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002899b VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>511.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002900 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>175.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002607 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>29.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002608 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>181.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905152/MLFZZZ-102/2012</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>78.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121397 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>449.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05452012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - vyčistenie, profylaktika a oprava automatov GLUNZ-JENSEN</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>2812.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103257 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>227.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200428/MLFZZZ-103/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>7.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002991 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>583.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120466 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>155.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002918 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>44.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200427/MLFZZZ-104/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>58.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002919 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>195.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125083</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM.n.o. Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>64.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121527 VÚ 1046 Nitra ZT I</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>257.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912006050</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 TRENCIN</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR ročník 2012 - 2.preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200426/MLFZZZ-105/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>63.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120391 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu-kaly</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>1404</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208913 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>2059.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670208620/MLFZZZ-106/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>111.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208976 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>206.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687351</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10369 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>265.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905395 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>84.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687517</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100625 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky- VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>24.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203753226 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby ST</predmet>
<datumv>2012-04-08</datumv>
<cena>263.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004475</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120060 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>44.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208664 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>344.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686592</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10399 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>832.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120067 USZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>208.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687751</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206902_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>39.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206903_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>72.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687772</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012202256_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>196.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122254_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>162.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121336_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>82.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚPS-1050/00-3/III (0112)</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ŠbSP/ÚPS</obstaravatel>
<dodavatel>Sociálna poisťovňa, Čadca</dodavatel>
<ICO>308207484</ICO>
<predmet>Náhrada škody soc.poisťovni-za vyplatené dávky za úraz</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>7981.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012013</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>620.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800186</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Silencia,s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36378135</ICO>
<predmet>Veniec umelohmotný</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>33.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012069</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>677.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-33/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>242.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-35/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>2364.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012061</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>484</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚPS-1050/00-3/III (0112)</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ŠbSP/ÚPS</obstaravatel>
<dodavatel>Sociálna poisťovňa, Čadca</dodavatel>
<ICO>30807484</ICO>
<predmet>Náhrada škody soc.poisťovni-za vyplatené dávky za úraz</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>3.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012194</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Dohľad na pracovisku CTM Nováky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1900.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687760</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004628</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>17100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687637</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121567</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>354.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105647</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>1459.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>KF OdRaF 399/2012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/OdPeM</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVaR, Vazovova7/a, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30853788</ICO>
<predmet>Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>9050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230005874 VU 4650</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné kupóny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>2280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0949</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>968.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902232</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>311.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200185</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Versity Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>1485.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112792</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyvažovanie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>24.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021200095 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Bytča</dodavatel>
<ICO>321192</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>11.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259483</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112789</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyvažovanie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>23.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9020120560 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Nemecká</dodavatel>
<ICO>313645</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>7490.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259484</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29121211-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský ústav tech. normalizácie,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>norma STN</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>20.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105087708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120011-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slange sport,Zvolen</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1286</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>526101206</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Moravčíková</dodavatel>
<ICO>526101206</ICO>
<predmet>nájom za pozemok v kú Devičany 2012</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>87.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515402010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Batovska</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>nájom za pozemok v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>244.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515432010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Velebná</dodavatel>
<ICO>705620</ICO>
<predmet>nájom pozemku v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>66.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515452010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Smiková</dodavatel>
<ICO>655906</ICO>
<predmet>nájom pozemku v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>66.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515532010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Gunárová</dodavatel>
<ICO>265406</ICO>
<predmet>nájom za poz.v Devičanoch</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>16.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115815751</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Odvádzanie vôd z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3215.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686818</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>665204</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Lančaričová</dodavatel>
<ICO>665204</ICO>
<predmet>nájom poz.v Devičanoch</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>91.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000951</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35713565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za VO el. energie marec 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>13882.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515492010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>JAGELKA</dodavatel>
<ICO>640204</ICO>
<predmet>Nájom pozemku v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>146.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515522010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>SLANINKA</dodavatel>
<ICO>680305</ICO>
<predmet>nájom pozemku v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>60.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6130200002</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného poplatku + DPH</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>1539.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685978</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515422010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>KANISOVÁ</dodavatel>
<ICO>615130</ICO>
<predmet>Nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>12.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112016327 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>14209.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515562010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV ba</obstaravatel>
<dodavatel>DODOKOVÁ</dodavatel>
<ICO>565103</ICO>
<predmet>Nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>3.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>719062 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>34096043</ICO>
<predmet>servis umývacích stolov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>338.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004487</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515582010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>GUBČO</dodavatel>
<ICO>470203</ICO>
<predmet>Nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>110.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515592010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>GUNAR</dodavatel>
<ICO>430513</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>145.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515632010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Kmeťová</dodavatel>
<ICO>555127</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515632010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Kmeťová</dodavatel>
<ICO>555127</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515642010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Bonová</dodavatel>
<ICO>595217</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112622 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos.Rozbora s.r.o.,Račianska 184/B,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK + EK VPZ 57-91589</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>58.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>652012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687415</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515682010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>ZATKA</dodavatel>
<ICO>280826</ICO>
<predmet>Nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>7.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515692010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Slaninková</dodavatel>
<ICO>507217</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112644 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o.,Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 57-91589</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>522012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687413</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515712010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Sitarová</dodavatel>
<ICO>596031</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>17.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209451 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PH na palivové karty za obdobie od 1.3. - 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1474.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687417</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515722010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Durč</dodavatel>
<ICO>520316</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>16.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515732010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Loišová</dodavatel>
<ICO>536128205</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>129.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115814565</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3489</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112515742010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Kuriačková</dodavatel>
<ICO>736006</ICO>
<predmet>nájom poz.v  kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>80.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151372010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Slaninka</dodavatel>
<ICO>410930</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1125151412010</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Veselovská</dodavatel>
<ICO>655227</ICO>
<predmet>nájom poz.v kú Devičany</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>12.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221111785 AOS</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky VIE-CAGLIARI</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>688</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012048</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005752</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>UIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>5290.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120158431 AOS</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Paušálny poplatok internet za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012047</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120401-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3685.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51056887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220508088</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné,stočné a odvádzanie zrážkovej vody</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>640.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50074006121-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefon</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687602</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124009-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Csakom, spol. s r.o.,Bátorové Kosihy</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>352.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686979</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101204734</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Daňové právo s vysvetlivkami</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>24.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>032012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie zariadenia</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>2137.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>042012</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie zariadenie</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>4704.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/028</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Štefan Mikloš - NAMITA, Bratislava</dodavatel>
<ICO>34252665</ICO>
<predmet>Vojenské medaile a odznaky</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>47254.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685921</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0024312</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezovej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>8227.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685922</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120308/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>2.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>T12000007</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Virtual Reality Media, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36318388</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác a údržy leteckých simulátorov </predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>21889</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685923</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130036</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1175.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012035/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ASKLEPIOS - M, s. r. o., PLD</dodavatel>
<ICO>36809446</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>14.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130037</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>201.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685925</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130038</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>414.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685926</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130039</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>194.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130040</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>704.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112013046</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>947463.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685998</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130041</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>4371.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123100950</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>INTEC PHARMA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>Očkovacie látky a vakcíny</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>8533.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686112</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101045</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31626831</ICO>
<predmet>Kyselina sírová - elektolyt do olovených akumulátorových betérií</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>3877.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112013385</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1665260.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686114</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830019</faktura>
<datum>2012-04-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686229</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100671</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>60.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122286</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>295.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200616</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01042012 AOS</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>GASTROSLUŽBY Vlkovce</dodavatel>
<ICO>31235514</ICO>
<predmet>oprava umývacieho stroja, škrabky na zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>876.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012022</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687528</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206868</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, ml. výrobky a vajcia</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>154.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100704</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>91.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001878</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>120.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001879</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>13.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16436/04498</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>457.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112810</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto rotos- Rozbora,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava techniky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/00932</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>250.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000019</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubomír Németh TOGATO</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>424.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003206</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŹIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>655.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005819 VU 3030 ZV Pers</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Navýšenie 1.preddavku na Zbierka zákonov SR, ročník 2012-2. preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005804 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, s.s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierka zákonov SR, ročník 2012- 2. preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112786 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servis a oprava Peugeot</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>848.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DF12 498  VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VH Autoservis</dodavatel>
<ICO>36668605</ICO>
<predmet>Oprava brzdovej sústavy Škoda Octávia</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>515.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1023202619 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SAMAV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trstená</dodavatel>
<ICO>314897</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>157.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259561</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300312/18</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab.stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>407.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300312/19</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>zab. stravovania PrV</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1969.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209090</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>zab. tankovania pre techniku VePBA</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>82.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209090</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>zab. tankovania pre techniku VePBA</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>82.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112748  VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie kompletného pneuservisu </predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>17.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203065 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLANDS, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>16.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002925 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb,knedľa</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>29.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Explosia, a. s., Pardubice</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>25291581</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>3.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>WAY INDUSTRIES, a. s., Krupina</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>44965257</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>514</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>EVPÚ, a. s., Nová Dubnica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31562507</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>208.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208970 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>107.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012004 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>penále</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>6.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121521 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>71.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208744 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina </predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>9.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208764 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>246.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interiér,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>Sklo 6 mm</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>969</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686864</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121871 AOS</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>12.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>107</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>Nákup občerstvenia</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>41.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/4/1 SPO MT 60/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>3383.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/4</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol SUČANSKÝ</dodavatel>
<ICO>32186126</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>282</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120006 SPO MT 61/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>OZEX Eva Sajdová</dodavatel>
<ICO>44276397</ICO>
<predmet>Nákup materiálu  na opravu havárie </predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>700.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000952 SPO MT 62/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., s r o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>24233.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/D/2012 SPO MT 13/D/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.1.-30.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>783.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086544 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Syntetické farby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>3336.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.Grob</dodavatel>
<ICO>77</ICO>
<predmet>dan 2012</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1378.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086543 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Syntetické farby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>645.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>676382112</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Soblahov</dodavatel>
<ICO>311987</ICO>
<predmet>dan 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>5226.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086545 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Syntetické farby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>271.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>307157</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Krškany</dodavatel>
<ICO>307157</ICO>
<predmet>dan 2012</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>1875.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/D/2012 SPO MT 15/D/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>3410.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>342012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>23.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000115</faktura>
<datum>2012-04-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>SHMÚ</dodavatel>
<ICO>155884</ICO>
<predmet>Nájom 2.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>541.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120126 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>133.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/D/2012 SPO MT 16/D/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Telefonica ,Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii 1.1.-30.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>500.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120127 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>33.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220508314 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>11947.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004655 SPO MT 63/2012</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na mesiac apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1282.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220508207 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>6767.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220508149 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>680.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220229182 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>593.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270221 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>58.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270223 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>166.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270222 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava EPS</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1716.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90174626 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Za odpadovú vodu zo žúmp za mesiac Marec 2012 z voj. objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>30.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12028 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>PLYNOSERVIS, Hermanovce nad Topľou</dodavatel>
<ICO>14322731</ICO>
<predmet>Za opravu kotla PGP 100 - havária   b. č. 48, Mestské kasárne Michalovce v správe SkPO.</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>224.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115816894 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac Marec 2012 z. voj. objektov v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>3814.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000895 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb VO  za mesiac Marec 2012 voj. objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>5132.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 004 623</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>37.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Za upratovanie vnútorných priestorov v mesiaci Marec 2012 voj. objekty v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>8877.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120056 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HELLAS TRAVEL, s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36246115</ICO>
<predmet>vstupenky</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1641273512 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Okresný súd Malacky</dodavatel>
<ICO>42128226</ICO>
<predmet>súdny poplatok</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004478</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120285 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>VS Nástrojárňe s.r.o., Vlkanová</dodavatel>
<ICO>36033782</ICO>
<predmet>nákup - redukcia </predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>41.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120278 VÚ 4977 TZII MLaPVO</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>VS Nástrojáreň s.r.o, Vlkanová</dodavatel>
<ICO>36033782</ICO>
<predmet>nákup - redukcia </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>39.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Záhorácky Fénix DO Senica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>37995341</ICO>
<predmet>vyúčtovanie energií</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>891.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270224 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>štvrťročná kontrola IBS</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>3794.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270216 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>štvrťročná kontrola IBS</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>5229.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270174 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>štvrťročná kontrola IBS</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>1197.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005760 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1475.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005761 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>56639.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000900 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>55702.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>125032 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO </dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>nákup pevných palív</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>7822.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>123000132 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>TMS - MONTYS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34103287</ICO>
<predmet>nákup materiálu</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>319.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0125100316 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000891 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>79098.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>3891.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>243.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002808 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2305.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200073</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava digitálneho záznamníka, monitora a kamery v b.č. 29 a 30 v Jaselských kasárňach Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1730.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>464/B</faktura>
<datum>2012-04-19</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ŠEVT</dodavatel>
<ICO>31331131</ICO>
<predmet>tlačivo potvrdenka</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>42.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260626</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689637-1006736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209567 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup mliecnych výrobkov do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>49.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209571 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>370.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120079</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac apríl (1.-15.4.2012)</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>6031.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003203  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>167.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670208762 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>306.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002924 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>135.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002923 VU 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>9.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121528 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1304.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121528 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1304.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003015  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>338.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670208453 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>348.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120438 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>DEKRA s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36358771</ICO>
<predmet>ADR knihy</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>54.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004746</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120110 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>75.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012051</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121939 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>129.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012054</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121993 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>40.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012055</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121938 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>98.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012056</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121992 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>31.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012057</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121991 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012058</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120024272 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>5614.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012053</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drogéria Terka, Dolná Súča</dodavatel>
<ICO>36881708</ICO>
<predmet>Nákup výcvikového materiálu</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>385.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Drogéria Terka, Dolná Súča</dodavatel>
<ICO>36881708</ICO>
<predmet>Nákup všeobecného materiálu</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>902.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220002204</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322002926</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>87.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121457</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>53.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121447</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>354.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121518</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>322.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202680</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>87.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207070</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>233.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202873</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>108.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103710</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>137.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105747</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>93.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670209291</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>902.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17171/04498</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>727.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17116</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>61.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002197 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>25.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202933</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>446.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202934</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>222</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122031 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>277.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202935</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>263.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207086_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>5.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120900 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>363.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121513 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>424.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12070_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M.</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>2416.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121598</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>342.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103710 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 </obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>9.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12071_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>1281.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36210021 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-10</datumv>
<cena>754.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>232/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>1060.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207087_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>17.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121436_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>47.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10121778 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>999.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121065 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>194.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122442_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>238.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120724 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 </obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>725.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121400_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>40.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688066</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105031 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>280.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122378_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>312.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688067</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121311 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>130.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120817 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1449.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104837 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>645.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206244 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1285.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206245 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>5018.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002291 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>196.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>286/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>780.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120152 AOS</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody za 3/2012</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012046</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121208 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>395.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530206243 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>361.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100192 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>23103.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204238678</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>7.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012119</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrotransport CD, Svidník</dodavatel>
<ICO>34237399</ICO>
<predmet>Priehliadka výťahu -Dukla</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>799.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250104 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD s.r.o., Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Sezónne prezutie služ. mot. vozidiel</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>19.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005648/20042012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>450207899 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Predaj PHM na tankovacie karty</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>859.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005190/16042012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120393 USZV</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovakia lift s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035149</ICO>
<predmet>štvrťročná prehliadka výťahov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>159.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250103 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava alternátora</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>351.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z12300364-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania,Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>OS: Vnútropodnikový-finančný controlling</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>285.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250113 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Škoda SuperB</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>532</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250090 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vyváženie pneumatík, Lada Samara, 2x kompletné prezutie Lada Niva</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>44.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250096 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava defektu na pravej prednej pneumatike</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209645 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>23.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202963</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121413 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>101.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202964</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>129.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208981 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>25.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120031 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>10855.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120035 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>6500000233</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>8267.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/000488 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Duke,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36338737</ICO>
<predmet>Pečivo.</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>123.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121236 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso.</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>77.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103265 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK.</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>849.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103368 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK.</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>433.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120008 VÚ 1042 Čereňany VK.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Zelov-Štrbáková Daniela</dodavatel>
<ICO>34633596</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina.</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>313.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020422794 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík kvapalný EUROCYL 240 l.</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>236.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4012012 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>inPlus.co s. r. o.</dodavatel>
<ICO>46087303</ICO>
<predmet>Oprava konvektora</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120287 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>František Lipovský - KONTAKT</dodavatel>
<ICO>33652511</ICO>
<predmet>Oprava tlakových hadíc vysokotlakového čistiaceho zariadenia Kärcher</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200759 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>140.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121346 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>334.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112030732 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>26.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103378 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>296.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05512012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - tabuľa informačná</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>9342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21210050 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>TOI-TOI,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36383074</ICO>
<predmet>Vyčistenie chemického WC.</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>95.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05642012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o. Piešťany </dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - fotopapier</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>9066</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112040185 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>22.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>4950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05622012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - spotrebný materiál do DTP</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>11467.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6179/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>mesto Trnava</dodavatel>
<ICO>313114</ICO>
<predmet>poplatok za TKO mestu Trnava</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>2108.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004460 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2012 á 2,85</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>686.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120002</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Finger s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - regenerátor, vývojka</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>8428.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003178 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 2012 á 2,85</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3676.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Finger s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - chemikálie pre tlač</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>8266.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 87/MLFZZZ-114-3/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>umytie vozidla OMV - SENZATION - VW Passat 3,2 V6 ev.č. 5858815</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>7.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120004</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Finger s.r.o, Piešťany</dodavatel>
<ICO>44600780</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - tlačové platne</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>9930</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250081 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD,Škultátyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie služobných vozidiel</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>842012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203064 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Eurolands s.r.o. Mierová 7, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 59-22026</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>305.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>632012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020306209 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Linde Gas,k.s.</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>Dusík 5,0 DEWAR,Oxid uhličitý.</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>178.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120304 VÚ 4977 MnOP</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA spol.s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie, chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>26.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260034658</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanálizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ÚVS Nitra</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>56.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120393</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia Group s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>45262543</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - úplety na valce</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>3975.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2430/2011-1312001118</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku a distribuciu elektriny VO za mesiac Marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>14126.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120394</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia Group s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45262543</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - úplety na valce</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>4976</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05612012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Pravidelná profylaktika </predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>2859.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112677 2370 MT</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 MT</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS- ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava VW Transportér</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>877.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120237/MLFZZZ-112/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>39.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203302199 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>3110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7420103871 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>804.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>834/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín</dodavatel>
<ICO>735817</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>42.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200340/MLFZZZ-113/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>390.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>834/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín</dodavatel>
<ICO>735817</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>554.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>835/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Ju-Jitsu Club Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>21.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121412/MLFZZZ-114/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>345.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>835/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Ju-Jitsu Club Trenčín</dodavatel>
<ICO>37916645</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>220.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>836/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>366.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200479/MLFZZZ-115/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>73.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12810023/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KASTÁLIA, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36056430</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>143.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>836/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>313271</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>2353.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202803/MLFZZZ-116/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>340.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250094 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>113.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905769/MLFZZZ-117/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>114.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>streľby zo zbrane 12,7 mm NSV</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>6637.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>837/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové gymnázium Trenčín</dodavatel>
<ICO>515159</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>237</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>837/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové gymnázium Trenčín</dodavatel>
<ICO>515159</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené  s prenájmom</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>506.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250095 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>155.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>838/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Martial Arts Club Trenčín</dodavatel>
<ICO>42147433</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>58.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>838/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Laugarício Martial Arts Club Trenčín</dodavatel>
<ICO>42147433</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>559.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>1300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200212 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>113.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12002853 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>433.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1555/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-613 Prievidza</dodavatel>
<ICO>36347973</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>511.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120369 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>422.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Čekon znalec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vypracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>292</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88930000 AOS</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club CS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Úhrada kurzu ISOC-8 a ZPC USA</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1766.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012066</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712703</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Správa kat. Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Vyhotovenie identifikácii parciel Ľubica</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>752</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005421/180412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3221200370</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Topoľčany</dodavatel>
<ICO>311162</ICO>
<predmet>Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2012 do 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>530.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012005</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Komora geodetov a kartografov, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31749348</ICO>
<predmet>Členský príspevok s poistením za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>196.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005446/180412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120101/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia  DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>545</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125094</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>296.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2042012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mária CHILOVÁ</dodavatel>
<ICO>33301191</ICO>
<predmet>Menovky šité na poľný odev a letecké kombinézy.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>201.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688103</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860553691</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Messer Tatragas s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Nákup technického plynu dusíka a zváracieho argónu.</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>241.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086645</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.,  Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb a laku.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>5211.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687944</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 003 900/ PÚ Lipt.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok  na mesiac apríl 2012 pre potreby DZP Bratislava. </predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>51.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086647</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.,  Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup striebrenky.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>246.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687945</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176/2012</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Plešovec</dodavatel>
<ICO>328642</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností </predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>2707.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005423/180412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>269/2012</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Dravce</dodavatel>
<ICO>329045</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností </predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005434/180412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120369 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odvoz kalov 0,8t</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/1632 VÚ 1042 Čereňany Log.</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1042 Čereňany</obstaravatel>
<dodavatel>EL,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31652859</ICO>
<predmet>Kontrola objemu odmerných baniek triedy A</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250120 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava vojenského motorového vozidla VW Golf 1,9 Tdi VPZ 455-65-76.</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>170.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>502012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Martin Kralovič</dodavatel>
<ICO>914009</ICO>
<predmet>vyhotovenie Zp v kú Zlatovce</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120370</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen,a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>lividácia odpadu 020204-kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>65.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686820</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012030</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>calservis,SK,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36350885</ICO>
<predmet>oprava chladiaceho zariadenia C-450.3</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>206.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001301 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektriny- po oprave</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>901.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004482</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312017103/MLFZZZ-95/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA s.r.o, Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>krmivo pre psov - Royal Conin Energy 4800</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>745.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270276</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Funkčná skúška IBS v objekte Alekšince B za 1. polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>3584.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270277</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Funkčná skúška IBS v objekte Alekšince C za 1. polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>792.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209506/MLFZZZ-114-4/2012</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>benzín a nafta</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3684.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>23492.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258865</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120034 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>627.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000590086</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>152.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687087</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121229</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakový lístok</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>207.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121422</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>60.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122429</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>183.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105823</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>173.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120005</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Baloga-Autocentrum Prešov</dodavatel>
<ICO>35060816</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612304</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dobitie 8 ks EASY kariet</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120304</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - laboratórne vyšetrenie a orgom. vyšetrenie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>41.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120305</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie pracovníka rizikového pracoviska</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>910</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120306</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vst.vyš.s ust. du fun. špec. výsadkár alebo padák. špecialista</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120307</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>10800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/ 2012 5105686853</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1049 Sereď</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan NAGY - FAN AUTO Košice</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Náhradné diely na opravu PVaT</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>1042.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121218</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REGINA  Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Drobné kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-03-15</datumv>
<cena>93.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086691</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farby</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>399.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250118 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>8.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120055</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o., Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Recepcia pri slávnostnom príchode PrV z operácie UNFICYP</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>678</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687664</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212357951</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Pelicantravel, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35897821</ICO>
<predmet>Preplatenie letenky - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>659.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830020</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/117/2012</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Matej Styk znalec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Spracovanie znaleckého posudku</predmet>
<datumv>2012-04-21</datumv>
<cena>109</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006339/30512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830021</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 004 795/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>424.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112039585/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ </obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuneur a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálne kupóny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>2246.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012033 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Nagy-FAN-AUTO</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>469.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105858_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>154.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2001201889/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Výstrojné súčiastky pre PrV</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>71.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207351_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>97.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207374_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>56.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688307</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012202422_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>197.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688180</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200514131 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Liptovský Peter</dodavatel>
<ICO>620581</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>54.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259927</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6411201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Sklené</dodavatel>
<ICO>316890</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>2608.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259929</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120441</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz TKO Voderady</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>185.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120357  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Varhaník-Benedetto, Žarnovica</dodavatel>
<ICO>41941331</ICO>
<predmet>Nákup omšového vína a hostie</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>130.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686217</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012015  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>461.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120313  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>3398.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686455</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120314  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie </predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>11636.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686456</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120056  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1527.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686861</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112679  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Škoda Fabia 1,4</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1162.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2020411  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M. Martin, spol. s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Nissan Pathfinder com.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>718.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686855</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112676  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Škoda Fabia 1,4</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>745</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686715</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>367</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>348.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203516</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>180.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212601748</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>3678.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713473</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>178.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000656</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>5.pŚU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>78.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012119753</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>252.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713541</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>184.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012022</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>526.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012023</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>JURY,s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>193.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112783</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348653</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>389.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203784</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>1013.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030102012</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>24667.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121386</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>772.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121411</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>124.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2479022440</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>133.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012120233</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>57.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>COOP JEDNOTA,ČADCA</dodavatel>
<ICO>168947</ICO>
<predmet>Reprefond veliteľa</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>21.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905625</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>280.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3812</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva, Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>241.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3912</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva, Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>177.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000720</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>159.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1480005599</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>HANSA-FLEX</dodavatel>
<ICO>31642608</ICO>
<predmet>nákup tlakovej hadice</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005691</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3165140382182</faktura>
<datum>2012-04-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Baumax</dodavatel>
<ICO>31384978</ICO>
<predmet>nákup vrtáka</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>12.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005674</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>167/314</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>HORNBACH</dodavatel>
<ICO>35838949</ICO>
<predmet>nákup vrtákov</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>23.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005674</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120300153 SPO MT 64/2012</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Zálohová platba 1.1-31.3.2012 el.energia Križava</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>727.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>166/314</faktura>
<datum>2012-04-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>HORNBACH</dodavatel>
<ICO>35838949</ICO>
<predmet>Nákup vrtákov</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>8.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005669</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/D/2012 SPO MT 14/D/2012</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Alena Čajagiová</dodavatel>
<ICO>41525477</ICO>
<predmet>Vúčtovanie energii 1.1.2012-31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>262.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086644 VÚ 1101 Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Chelolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb pre potreby útvaru</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>743.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP> 4502259548</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP> 5105687810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4112007628</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35795662</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259104</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687088</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250076 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava žhaviča a servoriadenia Škoda SuperB</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250084 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej prehliadky Peugeot 207</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>288.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2737171482</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3493.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259333</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012028 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ULART s.r.o. Sobotište</dodavatel>
<ICO>45467170</ICO>
<predmet>výmena okien</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>6460</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004488</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0144010069</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>.A.S.A. SLOVENSKO spol s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0737171477</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1434.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259342</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687254</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250085 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>nastavenie geometrie prednej nápravy VW Golf</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>64.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250087 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava prednej manžety a ručnej brzdy Lada Samara</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8737171479</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>14045</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259343</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0737171484</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>40821.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259344</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687256</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8737171280</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>9279.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259345</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687258</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura> 11/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>zálohová platba za poskytnuté energie do prenajatých priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>fakturácia za poskytnuté energie do prenajatých priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>4286.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092925</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>5642.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259555</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250088 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava, spol. s r.o.,</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava SMV po dopravnej nehode</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>819.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5960912</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LPS SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259556</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120191 SPO RK</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za dodávku elektrickej energie do b. č. 7 - PK RK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>656.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172727901</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2899.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259557</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120653</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>Energotel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35785217</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>44403.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259558</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687263</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120074 USZV</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina -VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>195.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120070 USZV</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>10.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687889</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209584 USZV</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>1281.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10420 USZV</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>305.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10411 USZV</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>82.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10409 USZV</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>503.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF20120039</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Kimák-EL-GAS</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>OPaOS elektrickej inštalácie</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>1053</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001133</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>644.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120369</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>183.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120370</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>1615.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101725</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>503.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>419/12-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Agentúra TEMPO, Žilina</dodavatel>
<ICO>41922921</ICO>
<predmet>OS: Zákon o DPH</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>79.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121634</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>470.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121662</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>606.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0003</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>ROTOS</dodavatel>
<ICO>36738204</ICO>
<predmet>Nákup šnúra účastnícka k TV</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>13.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004</faktura>
<datum>2012-04-20</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>ROTOS</dodavatel>
<ICO>36738204</ICO>
<predmet>Nákup šnúra účastnícka k TV</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>6.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005805</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35 AOS</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FŠT TU  A.Dubčeka  Trenčín</dodavatel>
<ICO>31118259</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok konferencia IDEB 2012</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1216189207 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Slač</obstaravatel>
<dodavatel>ADR - školenia a konzultácie, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Obnovovacie školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/54/2012</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ULogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie - vojnoví veterani záp.odboja</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>336.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512027</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvoi posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>zab.stravovania PrV VHBB</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>727.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20127197</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Pavel Hála-Elektormanagement</dodavatel>
<ICO>36931071</ICO>
<predmet>Odborný seminár elektrotechnikov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250125</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava motorového vozidla 5013351</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>111.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086683</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK, Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>4608</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Opatovce nad Nitrou</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>663.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124614 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE THS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>teplo a teplo na teplú vodu</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>212.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905396 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>101.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10384 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>224.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687861</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10400 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>545.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905676 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>66.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687968</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209597 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>680.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209596 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>1202.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688025</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120065 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>23.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687332</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012125-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Autos Kmeť,spol. s r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36046698</ICO>
<predmet>Nastavenie motora</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003682 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták-VEĽKOSKLAD Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>50.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004485</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120123-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.Verony OaS,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Pranie prádla</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>878.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120066 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>129.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120799 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>514.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004492</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>003675 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Bohuš Šesták-VEĽKOSKLAD Galanta</dodavatel>
<ICO>30109809</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>218.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004491</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000163</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007408012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>0.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688414</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000759-AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Tech.univerzita,Košice</dodavatel>
<ICO>397610</ICO>
<predmet>podpora CISCO akadémie-MINI 2012</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012072</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688420</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204037-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SAR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Melisa, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>623385</ICO>
<predmet>Lieky a liečivá</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>891.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>K-Interier Vladimír Kyseľ Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37551833</ICO>
<predmet>výroba a dodávka kenných rámov a skiel</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>3500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 88 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoRotos - Rozbora, Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Umývanie služobných vozidiel </predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>46.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>952012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688079</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250086-RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, Škultétyho 437/15, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Diagnostika elektr.motora VPZ 52-533313</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>237.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>642012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688094</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Vojenský opravárenský podnik, a. s., Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>záloha na výkon skúšok</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>1872.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112680 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoRotos - Rozbora, Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 53-44718</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>595.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>462012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688097</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112691 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoRotos-Rozbora, Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie STK + EK VPZ 53-46505</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>73.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>662012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688173</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200434091</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KR PZ,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - máj 2012</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>22.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000863-RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000864-RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000865 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687776</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200188</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis TOSHIBA FJD 431116,CWC710842</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>685.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000866 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000869 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000870 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, M.Rázusa 23A, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie zbierky zákonov r. 2011</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>49.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687779</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11201909 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŠVÚ, Pod dráhami 918, Zvolen</dodavatel>
<ICO>597538</ICO>
<predmet>Vyšetrenie krvi služobných psov</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>119.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>722012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687780</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. V.Paulíny,Štefánikové nám.1, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa HARDO</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>122012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687792</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122028 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>125.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012073</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122036 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>37.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012074</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122049 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>27.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012075</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Kalna nad Hronom</dodavatel>
<ICO>307131</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>7.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122027 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>23.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012076</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122035 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>162.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012077</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122048 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>18.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012078</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122026 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>61.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012079</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533012080 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012080</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000590562</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259218</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687265</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120508/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>NSP Prievidza</dodavatel>
<ICO>17335795</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 02/2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000592300</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1695.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259219</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FŠT TU  A.Dubčeka  Trenčín</dodavatel>
<ICO>31118259</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok 2x -konferencia ICMT 12</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012070</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50530412</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne ,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>55.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49730412</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Vu-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekarne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>238.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49730412</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Vu-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekarne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>238.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000592771</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>6506.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259220</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103303</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family, Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydiny a mrazených tovarov</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>629.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104838</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydiny a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000592403</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>4482.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259221</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687433</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2283522440</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU- 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba,Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>70.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000592154</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1936.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259251</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687482</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120598</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN- M s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>110.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120597</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN- M s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>169.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120535</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN- M, s.r.o. Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9737159043</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>51.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259371</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687607</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120534</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN- M,Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>166.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483002</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1961.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259374</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2601622440</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba,Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>110.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483003</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>685.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259375</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483004</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>201.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259377</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687610</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483632</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby -MT</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259378</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687621</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1618052012 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Pobočka SES, AO SR Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>12665037</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok 2x -konferencia NTSP 2012 T.Zruby</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012086</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203483948</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>8135.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259380</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687622</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120032</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>15.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688478</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120033</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>15.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>81660</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259653</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1121785</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Kosit,a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36205214</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu spálením</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>52.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100092-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Konzervačný materiál</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>379.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688098</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100093-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Konzervačný materiál</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>307.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7212450789</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-02-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211002863</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>2325.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200187</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kancelár.techniky</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>134.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112122386</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>347.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112114296</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>40110.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112121321</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>78.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204763</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204758</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204764</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000117</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>416</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204755</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-1/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.1.2012-15.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>1845.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204757</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7144135444</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>2329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-7/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 16.1.-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>2624.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005741</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu-VO</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>49285.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-15/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.2.-15.2.2012 </predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>1879.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-20/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 16.2.-29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>207.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-29/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 1.3.-15.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>282.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-4/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.1.-15.1.2012</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>5213.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005742</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu-MO</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>2694.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-10/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 16.1.-31.1.2012</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>4171.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-17/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.2.-15.2.2012</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>5145.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-22/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 16.2.-29.2.2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>4039.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684228</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086641</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb na opravu techniky.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>384.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259585</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-32/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.3.-15.3.2012</predmet>
<datumv>2012-03-20</datumv>
<cena>5202.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23/2012 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Lýdia SLOSARČÍKOVÁ </dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi </predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>159.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086640</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb na opravu techniky.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>232.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259598</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>382012 -RVP</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 MT </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>196.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100214</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Uprat.vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>37935.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>-65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35823542</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>-11840.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100061791</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Záloha za zrážky</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>3019.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002/2012</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP-Mont s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45379424</ICO>
<predmet>Oprava vodovod.potrubia</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>4596.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000116</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby a odobrané energie spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1360.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5033</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek - TODAKO</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Nákup uhlia - VÚ Viničné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1266.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250127 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>umývanie techniky</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001121</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Platba za el.energiu-VO</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>28920.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250123 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava čerpadla vodnej pumpy VW Passat</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012-CEI</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>Centrum ekonom.informácií</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>1165.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250124 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava ručnej brzdy, oprava ľavej prednej manžety poloosi, vodnej pumpy Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>539.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121682</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>750.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106033</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>827.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003434</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>524.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003350 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEZIK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Nakup mrazenej zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>183.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120288 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>41.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10433 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>420.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688300</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120289 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>45.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905773 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>1006.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200642 AOS</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o.Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny-vajcia</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>997.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012068</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100717 USZV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>354.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688298</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112301095 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>JOHNNY SERVIS, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>Servis mobilných toaliet</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>45.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF20120037</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Kimák - EL - GAS, Krakovská 4, 040 11 Košice</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>OPaOS elektrickej inštalácie podľa vyhl. 508/2009 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>260.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000274-OÚ</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o sťažnostiach</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700028257</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259603</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312018268</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o. Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup krmivá pre služobných psov Nováky</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2187.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612004</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>7614</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259604</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312018269</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o., Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup krmivá pre služobných psov</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>1145.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688537</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612204</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>4830</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259605</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312018311</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o. Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup krmivá pre služobné psy</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>504.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688538</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000283-OÚ		</faktura>
<datum>2012-04-25</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava			</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Fungovanie SR v podmienkach SR</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>265.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005748 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavkova faktúra za dodávku elektriny MO - apríl 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>5817.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005749 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku elektriny VO - apríl 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>18117.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000893 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku elektriny VO  - marec 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>3233.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3382012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogs MO SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Občerstvenie</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>44.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných vojenských priestorov - marec 2012 - objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>6349.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212 023 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ABM TECHNIK, Vranov nad Topľou</dodavatel>
<ICO>35343320</ICO>
<predmet>Za opravu kotla K1 ORK 300 pri b. č. 2 vojenský objekt v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>4016.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203308780</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ŠOPA PRINT, Boleráz</dodavatel>
<ICO>33211990</ICO>
<predmet>Veľkonočné pozdravy - ordinár</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>367.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200184 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Za opravu fotokopírovacieho zariadenia STUDIO S-160 - zariadenie v užívaní v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>296.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>382012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LEGAP, s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>45842108</ICO>
<predmet>Nákup liturg. pomôcok ( oleje)</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>77.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7203308780</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlas. a nehlas. sl. </predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>174.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250106 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla KIA cee´d - vozidlo v prevádzke SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>21.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092927</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Linami, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>45580847</ICO>
<predmet>Catering - Kvetná nedeľa 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250107 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla VW Golf VR6 - technika v prevádzke SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>24.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121426</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Regina, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>11636653</ICO>
<predmet>Kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>24.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209254</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>267.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1737101800</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31815995</ICO>
<predmet>Hlasové služby a internet</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>136.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90092927</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>78.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250108 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla VW Golf 1,4 Variant - vozidlo v prevádzke SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>23.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012037</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OHSS- Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OOP</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250109 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla MITSUBISHI L-300 - vozidlo v prevádzke SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>58.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7573401524</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EDENRET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>Stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>895.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112120980 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za vodu od 23.2.12.-27.3.12</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>44.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250110 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla HYUNDAI H-100 - vozidlo v prevádzke SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>49.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012005</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>O OS aOZ, CO, Bratislava-Krasňany</dodavatel>
<ICO>42499593</ICO>
<predmet>Réžijné náklady 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1645.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001110 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovacia fa VO - marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>43078</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250111 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla VW Golf 1,9 TD - vozidlo v prevádzke SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>27.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250112 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Príprava techniky na sezónnu prevádzku - prezúvanie služ. mot. vozidla Mercedes-Benz VITO 111 - vozidlo v prevádzke SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>23.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>DPS 5/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>BVS</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa za vodu od 23.2.11.-22.2.12</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>662.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201204149 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Inštalacentrum, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>44695292</ICO>
<predmet>Vývoz žumpy z vojenského objektu Vrbovec v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>212.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Mgr.Móro, Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>44521766</ICO>
<predmet>Refundácia energií za bufet Arma do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>283.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209934</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>588.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Alois Dallmayer</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>35803118</ICO>
<predmet>Refundácia energií za nápojové automaty od 30.9.11.-31.12.11</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>2.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Refundácia el. en. do 31.12.2011</predmet>
<datumv>2012-02-13</datumv>
<cena>513.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Odborový zväz polície SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>31785182</ICO>
<predmet>Záloha na dodávku energií za telocvičňu na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>122</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Národné centrum zdrav. informácií</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>165387</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa za dodávku energií za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>830.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Štátny ústav pre kontrolu liečiv</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>165221</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa zaa dodávku energií za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>588.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Štátny ústav pre kontrolu liečiv</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>165221</ICO>
<predmet>Zálohová fa za energie za mesiace 1.-3/2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Mgr. Móro, Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>44521766</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia fa energií - bufet za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112880</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezutie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>41.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Ing. Osuský, Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>31806228</ICO>
<predmet>Refundácia el.en. do 30.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>109.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006045 ÚFZ TN</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>CS-ÚM ÚFZ Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>4275</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VLM , Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Refundácia el.en. do 30.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>475.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Alois Dallmayer</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>35803118</ICO>
<predmet>Refundácia energií za nápojové automaty - za 1Q/2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>2.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 SPOMA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Mgr.Móro, Malacky</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>44521766</ICO>
<predmet>Refundácia energií za bufet Arma - 1Q/2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>290.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121484</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>82.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Refundácia el.en. 1Q/2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>563.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VLM SR, Pliešovce</obstaravatel>
<dodavatel>SPO MA</dodavatel>
<ICO>31577920</ICO>
<predmet>Refundácia el. en do 30.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>2799.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>3426.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121461</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121510</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>345.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905862</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>216.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/06 USZV</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík PHO Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>rozbory vôd za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>755.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688451</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121338</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOURs.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Leternky do SOF - zamest. VHÚ</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>148.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/04/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel "Ondava"-Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie na služ. ceste</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91858241</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Martinus.sk, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36440531</ICO>
<predmet>Nákup literatúry -kniž.VHÚ</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>184.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112793/MLFZZZ-82/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Passat 3,2 V 6 ev. č. 58 58815</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>149.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112812/MLFZZZ-89/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena zadného brzdového obloženia - VW Passat 3,2 V 6 ev. č. 58 58815</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>213.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902636 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA a.s</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>35.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208957 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>295.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112866/MLFZZZ-90/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Passat 2,0 CL ev. č. 57 39370</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>702.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112755 - RVP</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoRotos-Rozbora, Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava polepov a reflexných pásov VPZ 53-27959</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>246</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>162012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688176</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112856/MLFZZZ-97/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čeného skla vozidla - VW Passat Comfortline 3,2 V6 ev. č. 58 58815</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>961.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112809</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoRotos-Rozbora, Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 51-27520</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>268.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>392012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688080</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120173074</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-25</datumv>
<cena>172.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120173792</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-08</datumv>
<cena>2373.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688008</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670208642/MLFZZZ-119/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>vajíčka M</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>102.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120173075</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1799.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120050 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>422.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120172286</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-25</datumv>
<cena>2200.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670207830/MLFZZZ-120/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>105.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121486/MLFZZZ-121/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>410.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12028665/MLFZZZ-122/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>214.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120173793</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-08</datumv>
<cena>2248.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120010 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2012-01-31</datumv>
<cena>267.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120034 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>409.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000496</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012019/MLFZZZ-114-5/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200191</faktura>
<datum>2012-03-05</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovcích strojov TOSHIBA  </predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>1711.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259763</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005842</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204160125</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>TALKIVE s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35895225</ICO>
<predmet>nákup teleobjektívu PENTAX</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>295.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260009</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101310 AOS</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela  Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok  na vedeckú konferenciu</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012094</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121496_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>30.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122558_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>292.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688543</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203159</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203160</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>209.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00216</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>231.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203161</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00217</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>116.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203162</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>184.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121638</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>312.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121698</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>419.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203089</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>349.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003258</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>157.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00218</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>40.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112719</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,a.s.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>2688.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112718</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>258.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121107</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1129.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686810</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121222</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>360.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121230</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1058</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687976</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121232</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>273</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687978</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121233</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>945</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687980</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121242</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>564.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687982</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121244</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>556</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687984</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250130 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>TO, oprava PTLP automobilovej techniky Škoda Octavia pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>578.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121245</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>238.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687985</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121246</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>238.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121252</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>531.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250146 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava ,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava, prechod autom.techniky na letnú prevádzku-  VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>629.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121253</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>631.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687988</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121265</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>562</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687989</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250154 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava, prechod na letnú prev. automobilovej techniky -VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>129.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250144 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechody na letnú prevádzku AT - VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>99.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250152 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku AT Škoda Felícia pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>98.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250151 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku AT- Škoda Felícia pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>99.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250147/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava, prechod na letnú prevádzku AT - VW CARAVELLA pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>159.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250155 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku AT- VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-34/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ 16.3.2012 - 31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>2000.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-36/2012</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 16.3.-31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1878.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687423</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101203074</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>27.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101203407</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>27.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2012</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>2141.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688689</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002127</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>816</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906044</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>236.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100748</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>89.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122606</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>234.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/12</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV MO SR LEŠŤ</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67892012 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36342645</ICO>
<predmet>účasť na medzinárodnom vedeckom sympóziu</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012096</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060278 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies Nissan Pathfinder, Navara</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>90.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190157</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>367.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1651201041</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Trenčín s.r.o</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>servis techniky KS</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>399.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1121200028</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Impromat</dodavatel>
<ICO>31331785</ICO>
<predmet>servis kopírovacieho zariadenia</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>190.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012030</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>154.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738705 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 5/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012097</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004919</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL </predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>7532.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280004921</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>5358</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956805 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>7431</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012098</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250075</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava defektu </predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>15.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686772</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200154 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MT elektro s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36699527</ICO>
<predmet>Revízia zdravotníckych prístrojov -Vyhláška 508/2009 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>924.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011833</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250156 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>699</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250082</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pezutie vozidla KIA </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>6.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250145 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>322.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250153 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>242.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250083</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie Škoda Octávia</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>2.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250116</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie vozidla VW Caravelle kontrola prednej nápravy </predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>13.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688345</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18444/04498</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>120.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7445968465</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava </obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia  za obd. 04/2012-30.06.2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>2134.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2250007083</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Elektrina -dodávka a distribúcia obd. 01.03.-31.05.2012.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>1377</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250089</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Bežná oprava techniky</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>299.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101204260</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>19.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902470</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>429.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÝVOJ Martin, a.s., Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36381829</ICO>
<predmet>prezentácia vozidla OT-90M</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>633.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210347</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>297.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120000051</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Belassi s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44443129</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688540</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012430057</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNM</dodavatel>
<ICO>164721</ICO>
<predmet>kultúrne akcie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>142.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000000045</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>MINON s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36349721</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>428.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688562</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101205415</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Obchodné právo</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>14.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12611815</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>100.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086582</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1495.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120198-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Copylaine,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029254</ICO>
<predmet>Toner</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>76.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120409-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Nákup dielenského náradia</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>705.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000368 USZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>362.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688578</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210260 USZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>121.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10444 USZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>169.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120078 USZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>26.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905920 USZV</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>425.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688439</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003428</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky na mesiac 05/2012 </predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>842.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122083 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>20.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012101</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122170 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>46.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012102</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122085 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>177.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122084 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>34.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012104</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122168 AOS</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>310609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>30.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012105</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>R220 10808</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Automobilové opravovne MV SR, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>prechody automobilu VW Caravelle zo zimného obdobia do let. obdobia</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>686.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100236 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, spol s r.o.</dodavatel>
<ICO>36238546</ICO>
<predmet>Čistiace potreby</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>1199.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204058782 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T COM , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Pravidelné poplatky od 15.3.-.14.4.2012 - mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>103.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>672012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR , SPO Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnuté energie od 1.1.-31.3.2012</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>5503.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31204019 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>PETCAR SERVIS, Košice</dodavatel>
<ICO>36568821</ICO>
<predmet>Výmena oleja, BK a prezutie pneumatík na SMV OPEL</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>177.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4038912</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Výťahy ZEVA</dodavatel>
<ICO>31389147</ICO>
<predmet>Zistenie závad nefunkčnosti výťahov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>42.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27912114</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačného zariadenia</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>330.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5512114</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ABC KLÍMA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31354131</ICO>
<predmet>Špecifikácia poruchy na klimat.jednotke</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120438</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>4834.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-5/2012</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790, Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Slávnostná rozlúčka a privítanie PrV - operácia ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>298.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-4/2012</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790, Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Slávnostné privítanie PrV - operácia ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>119.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688590</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 120054</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tatragrand s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36741311</ICO>
<predmet>Upratovacie služby</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204008735 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211052 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>15.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211053 VŠC DUKLA BB;</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>14.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211054 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Prenájom kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>152.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451202083 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor Car, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Motorový olej</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>67.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>1131.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712043090 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>294.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121542_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>3.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688692</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122629_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207603_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688676</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207572_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>31.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688675</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210392</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacích pečiatok</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>73.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502200227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91/2012</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov, Zvolen</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>zálohová faktúra za elektrickú energiu na 1. polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>1032</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204414124</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak-Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby  -mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-04-22</datumv>
<cena>37.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210394</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacích pečiatok</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>32.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005726</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012061</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>UVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Firma Bučko, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36633038</ICO>
<predmet>kancelársky papier a kancelárske potreby </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>795.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210391</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacích pečiatok</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>41.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210393</faktura>
<datum>2012-04-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacích pečiatok</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>65.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120613 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>348.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003194 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>459.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10871040 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>207.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200244 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>56.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003463 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90/04/2012</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Oprava váh - Králik</dodavatel>
<ICO>10895752</ICO>
<predmet>oprava VKZ zariadenia ZUG 200 s vystavením certifikátu o overení</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105868768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120389 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>95.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>839/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>Slovenský zväz biatlonu, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35656743</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>39.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>839/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>Slovenský zväz biatlonu, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35656743</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>49.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>840/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>Judo Klub Dukla Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37956035</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>157.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>840/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>Judo Klub Dukla Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37956035</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>197.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>137052/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>44.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>841/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>Digi Slovakia s.r.o.,Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>59.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201221456 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Settour Slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36179825</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>435.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/Du/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zacharmed s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36867241</ICO>
<predmet>Psychosomatické služby</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 03/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Unitrans s.r.o., Nitra</dodavatel>
<ICO>31416845</ICO>
<predmet>Ubytovanie, strava</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>209.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA V12099 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TJ Stavbár, Nitra</dodavatel>
<ICO>17640059</ICO>
<predmet>Prenájom štadióna</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>46.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451202084 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Prehliadka SMV</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>294.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22310993 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31324797</ICO>
<predmet>Technická a emisná kontrola na SMV</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086716 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04  Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb (Č. zmluvy: 6800000587)</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>424.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62144</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lipecký-Autolip, Trenčín</dodavatel>
<ICO>33164347</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík a vyváženie kolies - 3vozidlá</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>41.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001211</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002981 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na máj.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>798.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670209926/MLFZZZ-123/2012</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>vajíčka M</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>102.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670209927/MLFZZZ-124/2012</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>138.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0369</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Trend Hygiena</dodavatel>
<ICO>44783892</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>2394.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120082 USZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Kanvica rýchlovarná</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>251.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7401148925</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dobropis k fa.č.7418666868</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>5183.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512033 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>976.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003420 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>1080.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120461  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BTS-PO, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36491501</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>87.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012027  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1081.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-48/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>41.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012028  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>441.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4208066</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>L.K. Permanent. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31352782</ICO>
<predmet>Predplatné -Slovenská archivistika</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120351  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu za obdobie od 1.-15.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>7646.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687964</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12VF0028 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Arny Club s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36393975</ICO>
<predmet>Vstupy do športovo-relaxačného centra</predmet>
<datumv>2012-04-14</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120031 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>784.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120352  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie za obdobie od 1.-15.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>11614.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687965</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112854  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd a kúrenia na vozidle VW Caravelle 2,5 TDi</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>365</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220510136 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>10427.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112802 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AutoRotos-Rozbora, Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 51-44846</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1999</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>182012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250093 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava vrzdovej sústavy VPZ 54-14282</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>436.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>272012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006459</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>864.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001210</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000580 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>1703.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204100740 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 04/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Martin - Krížava</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2712.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256179 / 4</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000581 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000579 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>2152.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>362012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>524.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>352012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>10791.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100188094 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250115 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>prezutie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>58.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270255 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>177.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112879</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava zámku vodiča, oprava termostatu</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>140.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112867</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava prepínača výstražných svetiel, homokinetických kĺbov</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>153.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112886</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka, oprava stredného výfuku, oprava brzd. systému</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>1756.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/4/12_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>zákusky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>226.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112850</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava kúrenia</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>41.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012202616_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>197.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Eva Kuhtreiberová Záhorie č. 71 </obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>51.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Milan Gozora Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>37.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112855</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava zapaľovacej sústavy</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>46.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>912002014-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITIUON,spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Obchodný zákonník-komentár</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>89.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688616</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101205453-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION,spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Aktualizácie k 10.04.2012</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>14.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688617</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2210110604</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Zalužice</dodavatel>
<ICO>326046</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>81.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005798/240412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1028200108</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Levoča</dodavatel>
<ICO>329321</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>684.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005799/240412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8102107411 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Slovenský vodohospodárska podnik, š.p. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>vyúčtovanie poplatkov za vodu</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>35.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0912703</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Správa kat. Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Vyhotovenie identifikácii parciel Ruskinovce</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>2008</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005800/240412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0812703</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Správa kat. Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Vyhotovenie identifikácii parciel Holumnica</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>496</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005801/240412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200871 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>65.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121503 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>320.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112040465 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>26.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104010 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>308.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200573  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906091 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Hydina</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>757.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670209484 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>803.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250091</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena oleja a olej.filtra na vozidle Mercedes Vito</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670209215 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>2328.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003283  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>163.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250134</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle VW Transportér/zdrav.</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>5.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003406 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>247.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120059</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>131.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003520  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>89.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003255  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>2.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003256  VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>158.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120060</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>55.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120061</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>1112.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002048</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>655.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250131</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena oleja a olej.filtra na vozidle Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>20.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125086</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM,n.o.,Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>296.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012026 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RAJJAN,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44018002</ICO>
<predmet>Maliarske potreby</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>758</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012027 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>RAJJAN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44018002</ICO>
<predmet>Maliarske potreby</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>284.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125087</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadnie KOR-GYM,n.o.,Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>56.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125090</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM,n.o.,Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>261</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1621042859</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Žilina</dodavatel>
<ICO>321796</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>11345.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290512</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku pary - máj 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>8690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280005216</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO - máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1350.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220121-VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Marek Dzurica-BelMar</dodavatel>
<ICO>37710346</ICO>
<predmet>Výroba fotografií</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12941050 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Nová STAS s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36241237</ICO>
<predmet>preškolenie</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>212.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004494</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6Sžo/16/2011</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Pavel Hos</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy  právneho zastúpenia</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>472012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>JKS Karol Slezák Senica</dodavatel>
<ICO>43085415</ICO>
<predmet>oprava čerpadla</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>269.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004493</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220055</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201002613 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31446306</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>26.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004490</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220056</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizik. pracovníci</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3 Sžo/26/2011</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Pavel Hos</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy právneho zastúpenia</predmet>
<datumv>2012-03-06</datumv>
<cena>119.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220057</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112137249 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>224.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004497</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220058</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>4800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0004803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>146.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004489</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>59/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Tibor Rehák Záhorie č. 61</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>99.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Róbert Ondro Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>20.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Tibor Rehák Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>72.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Ján Surový Záhorie č. 70</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>74.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Ing. Jozef Mácha Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>91.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Peter Sadák Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>9.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1033229479</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telefónica Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35848863</ICO>
<predmet>Hovarné služby.</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5161782464</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange a.s., Bratislava.</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Hovarné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>19.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>97131272012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Halaj, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - garážový dvor Sielnica"</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>975</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260352</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120103</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ROUZZ , Piešťany</dodavatel>
<ICO>36242349</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materialu.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>44.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24772007 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Halaj, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov  v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260353</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122169 AOS</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-dobropis</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>9.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012077</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12015646 AOS</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CIMBAĽÁK s.r.o., Bardejov</dodavatel>
<ICO>36473219</ICO>
<predmet>Potraviny-dobropis</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>9.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121241</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>277.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688744</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121243</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>277.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688746</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000591491</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>41.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001163</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121281</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>491.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688748</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3023511515</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov ÚVS ZA na mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>828.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001164</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>Ivan Herák Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>24.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121353</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>422</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688750</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200334</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček sof spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Oprava Lada Samara</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>116.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001165</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200335</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček sof spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Oprava Opel Astra</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>38.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001166</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688916</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200338</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček sof spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Oprava Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>457.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001167</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688917</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21210754</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚLogs MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Lambda Life</dodavatel>
<ICO>35848189</ICO>
<predmet>Persíran amónny p.a.</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105688235</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312042 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2415.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 S6 </faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ-Banská Bystrica </dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2012-01-05</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 S6</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ-Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 S6</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ-Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9603004082 VU 4977 S6</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>KRPZ-Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120069</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Farlak,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36612901</ICO>
<predmet>Pranie uterákov</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>16.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001212</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000038</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204100769 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 04/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Ružomberok Úložisko</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>450225618 / 4</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96/2012</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Notársky úrad, JUDr. Roman VIDOVENEC</dodavatel>
<ICO>36082759</ICO>
<predmet>notárske služby</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>6.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003436</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚFZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>1427.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204100761 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 04/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Poprad Kráľová Hoľa</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>693.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256181 / 4</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Miroslav Hamerlík Záhorie č. 70</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>58.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220059</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220060</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220061</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1092</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel. Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2564.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220062</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>2310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220063</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie - vodičov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121421</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>857.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220064</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie pri nástupe do armády - vodiči sk. B, C</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121549</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>415.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220065</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>2750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220066</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>4070</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203005 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PP Projekt Prešov</dodavatel>
<ICO>36465267</ICO>
<predmet>Nákup materiálu k údržbe objektu</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>236</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258894</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250114 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>12.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688564</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250105 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>3.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688557</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003839</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných poukážok</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>153.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250102 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>12.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250100 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>3.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688535</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112788 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava VW Golf 1,9 TD 469 48 14</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>280.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11204021 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Malé centrum, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35812575</ICO>
<predmet>nákup odborných ASTM noriem</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Marta Oslejová Záhorie č. 66</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>50.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0521</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jakub Jankech</dodavatel>
<ICO>32779755</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>132.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250092 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena tlmiča</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>579.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688534</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250097 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CS Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>8.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688533</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250099 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>4.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688532</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250101 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>4.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250098 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>4.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1630026872 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-10</datumv>
<cena>2292.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120180 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Finekol Mlynčeky</dodavatel>
<ICO>36508144</ICO>
<predmet>Vývoz fekálií</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>196.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688517</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105685933-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash and Carry,Bratislava</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>345.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115830933 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Spotreba vody Moldava</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>4388.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115829422 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VVS Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Spotreba vody Šrobárove kasárne Košice</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>2327.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105685934</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>147.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000894 SPOP PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>32200.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105688177-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro Cash and Carry,Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>92.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005751 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>53731.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005750 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Magna Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>9724.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200627001 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Teho Košice</dodavatel>
<ICO>31679692</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>2487</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6712170015 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MRP Moldava</dodavatel>
<ICO>426</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber elektrickej energie Moldava</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>60.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688275</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013120057 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Sorea Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339204</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>335.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688274</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22900587 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MsÚ Prešov</dodavatel>
<ICO>327646</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-02-27</datumv>
<cena>663.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688818</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VÚK Voda Huncovce</dodavatel>
<ICO>17115965</ICO>
<predmet>Porucha obehového čerpadla a poistného ventilu </predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>168</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2012 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Rastislav Bystrian Suchá</dodavatel>
<ICO>14281121</ICO>
<predmet>Oprava manostatu</predmet>
<datumv>2012-04-09</datumv>
<cena>237.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412206453 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Zrážková voda Poprad-ÚVS</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687913</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1214257206 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 4</obstaravatel>
<dodavatel>ADR - školenia a konzultácie, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Základné školenie rozšírené o cisterny</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>389.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412206317 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PVS Poprad</dodavatel>
<ICO>36500968</ICO>
<predmet>Zrážková voda Poprad DK</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412119339 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Košice</dodavatel>
<ICO>691135</ICO>
<predmet>Poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>1081.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687915</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FD212038 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Pre dom Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Výmena vodovodného potrubia</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>39.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687650</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12002779 SPO PO</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SPO Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ISS Facility Bratislava</dodavatel>
<ICO>31345212</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>30287.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000294-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Aplikácia správneho poriadku v praxi</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201220291 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 4</obstaravatel>
<dodavatel>Kolor Centrum, RV</dodavatel>
<ICO>44731671</ICO>
<predmet>Nákup spotr. materiálu na prípravu techniky na letnú prevádzku.</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>49.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2012/037</faktura>
<datum>2012-05-02</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>LP Servis, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36626228</ICO>
<predmet>upratovanie priestorov ÚVS v apríli 2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906326 USZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>456.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688833</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1111303 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SKANAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31418490</ICO>
<predmet>Laná pre žeriavovú techniku</predmet>
<datumv>2011-11-14</datumv>
<cena>1573.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35710578 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>HAPPY END, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35710578</ICO>
<predmet>Sudy PVC pre ekologickú ochranu</predmet>
<datumv>2011-11-22</datumv>
<cena>1951.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000421</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kúpon 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>334.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Ing. Lucia Rusňáková Záhorie č. 63</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>61.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2020314</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>J.M.Martin</dodavatel>
<ICO>30229766</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla Nissan Navara</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>227.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120028</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ivan Rohaľ-DUDRA, Bardejov</dodavatel>
<ICO>40298205</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu .</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>128.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112043376</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky .</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>2003.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204100751</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Dočasné umiestnenie technol.v objektoch za apríl 2012 v zmysle zmluvy 13/2003/CH</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006342/30512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110170 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PYROKOMPLET, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36281280</ICO>
<predmet>Hadica zásahová C52 so spojkou</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>937.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000424</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110171 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PYROKOMPLET, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36281280</ICO>
<predmet>Požiarny materiál</predmet>
<datumv>2011-12-05</datumv>
<cena>3985.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000424</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Komerčné poistenie osôb vysielaných na prácu v zahraničí</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>2908.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688957</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Komerčné poistenie osôb vysielaných na prácu v zahraničí</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>27773.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Ing. René Orgoň Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>148.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 002 395</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava, pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakúpenie stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12200363-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Centrum vzdelávania, Verlag Dashofer, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>OS: Vnútropodnikový-finančný controlling</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800006/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>33756</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120434 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-04-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z. Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>47.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121446 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>189.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120266</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>88.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200398</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>531.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120284</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>60.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000020</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOGATO</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>535.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43041 USZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá Haško Ľubomír V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>10917942</ICO>
<predmet>uhlie .drevo</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>11499.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121605</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>38.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412002 USZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha čov za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5889</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412001 USZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha vodozariadení za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5974.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120135 USZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>oprava el. požiarnej signalizácie</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>133.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121611</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Vú 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>486.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120339 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AQUASECO s.r.o. Ivánka pri Dunaji</dodavatel>
<ICO>17335264</ICO>
<predmet>rozbor vody</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>220.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312044</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov EODCOE</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>211.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240004563</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov VA-CR Trnava.</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121563_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>12.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688925</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122672_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>145.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207808_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>36.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>176</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec HOLUMNICA</dodavatel>
<ICO>326186</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>0.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006335/30512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207809_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688931</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221011000</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Žehňa</dodavatel>
<ICO>328057</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>397.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006338/30512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000782/2012</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Poprad</dodavatel>
<ICO>326470</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>13768.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006383/40512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2588201112_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TA-TRANS, Ing. Timko Andrej, Trebišov</dodavatel>
<ICO>10792848</ICO>
<predmet>Hotové jedlá a konzervy</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1684.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>Mária Kukanová Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>11.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/01021</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>288.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001221</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>469.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120374</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>34.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120405</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>917.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>130.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101887</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>328.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003927</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11011202607-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION.spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia k 7.marcu 2012</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>21.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495658</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku plynu MO od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>3596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-12120038</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribuciu elektriny VO na mesiac Máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>19537.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212007139</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribuciu elektriny MO na mesiac Máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112881</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezúvanie kolies Peugeot 405 ev.č.: 583-5647</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>13.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112882</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyváženie kolies na Peugeot 207 ev.č.: 577-14-59</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>20</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112877</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava dobíjania, výmena alternátora Renault R-19 ev.č.: 58-68643</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>310</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112853</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Odťah vozidla do opravy, oprava palivovej sústavy VW Transporter ev.č.: 507-5731</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>233.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>68/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÝVOJ Martin, a. s., Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36381829</ICO>
<predmet>poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>15.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530207652</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mliečne výrobky a slepačie vajcia</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>118.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120159 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP  - Fakultná nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zálohové platby na energie do prenajatých priestorov - b. č. 20</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>1063.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2323200158 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Trstená</dodavatel>
<ICO>314897</ICO>
<predmet>miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady </predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>310.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny A. Šoltésová</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>39.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5221000259 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín</dodavatel>
<ICO>36672254</ICO>
<predmet>vodné, stočné za obj. Doškoľovacieho strediska Ústie nad Priehradou</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>305.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512801138</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody a.s. Prešov</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Nákup pitnej vody</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>47.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012121</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Opál združenie</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Nákup pitnej vody</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>50.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2012 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>STAVIS Prievidza, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31643817</ICO>
<predmet>Úhrada za akciu RŠÚ VÚ 1056 Zemianske Kostoľany-opravu potrubia úžitkovej vody</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>2401.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61120047 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SLOV TAIN, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36333131</ICO>
<predmet>Oprava vozidla KIA Ceed 1,6 crdi VPZ 5879443</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>200.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230004804 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>550.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7144135441 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.4.2012-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120075</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Dataelcom s.r.o</dodavatel>
<ICO>45993751</ICO>
<predmet>Materiál na zabezpečenie prac.ŠOI</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>178.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120056 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SPORTREKLAMA agency s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>46291318</ICO>
<predmet>samolepky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004496</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000174</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120603</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ARCTECH, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36417611</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - elektródy</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>757</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689126</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Krajsky školský úrad, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>38.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špec.zdravotníctva Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravné lístky ÚVZ Lešť</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>410</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 112682</faktura>
<datum>2012-04-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO -ROTOS-ROZBORA s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>8x prezuvanie  a vyvaženie  kolies</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>19.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686851</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122190 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>40.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012125</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122205 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>181.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012126</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122226 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>5.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012119</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PFZ312018301</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PHARMACOPOLA, s.r.o., Žiar nad Hronom</dodavatel>
<ICO>31570895</ICO>
<predmet>Nákup krmivá pre služobné psy</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>1808.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122189 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>23.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012120</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122227 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>158.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012121</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228001322</faktura>
<datum>2012-02-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa spol.s.r.o,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Vzučtovanie za rok 2011 predplatné "Zbierky zákonov SR ročník 2011"</predmet>
<datumv>2012-02-15</datumv>
<cena>100.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122188 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012122</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122204 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012123</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122225 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012124</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1212005759 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1858.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Fond osemročného šport.gym.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>61.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101107512</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>OÚŽP Galanta</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poplatok za znečisťovanie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001311 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>154953.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240004667</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>646.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Reg.združenie miest a obcí Stred.Považia</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>193.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000239</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na mesiac apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>8082.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Gastroplus s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie za 1.Q 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>721.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220230875 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda-chata Kosodrevina I.štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>80.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086825</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VU 4405</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Farba interérová</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>248.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220232295 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>StVPS a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Pitná voda-b.č.127 chata Vlčina I.štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>62.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830016</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>362.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830017</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s,., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>239.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1312000899 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>33581.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830018</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>158.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255120189 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SVP ŠP OZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Odber povrchovej vody marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>87.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102865</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>142200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120275</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie denného monitoringu médií</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>1368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255120194 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SVP ŠP OZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Dodávka povrchovej vody VÚ 1056 marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>44.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PWC AVIS, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36614611</ICO>
<predmet>Zabezpečenie servisnej podpory</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>32425.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120057</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -v súv. s priesk. kon.- odb. v. u špecialistu pre pos. úč.</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012001</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VER-Mi, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31724876</ICO>
<predmet>Vykonanie revízie časti nepriestrelných viest</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>11899.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>č.000098/2012P/2 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>651001</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z objektu VÚ Zemianske Kostoľany za rok 2012 </predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1987.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VER-Mi, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31724876</ICO>
<predmet>Vykonanie revízie časti nepriestrelných viest</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>7139.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686405</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120055</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - odb. vyšetrenie u špecialistu</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90033849</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALES, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových pozáručných opráv serv.spôsobom</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>14622.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686449</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210128 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T. spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>servisný zásah</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>2258.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004495</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000172</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120120</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Vykonanie obd.prehliadky palubných hasiacich fliaš</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1444.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686527</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830023</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1019.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830024</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s.,, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>842.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686694</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130048</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686695</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105687469 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>6429.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100017/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687469</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201251 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>17792266</ICO>
<predmet>Potraviny-knedle</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012069</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2520124/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír Servis Balážiková Bratislava</dodavatel>
<ICO>32087845</ICO>
<predmet>Upratovacie služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>424.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130049</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776453/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>95.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201200524 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>NORDFOOD s.r.o. N.Zámky</dodavatel>
<ICO>45702861</ICO>
<predmet>Potraviny-cestoviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>994.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012082</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830022</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686697</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-1/2012 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Slovak Telekom, a.s.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dodávka elektriny pre prevádzku ZS a RR bodu vo VÚ 5728 Nováky za I.štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>226.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776451/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>38.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200120457 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik N.Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber plynu a el. energie</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>1390.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005136/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687470</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130042</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie BO techniky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>792.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686698</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000321</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>8703.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130043</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie BO techniky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>4757.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130044</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie BO techniky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1253.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686700</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130045</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie BO techniky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>417.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686701</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130046</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie BO techniky</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>7434</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130047</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Priame náklady s vykonaním prác - mes.výkaz</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2444.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130050</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>126.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120138  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>384.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687912</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130051</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>315.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203071</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ANETE SR, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35792027</ICO>
<predmet>Servis a aktualizácia programového vybavenia</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1960.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120440  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1209.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12-1803</faktura>
<datum>2012-10-09</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>ATHENA, B-1048 Brussels</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>pobytové náklady a náklady s tým spojené príslušníkov HQ EUFOR v operácii Althea za obdobie 8/2012</predmet>
<datumv>2012-09-14</datumv>
<cena>7706.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105601937</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120300041 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby el. energie</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>522.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005138/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02-2012 VÚ 1018</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubica Hricová-KAMELIA</dodavatel>
<ICO>444697705</ICO>
<predmet>Vence</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>90.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1017623</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SITA - Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211250637 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>KOMTERM a.s, Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>11968.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005142/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>kontrola objektov 152 mm ShKH vz.77 a ich nastrelenie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>7471.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012014 USZV</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hviezda života Bratislava</dodavatel>
<ICO>42131677</ICO>
<predmet>Kongres - Záchrana 2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>388</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201447 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STUHL, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36244848</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>279.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004504</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>100073</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860512 SPO MT 65/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Záloha na tepel.energiu 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>44110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042584 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>186.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005143/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830025</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2233.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687152</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012015 USZV</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hviezda života Bratislava</dodavatel>
<ICO>42131677</ICO>
<predmet>Kongres - Záchrana 2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>179</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495583 SPO MT- 66/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin </obstaravatel>
<dodavatel>Slovenký plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha na maloodber  plynu 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>886</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830027</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>2276.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120400198 SPO MT-67/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a.s.</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Záloha na odber el.energie 2 . štvrťrok Krížava</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>727.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130052</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220002454SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SPO Levice za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>535.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006225/040512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211000905</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>KOROX-office market, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36035785</ICO>
<predmet>tonery do tlačiarní a kanc. potreby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>781.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130053</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120337 SPO MT - 68/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik M , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>23068.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042583 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>8.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005146/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687494</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130054</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>363505083</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687316</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100237SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov DK Levice za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1543.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6100000721</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006400/040512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130055</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95/2012-T</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov, Zvolen </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>zálohová platba za poskytnutie tepla za 1.polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000012654</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>TASR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Poskytovanie spravodajského servisu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687437</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830026</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>556.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687438</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830028</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687439</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123101004</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>INTEC PHARMA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>Dodávka očkovacích látok</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>5808</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687440</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130056</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130057</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687584</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130058</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687587</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22068</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVITECH, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31605052</ICO>
<predmet>Servisná podpora aplikačných modulov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>148138.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687601</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012010</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SOIMCO, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>44367465</ICO>
<predmet>Servisná podpora aplikačných modulov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>75631.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687603</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310027</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>BESET, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31347169</ICO>
<predmet>Servisná podpora aplikačných modulov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>35784.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687604</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100059</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Dodávka taktických tienidiel s balistic.ochranou zraku</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>41276.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120159852</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>13698.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1123030338</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poskytovanie servisnej podpory</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>89880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500040</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>2690.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687793</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500041</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>2288.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500042</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1060.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687795</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500043</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>16384.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500044</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>501.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100239</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO NItra</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol s r.o. Kakossova 60, 97401 Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac Apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>4245.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500045</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>2479.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500046</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie pravidelnej profylaktickej údržby</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>6917.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687799</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086690</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>1771.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260250</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130059</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1875.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130060</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>325.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687801</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086692</faktura>
<datum>2012-03-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>762.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260250</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1005609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130061</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>61.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-42/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>227.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210420</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacej pečiatky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>16.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-44/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>1609.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Pavlice</dodavatel>
<ICO>382144</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>119.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200543131</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Viničné</dodavatel>
<ICO>305154</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>287.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210425</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacej pečiatky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>14.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1002830</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Devičany</dodavatel>
<ICO>587508</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>1623.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094032</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Telekom</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>nájom za 2.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1828.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210426</faktura>
<datum>2012-04-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba samonamáčacej pečiatky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>23.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12950001</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie opravy</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>317640</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687803</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012040007</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Vykonanie likvidácie jednotlivých druhov munície</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687804</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>531</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Carrefour</dodavatel>
<ICO>43768083</ICO>
<predmet>Nákup fotoalbumov</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>58.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006327</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/47</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>INKONEL s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35763698</ICO>
<predmet>Nákup digitálnych stopiek</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>31.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30120685</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HASTEX, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>17312396</ICO>
<predmet>Dodávka hasiacich prístrojov</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>1511.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687805</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100060</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA, spol.s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Dodávka taktických tienidiel s balistickou ochr.zraku</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>6449.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687806</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18238721</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>NAY ELEKTRODOM</dodavatel>
<ICO>35739487</ICO>
<predmet>Nákup rozbočovača</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>8.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006346</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/156</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>DATART</dodavatel>
<ICO>35792621</ICO>
<predmet>Nákup videokaziet</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>29.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006330</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100063</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Dodávka taktických tienidiel s balist.ochr.zraku</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>2579.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687807</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100064</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Špeciálne okuliare s balist.ochr.zraku</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>2719.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687808</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9/156</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>DATART</dodavatel>
<ICO>35792621</ICO>
<predmet>nákup diaľkových ovládačov k TV</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>19.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3611200570</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>5942.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687826</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830029</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>4489.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VER-Mi, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31724876</ICO>
<predmet>Revízia časti nepriestrelných viest</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>11899.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042581 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>473.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005155/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687505</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122756</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>191.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105687510 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1823.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005158/1604/12</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687510</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100816</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>48.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106428</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>156.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Landera,s.r.o.,Podlužany</dodavatel>
<ICO>36331121</ICO>
<predmet>Upratovanie a čistenie priestorov za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>272.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120283/MLFZZZ-136/2012</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>62.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042373 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>3359.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005163/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042970 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>247.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005165/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687521</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042901 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>237.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005170/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086509 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup riedidiel</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>546.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712043055 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>67.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005172/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712043057 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>240.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005173/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086508 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup farieb</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>874</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042582 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>2.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005176/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687533</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1812259 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Oprava havárie prípojky vodovodu b.č.20</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>285.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011924</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712042580 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>175.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005179/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687536</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712043056 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1044.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005185/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120115 AOS</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>134.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012081</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12M5031 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Tomek, TODAKO, Čadca</dodavatel>
<ICO>17868793</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku uhlia do obj. VU 5728 Kubra TN</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>4247.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005202/160412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687581</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2101629312 SPO TN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úr.životného prostredia TN</dodavatel>
<ICO>37916351</ICO>
<predmet>Poplatok za znečisťovanie ovzdušia strednými zdrojmi v r.2011</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1466</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005287/170412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687679</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11203013 SPOTN</faktura>
<datum>2012-04-03</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>TATRA AGROLEV, Levoča</dodavatel>
<ICO>31729797</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby el.energie za 1.Q-vysielač Spoj. Veliteľstva</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>611.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005828/170412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120439 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>1113.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005332/170412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005758 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>3795.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005340/170412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687752</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005757 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>48029.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005342/170412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/PTOe-12</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>S&D Pharma SK s.r.o.BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>170.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Miroslava Krížová SANUS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>11684631</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>143.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>MO-Consulting, s.r.o., Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>45440506</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>179.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>Bc. Anton Šepták-TONAS, TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>22822011</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>359.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001111 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>36936.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005699/230412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6738046299</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefóny a internet za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>79.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001214</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112929/MLFZZZ-96/2012</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>kontrola mazacej sústavy vozidla -Š Fabia 1,4 ev. č. 61 33504</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>40.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250141 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>vyváženie kolies VW Golf</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>9.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006559/MLFZZZ-131/2012</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>11400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101899 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>153.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121081</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Šttrpka - ACTA</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad listu z maďarského do slovenského jazyka</predmet>
<datumv>2012-03-31</datumv>
<cena>5.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105688512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230209635 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potráviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>520.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210237 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>212.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/12</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Dušan Institoris</dodavatel>
<ICO>17433436</ICO>
<predmet>Simultánne tlmočenie "Tajné" počas stretnutia MiO NATO v Bruseli</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105688565</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012036</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ENTIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>Simultánne tlmočenie "Tajné" počas stretnutia MiO NATO v Bruseli</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105688672</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012035</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ENTIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>Tlmočenie do angl. jazyka "Vyhradené" počas konferencie GLOBSEC</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105688673</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012G VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Anton Gramblička </dodavatel>
<ICO>13956426</ICO>
<predmet>Oprava rezačky  </predmet>
<datumv>2012-04-22</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012025 AOS</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny-koncentráty</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>999.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012100</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122260 AOS</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>40.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012135</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122259 AOS</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>89.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012136</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120136</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EBA,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Likvidácia nebezpečných odpadov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>133.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122261 AOS</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012137</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Roman HAZUCHA-oprava el.motorov Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>32590989</ICO>
<predmet>Oprava 3ks obehových čerpadiel</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>418.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533011832</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003746 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>155.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121742 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>785.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105937 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&PE Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>352.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FO120281 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro-Haal</dodavatel>
<ICO>31435076</ICO>
<predmet>Oprava VKZ</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22012</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>22. mechanizovaný prápor Michalovce</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Slávnostné privítanie PrV - operácia ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>926.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104008</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>212.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121741</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>240.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105938</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>730.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV11/00219</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Chomagroup s.r.o., Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36558001</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>110.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000577 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>659.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000578 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>330.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5682012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Badín</dodavatel>
<ICO>313262</ICO>
<predmet>poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>442.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120071 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel> Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina VK</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>122.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122779_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>127.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012905921 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>94.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688440</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121614_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Udeniny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>16.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104514212 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ ŽP Brezno</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>5473</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>470 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>206.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0422012</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>3again s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36695891</ICO>
<predmet>opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>420</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688845</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250135</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena opotrebovaných predných svetlometov.</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>282.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688582</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250136</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja a olejového filtra.</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>125.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688625</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250133</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Nastavenie geometrie prednej nápravy, oprava krytky brzdového kotúča ľavého zadného kolesa, prezutie a vyváženie 4 ks bezdušových pneumatík na letnú prevádzku, výmena bezdušového ventila, výmena zvislých guľových čapov prednej nápravy.</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512025 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>5383.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12   112815</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyváženie pneu Š-Octavia 58-89512</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512024 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>469.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12   112819</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyváženie pneu VW Passat 59-96836</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512030 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K., spol.s.r.o. Zvolen </dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>4023.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512023 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>9774.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12   112818</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyváženie pneu VW Passat 448-62-35</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512028 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>8001.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512029 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>439.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12   112816</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyváženie pneu Š-Fabia 58-38646</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12   112814</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vyváženie pneu Nissan Navara 59-85872</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012138</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na C 734</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>274.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689363</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120029632 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Žilina</dodavatel>
<ICO>321796</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>85475.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260447</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12462012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Badín</dodavatel>
<ICO>313262</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>3136.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260448</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2422012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ivachnová</dodavatel>
<ICO>590444</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>397.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260449</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120022962 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>315524</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>13112.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260450</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003707 SPO MA</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky aprríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>1983.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105562 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>13196.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260451</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120016 SPO MA</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>MDM group s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36751499</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačných jednotiek v obj.č.010, Kuchyňa-letisko</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200865 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Čereňany</dodavatel>
<ICO>318043</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>858.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260452</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270330 SPO MA</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq a.s</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Prvá štvrťročná kontrola EPS</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>1262.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112012363 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Budča</dodavatel>
<ICO>319759</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>14.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260453</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FH 112041</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM , Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>847.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10418 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>545.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120073 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>47.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2026200057 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Opatovce nad Nitrou</dodavatel>
<ICO>318388</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1770.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260454</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086554</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s.,Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Zabezpečenie prípravy techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1835.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10434 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>442.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688438</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31411851</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Zabezpečenie prípravy techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>2964.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120077 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina-VK</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>128.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688633</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120144062 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>10145.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260455</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1026200184 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kocurany</dodavatel>
<ICO>648868</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1175.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257938 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/064 USZV</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Cukrárenské výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688632</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30845572 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Močiar</dodavatel>
<ICO>320871</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>285.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502258477 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906504</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>983.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210531</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>196.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005767</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>573.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Chladiarenská služba Lázár Otto, Rožňava</dodavatel>
<ICO>17128234</ICO>
<predmet>Oprava kondenzačnej jednotky chladiacého boxu</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>1761.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687096</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212005768</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>5626.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7154204789</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>2014</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000896</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>2641.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687678</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312000897</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Dodávka elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>345.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687680</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3738091319</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>97.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12014 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha, Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Fakturácia spotreby elektrickej energie - vysielač Spojovacieho Veliteľstva</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>750.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005704/230412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688191</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094290</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>437120</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Petro a spol. Prešov</dodavatel>
<ICO>10736751</ICO>
<predmet>Nákup autolekárničky a autokozmetiky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>27.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060290 VÚ 4977 OprPVaT</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR s.r.o, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>103.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25120001</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Via-kom s.r.o., Žiar nad Hronom</obstaravatel>
<dodavatel>SAMaV, Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dobropis-neoprávnene fakturovaná položka</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>32.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120001</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>STAVBAL,s.r.o., Trenčianska Turná</obstaravatel>
<dodavatel>Posádková správa budov, Rožňava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dobropis - neoprávnene fakturovaná položka</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>189.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687099</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-2/2012</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SAMaV, Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odber. faktúra - Refundácia nákladov za poskytnuté energie a služby</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>187.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3202054 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Distribúcia,a.s.Bratislava </dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora,</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>193.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005706/230412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688192</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>466/12-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>TEMPO, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36433292</ICO>
<predmet>OS: Majetok spoločnosti - odpisovanie majetku</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>39.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210801 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>657.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPO RV-1/2012</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>F.K.F.D. s.r.o., Ferdinand DRENKO, Rožňava</obstaravatel>
<dodavatel>SAMaV, Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Odberateľská faktúra- Dodávka energií a tepla</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>43.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200072 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava záložného zdroja el. energie</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>895.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005724/230412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120063 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pumpa servis, Čachtice</dodavatel>
<ICO>34490141</ICO>
<predmet>Oprava čerpadla Diaphgram pump-H</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>146.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005708/230412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003257 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb,knedľa</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>30.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410312 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie, s.r.o.Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>27232.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005955/250412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688528</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201011/08 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Komterm, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>5000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005978/260412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411205 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>1729</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1005998/260412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Milan ČIČÁK, Horná Súča</dodavatel>
<ICO>14051958</ICO>
<predmet>Trenčín, Posádkový klub-oprava 2ks elektromotorov</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>196.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006003/260412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688605</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121843 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>218.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121740 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>467.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003251 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>242.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003250 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>35.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121632 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>358.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103678 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>107.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204129 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>1684.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204155 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potravin</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>761.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120511 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121701 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>289.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2012</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>BTB-Martin Burdan</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac apríl</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2405.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121575 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>157.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203796 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>515.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203776 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>815.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120097</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac apríl (16.-30.4.2012)</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>10478.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234203775 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>1260.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000249</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>2958.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120007-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektromateriál</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>379.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84015355</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné "poradce 2013"</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>56.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>150412</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1290.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212101221/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do siete internet</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260046554</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAK a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné ,stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>9534.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10445 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>370.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210210 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>493.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112894</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>vymena oleja a filtrov Lada Samara</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>151.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10452 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>403.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120079 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie pre VK</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>41.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688736</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82600446630</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAK a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné ,stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>12628.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204097 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Cinema+ spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31586457</ICO>
<predmet>Nákup VT</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>567.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9854694754 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>18.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738175994 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>321.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120501 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Francisci-Carmat Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Oprava kosačky ŽTR 165</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>296.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100118 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DUMA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Stavebný a vod. materiál</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>445.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120059</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Coman</dodavatel>
<ICO>31357881</ICO>
<predmet>dodávka antuky, oprava tenisových kurtov</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>730.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012205 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík na SMV</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>92.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012206 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chorvát s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>36321371</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>932.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12900022 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vaper a.s., Žilina</dodavatel>
<ICO>31635652</ICO>
<predmet>Oprava vrhačského sektoru TO</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>4623.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120219 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ekobad s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31643108</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>351.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP A OPP</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120057 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Predos-BB, Predajná</dodavatel>
<ICO>36625086</ICO>
<predmet>Trávnik záťažový a hnojivo</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1147.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012211434 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Technická inšpekcia, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36653004</ICO>
<predmet>Odborná tlaková skúška expanzných nádob</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200246</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Verstiy, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava fotokopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>946.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689434</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212172 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Top -Trend, Piešťany</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Oprava športtesterov</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>12.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1015/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SJ Sport, Malacky</dodavatel>
<ICO>42173167</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1957</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2010-SNM-3 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Brabec, Králiky</dodavatel>
<ICO>141564</ICO>
<predmet>Prenájom garáže</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121429</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>469.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>842/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SsFZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>171.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>842/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SsFZ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14224755</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>300.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>843/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zápasnícky oddiel, Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>37921177</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>55.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>843/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Zápasnícky oddiel, Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>37921177</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>570.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>844/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>214.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>845/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Smile Media s.r.o., Plavecký Štvrtok</dodavatel>
<ICO>45885087</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>349.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>845/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Smile Media s.r.o., Plavecký Štvrtok</dodavatel>
<ICO>45885087</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>199.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220235702 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>179.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120613 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>348.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200420011</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Dubodiel</dodavatel>
<ICO>311537</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>51.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021200019</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Ba</obstaravatel>
<dodavatel>Topolčany</dodavatel>
<ICO>311162</ICO>
<predmet>dan z nehnutelnosti 2012</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>13031.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BTS1467328, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Zaslanie dokumentácie</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>112.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003194 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>459.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10871040 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>207.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200244 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>56.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003463 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776487</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>9.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120389 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>95.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0091, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Preclenie tovaru v o vývoze</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>246.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776488</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>12.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TAV-KOVO, Bednár Ján Králiky</dodavatel>
<ICO>34254684</ICO>
<predmet>Oprava kladivárskej klietky</predmet>
<datumv>2012-04-28</datumv>
<cena>10297.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201223 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Vlkanová</dodavatel>
<ICO>648469</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>139.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260549</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776490</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>3.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120018 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>STECH s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36629456</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie kolies na SMV</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>238.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776491</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>6.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena výfuku a kontrola bŕzd na SMV</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>104.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776492</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>6.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776485</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>19.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094289</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za prenájom mobilných telefónov za mesiac 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2151.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689338</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776486</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>4.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0095, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>53.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776484</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>36.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0093, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Vedenie evidencie colného skladu</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219429</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 4/2012.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>700.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0094, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Vedenie evidencie colného skladu</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0096, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>35.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 002 074 - VÚ 8024 Rožňava ZT 1</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 1</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>14.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120023</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>61.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100238</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>MO SR, ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie-apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1727.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003604</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Sniežik</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>348</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120045 VU 3030 ZV I</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>9990.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120239 VU 3030 ZV II</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>31.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100000815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902712</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza, Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>319.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5/2012</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Platba za stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>153.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>64/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Ing. Branislav Lazor Záhorie č. 63</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>166.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120238 VU 3030 ZV II</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie bielizne </predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>22.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100000815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Ladislav Luhový Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>96.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121796</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1214.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121837</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>75.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120001</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KVALEPS,F.Lipku 3,Hlohovec</dodavatel>
<ICO>18032745</ICO>
<predmet>Ubytovanie počas SC</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>353.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219029</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>179.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000912</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ULogS</obstaravatel>
<dodavatel>Hotelová akadémia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31780466</ICO>
<predmet>Za prax žiakov vo VZK - január</predmet>
<datumv>2012-02-02</datumv>
<cena>133.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105681752</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7232393490</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>139</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007116</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>22032.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112924</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1090 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO-ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>25918519</ICO>
<predmet>výmena motorového oleja a filtrov Sada Samara</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>297.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06262012</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Traco Computers s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servisné práce - mesačná profylaktika systému DTP</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1788</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006418</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3166.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1003312</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ULogS</obstaravatel>
<dodavatel>Hotelová akadémia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31780466</ICO>
<predmet>Za prax žiakov vo VZK - február</predmet>
<datumv>2012-03-01</datumv>
<cena>64.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683960</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1008112</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ULogS</obstaravatel>
<dodavatel>Hotelová akadémia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31780466</ICO>
<predmet>Za prax žiakov vo VZK - marec</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>136.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686784</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204775448</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>722.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689468</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204755447</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>4763.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1738165405</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>13121.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689475</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412021 USZV </faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1084</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412022 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>15220.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726-2012/1212007149 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>mesačná dohodnutá platba za MO  el.energie 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726-2010/1212007148 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>mesačná dohodnutá platba za Vo el.energie 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>47680.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007117</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1657.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220239005 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVS Veolia B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné za 4/2012 kasárne Zábava</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1610.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>412027 USZV</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>obslužné činnosti TTZ za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>6681.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212007142</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia za mesiac 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>7409.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212007143</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA A.E: s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za elektrickú energiu za mesiac 5/2012 - MO - Duchonka</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495584</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného polynu od 1.5. 2012 do 31.5. 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495585</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495586</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>357</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495595</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>241</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495596</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5. 2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495598</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>161</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495599</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>170</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495602</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5. 2012 do 31 . 5 . 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495603</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava- SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP B ratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5. 2012 do 31. 5. 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>715</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495604</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV - Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011146 VU 3030 ZV ZT II</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Velokar, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36374679</ICO>
<predmet>Náhradné dielce pre ťažké nákladné terénne motorové vozidlá typu Tatra </predmet>
<datumv>2011-12-19</datumv>
<cena>9999.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6200000519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495605</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemnéhé plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>337</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495606</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za dodávku zemného plynu od 1.5.2012 do 31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>283</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21310242 VU 3030 ZV ZT II</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AMT, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>31602860</ICO>
<predmet>Náhradné dielce pre stredné nákladné terénne vozidlá typu PV3S </predmet>
<datumv>2011-12-20</datumv>
<cena>9998.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6200000520</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19122011 VU 3030 ZV ZTII</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Pitrovský - MOTOR GAZ</dodavatel>
<ICO>37539442</ICO>
<predmet>Náhradné dielce pre ľahké nákladné vozidlá typu AVIA 30 a techniku DV32A, UNC 0.60, ZETOR 7711, UN 0.53</predmet>
<datumv>2011-12-16</datumv>
<cena>2044.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6200000521</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590221196</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>za odber PHM za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>59.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212096 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>278.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201002896 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>55.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004510</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312046 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania - apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>755.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689547</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31201077 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Syráreň Havran, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>46475419</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>68.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004519</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000177</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>520 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR, a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>mäso, vajcia</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>244.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004498</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000179</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1512000770 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>preplatok za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>262.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012381 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>BYTSERVIS-UM s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>34101918</ICO>
<predmet>čistenie kanalizácie</predmet>
<datumv>2012-05-05</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Cerová</dodavatel>
<ICO>309478</ICO>
<predmet>uloženie odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>85.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240092</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 TO</obstaravatel>
<dodavatel>L&Š s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36555720</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>600.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240091</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 TO</obstaravatel>
<dodavatel>L&Š s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36555720</ICO>
<predmet>Čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>192.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400026821</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Opakované školenie zamestnancov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>39.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689561</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003851 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok na 05/2012 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>190.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590218388</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>759.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590221266 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM za 04/2012 na kreditné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>385.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000592/2012</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Podolínec</dodavatel>
<ICO>330132</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>413.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006639/90512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012202807_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>362.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689453</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122821_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>52.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902891 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>32.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121653_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>22.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689456</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020082822</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Mobilné paušály 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>82.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001215</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000041</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220022</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>136.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001216</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000042</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3738046254</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Predn.spojenie a e-mail.schránka 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>3.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001217</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270003180 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VASA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov SAMaV Košice</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1732.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006448/01052012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9160912 (StRŠLP-9/2012)</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9260912 (StRŠLP-10/2012)</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121485</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>688.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204006</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>874.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012121196</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>175.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>397</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>296.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012122442</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>367.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2718622440</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>94.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713705</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>248.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906246</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>505.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190178</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>381.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2913222440</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>89.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906426</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>200.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0003/010780</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>427.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012123377</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>232.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0011/023051</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>80.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204132</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>835.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>139</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Billa</dodavatel>
<ICO>31347037</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>22.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204357</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>864.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2616000803</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>347.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Olga Korinekova Nemecka</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>29.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120315 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>46.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121672 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka </obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>274.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713794</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>65.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120201774 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup zeleniny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>65.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92713690</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>NORMAL, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>31593402</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>233.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120345</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK-M, s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov apríl 2012 VU Žilina</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>8085.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>434</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>FIN, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31628036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>367.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128003415</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVaK, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vodné a stočné apríl 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>10202.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121593</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1128.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007135</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za VO elektrickej energie - máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>14230.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007136</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za MO elektrickej energie máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>758.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290412</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary za mesiac apríl 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>37154.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/19/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>158.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/18/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>62.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200250 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava aservis fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>233.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF120129</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HP kontrol, s.r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36622419</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky a tlak.skúšky palubných hasiacich fliaš</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>2155.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688068</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53017 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá Haško Ľubomír V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>10917942</ICO>
<predmet>nákup uhlia</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>4146.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689484</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105689436 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Matuška </dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovacie služby </predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>58.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5105689436 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP TO)</obstaravatel>
<dodavatel>Roman Matuška </dodavatel>
<ICO>34245189</ICO>
<predmet>stravovacie služby </predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>45.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120078 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa </dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>44.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002295 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. BA </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>780.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120076 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o. Prešov </dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>472.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012040046</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vizada Networks, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373500</ICO>
<predmet>Poskytovanie neverejnej telekom.služby</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>19491.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688069</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11612012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35709332</ICO>
<predmet>Poistenie liečebných nákladov 1-3/2012 zahraničie</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>53.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012152</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130065</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>12130065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef MIHALOVIČ znalec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku v KÚ Nižná Rybnica</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Peter TUREK znalec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku </predmet>
<datumv>2012-04-28</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8322003589</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>184.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef CHANAS znalec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku v KÚ Kračúnovce</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>138</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203224</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>2035.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203433</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-08</datumv>
<cena>118.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74147235995 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>61257</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012148</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120267/MLFZZZ-125/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>88.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052025 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012149</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Emil RAROG znalec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Vyhotovenie znaleckého posudku v KÚ Lackovce</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>199.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109568051 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>7431</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012151</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200527/MLFZZZ-126/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>88.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387051 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 5/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012150</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130064</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688132</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200376/MLFZZZ-132/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>394.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130062</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688133</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121551/MLFZZZ-133/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>429.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130063</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688134</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120049</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie periodickej revízie </predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>23908</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130066</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín </dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>138.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670210218/MLFZZZ-134/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>42.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203223/MLFZZZ-135/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>667.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130067</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>91.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688391</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130068</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>1196.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688392</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130069</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>1317.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688393</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002536</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>421.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007118SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA. E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za dodávku el. energie na 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>5880.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006728/100512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002538</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM Slovakia</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>488.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121846</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>585.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106528</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>256.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203334</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>31428654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>140.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203332</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>840.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203336</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>192</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203333</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0100, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>105.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>302016247, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>DHL Express (Slovakia), s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342876</ICO>
<predmet>Colné poplatky spojené s medzinár.prepravou zásielky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>113.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19091600, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné poplatky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>14.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1239</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PROMOD, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36263583</ICO>
<predmet>oprava sledovača maxima</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1014.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3119120432</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>likvidácia TKO</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>382.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6028</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>RSK MiG, Moskva, RF</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Platba podľa harmonogramu za poskytnutie služby</predmet>
<datumv>2012-03-12</datumv>
<cena>7999560</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105684875</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>obecný úrad Voderady</dodavatel>
<ICO>313181</ICO>
<predmet>odpratanie snehu</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6110200697</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Colný úrad Zvolen, Lieskovec</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Úhrada colného poplatku + DPH</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>878.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688874</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1738164949</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za miestne 2-vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689663</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120007 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>DaR spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36050466</ICO>
<predmet>Elektromateriál</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>587.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100814 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>43.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689303</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007814 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004499</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776234 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za IV.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689309</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776235 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za IV.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>57.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776236 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za IV.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>112.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776237 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Mobilné služby za IV.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>540.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738090385 USZV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby pevnej siete za IV.2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>32.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12017</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>RH Dúha, projekt.,inžin.-dodav. a stavebná spol. s r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31656838</ICO>
<predmet>Nájom ostatných priestorov v zmysle Zmluvy/ apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>937.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003581 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>46.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003582 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>284.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106437 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>2421.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104148 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>198.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5738045686</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby pevné linky za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>63.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211000951</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>KOROX office market, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>360035785</ICO>
<predmet>skrinka a menovky na kľúče</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>22.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201220275</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Sl.elekt.prenosná sústava,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>Prenájom stožiarových konštrukcii na RRB/apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>328.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122337 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012155</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122364 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>12.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012156</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122386 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>22.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012157</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122336 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>127.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>45330121158</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122365 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>100.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012159</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122387 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>8.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012160</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122335 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012161</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122385 AOS</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012162</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208181_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko,mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>23.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689699</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208182_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>8.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689700</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120069</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>180.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208150_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689701</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120070</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>100.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122926_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>376.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120071</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1696.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121698_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>111.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007137 SPO MT 69/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna A.E., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha el,.energie 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>29281.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860412 SPO MT 70/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie tepelnej energie 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>16794.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32303312 SPO MT 71/2012</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spol.,a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>26500.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7224104992</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31,  Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Zálohové platby za elektricku energiu do objektov VHM Svidník</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1738165182</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Telecom a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby + internet.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1339.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738165186</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava              </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby + internet</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>158.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>612105576</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s. , Bratislava               </dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážková voda za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>97.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120018 VU 3030 ZV TV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>poskytnutie šport. Areálu (bazén) január 2012</predmet>
<datumv>2012-02-07</datumv>
<cena>160.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120037 VU 3030 ZV TV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>poskytnutie šport. Areálu (bazén) február 2012</predmet>
<datumv>2012-03-05</datumv>
<cena>321.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120057 VU 3030 ZV TV</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex International, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>poskytnutie šport. Areálu (bazén) marec 2012</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>401.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120037 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>diamantové kotúče</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>24.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>aktív SNAS</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004501</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250146/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava autom.techniky VW GOLF  pre potreby Personálneho úradu L  .Mikuláš- výmena výfuk.potrubia, predného blatníka.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>629.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250154 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava autom.techniky VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš- lišta pravých dverí, prechod na letnú prevádzku. </predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>129.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250144 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku autom.techniky  VW Golf  pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>99.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250152 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL -CD Bratislava s.r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku autom.techn. Škoda Felícia pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>98.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250151 /PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku autom.techn. Škoda Felícia pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>99.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250155/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prechod na letnú prevádzku autom.techn. VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>98.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250147 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava a prechod na letnú prevádzku autom.techniky VW CARAVELLA pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>159.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/7/2012 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl Demänová, Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber obedov pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac apríl 2012. </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1665.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230007013 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných kupónov 2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>855</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219309/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM </predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>36.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Radoslav Vávra Záhorie č. 63</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>40.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/2012-Ord.</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Ordinariát ozbr.síl a ozbr.zborov</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Záloha za ener.a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>2165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Peter Turanský Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>438.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4038312</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Výťahy ZEVA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31389147</ICO>
<predmet>Oprava kabínových dverí výťahu</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>1785.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>131.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200039</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCENTRUM a.s.</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>oprava pravého predného hmlového svetla</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>248.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094293/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom mobilných telefónov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>39.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200038 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOCENTRUM a.s.</dodavatel>
<ICO>36013854</ICO>
<predmet>výmena prasknutého čelného skla</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>495.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/7/2012</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>380.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689685</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1243 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Ján Kyseľ aut. Ing., REALSTAV, Trnava</dodavatel>
<ICO>34025481</ICO>
<predmet>obhliadka statiky mostu</predmet>
<datumv>2012-05-08</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004511</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000184</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120037</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERING s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689684</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221112122 AOS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenky VIE-PALMA  DE MALL</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>321</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012169</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>189.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>170.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387052</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 5/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>387</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012168</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>177.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109568052 AOS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>7656</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012167</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122363 AOS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-dobropis</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>43.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>453301159</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122341 AOS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-dobropis</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>9.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2100705112</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Environmentálny fond BA</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Ročný poplatok za znečis.ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>2672</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012114</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub, Žilina </dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Balič hlavných padákov </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112126711</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,dažďová voda</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>152.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094070</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55240412</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>286.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012-P</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>PRODUS s.r.o.</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>149.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105936</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO$PE FAMILY, Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydiny a mrazených polotovarov</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>57.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2780122440</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA, KOŠICE</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>86.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120640</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kjuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>147.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120641</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M,Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>248.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2277000044</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BRENO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36660710</ICO>
<predmet>Nákup podlahovej krytiny</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>3666.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60090412</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cukrárne,Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>226.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203199</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2012-04-29</datumv>
<cena>2714.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121010122 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Eba, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškod.odpadu 130507</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203198</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka rýb a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-29</datumv>
<cena>727.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590185342 VU 3030 ZV PHM</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>NM-AP2</predmet>
<datumv>2012-01-03</datumv>
<cena>370</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203197</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka čokoládových výrobkov a ovocných šťiav</predmet>
<datumv>2012-04-29</datumv>
<cena>693.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590192890 VU 3030 ZV PHM</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>NM-AP2</predmet>
<datumv>2012-02-03</datumv>
<cena>859.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203076</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka mlieka a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>799.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121765</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN,Blatná n/O</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1094.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121764</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN,Blatná n/O</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>628.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106522</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO$PE FAMILY,Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydiny a mrazených polotovarov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>510.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250119 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy VPZ 51-20334</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>144.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>692012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689409</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012024</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>GLOBS s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31360572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>T+D Trenčín s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36313220</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>392.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250117 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie pneuservisných prác</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>131.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>592012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689412</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Alexander Lalák Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>46.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12112865 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP- Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 51-25175</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>587.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>512012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250157 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie pneuservisných prác</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>13.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>582012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689410</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Oľga Reháková Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>278.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000058</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250163 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena olejovej vane VPZ 51-61030</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>1412.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>542012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689407</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590200742 VU 3030 ZV PHM</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>NM-AP2</predmet>
<datumv>2012-03-03</datumv>
<cena>647.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590210392 VU 3030 ZV PHM</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>NM-AP2</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>1359.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22070</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVITECH, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31605052</ICO>
<predmet>Realizácia školenia</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>13266</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>012001</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HELI COMPANY, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36492124</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie praktických let.výcvikov</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>59000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012004</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VER-Mi, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31724876</ICO>
<predmet>Vykonanie revízie časti nepriestrel.viest</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>38969.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0034312</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy techniky LPS</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>486</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670210583</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>100.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>411014299</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie hnuteľného majetku</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>9752</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670210584</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>577.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121650</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>83.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200420</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>544.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121688</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>114</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121694</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>116.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906690</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>112.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006682 - SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravovacích poukážok na máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>3705</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006795/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120152-SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO TN</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx, Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>oprava SKV v budove č. 3 - K SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>231.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006794/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6400000539/49</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012014-SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Nomes Trade, Nové Mesto n/Váhom</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Oprava klimatizačnej jednotky - SAPO m. č. 50</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1827.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006767/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6400000539</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>211250989 - SPO trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Spo Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>KOMTERM, Žilina</dodavatel>
<ICO>35792604</ICO>
<predmet>vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>11223.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006765/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>126030</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410412 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>7766.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006796/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>102203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007131 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>zálohová platba za dodávku elektriny 05/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>3795.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006797/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007130 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>zálohová platba za dodávku elektriny 05/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>48029.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006798/100512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000507</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVOTECH, s.r.o., Stará Turá</dodavatel>
<ICO>36013561</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy rádiových staníc</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>10027.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012008</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVOTECH, s.r.o., Stará Turá</dodavatel>
<ICO>36013561</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy rádiových staníc</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>5269.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688704</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412051554</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava                </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu  na  Krajnej 27 za obdobie 04/2012.</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>66.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112042829</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné listky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1519.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210237 VU 3030 Mier</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>134.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112044535</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>484.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120264</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Michal Hruška , METAGRO-Trebatice</dodavatel>
<ICO>35242574</ICO>
<predmet>Výmena pneumatík na služobnom motorovom vozidle :Š-Octavia-combi VPZ:6023553</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>123.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>70.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>17.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902891 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>78.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>50.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>216.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100008412 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hybe</dodavatel>
<ICO>315231</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>88.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260742</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9951120006, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzertátu v denníku AVIZO</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>21.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130070</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130071</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>736.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688706</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830030</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej oparvy</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>586.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688707</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>052012</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Servisný zásah</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>303.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688708</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>062012</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Vykonanie TO č. 3 zariadenia </predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>1769.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688709</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120050</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezovej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>996.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012002</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Marta Breznaníkova - FORTUNA, Tvrdošín</dodavatel>
<ICO>33598541</ICO>
<predmet>Obliečka na vankúš</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>1456.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688805</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500048</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových servisných opráv LPIS</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>19546.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688806</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200249</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1471 HLOHOVEC</obstaravatel>
<dodavatel>versity,a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopír. strojov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>2161.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>472012 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 MT </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>133.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>432012 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZV Lešť </dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>451</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120036 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DCCarering </dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>380.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32172012 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 ZA </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120102 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP PO)</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa </dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>34.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20220175/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120178/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>535</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007122 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny VO - máj 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>18117.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221201137/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007121 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny MO - máj 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>5817.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115921007 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné a stočné - apríl 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1491.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120033/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>583.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495638 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavky za opakovanú dodávku zemeného plynu MO - máj 2012 - odberné miesta v správe SkPO  Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>7539</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7111211343 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská energetika, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36211222</ICO>
<predmet>Za odstránenie poruchy na VN sieti - stožiarova trafostanica PS Poruba pod Vihorlatom - havária - vojenský objekt v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>993.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120034/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislaa</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>47860.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115919194 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody - apríl 2012 - z vojenských objektov správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>1995.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120035/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s.Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>6853</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu - apríl 2012 - vojenský objekt v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115917933 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za vodné, stočné a zrážkové vody - apríl 2012 - z vojenských objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2401.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120138/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495661 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavky za opakovanú dodávku zemného plynu - máj 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>2608</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120036/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel, Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>39872</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007129 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny VO - máj 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>9225.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007128 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny MO - máj 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>2185.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-68/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>TIPSO, Rekreačno-hotelové služby. s.r.o., Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>36173991</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za výkon služieb spojených s nájmom b. č. 48 KJB za obdobie od 4.1.2011 do 31.8.2011 - za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné - vojenský objekt v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1300.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127038</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Výskumný ústav VH, Bratislava- St. Mesto</dodavatel>
<ICO>156850</ICO>
<predmet>hydrobilogický rozbor vody</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007413532-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nákup telefónov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>40.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689307</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120090</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť -lôžka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>16500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203441</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>292.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203442</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>179.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003812</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>213</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MRS, s.r.o.,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>36041611</ICO>
<predmet>Nákup výstrojného materiálu</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>440</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Dia-Pet, s.r.o.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36833681</ICO>
<predmet>Hygienický materiál</predmet>
<datumv>2012-04-29</datumv>
<cena>565.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590221033</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B. Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt v mesiaci apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>146.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219666</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>311.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219667</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>797.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219668</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>40.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219671</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>796.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219672</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>640.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219665</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>2558.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230153-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Macrosoft, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36791598</ICO>
<predmet>Kurz: Excel databázové funkcie</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>444.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280005661 SPO MT 72/2012</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky máj/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1427.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021200873 SPO MT 73/2012</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Bratner Fatra , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom kontajnerov VKK 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>226.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10500 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>49.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689611</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211241 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>561.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689600</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6738169592</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS od 1.4.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>630.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012178</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776454 AOS</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za  služby T-Mobil od 1.4.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>319.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012179</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5738173716 AOS</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby VTS od1.4.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>267.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012177</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120058</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 1.4.-10.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>2749.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687666</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120064</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 11.4.-20.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>3781.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125113</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>243.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598503</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>60.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001219</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12092_ VÚ 1102 Michalovce_ZTl</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Tvrdý proviant</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>3134.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12091_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Zelenina V.A.M., Lastomír</dodavatel>
<ICO>31964753</ICO>
<predmet>Ovocie zelenina zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>1364.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530202427_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>27.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208691_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012203102_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>152.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690066</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100127-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Lopata plechová</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689989</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121667</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>549.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120091-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.K.Kamenský-Kameň,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Materiál do krovinorezov</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>102.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690022</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120080 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-04-29</datumv>
<cena>43.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688921</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/073 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>NAURU s.r.o. Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Cukrárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688908</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01VÚ 1115 Ružomberok </dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>5835.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120085 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>59.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688907</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2012 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>GURMA, s.r.o., Klačno 2000/27, Ružomberok 034 01VÚ 1115 Ružomberok </dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania (Č. zmluvy: 6800000043)</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>279.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906310 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>40.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-131200(131200)</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>MO SR, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za dodávku elektrickej energie za mesiac 4/2012-VO</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>2434.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10465 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>243.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688906</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112946SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora-Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava brzdového zariadenia na VMV VPZ-61-43147</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>372.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006946/140512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210768 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>181.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688977</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220030</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>MO SR, SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>393.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8250030158SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodáren.spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vyúčtov.spotreby vody,stočné za 4/2012 SPO Levice</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006956/140512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120002178 USZV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita, Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Účasť na konferencii</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001782SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Magna, E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 4/2012-DK Levice a TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3043.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007084/140512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120025</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>55.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106611</faktura>
<datum>2012-05-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>921.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106703</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>558.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121870</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>235.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121889</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>555.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/01080</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>255.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250149 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservis VW T4</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>4.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598043</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Výplatné-úver - UNS</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>48.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21081/04498</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>186.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250138 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava VW Passat</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>318.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2107/04498</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>38.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6738089153</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Biznis Partner</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>38.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250142 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservis VW Golf</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>5.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012102087</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal-EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>540.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3738091319</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>97.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107069</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1622.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250171 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-05-09</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava Mitsubishi Pajero</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>248.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121955</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>633.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250140 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservis Peugeot 206</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>12.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121920</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>414.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250148 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservis VW T4</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>3.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120436</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>15.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV20120935</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Kapallová-KAPAP Ľubotice</dodavatel>
<ICO>33952264</ICO>
<predmet>Nákup kancelárskych potrieb</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>307.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250158 VÚ 1102 Michalovce</faktura>
<datum>2012-04-26</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava VW Golf</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>568.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120435</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1274.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001329</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>491.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-43/2012</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravavanie CZ 1.4.2012-15.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>1862.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-45/2012</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 1.4.2012-15.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>5445.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688693</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086793 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>nákup náterových farieb a riedidiel</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>405.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120100 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>269.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>20.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/59/2012-637014 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogMOSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>363.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2731000182 AOS</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GAMO, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36033987</ICO>
<predmet>Ročná podpora VMWARE</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>6042</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012172</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120339 AOS</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie textílií</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>659.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012145</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590218466 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Predaj PHM na tankovacie karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1016.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007044/14052012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90177494 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Platba za odpadovú vodu zo žúmp - apríl 2012 - z objektov v správe SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>30.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000597640</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>101.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA-12-00339</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Grandcom</dodavatel>
<ICO>34493841</ICO>
<predmet>Materiál potrebný na zabezpečenie pracoviska ŠOI</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>119.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200251</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava Toshiba</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>51.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>245200045 ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>-55.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688973</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2012</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Stolárstvo -Milan Rodák , Svidník</dodavatel>
<ICO>34238522</ICO>
<predmet>Oprava drev.krížov na Pamätniku SA -VHM Sbidník</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220092</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>4400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220093</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>3850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115926092</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet> Stočné za obd. 5/2012- VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>532.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220094</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220095</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>30800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7190489251</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>762.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220096</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie - vodičov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120099</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup tonerov pre VHÚ</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>316.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120100</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo.s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup tonerov pre VHÚ</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>2332.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120102</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup dezinfekčných a čistiacich  prostriedkov na údržbu priestorov - VHÚ</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>134.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120103</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet> Nákup dezinf. a čistiacich  prostriedkov na údržbu priestorov - VHÚ</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>75.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219039</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>377.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689779</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201251 SPO MT 74/2012</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VISO SK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44496427</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajšie 14.4.-13.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>13200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.P.Slašťan-Slange sport,Zvolen</dodavatel>
<ICO>10928464</ICO>
<predmet>Športový materiál</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>171.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688972</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000597645-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby za obdobie apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>142.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089395995, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089395987 ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003589</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>94.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212605233</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodar.spoločnosť, a.s. , Piešťany</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>Vodné +stočné za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>26.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>85/05/2012</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hotel " Ondava"-Stropkov</dodavatel>
<ICO>30305080</ICO>
<predmet>Ubytovanie zam. VHÚ na služobnéj ceste</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 270 003 082 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA, Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Za stravné lístky - máj 2012 - zamestatnci SPO Trebišov a SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>3063.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200248</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 TO</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3560.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>70/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>poskytnuté služby 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>2619.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2228000237-VVzS</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Zbierky zákonov SR 2012 </predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0162-VVzS</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl</obstaravatel>
<dodavatel>UNIŠKO Bannská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>Školenie: Základná odborná prírava technika požiarnej ochrany</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>317</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120066</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie pracovníkov rizik. pracoviska</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>6500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230154</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>Macrosoft</dodavatel>
<ICO>36791598</ICO>
<predmet>školenie - Excel databázové funkcie</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>111.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120067</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyš. žiad. vysl. a vracajúc. sa z pln. úloh  mimo úz. SR</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>16400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120423</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. v. PrV vodičov, špecialistov, vod. s práv. prednosti v jazde</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>940</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120405</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetr. žiadateľa vyslan. a vracajúc. sa z pln. úloh mimo územia SR</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>20800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120406</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vst.vyš.PrV  s plán. ust. do fun. s dodatk.špec. výsadkár alebo padák. šp.</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120407</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie pracovníka rizikového pracoviska</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>7150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120408</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie pracovníka rizikového pracoviska</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>130</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120409</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - špec.laboratórne vyš. a ergom. vyšetrenie</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120508</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Likvidacia odpadov, popola z kotolni SPO Nitra - Alekšince , Koliňany</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>695.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240092</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 TO</obstaravatel>
<dodavatel>L&Š s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36555720</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>600.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240091</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 TO</obstaravatel>
<dodavatel>L&Š s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36555720</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>192.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SAMaV-200200204</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>EURO-BUILDING a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683066</ICO>
<predmet>práce</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>6844.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257767</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/20120-1312001777 USZV</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743566</ICO>
<predmet>vyučtovanie el. energie 4/2012 VO</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>8199</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210094 USZV </faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský podnik služieb Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>vývoz TKO za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1954.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220027</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 TN</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Pohonné hmoty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>286.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211041 USZV</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský podnik služieb Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>zneškodnenie TKO za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>842.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>510124833 USZV Lešť</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEFE s.r.o Revúca</dodavatel>
<ICO>36045403</ICO>
<predmet>dodávka tepla za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>1291.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689988</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112969</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Umytie, vyčistenie inter.vozidla, kolo komplet.d+n.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>23.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112973</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.,Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Umytie, vyčistenie inter. vozidla, kolo komplet.d+n.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>23.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8738046125</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislva</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady telekomunikačných služieb za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>64.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001168</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120277</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Nákup monitoru</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>127</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001169</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689969</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020077145</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady mobil.služob.telef.staníc za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>106.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001170</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689688</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590217898</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM do priamej spotreby za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>122.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001171</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689722</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>052012</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Monika Norocká,Žilina</dodavatel>
<ICO>40942589</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov ÚVS ZA za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001172</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689727</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120288</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>135</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001173</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689732</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120289</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>OK Comp,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36408379</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>213</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001174</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598237</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver za mesiac apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>141.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001175</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101206326</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Obchodný zákonník</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>22.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220168</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>VA-CR Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kredit.kartami Slovnaft pre SMV.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>70.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>173/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Business&Personal Management, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS: Aktuálne otázky vymáhania pohľadávok</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>554.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220002588</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO s r.o. Bratislava pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestnancov SAMaV BA - SPO Nitra</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1806.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204558</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1113.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121669</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>302.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3067422440</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>274.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2430/2011-1312001780</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku a distribuciu elektriny VO za mesiac Apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>7458.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012125383</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>176.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>801212436</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>152.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201205126</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Škorec PROSPER, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>33129401</ICO>
<predmet>Opakované školenie obsluhy reťazových motorových píl v zmysle vyhlašky č. 46/2010 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>63.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/01117</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>183.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012121167</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>98.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stanislav Hiršl</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomné za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>27.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000060</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11203189</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>739.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121987</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>496.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738164936 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>82.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004502</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11203237</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1040.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010003040 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1481.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004508</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000186</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100880</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>79.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208629</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>136.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>010-12</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava datavideoprojektor HITACHI</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260761</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>10062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120033</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>BERTI+</dodavatel>
<ICO>35154021</ICO>
<predmet>nákup sviečok</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>376.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260760</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006267</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120034</faktura>
<datum>2012-04-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>BERTI+</dodavatel>
<ICO>35154021</ICO>
<predmet>Nákup sviečok</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>243.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260760</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200129</faktura>
<datum>2012-03-27</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>TOP Servis, a.s. </dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>841.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256103</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006428</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001562 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>303.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200154 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS plus, spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>223.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000190</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7412809377 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie elektriny 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>799.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004513</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000189</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511200613</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS Slovakia</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákup označovacích pások</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>59.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511200614</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS Slovakia</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákup označovacích pások</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>57.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006966</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>004412/MLFZZZ-130/2012</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Eva Gežová - UNIVERZÁL, Považská bystrica</dodavatel>
<ICO>36937967</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>651.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212208187</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36252484</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>53.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>138/22</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>EOROAQUA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35813296</ICO>
<predmet>Nákup razníc do kovu</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>22.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001781</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>10408.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8230022415</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1780.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00053</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>ENTO železiarsto,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35798505</ICO>
<predmet>nákup raznice na kov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>22.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3030001512</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>20019.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312103577</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>769.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00057</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>ENTO železiarstvo, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35798505</ICO>
<predmet>nákup rezných kotúčov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>56.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006993</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312801096</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2285.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511200612</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS Slovakia</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>nákup odpadových vriec</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>17.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006999</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511200611</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS Slovakia</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákuo odpadových vriec</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>16.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121742</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>445.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>511200610</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REO AMOS Slovakia</dodavatel>
<ICO>31400221</ICO>
<predmet>Nákup odpadových vriec</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>9.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o. Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>skúšky nočného videnia</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>1087.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>692012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>PRIMA MEDIA, s.r.o. Nálepkovo</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36576328</ICO>
<predmet>poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>694.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712045032 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2653.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006289/030512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689007</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712045033 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>241.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006292/030512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689010</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712045034 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>678.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006295/030512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689013</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF20120038 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Ján KIMÁK-EL-GAS, Košice</dodavatel>
<ICO>44594127</ICO>
<predmet>OP a OS elektrickej inštalácie </predmet>
<datumv>2012-02-14</datumv>
<cena>862.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006299/030512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689017</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3202432 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Distribúcia, a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>36361518</ICO>
<predmet>Fakturácia za prenájom transformátora</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>193.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006376/040512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689141</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120904 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>614.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004518</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000188</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR Obvodný úrad vojenského obvodu Záhorie </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poplatok za psov</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>29.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120184 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TAKETEX Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34286578</ICO>
<predmet>pohár - cena na turnaj</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>39.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012192</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219839</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty (Apríl 2012)</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>829.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7101971758</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 01.04.2012-30.04.2012- Žilinská , VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>643.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201204050</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBYT, s.r.o  S V I D N Í K</dodavatel>
<ICO>31675361</ICO>
<predmet>Faktúra za dodávku tepla do objektu Vojenské múzeum Svidník  za 04/2012.</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1312.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7414734601 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. ,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie plynu za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>21078.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012188</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003954 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>7481.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012193</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003995 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>2309.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012191</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003955 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie stočné za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1024.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012190</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19120243 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie kanalizácie -havária</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>244.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012044</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>188 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota Brezno</dodavatel>
<ICO>36009342</ICO>
<predmet>Nakup potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>80.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906845 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Nakup kuriat do VK</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>168.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120201910 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup zemiakov do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>48.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120225 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>28.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120247 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>19.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121768 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>MASOTOP,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Nakup masa do VK</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>439.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12612010</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>278.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121010122 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Eba, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškod.odpadu 130507</predmet>
<datumv>2012-03-23</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000000</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120300091</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kódexpress, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>598.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220969 VU 3030 ZV PHM</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>NM-AP2</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>799.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250170 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava prednej nápravy VW Golf</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>374.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101204898</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>48.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2125179 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>umývanie techniky</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190188</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚLogS BA</obstaravatel>
<dodavatel>EBA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneškodnenie zmesí odpadov z lapačov piesku a odlučovačov  </predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1120.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260763</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689482-1006683</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211279 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>173.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12611617</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>206.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012086</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36639681</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>388</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12611618</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>206.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120101</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.,Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>547.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-51/2012</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>2706</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-49/2012</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>702.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220511779 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>6600.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220237408 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>673.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220511147 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>538.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220511215 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3585.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>522012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>14.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220511876 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>9016.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495611 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495671 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495612 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>402012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Pliešovce</dodavatel>
<ICO>320170</ICO>
<predmet>vývoz komunálneho odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>7.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12800184 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku, vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3541.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006385/040512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270299 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>48.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270296 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>526.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270298 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>45.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495591 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1789</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006582/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689396</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270300 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>oprava IBS</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>39.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270302 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>vykonanie funkčnej skúšky</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>3832.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120161 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>25.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120160 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>133.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250175 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>prezutie kolies</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495665 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu </predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>709</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006583/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689397</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003744 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>2385.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9612000005 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12611619</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>infromačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495654 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006584/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689398</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495597 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006585/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689399</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111201010-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Egamed.spol. s r.o., Ratnovce</dodavatel>
<ICO>613606</ICO>
<predmet>Oprava prístroja</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689201</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12611620</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>206.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201210540-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Eko Log,s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>36325473</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>34.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495594 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006587/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689400</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120214</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Forma, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31378064</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>13.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211227-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>343.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690160</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10522-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>282.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101206110</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10492-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>229.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690173</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101206868</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>45.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495609 SPO Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>666</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006588/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689421</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495615 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1273</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1006589/090512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689422</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Občianske združenie LampART,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>37917358</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>180.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>Svetlá nad Rampami, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>42171890</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>197.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>TONAS, s.r.o.Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>36340936</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>192.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000319-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o kontrole v štátnej správe</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>199.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210666 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mrazené ryby</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>25.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210584 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Sardinky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>242.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230210585 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>474.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112944</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava palivovej sústavy</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>266.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003696 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>64.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003904 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>111.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003990 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>176.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003586 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>100.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003587 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>128.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200629 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670210182 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>412.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106325 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Ho&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121900 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1467.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072126</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka el.energie 12/2011</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>148</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001221</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000047</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230003991 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>590.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072127</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka tepla 12/2011</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>631.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001222</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072128</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Dodávka vody 12/2011</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>30.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001220</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122457 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>150.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012195</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122477 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>59.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012196</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122419 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>21.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012197</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122458 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>21.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012198</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122478 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>68.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012199</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122420 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012200</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122476 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012201</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200186</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho stroja Toshiba E-studio 1607 v.č. CWC 710835</predmet>
<datumv>2012-04-05</datumv>
<cena>655.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>558-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Bzovík,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>83.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5104690183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112200031</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Krytá plaváreň, Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>31935265</ICO>
<predmet>Permanentky krytá plaváreň - soc. fond zamestnancov Lešť-Riečky</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>219.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200084-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora HSQ-Team,Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Domáci vodný automat</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>388</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>702120033</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SAD Prievidza</dodavatel>
<ICO>36324043</ICO>
<predmet>Preprava-soc.fond zamestnanci Nováky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>450</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103740812 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Enviromentálny fond Bratislava</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>Poplatok  za znečisťovanie ovzdušia r.2012</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>302</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012202</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120091-ÚŠZV </faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>75.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690156</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906611-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Chrien,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>345.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689319</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310120181</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MEDCENTRUM, Žilina</dodavatel>
<ICO>36418081</ICO>
<predmet>Periodické lek. prehliadky zamestncov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>471.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>515-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Bzovík,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>163.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689190</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000026881</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Školenie zamestnancov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>17.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012024 AOS</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>308.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012171</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120087-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>53.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280005663</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>20520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02604/2012/T</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ATG, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36322610</ICO>
<predmet>Školenie v metóde UT2 - CTM Nováky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>727.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2012</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa Martin 5728</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1852.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689896</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112938</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla 5114793</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>51.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112942</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava motor. vozidla 5988011</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>299.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689894</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120019 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny Javorek</dodavatel>
<ICO>14120038</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>42.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1651201243</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Trenčín s.r.o</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>786.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003925</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2020322920</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>917.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219655</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2020372640</ICO>
<predmet>Nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>104.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2021879959</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>132.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100262</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SVD Group, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2021941735</ICO>
<predmet>Upratovacie práce</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3738090224</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2020273893</ICO>
<predmet>Používanie pevnej telefónnej siete </predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>33.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956018 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3365.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012203</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738090206</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2020273893</ICO>
<predmet>Používanie pevnej telefónnej siete a internetu</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>70.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738018 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina 4/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>330.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012204</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000597084</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>2021879959</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120222 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LL,s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>35735210</ICO>
<predmet>Rozbor bazénovej vody za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>120.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012046</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211004191</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>17100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1215688407 - VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 4</obstaravatel>
<dodavatel>ADR - školenia a konzultácie, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>Obnovovacie školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>298.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00590012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Pohrebníctvo- Hlavatý Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34288961</ICO>
<predmet>smútočný veniec</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>30</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012180</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689655</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120104935</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO$PE FAMILY, Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydiny a mrazených polotovarov</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>833.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086639 - VÚ 8024 Rožňava ZT 4 </faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 4</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a. s. , Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup spot. matreiálu na prípravu techniky na letnú prevádzku (farby)</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>270.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086638 VÚ 8024 Rožňava ZT 4</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 8024 Rožňava ZT 4</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup spot. materiálu na prípravu techniky na letnú prevádzku (email, spray)</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>735.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200259</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava - kopírovacie stroje</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3201.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598239 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poplatok za poštový úver 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>220.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012213</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120207715 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Paušálny poplatok internet za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>3540</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012212</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120173 AOS </faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TAKETEX Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34286578</ICO>
<predmet>tričká s logom</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>413</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012205</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Vojenský opravárenský podnik, a. s., Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>záloha na výkon skúšky</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>1228.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r. o., Dubnica</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>občerstvenie pri prezentácii</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>107.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012075 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS L. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>TAKETEX Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>34286578</ICO>
<predmet>športové poháre s gravírovaním</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>229.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012206</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690300</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ANONYMATE, CERGY, FRANCE</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>testovanie obuvi</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>1117.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204984259 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-05-08</datumv>
<cena>299.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000192</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Viliam Frajka, Záhorie č. 62</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1613.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000062</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>110100925</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SVD group s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>2021941735</ICO>
<predmet>Upratovacie práce</predmet>
<datumv>2011-12-31</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Peter Zvala, Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>108.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Branislav Pavlík, Záhorie č. 70</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>118.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Ing. Rastislav Záleta, Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>55.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/138</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kominárske služby -Dohorák , Bratislava</dodavatel>
<ICO>40097897</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komína a dymovodov.</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>104</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3229000239</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Odborné časopisy</predmet>
<datumv>2012-01-19</datumv>
<cena>71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12040 VU 4977 VD</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Stavebná železničná spoločnosť s.r.o,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31559492</ICO>
<predmet>Komplexná prehliadka vojenskej vlečky</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1842.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2600001901 VU 4977 VD</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Stavebno udržiavací dohľad OZT</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1034.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Filo, Svinná</dodavatel>
<ICO>45338400</ICO>
<predmet>Prevádzkovanie plynovej kotolne</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280049769</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné a stočné v posádke Topoľčany - objekt kasární</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>627.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011008 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kanoistický klub TTS Trenčín</dodavatel>
<ICO>17638453</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>3215.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0005/024642</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>82.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280049770</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Stočné v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>246.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210140 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T. spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>pravidelná kontrola EZS</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>808.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004516</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000195</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000147</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Billa</dodavatel>
<ICO>31347037</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>18.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8280050104</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Dažďová voda v posádke Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>2937.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086937 VU 4977 TZ IV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s, Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup náterových hmôt</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>3691.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120618</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>104.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>465053154</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler  výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Oprava zatvárania dverí osobného výťahu b.č. 2 - Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>145.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204742</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>387.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120619</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>49.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212152 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Regionálny úrad VZ Trnava</dodavatel>
<ICO>610933</ICO>
<predmet>testovanie sterilizačnej techniky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>11.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004521</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204722</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>618.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120621</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>10.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121701</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. Topolčany</dodavatel>
<ICO>20110187</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>346.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212008372 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>odber elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>3542.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004515</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120174443</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>3408.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689321</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112142169 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>78.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004523</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000191</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>28/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Anna Pitoráková, Záhorie č. 65</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>201.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000067</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120175198</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-22</datumv>
<cena>1337.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689605</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Anna Klímová, Záhorie č. 71</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného za r. 2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1511.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000066</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0002/2012/MLFZZZ-129/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Kubala, Žilina</dodavatel>
<ICO>22635131</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>476.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120175199</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-22</datumv>
<cena>2661.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689606</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200247 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-05-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606  Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích strojov Toshiba 1600,Toshiba 165.</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>750.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121602/MLFZZZ-139/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>90.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>459022162 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-05-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM pre služobné vozidlá VÚ 1606 Nováky.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>219.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004038</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>599.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120175958</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5492.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689607</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120314/MLFZZZ-140/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-12</datumv>
<cena>76.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120175959</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2687.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121998</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>244.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122026</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>391.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203652</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>69.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906639/MLFZZZ-141/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>168.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203651</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>64.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>MEPS Camp Sabre, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1863.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107302</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>531.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1800552176</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Department of defence, Cambera, Australia</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie úhrady pobytových nákladov a nákladov za stravovanie za mesiace I-III/2012 v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>719560.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200429/MLFZZZ-142/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>347.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200573/MLFZZZ-143/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>68.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121702/MLFZZZ-145/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>381.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120027 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Proflex, Bratislava</dodavatel>
<ICO>17521025</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2899</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1512 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ranck, Praha</dodavatel>
<ICO>45803820</ICO>
<predmet>Redukcia kruhu</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>277</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/0130</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>BU MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Jakub Kubinec </dodavatel>
<ICO>32779747</ICO>
<predmet>Materiál potrebný na zabezpečenie techniky KS</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>481.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003706 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>191.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚPS-1050/00-3/III (0712)</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ŠbSP/ÚPS</obstaravatel>
<dodavatel>Sociálna poisťovňa, Čadca</dodavatel>
<ICO>30807484</ICO>
<predmet>Náhrada škody soc.poisťovni-za vyplatené dávky za úraz</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>10296</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10871176 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>240.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200287 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>73.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12003848 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>176.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120470 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>320.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001789 SPO MT 75/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vúčtovanie el.energie apríl/2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>11839.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120492 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>154.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1853/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-613, Prievidza</dodavatel>
<ICO>36347973</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1753.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120039 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>564.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120041 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1235.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201221621 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Settour slovakia s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36179825</ICO>
<predmet>Letenky</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121033 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Enviconsult, Žilina</dodavatel>
<ICO>31604528</ICO>
<predmet>Likvidácia zdravotníckeho odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>14.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012VFA0077 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>270.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12psk57 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Homegym, Brno</dodavatel>
<ICO>27708144</ICO>
<predmet>Potravinové doplnky</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>264</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776250 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Mobile</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné a služby</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>583.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22311116 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31324797</ICO>
<predmet>Technická a emisná kontrola na SMV</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>119</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825605 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>3076</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465605 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255605 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1639</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447605 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104605 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250605</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4500356505 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257483464 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257483465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257483471 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>842</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7257483647 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>4101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712045478 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>672.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220240294 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>914.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220240272 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>540.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220241472 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Veolia, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1210.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590221176 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>5134.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Katarína Kováčiková, Trenčín</dodavatel>
<ICO>45532044</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>743.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120502-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat, Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>Náhradné diely na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>4792.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690024</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120090-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>UŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>M.Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>59.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690021</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120153</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>EBA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia nebezpečného odpadu160708-odpady obsahujúce olej,150202-absorbenty,olejové filtre,handry</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>1021.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689115</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23120101</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenské zdravotnícke zariadenie,a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - návrat zo zdr. rizik. oblastí</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012100931-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň Hontex,s.r.o., B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>16.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/3080215161-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1413.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689479</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120179</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>EBA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia nebezpečného odpadu 160708-odpady obsahujúce olej,150202-absorbenty,olejové filtre,handry</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>475.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690328</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120085-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.K.Kamenský-Kameň,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33288682</ICO>
<predmet>Oleje</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>198.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200076-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora HSQ-Team,Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Oleje</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>198.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689829</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>301122405-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>BBN-spol.sr.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31576222</ICO>
<predmet>Materiál PHM</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>199.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120065 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava notebooku</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>44.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004528</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000197</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670211635 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>124.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004522</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120287</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Kontakt - Lipovský František</dodavatel>
<ICO>33652511</ICO>
<predmet>Oprava tlakových hadíc vysokotlakového čistiaceho zariadenia Kärcher</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF1200029</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>APC CONTROLS,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36325406</ICO>
<predmet>Litrovacia stolica - úprava softvéru a prenosu dát</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>237.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690178</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012902953</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>261.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120600 USZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Odber kalov zo sprac.kvap.odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1476</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10519 USZV</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>83.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200267/MLFZZZ-113-107,108/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava /prostredníctvom pobočky Žilina/</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacieho zariadenia - TOSHIBA e-Studio 160, SFJF 548661 a TOSHIBA e-Studio 160, SFJF 441650 </predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>687.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112992/MLFZZZ-109/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>lakovnícke práce a výmena príslušných dielov vozidla - Mercedes Benz Vito, ev. č. 58 48157</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1147.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2712040025-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35810700</ICO>
<predmet>OS: Zákon o verejnom obstarávaní</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 116/MLFZZZ-114-6/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>umytie vozidla VW Passat 3.2 V6 ev. č. 5858815</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>12.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003995</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ÚFZ Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>39.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>'Notársky úrad, JUDr. Roman VIDOVENEC</dodavatel>
<ICO>36082759</ICO>
<predmet>notárske služby</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>15.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000325-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Normotvorné procesy v SR</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106326</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hydina, výrobky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>706.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4020716896 AOS</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>LINDE Gas k.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31373861</ICO>
<predmet>nájomné  za plynové fľaše apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012194</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121957</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>408.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003910</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>95.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/17/12</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 - VK, M. Rázusa, TN</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov OJP Trenčín JI Liptovský Mikuláš</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>28.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690442</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/64/2012 (637 014)</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>57.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690443</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220173 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava služobného motorového vozidla Mercede Benz VITO 111 v prevádzke SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>2942.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001631 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky silovej elektriny a distribučných služieb VO  - máj 2012 - za  objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>17.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001607 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>MAGNA E.A., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku elektriny a distibušných služieb VO - máj 2012 - objekty v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1967.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1217854008</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ADR školenia a konzultácie</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007094/15052012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220104</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>4070</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012102918</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LASER SERVIS, spol. s r.o. Pezinok</dodavatel>
<ICO>35755989</ICO>
<predmet>Renovácia tonerov </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>61.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220028 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PH na palivové karty za obdobie 1.4. - 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1268.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250126 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie vozidiel v sieti čerpacích staníc Slovnaftu</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>852012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689404</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102012 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr.Paulíny - B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobného psa ESSEX</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>100/2012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689937</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>72012 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr.Paulíny - B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Pitva služobného psa FURT</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>712012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689940</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005605 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o. - Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Navýšenie preddavku - Zbierka zákonov SR ročník 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689935</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-8/2012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strabné lístky pre PrV a zaamestnancov</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>553.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120005718 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SIAD Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35746343</ICO>
<predmet>technické plyny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>266.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688660</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2210110217</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Malé Ozorovce</dodavatel>
<ICO>331708</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>6853.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007140/150512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Torysky</dodavatel>
<ICO>329703</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>0.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007148/150512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>653/2012</faktura>
<datum>2012-05-17</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Rudňany</dodavatel>
<ICO>329533</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-28</datumv>
<cena>1021.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007141/150512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120005211 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SIAD Slovakia spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35746343</ICO>
<predmet>nájom fliaš na technické plyny</predmet>
<datumv>2012-04-01</datumv>
<cena>245.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688659</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/99/2012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia OS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>aktuálne školenie elektrotechnikov §24</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1012703</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Spr.katastra Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Vyhotovenie identifikácii parciel Tvarožná</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1064</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007207/160512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000597038/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Úver za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1668.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201217/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Profi-PO,P. Lisý Bratislava</dodavatel>
<ICO>35030089</ICO>
<predmet>Pokládka , lepenie kobercov, manipulácia s nábytkom</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>632.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2738165167/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.-s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1516.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000004 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Slovík- súkromný podnikateľ, Námestovo</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov objektov v správe SPO Ružomberok </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>12073.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112991 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servis vozidla</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>352.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0144010384 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>A.S.A. SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>Zneškodnenie nebezpečného odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204610 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>120.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104409 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>148.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204581 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>783.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121892 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>266.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204393 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1682.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21792/31135 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>650.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21976/31135 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>283.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121956 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>262.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204711 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1426.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204710 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1599.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234204712 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1273.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23404714 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1824.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21201934 AOS</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SARSTEDT s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31359825</ICO>
<predmet>injekčné striekačky</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>222.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012146</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000599750/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120072 VU 3030 PO</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Prešov)</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-Plus, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania prílušníkov VÚ 3030 Prešov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>279.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000476</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121961 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Otto Fejes a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>98.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211880 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>248.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003909 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>24.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012903128 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>35.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211170 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina a ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>35.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12010 VU 3030 ZV IV</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SOLYA - Kvety</dodavatel>
<ICO>43539718</ICO>
<predmet>Nákup kvetov a vencov</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>184</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120503</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>IVAN Čvaň - drogéria , Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného  kancelárského materiálu .</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>130.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120504</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>IVAN Čvaň - drogéria , Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného  kancelárského materiálu. </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>214.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>67892012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36342645</ICO>
<predmet>Účastnícky poplatok  na vedeckú konferenciu</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>110</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012221</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12112974 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>3790.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120505</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>IVAN Čvaň - drogéria , Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu ( deratizačne a dezinfekčne prostriedky ).</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>312.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123004_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>321.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690334</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 120506</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>IVAN Čvaň - drogéria , Svidník</dodavatel>
<ICO>35244127</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu. </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>212.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121782_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>22.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690333</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120313</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-12</datumv>
<cena>64.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670211323</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>322.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121748</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>213.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200810</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>mrazené potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>127.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121808</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>92.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123074</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>277.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120401  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravovanie žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu od 16.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>20842.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689127</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121746</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>92.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120402  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie od 16.4.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>14675.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689129</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104558</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>62.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120078  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1484.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690381</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200256  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Opravy a servisné prehliadky kopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>5702.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689723</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670537</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Trnavská teplárenská, a.s.</dodavatel>
<ICO>36246034</ICO>
<predmet>dodávka tepla-záloha</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>4740</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2012</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>STAVEBNINY VÁRY</dodavatel>
<ICO>33437351</ICO>
<predmet>nákup betónových stľpikov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007126  SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny- preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>916.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12112932</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>diagnostika riadiacej jednotky</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>16.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007127 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA  E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>15184.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120160 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ÚVN SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>dodávka energií</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1659.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003996 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>dodávka pitnej vody</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>279.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3219000491</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120003951 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>525.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22249/04498</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>337.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812005600 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>dodávka vody, stočné</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1885.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203653</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>346.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203734</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>285.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280005284 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky pre zamestnancov SPO RK</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1938</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203735</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>232.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101201259 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>dodávka tepla</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>11898.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120267 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>183652</ICO>
<predmet>vývoz a zneškodnenie odpadu kasárne Mokraď</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>20.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001786 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie el. energie </predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>2135.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120198 SPO RK</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>ÚVN SNP fakultná nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zálohové platby za energie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>2620.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3219000168</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>S-EPI,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36014991</ICO>
<predmet>Aktualizácia Pracovné právo roč.2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001176</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006766 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar  1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121699</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Nové Záhrady I/13A, 821 05 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>OPaOS zdvíhacích zariadení - výťah, podľa vyhl. 508/2009 Z.z.</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200984 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>TEKOO Slovakia, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36224022</ICO>
<predmet>Zelenina </predmet>
<datumv>2012-04-29</datumv>
<cena>211.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121646 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MÄSOTOP, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>470.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112040738 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>48.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104468 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>428.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12031461 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Žilina, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>79.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112050210 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.</dodavatel>
<ICO>31561802</ICO>
<predmet>Chlieb</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>18.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00362012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ekumenická spol.pre štúdium siekt Bratislava</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>Časopis ROZMER- predplatné</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012222</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120400153 AOS</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35718951</ICO>
<predmet>Periodikum KÓDEXPRESS  za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>16.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012223</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84002890 AOS</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné časopis PORADCA 2013</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012224</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120388 VÚ 1056</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>2.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003908 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>153.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003907 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>9.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230004161 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>176.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670210760 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>203.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230004187 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Merto</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>7.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670211222  VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>216.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670211027 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1843.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200681 VÚ 4444 Hlohovec </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61806</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ROAD SR, Teplička nad Váhom</dodavatel>
<ICO>43845851</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na výrobu terčov - lepenka</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>998.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690357</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0184/12</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BOZiPO, Martin</dodavatel>
<ICO>36427985</ICO>
<predmet>Aktualizačná odb.príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690447</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112012037 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>EKOTOALETY s.r.o. Senec</dodavatel>
<ICO>35893117</ICO>
<predmet>servis mobilných WC</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004517</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000199</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907094 USZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>68.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690325</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211868  USZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>1030.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280005927</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>752.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211866 USZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>1979.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690511</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120175</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>228.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120768 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>GASTRO Glas Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>šitie návlekov na stoličky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012220</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690416</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512032</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512031</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>29.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689849</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Alfa Office</dodavatel>
<ICO>35955333</ICO>
<predmet>batéria Toshiba 4400 mAh</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>89.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012007</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>COFFEE & VIA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45237964</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1820</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120909</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Radisson Blu Carlton Hotel</dodavatel>
<ICO>36860492</ICO>
<predmet>ubytovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689850</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>71/7/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>59.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689462</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31112096 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>oprava vchodovej rampy</predmet>
<datumv>2012-02-20</datumv>
<cena>537.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012226</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690452</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-52/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie 15.4.2012-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>4037.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689941</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120784 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>184.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>330169 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lawex, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36037800</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>126.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-50/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravovanie NZ od 15.4.2012 - 30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>2599.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689932</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003976 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>7500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012175 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ekotranz, Nová Baňa</dodavatel>
<ICO>31632262</ICO>
<predmet>Odpad</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>208.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>05/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Poláček, Oščadnica</dodavatel>
<ICO>34595511</ICO>
<predmet>Nákup materiálu</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>828</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7970000291</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Stredná škola požiarnej ochrany MV SR Žilina</dodavatel>
<ICO>42060826</ICO>
<predmet>protiplynové školenie hasičov</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>525</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689778</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250183</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena zapaľovacieho modulu, výmena zapaľovacích sviečok, nastavenie zapaľovania.</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>239.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690154</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120504</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>SKLOKOMPLET, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45258678</ICO>
<predmet>Sklenený číry filter</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690609</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3850/16889 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Schindler výťahy a eskalátory</dodavatel>
<ICO>31402828</ICO>
<predmet>Servis výťahov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>122.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125123</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne a chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>167.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012/DH-STAV VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>DH-STAV s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644404</ICO>
<predmet>Oprava tréningovej plochy</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1764.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7420107160 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>703.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4201810457 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>2260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36642815</ICO>
<predmet>Výmena oleja, oprava bŕzd na SMV</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>214.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>VF15/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SKLO-KRIŠTAL, spol. s r.o., Poprad-Veľká</dodavatel>
<ICO>36458007</ICO>
<predmet>Krištálové sklo</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5017.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688852</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>QR CAR s.r.o., Tajov</dodavatel>
<ICO>36643815</ICO>
<predmet>Výmena oleja , oprava bŕzd na SMV</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>173.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201200060</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>REDA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31347177</ICO>
<predmet>Reklamné predmety</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>7716.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050508 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s, Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné, stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>318.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310120050</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRONOVA, s.r.o., Šamorín</dodavatel>
<ICO>31422802</ICO>
<predmet>Hasiace prístroje</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>24892.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688922</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212181 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Top - Trend, Piešťany</dodavatel>
<ICO>32842414</ICO>
<predmet>Oprava športtesterov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>51.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7700016338 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SWAN a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35680202</ICO>
<predmet>Hovorné a služby</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>42.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120054</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie periodickej revízie</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>22674</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688923</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120055</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových opráv</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3584.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>072012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Vykonanie technického ošetrenia</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2064.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688926</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120373</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>STORIN, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31319173</ICO>
<predmet>Poskytovanie tématického monitoringu</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0040212</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie GO na lietadle</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>866562</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0040312</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie GO na lietadle</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1041228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚIA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie poistného za zánik poistenia vozidiel </predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>54314.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689132</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0010/038605</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>94.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90034238</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALES, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36293440</ICO>
<predmet>Nálezové pozáručné opravy serv.spôsobom </predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>8074.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200069</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HSQ - TEAM - In g. Radek Godora, Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Motorová píla Husqvarna s prislušenstvom</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02/2012 USZV </faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavmal-Jozef Maslík Jalšovík</dodavatel>
<ICO>14202646</ICO>
<predmet>náter betónových podláh strelecký trenažér</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690620</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200070</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>HSQ-TEAM - Ing. Radek Godora, Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Motorová píla Husqvarna s príslušenstvom</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1017880</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SITA - Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35745274</ICO>
<predmet>Sprístupnenie spravodajského servisu</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/16 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Kubala servis s.r.o., Krupina</dodavatel>
<ICO>44490569</ICO>
<predmet>Oprava UNC</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>116.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ALLIZO, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36847208</ICO>
<predmet>Technická prehliadka prístrojov bezpeč.otvárania zálož.padáku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>3581.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689383</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201103168</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>XEPAP, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31628605</ICO>
<predmet>Dodávka papiera a výrobkov z papiera</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>849</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>846/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>Impresario Q, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>45526851</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>54.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201103169</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>XEPAP, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>31628605</ICO>
<predmet>Dodávka papiera a výrobkov z papiera</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>112768.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120404/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Adir, výp. technika,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35825294</ICO>
<predmet>Nákup odpadných nádobiek na toner </predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>50.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>846/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>Impresario Q, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>45526851</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>31.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1000012910</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>TASR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31320414</ICO>
<predmet>Dodávka a využívanie spravodajského servisu</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689574</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>847/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>Hokejový klub Dukla Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36324051</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>48.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>847/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>Hokejový klub Dukla Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36324051</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>31.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012010</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVOTECH, s.r.o., Stará Turá</dodavatel>
<ICO>36013561</ICO>
<predmet>Opravy rádiových staníc</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3429.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689575</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120066S VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>JM Kreativ s.r.o., Detva</dodavatel>
<ICO>36634450</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie budov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>2013.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012011</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVOTECH, s.r.o., Stará Turá</dodavatel>
<ICO>36013561</ICO>
<predmet>Opravy rádiových staníc</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>918</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689576</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sirka&Miza, Žilina</dodavatel>
<ICO>30202094</ICO>
<predmet>Regenerácia</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012014 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sirka&Miza, Žilina</dodavatel>
<ICO>30202094</ICO>
<predmet>Regenerácia</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športové kone, Zvolen</dodavatel>
<ICO>45317046</ICO>
<predmet>Prenájom koní</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVOTECH, s.r.o., Stará Turá</dodavatel>
<ICO>36013561</ICO>
<predmet>Opravy rádiových staníc</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>2984.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689577</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102903</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>9620</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689578</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102906</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>8520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689579</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12060077 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SOLIDO s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31616950</ICO>
<predmet>vodoinštalačný materiál</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>147.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012229</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690607</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>311112275 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>servis po poškodení závory, oprava prístupového systému 3NP</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>752.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690454</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102907</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>185989</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689591</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22102949</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31339603</ICO>
<predmet>Poskytovanie medzinárodnej prepravy</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>259478</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689592</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2800002798</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>vlečkové poplatky za 1/2 polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-01-09</datumv>
<cena>718.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>T12000010</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Virtual Reality Media, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36318388</ICO>
<predmet>Vykonanie profylaktických prác</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>15249</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel> Jana Vladárová Stavželing SŽI</dodavatel>
<ICO>41366611</ICO>
<predmet>Dohľad na technický stav železničnej vlečky útvaru za 1/4 2012</predmet>
<datumv>2012-03-19</datumv>
<cena>1111.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9120000033</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita v žiline, Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie výcviku pilotov</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>81200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Stavmal-Jozef Maslík Jalšovík</dodavatel>
<ICO>14202646</ICO>
<predmet>oprava maľoviek a výmena podlah. krytiny</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1356</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690619</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000164918</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok </predmet>
<datumv>2012-01-18</datumv>
<cena>5.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/07 USZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Gabriel Dorčík PHO Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>rozbor vôd za 4/2012</predmet>
<datumv>2012-06-18</datumv>
<cena>442.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690644</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000165257</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel> VÚ 1056 zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel> ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-01-25</datumv>
<cena>10.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000166787</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel> ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-02-22</datumv>
<cena>5.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000167187</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnodti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-02-29</datumv>
<cena>15.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105683382</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000168360</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-03-21</datumv>
<cena>59.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105685662</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000168699</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel> ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-03-28</datumv>
<cena>64.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686410</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000169105</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-04-04</datumv>
<cena>67.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105686817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200092-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora HSQ Team,Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Materiál na krovinorezy</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>936.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000169578</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>36.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687721</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000169862</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1056 Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>ŽS Cargo Slovakia</dodavatel>
<ICO>35914921</ICO>
<predmet>Úradné zisťovanie hmotnosti železničných zásielok</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>10.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260049280</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAK a.s Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra ÚVS Nitra- Razusová</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>49.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612305</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Dobitie 8 ks EASY kariet</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012148</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub,Žilina</dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Tandem pilotobnovovací</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11203537</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Sintra, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>685232</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>821.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120513</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie ostatného odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>205.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280005956</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>344.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101207121</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Právo sociálneho zabezpečenia</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>23.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>158832-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca,s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Zákony 2012</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>18.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690240</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122497 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>69.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012231</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122532 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>91.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012232</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122563 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>30.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012233</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122604 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>50.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012234</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122498 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>47.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012235</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122531 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>9.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012236</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122562 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>319.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012237</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122602 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>58.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012238</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101207170</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia publikácie právo soc. zabezpečenia k 27.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>23.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122530 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012239</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122603 AOS</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012240</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120080/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>67284</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120179/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s., Piesťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>934.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012126338</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>155.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>577000063/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLÚ-Družba, Bardejovské kúpele</dodavatel>
<ICO>735272</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3199222440</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Košice, spol s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>28.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>577000062/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLÚ-Družba, Bardejovské kúpele</dodavatel>
<ICO>735272</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie PDVZ, VV, VOP</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>6615</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120185/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia  PR I - vyúčtovanie (čiastočné) preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120031/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>499.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120135/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120032/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ a hotel,a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>15213.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0125100399 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SITA Slovensko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36046221</ICO>
<predmet>prenájom kontajnerov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>203.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100251 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>32905.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100260 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>obsluha TTZ</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>22288.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007134 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>56639.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007133 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1475.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12022 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>SIGAS, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>45958564</ICO>
<predmet>preloženie meracieho miesta plynu</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12044 AOS</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Radoslav Šlauka Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40454860</ICO>
<predmet>Práce autožeriavom -odstránenie 2ks stĺpov verejného osvetlenia</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>460.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012115</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1215</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1824.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 002 820</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201003147 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>65.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004525</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21201392 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>exekučný poriadok - komentár</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>19.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004520</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000200</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120155 AOS</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>204.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012217</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590220031</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na palivové karty</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>580.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120391</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CINTONOVA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>0.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112/2012</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ruská Nová Ves</dodavatel>
<ICO>327727</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>5682.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007452/210512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221011000</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Vyšná Šebastová</dodavatel>
<ICO>328006</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>5371.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007450//210512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>357/2012</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Gánovce</dodavatel>
<ICO>326143</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>4.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007456/210512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26/2012</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión TOFI, Martinská dolina 66, Nitra</dodavatel>
<ICO>34126597</ICO>
<predmet>Ubytovanie počas SC</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1075</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/36, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Eva Imrišová, notár, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31783686</ICO>
<predmet>Notársky poplatok</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>4.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212008052 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>36.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120589 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz VOK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>207.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012203159_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>214.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690740</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001784 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E. A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>30969.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123102_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>95.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690737</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121812_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>56.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690735</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/5/2012_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Cukráreň Siesta,Michalovce</dodavatel>
<ICO>35025158</ICO>
<predmet>zákusky</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690728</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107207_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>169.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690721</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121838_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>54.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105640738</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123177_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>434.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690732</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530209171_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko,mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>79.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690725</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00025/00249</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH</dodavatel>
<ICO>31434541</ICO>
<predmet>omšové víno</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>405.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121811</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Vú 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>548.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121799</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>54.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012906960</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>963.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230007506</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230007505</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>570</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120514 VU 3030 ZV Infra</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškod.odpadu 190809</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>288.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200561 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Kompletný pneuservis Kia Cee´d</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>140</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5100000293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250200 VU 3030 Zv PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>vykonanie servisnej prehliadky, kompletný pneuservis,oprava predných svetlometov VW Passat</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>345.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12 113017 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava napínacej kladky a klinového remeňa AUDI A6</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>236.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000459</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250191 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>opravu čelného skla (zalepenie čelného skla),opravu sfukovania pravej zadnej pneumatiky Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>89.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211878 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>221.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211938 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>601.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/2012</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.</dodavatel>
<ICO>151700</ICO>
<predmet>Poistenie pri ZSC</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1856.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/208</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>WIKI-V.Michálek , Piešťany</dodavatel>
<ICO>11756411</ICO>
<predmet>Obojstranná tlač a prelepenie bilibordu - VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>576.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120317</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ivanov Marian -ROUZZ , Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>Preškolenie- viazači bremien a žeriavnik ,zamestnanci VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>59.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120533</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Pilip- BytServis , Svidník </dodavatel>
<ICO>30300720</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného vodoinštalačného materiálu na opravu prívodu vody  - VHM Svidník</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>51.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112131518</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s. , Bratislava               </dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné + stočné za obd. 27.03.-25.04.2012 ,  VHÚ Krajna 27</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>356.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012450089</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SNM Múzeum Červený Kameň</dodavatel>
<ICO>164721</ICO>
<predmet>kultúrne akcie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>90</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690558</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113115</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava - Peugeot</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>302.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21210081/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>16.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201227/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120414/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnica sv. Michala, a. s.</dodavatel>
<ICO>44570783</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>3.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12810030/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KASTÁLIA, s. r. o.</dodavatel>
<ICO>36056430</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 04/2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>130.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121697</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO NItra</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy, s r.o., Nové záhrady I/13A, 821 05 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky výťahov v mesiaci apríl 2012 - KJB Zobor Nitra</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>771200131/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra</dodavatel>
<ICO>45732205</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 03/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/D/2012  SPO MT 17/D/2012</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex spol., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>3074.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>18/D/2012 SPO MT 18/D/2012</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Expres Net, a.s.</dodavatel>
<ICO>35810599</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie energii november až apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1698.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101207156</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>23.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121455 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>237.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121021 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>736.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 958/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>336.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270002848 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>25.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 739 / PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105778 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE s.r.o., Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-19</datumv>
<cena>254.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 103/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad,Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP B.Bystrica na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122473 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>1587.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>858.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 099/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Nitra na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>102.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120927 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>570.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 105/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trnava na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>108.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 413/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208175 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>552.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 100/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Košice namesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>91.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200257</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 3333</obstaravatel>
<dodavatel>versity</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava fotokopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>2339.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 441/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre DZP Žilina na mesiac máj 2012. </predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>388/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>657.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 104/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZ Trenčín na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>111.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 102/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Bratislava na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>94.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121117 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>834.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 280 005 101´/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Prešov na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>99.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121583 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>195.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590218306/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditné karty pre potreby Jazykového inštitútu za mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>141.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590218297/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditné karty pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>804.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208176 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3094.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303120810</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý Novomestký servis s.r.o</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>servis techniky KS</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>281.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530208174 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>2112.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106324 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>318.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200253/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopír.zariadenia Toshiba 1550 Personálneho úradu L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>33.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121719 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>143.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0332012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň SABADILLA Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>Lieky pre zabezpečenie zdravotného strediska</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>114.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012154</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100296</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>vnútorné upratovanie budov-Voderady</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>252.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100080/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s. Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie (dobropis) preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>57.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>642012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Výdajňa zdravotníckych potrieb Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31929834</ICO>
<predmet>rúšky, testovacie prúžky</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>51.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012147</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690362</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800007/´VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VZ a hotel,a.s. Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1188</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620144/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Nimnica,a.s.,Nimnica</dodavatel>
<ICO>620144</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>4515</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5670000490/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLÚ Družba, Trenčianske Teplice</dodavatel>
<ICO>735256</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie </predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100148</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Pletiva, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46094636</ICO>
<predmet>nákup pletiva</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>943.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Ing.Marián Turanský, Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Z8horie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného r.2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>84.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000069</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Peter Cintula, Záhorie č. 106</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nájomného r.2011</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>26.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2000068</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>76/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>KERAMETAL spol. s r.o., Jašíkova 2, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35778016</ICO>
<predmet>strelecké skúšky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>6160.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Košický inštitút pre systemickú skúsenosť Košice</dodavatel>
<ICO>35537876</ICO>
<predmet>Poskytnutie odborného výcviku</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690790</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ledic Slovakia a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36842001</ICO>
<predmet>Vyškolenie obsluhy vrtuľníkového trenažéru</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>3330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690552</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907442 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>295.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690811</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10541 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>229.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690705</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120096 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>196.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690706</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10551 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky -VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>720.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201210078 USZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ED Elektroslužba P.Debnár Krupina</dodavatel>
<ICO>10992057</ICO>
<predmet>Oprava el. konvektomatu</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>47.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690703</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>75/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Vojenský opravárenský podnik, a. s., Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>skúšky - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Kamenica nad Cirochou</dodavatel>
<ICO>323101</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>123.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007660/230512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121491</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>605.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690626</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121502</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>432</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200243</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ-4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s., BA</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>1210.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121511</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>608.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690628</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121513</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>657.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690629</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121528</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>812.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690624</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121529</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>476.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690630</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121545</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>1784</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690623</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012062 AOS</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>ručné náradie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>565.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012249</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690606</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121548</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>565.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690622</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121551</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>449.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690631</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305124601</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Incheba a.s.</dodavatel>
<ICO>211087</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>119.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690635</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120107</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac máj (1.-15.5.2012)</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>8180.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12600280/MLFZZZ-118/2012</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŽOS Zvolen, a.s.</dodavatel>
<ICO>31615783</ICO>
<predmet>technická kontrola dráhového vozidla v minimálnom rozsahu - T 702-98 56 3702 536-4</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>238.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907331/MLFZZZ-146/2012</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>85.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670211850/MLFZZZ-147/2012</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>119.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120045-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.K.Marketing, D.Plachtince</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava karosérie MB</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1494.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000337-OU</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS:Judikatúra Európskeho súdneho dvora</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>132.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120151-ÚŚZV</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.Verony OaS,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie prádla</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>712.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690185</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121515</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>REDITOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovú dopravu</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>59.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690625</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 113114</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácií, geometria prednej nápravy</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>74.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250197 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava spol. s r.o. </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava defektu motorového vozidla MERCEDES BENZ G-270 VPZ: 56-88236.</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>28.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250198 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena žhaviacich sviečok motorového vozidla VW Golf 1,9 VPZ 455-65-76.</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>98.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240004385</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Vasa Slovensko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>515.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120349</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>oprava VT</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120350</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>KH Technik Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>oprava kancelárskej techniky</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>137</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012039</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚPSVR Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>energie a služby</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>562012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SLUŽBY-SERVIS Michalovce</dodavatel>
<ICO>36579629</ICO>
<predmet>Upratovanie za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>397</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100099670</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>služby mobil</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2738045610</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>80.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9738095522</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>telekomslužby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>29.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000597698</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>poštový úver</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>41.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203456 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>DATACOM Košice</dodavatel>
<ICO>36212466</ICO>
<predmet>Antivirus ESET NOD32</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>259.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120005</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>TT Rynas sro Trnava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>upratovanie </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>621.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590209594</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>UVS Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>odber PHM</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>75.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>B0XX 117 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Umývanie osobných motorových vozidiel</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>7.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>000312 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>GAMA PNEU Košice</dodavatel>
<ICO>30654424</ICO>
<predmet>Oprava SMV Passat a prezutie pneumatík</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>83.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590218459 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>49.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738045086 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telecom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na máj a vyúčtovanie apríl - civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>31.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7738045048 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com SLovak Telecom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na máj a vyúčtovanie za apríl - civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>17.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2738045029 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T Com Slovak Telecom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky na máj a vyúčtovanie za apríl - civilné linky.</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>15.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000597423 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné za apríl 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>137.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>752012 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR , SPO Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vodné, stočné za 1.Q 2012 a komunálny odpad na rok 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>872.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7205290897 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>T ComSlovak Telecom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky od 15.4-14.5.2012 - mobilné telefóny.</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>94.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270003618 ÚVS Košice</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Košice</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky na jún.</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>739.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211895 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Nakup mliecnych potravin do VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>336.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12140</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Klima LG</dodavatel>
<ICO>44462905</ICO>
<predmet>oprava mraziacej skrine vo VK</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>400.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259657</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690636-1007445</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12VF0155 AOS</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MARS s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31563694</ICO>
<predmet>elektromateriál</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>594.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012259</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120144</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SBK,s.r.o. Vranov n/Topľou</dodavatel>
<ICO>36470694</ICO>
<predmet>Ruskov,MS-výmena žumpy a kanalizačnej prípojky-TZ</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>7961.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121817</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>760.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120342 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>25.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120343 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>37.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120370 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>48.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120471</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika Slovakia</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-19</datumv>
<cena>1543.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001450</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>446.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012102206</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>367.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122062</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>751.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122110</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30903554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1186.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107451</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>712.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107625</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>296.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120608 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-20</datumv>
<cena>22.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003903 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>34.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003902 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>246.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322003901 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>31.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120591 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>109.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104585 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>235.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29121628 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SÚTN Bratislava</dodavatel>
<ICO>31753990</ICO>
<predmet>normy</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>69.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122010 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>303.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4512</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>USZV MO SR Lěšť, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>stravovanie 16.4.-20.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>258.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>292012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Kandera-PIKAN Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>22721410</ICO>
<predmet>Dezinsekcia priestorov telecviční a KTV, sklady a dielne VSB</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>878.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012256</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012037</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>pranie </predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>61.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012173 AOS</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO-SYSTEM LIptovský MikulášT</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava kopírovacieho stroja CANON</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012260</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690718</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000027081</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Žeelznice Slovenskej republiky, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>pravidelné povinné školenie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>21.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012176 AOS</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava faxov</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>108</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012261</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690879</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000339-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Katastrálne konania a súčasnosť</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250176 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Diagnostika elekt.motora VPZ 53-17710</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>317.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>822012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690870</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250187 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava dverí batožín VPZ 53 - 51011</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>120.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>782012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690867</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012014 AOS</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mountain Sport s.r.o. Liptovský Peter</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športový materiál</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012262</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250166 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla VPZ 53-55703</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>270.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>792012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250169 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy VPZ 56-92143</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>669.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>772012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690865</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250165 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 51-42206</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>207.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>922012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690863</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012012</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV s.r.o., Abrahám</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho osvetlenia objektov VHM PY -Žilinská.</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1265.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012013</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV s.r.o.  , Abrahám  č. 219</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>Oprava vonkajšieho osvetlenia objektov VHMPY-Orviska </predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>5487.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250164 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservisné práce na sl.vozidlách VP</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>138.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>702012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122138</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>512.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-6SPO TN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku el. energie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>148</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-8 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>800996</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku vody </predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>30.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1072-12-7 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>800996</ICO>
<predmet>Fakturácia za dodávku tepelnej energie </predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>631.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3411206 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie s.r.o.,Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>426</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007546/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690794</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7200120569 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik,Nové M.n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber plynu a el. energie</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1390.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007550/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690798</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001778 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby el. energie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>24358.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007551/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690799</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51120113 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>JUMA Trenčín, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36365289</ICO>
<predmet>Základná odborná príprava technika PO</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>312</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007552/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690800</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121700 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>OP zdvíhacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1794</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007553/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690801</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1620000382/2012 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nemšová</dodavatel>
<ICO>311812</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálne odpady</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>8261.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007554/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050295 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>3054.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007587/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690838</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050296 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1729.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007588/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690839</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050473 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>51.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007591/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690840</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050474 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>878.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007595/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690851</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84004066 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné "PORADCA 2013"</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>56.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004527</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000201</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050475 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>175.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007600/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690853</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050339 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>172.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007601/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690854</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050513 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>134.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007602/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690856</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712060516 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>6.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007604/220412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690859</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050517 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>159.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007607/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690861</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712050732 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>287.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007608/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690862</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203899</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>692.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203951</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>234</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203952</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>188.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230163-OÚ</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Macrosoft, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36791598</ICO>
<predmet>Kurz: Excel - Expert</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>99.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203895 AOS</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>ECOLAB spol.s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31342213</ICO>
<predmet>Dezinfekčné prostriedky pre zdravotné stredisko</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>347.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012153</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203953</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1116.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203954</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1584</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512034 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>15628.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512035 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>509.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512036 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>5578.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512040 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>4460.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512041 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>7549.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512042 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>420.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250207 SAMaV Košice</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD s.r.o., Bratislava, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umyvanie SlMV na karty</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>19.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007650/23052012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200090 SPOTN</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava batériového bloku zál zdrojael. energieb.č.24 BÚ Nové Mesto n/V</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>245.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007632/220512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690897</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104698</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>116.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200261    VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovaceho štúdia </predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1175.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122069</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>244.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104272</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>184.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203859</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>77.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004272</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>80.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004239</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>112.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220954009</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ADR školenia a konzultácie</dodavatel>
<ICO>35931540</ICO>
<predmet>školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>189</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220120</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>4400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125128 VÚ 1101 Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM n.o., Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Služby - Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>999.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007423692</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>999.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691036</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086788</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb, riedidiel a odstraňovača starých náterov </predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>4096.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SIN/120522/03</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Boxing Club-Malackx</dodavatel>
<ICO>36065048</ICO>
<predmet>Boxérska hala</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>83</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>92.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012114</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>AD HOC - Malacky </dodavatel>
<ICO>31796630</ICO>
<predmet>Plaváreň</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/11</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>2808.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/12</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>3787.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270003357</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre príslušníkov FOO</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>342</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/14</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMT Šírava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>43835147</ICO>
<predmet>Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>3263.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000140</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI - Vladimír Tirpák</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup elektropríslušenstva</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>102.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000221</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI - Vladimír Tirpák</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup elektropríslušenstva</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>139.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000219</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI - Vladimír Tirpák</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup elektropríslušenstva</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>198.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670212137 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>520.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004532</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000220</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI - Vladimír Tirpák</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup žiaroviek</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>149.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/5/2012</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>NIKA - Monika Hvostaľová</dodavatel>
<ICO>31262694</ICO>
<predmet>Nákup vencov pre zabezpečenie pietnych a spomienkových aktov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201003402 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>4.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004531</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000203</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120180/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VZZ,a.s., Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (dobropis)</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>2803.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120427</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>3TRADE - Ing. Peter Balint</dodavatel>
<ICO>40035859</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na prípravu techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>322.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120099/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok </predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>36445.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201210079 USZV</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>ED Elektroslužba P.Debnár Kozí Vrbovok</dodavatel>
<ICO>10992057</ICO>
<predmet>Oprava elektr.konvektorov</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>49.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690702</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086968</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb na opravu a prípravu techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>599.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261219</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086969</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s.</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb na opravu a prípravu techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>256.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261221</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0208 USZV</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>UNIŠKO BB s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36650676</ICO>
<predmet>Opakované školenie obsluhy MRP a krovinorezov </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>376</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691033</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200252</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Toshiba</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>102.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000228</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>VATI - Vladimír Tirpák</dodavatel>
<ICO>35452722</ICO>
<predmet>Nákup elektropríslušenstva</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>181</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012018 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mountain Sport s.r.o. Liptovský Peter</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športový materiál</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1085</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012272</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0075,0136</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Kníhkupectvo PANTA RHEI</dodavatel>
<ICO>31443923</ICO>
<predmet>Nákup učebníc na preskúšanie vodičov z PCP</predmet>
<datumv>2012-02-21</datumv>
<cena>10.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3144322440</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>56.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210219</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TRIPARK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36210340</ICO>
<predmet>Nákup všeobecného materiálu</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>101.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120708</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M,Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210220</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>TRIPARK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36210340</ICO>
<predmet>Nákup všeobecného materiálu</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>118.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261563</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>65170512</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekárne a cuk.Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>293.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121818/MLFZZZ-150/2012</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>261.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120709</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>213.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3305322440</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>235.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107208</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>63.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203825/MLFZZZ-151/2012</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>484.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12100957</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>110.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121891</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>gazdovská slanina</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>18.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123266</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>201.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113089 VU 4650 </faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS -ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>311.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113092</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>883.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122630 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>102.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012265</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122658 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>15.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012266</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122688 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>156.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012267</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122631 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>49.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012268</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012134</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Seman</dodavatel>
<ICO>34877487</ICO>
<predmet>Dodávka náhradných dielcov do techniky VÚ 1109 Michalovce</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>998.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122656 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>13.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012269</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122689 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>49.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012270</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1203332600</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>úplné znenia, ročník 2013</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122657 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012271</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120499</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 1109 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>SECOMP s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31697879</ICO>
<predmet>Nákup kompaktných a digitálnych diskov do výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>449.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8120524</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Management Service, Plavecký Štvrtok</dodavatel>
<ICO>17757444</ICO>
<predmet>Školenie Ochrana osobných údajov</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001218</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112990</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena hlavice riadiacej tyče, nastavenie geometrie na technike Opel Campo ev.č.: 58-92161</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>239.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113080</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Pretesnenie olejovej vane, výmena rozvodov na technike Renault R-19 ev.č.: 57-52036</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>562.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250101661</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA s.r.o.  , Bratislava                               </dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>Nákup a výmena  pneumatík na letné - služ. mot. voz. Š-Octavia  5741003</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>319.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30000001312 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov - apríl 2012 - voj. objekty v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>7251.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250101662</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA s.r.o.  , Bratislava                 </dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>Nákup a výmena  pneumatík na letné - služ. mot. voz. Š-Fabia VPZ: 5162730</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>98.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O051200243 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ANTES B+M, s.r.o., Trenčianska Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava systému IBS-CCTV b. č. 10 - ISTAR voj. objekt v správe SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>997.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120167</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DECON s.r.o. , Žilina</dodavatel>
<ICO>30224349</ICO>
<predmet>Oprava kotolne -VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>530.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/036 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO - Snižík Peter, Trebišov</dodavatel>
<ICO>17271193</ICO>
<predmet>Odstránenie poruchy na vzdušnom vedení NN voj. objekt PMS Ruskov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>498.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/02206</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup čistiaciho materialu.</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/02206</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROFIS spol. s r.o. , Holíč                 </dodavatel>
<ICO>34103201</ICO>
<predmet>Kontrola EPS .</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>85.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>SPOTV-70/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>DELIKOMAT Slovensko, spol. s r.o., Stupava</obstaravatel>
<dodavatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</dodavatel>
<ICO>35766875</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a stočného za I. štvrťrok 2012 - SPO Trebišov</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>18.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19120314 AOS</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Pretláčanie upchatej kanalizácie  bč.3 </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>147.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012216</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004233</faktura>
<datum>2012-05-25</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica </obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky pre zamestnancov a PrV na 06/2012</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>909</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122012</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR, SEFIM, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Réžijné náklday</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>2439.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201203083</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚV SR, ÚZ- Hotel Bôrik, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151513</ICO>
<predmet>Stravovacie služby</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>669.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>30802101</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Serviss - autoum.</predmet>
<datumv>2012-04-17</datumv>
<cena>13.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124000048</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LÚČ - VD, Bratislava</dodavatel>
<ICO>586391</ICO>
<predmet>Kniha " Služobník pokoja"</predmet>
<datumv>2012-04-23</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204626344</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hl. a nehl. sl.</predmet>
<datumv>2012-04-22</datumv>
<cena>219.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012055</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>OH SAS, Vráble</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>Služby BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204626344</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>449.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1738095984</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SlovakTelekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hlasové sl. a internet. služby PL</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>101.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172012</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MOSR, SEFIM, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Réž. náklady I.Q.2012</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2165</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52012</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>réž. náklady </predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>2104.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>893595</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kongregácia bratov Tešiteľov, Marianka</dodavatel>
<ICO>893595</ICO>
<predmet>réž. náklady II. Q 2012</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>2179.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172012</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ÚVOS a nemocnica, Trenčín</dodavatel>
<ICO>738301</ICO>
<predmet>Stravovacie služby - formácia kňazov - Omšenie</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>49.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>322012</faktura>
<datum>2012-05-26</datum>
<obstaravatel>Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ESSS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31746772</ICO>
<predmet>Časopis "Rozmer" - predplatné</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3221200280</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Topoľčany</dodavatel>
<ICO>311162</ICO>
<predmet>Poplatok za drobné komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>283.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012903198</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>218.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12300076541 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>14250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>33120360 AOS</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BE-SOFT,Košice</dodavatel>
<ICO>36191337</ICO>
<predmet>ročná aktualizácia SW Bezpečnostno tech.systém BTS</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>545.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012252</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2012/083</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KOVOMAT, s.r.ro., Martin</dodavatel>
<ICO>36370304</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - cín</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>88.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691040</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/068</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Tibor Vozár</dodavatel>
<ICO>17148952</ICO>
<predmet>Ošetrenie služobných psov</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>109.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691216</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2012</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa na stravovanie 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>3214.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1056 Z. Kostoľany</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zabezpečenie dodávky čaju</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122012 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr.V.Paulíny, Štefánikovo nábrežie 1, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie zubov sl.psov JONY a RORO</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>98.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>992012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690643</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>82012 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. V.Paulíny, Štefanikovo nábrežie 1, B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>30230578</ICO>
<predmet>Ošetrenie sl. psa HARDO</predmet>
<datumv>2012-04-16</datumv>
<cena>159.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>672012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691101</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3621201204 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Einsteinova 24, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5755.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1372012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690860</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205009170 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Digi Bratislava</dodavatel>
<ICO>35701722</ICO>
<predmet>Služba Digi</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>10.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211472 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>8.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211474 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Impulzy na kopírovacom stroji</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>10.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211476 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Copy Print, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45272816</ICO>
<predmet>Prenájom kopírovacieho stroja</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>144.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>329/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Králiky</dodavatel>
<ICO>313548</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>323.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10160614 AOS</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Sudartrade s.r.o. Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>36665339</ICO>
<predmet>filtračné vrecká</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>239.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012282</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691199</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320481 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Iceko-Onyx s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36031488</ICO>
<predmet>Odvoz veľkoobjemového kontajnera</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>195.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20435/02325 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD, Bratislava</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>449.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004043 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>173.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200319 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>62.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120520 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>410.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10871350 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>202.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000902465 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1164.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42012172 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Prenájom bazéna</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>092012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZO Jarovce</dodavatel>
<ICO>30813778</ICO>
<predmet>Prenájom strelnice</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121907_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691192</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9C/29/2012-57 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké športové centrum, Lúčenec</dodavatel>
<ICO>31583431</ICO>
<predmet>Platba na základe uznesenia</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>1968.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123281_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>271.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691191</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57067/0010 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>CBA Verex, a.s. Kuzmányho 1137, Liptovský Mikuláš 031 29</dodavatel>
<ICO>31645704</ICO>
<predmet>Nákup občerstvenia na zabezpečenie reprezentácie vojenského útvaru verejnosti v 1. VO 2012</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>13.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012203355_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>196.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691194</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120392 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA s.r.o., Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 974 09</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie (Č. zmluvy: 6100000813)</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>0.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120155</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>P.C.Firma-Ing.Pavol CEHELNÍK, Prešov</dodavatel>
<ICO>32938071</ICO>
<predmet>Nákup tesniacich krúžkov.</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691092</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9200434091</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>KR PZ,Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>Technická ochrana objektu - jún 2012</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>22.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 2012024</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Miroslav Petrík, Veterinárna klinika, Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Veterinárne služby </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691095</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 2012025</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MVDr. Miroslav Petrík, Veterinárna klinika, Prešov</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Veterinárne služby </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691093</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012162</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>ADAP s.r.o., Prešov</dodavatel>
<ICO>36475858</ICO>
<predmet>Nákup ND na C 734</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>810</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691011</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125123</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 PREŠOV</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>167.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250193</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja a olejového filtra.</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>115.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690608</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250194</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík.</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>7.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690610</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250181 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>258.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250194</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík.</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>6.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690611</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00449/2012</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>UIA MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Arguss, spol. s r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava</dodavatel>
<ICO>31365213</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu katalógové číslo 161001 z VÚ 6335 Prešov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1030.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250182 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava MV (Č. zmluvy: 6800000460)</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0011/027523</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>535.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>145</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>10.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/121</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orbán Ladislav</dodavatel>
<ICO>22677771</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>53.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>77.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>01</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Valéria Janáková HENC-Z-PUB</dodavatel>
<ICO>35282843</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120048 AOS</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>1162.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012283</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120047 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DCCATERRING s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravovanie </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>568.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>103.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004238 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb,potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>22.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122083 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>232.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5312001930/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kanc. papiera</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>1056</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10007983/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>BuroprofiKanex s.r.o.Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683627</ICO>
<predmet>Nákup tonerov</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1900.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12616542</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>162.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100190403 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>7.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100120 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>OP a OS VTZ</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1439.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125119</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT II</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>276.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125120</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce, ZT II</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>321.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124011 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>servis MULTIKAR FUMO</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>792.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113145SPO LV</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Rozbor Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena predného skla na VMV VPZ 51-74829</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>272.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007897/280512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738706 AOS</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 6/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012285</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956806 AOS</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina - 6/2012</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>6290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012284</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120053 AOS</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>farby, štetce</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>514.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012291</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691197</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12153</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>OdRŠS</obstaravatel>
<dodavatel>Penzión Medený Hámor 15, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>10816381</ICO>
<predmet>občerstvenie vojnových veteránov na turnaji</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250160</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Bežná oprava techniky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1599.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250162</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>CD FINAL Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Bežná oprava techniky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>1098.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250172</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>VÚ 1101 Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>CD FINAL Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Bežná oprava techniky</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>156.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>013-12</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava datavideoprojektora</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>751.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260761</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007034</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100191</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PRO.Laika, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31355218</ICO>
<predmet>Oprava fofoaparát CANON</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>27.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261317</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007146</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200258</faktura>
<datum>2012-03-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacích strojov TOSHIBA</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>3808.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259763</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006885</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012184 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>RIMINO SYSTEM Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11940085</ICO>
<predmet>oprava skartovacieho stroja</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>46.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012300</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122722 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>63.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012286</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122746 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>132.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012287</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122723 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>44.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012288</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122721 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>20.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012289</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012040 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>997.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012278</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121120186</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>103.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7032012</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - grafická stanica</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>2046.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7062012</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>TRACO Computers s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31421652</ICO>
<predmet>Servis - osvitová jednotka</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>8956.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012011</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Nákup -  drievka na výrobu pečiatok</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>3318</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4200654</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>DG Tip s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35686162</ICO>
<predmet>Nákup- papierové tašky s potlačou loga VHÚ na reprezentačné potreby- VHÚ.</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>427.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>727483636</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava             </dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu  za obdobie 5/2012- VHÚ</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>5924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120058</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Marek  Špak , Svidník</dodavatel>
<ICO>33103496</ICO>
<predmet>Nákup -  struny do krovinorezu VHM Svidník</predmet>
<datumv>2012-05-19</datumv>
<cena>55.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012246</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratilava</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Summer Servis VZV , Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753641</ICO>
<predmet>Oprava spojky - traktor ZETOR Z 7011- VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>637 014 -RVP</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>RVP TN (ÚVP BA)</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MOSR OZP-VK  Bratislava </dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>555.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/01163</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>170.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24096/04498</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>90.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>23884/04498</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>494.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24098/04498</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>439.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24196/04498</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122163</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES  OTTO A  SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>628.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120016</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JR Consulting, s.r.o. BA</dodavatel>
<ICO>36702129</ICO>
<predmet>Oprava manuálneho autorizéru výdajného systému FUELOMAT</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>36.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120390 VU 3030 ZV II</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie materiálu na osobné používanie.</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>60.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6100000815</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012063 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36415707</ICO>
<predmet>náradie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>159.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012303</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691394</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11202599 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34153004</ICO>
<predmet>oplachovací prípravok</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>93.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004526</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000208</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212503 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>52.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jales,Zvolen</dodavatel>
<ICO>33299081</ICO>
<predmet>Výroba kľúčov</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120035 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Vladimír Mikušovič MONTOS Senica</dodavatel>
<ICO>11872454</ICO>
<predmet>školenie elektrotechnikov</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>144</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004533</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000207</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100137-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Duma, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Materiál tr.10</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>671.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12030785 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HDSecurity s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17337569</ICO>
<predmet>magnetický kontakt</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>155.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004535</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000205</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120340-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax copy,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>3157961</ICO>
<predmet>Oprava kopír. stroja</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>44.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>629 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-24</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINÁR a.s. Gbely</dodavatel>
<ICO>31421792</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>352.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004530</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000206</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Nauru</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>5.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>291,172,9,9-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>COOP Jednota, Krupina</dodavatel>
<ICO>169021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>79.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Metro, Bratislava</dodavatel>
<ICO>4592671</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2010-05-29</datumv>
<cena>96.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1011212</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ULogS</obstaravatel>
<dodavatel>Hotelová akadémia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31780466</ICO>
<predmet>Za prax žiakov vo VZK - apríl</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>90.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120048 VU 3030 ZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>DCCatering, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet> Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 a VÚ 3333 Zvolen</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>8449.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6500000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086849  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb a riedidiel</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>2433.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91086850  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak, a.s., Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Nákup farieb</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>878.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7001697/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLK Piešťany, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>34144790</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>987</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7001702/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLK Piešťany, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>34144790</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>987</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7001701/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLK Piešťany, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>34144790</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>987</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7001696/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLK Piešťany, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>34144790</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>2961</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230051/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Diamant Dudince,š.p.</dodavatel>
<ICO>165506</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>5040</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230052/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Diamant Dudince, š.p.</dodavatel>
<ICO>165506</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>2520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000029</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Togato Ľubomír Németh</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>799.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>111016/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Karireal Slovakia,a. s. Pezinok</dodavatel>
<ICO>35785403</ICO>
<predmet>Servis SMV 5677443</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>115.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107830_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>519.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691269</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/2010-1312001777 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna  E.A Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>doplatok k fa č. 13120017777 za apríl 2012 VO el. energie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>164.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689986</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>020/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Berkstav Detva</dodavatel>
<ICO>10993169</ICO>
<predmet>vyčistenie , úprava brehov toku Plachtinský Potok</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>9977.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691066</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27.5.2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Vincent DDD V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>17891841</ICO>
<predmet>dratizácia a dezinsekcia</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>5200.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691065</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220244445 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVPS a.s. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné AK Pliešovce za 2-4. mesiac 212</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>47.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220244467 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVPS B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné za 4/2012 Zábava vrátnica</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>47.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691140</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0110</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>145</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691057</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12FV0111</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691072</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10120114</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Indigo s.r.o. , Bratislava</dodavatel>
<ICO>35695561</ICO>
<predmet>Nákup - tlačové hlavy </predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>139.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21200828 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>HYDINA HOLDING, s.r.o.Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36373974</ICO>
<predmet>Potraviny-vajcia</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>997.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012304</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 220 002 926</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zakúpenie stravovacích poukážok pre zamestanancov SPO Topoľčany</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>76.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211679 AOS</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>260.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012290</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004258 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>187.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122105 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>511.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220002845 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004231 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>64.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004232 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>205.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12113095 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servis vozidla</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>2098.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24/2012</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>'Notársky úrad, JUDr. Mária CINTAVÁ</dodavatel>
<ICO>31783929</ICO>
<predmet>notárske služby</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>250.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200242</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava Toschiba 160e.č.FJJ551449</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1569.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300412-17</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1889.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300412-16</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>394.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>050512</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Jana Černá</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VePBA</predmet>
<datumv>2012-05-05</datumv>
<cena>97.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512037</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie príslušníkov VH BB</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>626.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000347</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo posádky Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné poukážky </predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>3685.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113085/MLFZZZ-127/2012</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Fabia 1,4 Mpi ev. č. 60 15613</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>829.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120562</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>KEKO TRADING</dodavatel>
<ICO>17311454</ICO>
<predmet>Potreby pre verejné stravovanie príbory, taniere na jedno použitie, dekoračné predmety, papierové hygienické výrobky </predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>9353.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262000</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007734</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 137/MLFZZZ-114-7/2012</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>umytie vozidla - SMV VW Passat ev. č. 5858815</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>7.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172762013, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné - hotovosť</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172762000, ÚIA</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>33331124</ICO>
<predmet>Poštovné - hotovosť</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0002/004234</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>494.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250223 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie diagnostiky vozidla a výmena kontaktného krúžku volantu u mot. vodzidla MERCEDES BENZ G-270 VPZ: 56-88236.</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>598.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201742012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Turany</dodavatel>
<ICO>316962</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>10504.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260802</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120614</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>245.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260573</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689213</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120627</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>9.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260576</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211838 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Skalité</dodavatel>
<ICO>314285</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>344.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261280</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120628</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260577</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689217</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1372012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystica</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Spracovanie znaleckého posudku na pozemky a areáli "Sliač - letisko" </predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>287.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261228</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120059</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových opráv</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>1920.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1352012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva Žilina</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Spracovanie znaleckého posudku na pozemky v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>328.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120629</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260579</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689218</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1362012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva v Žiline</dodavatel>
<ICO>397563</ICO>
<predmet>Spracovanie znaleckého posudku na pozemky v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>243.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261226</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120630</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260581</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2850003992 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Železnice SR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Doúčtovanie inflácie pre rok 2012 k nájomnému za pozemok pod vlečkou v k. ú. Nováky</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>9.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502255523</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>195 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Maršová - Rašov</dodavatel>
<ICO>648213</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>753.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261544</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>308455722012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Sielnica</dodavatel>
<ICO>320242</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 1. splátka</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>9041.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261559</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80092012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Refundácia uhradenej dane z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>5135.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261793</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205101007 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 05/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Poprad - Kráľová Hola</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>693.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256181 / 5</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120058</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie periodickej revízie cist.automob.</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>19885.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690106</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205101015 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 05/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Ružomberok - Úložisko</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>344.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256218 / 5</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120209122</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVANET, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>13698.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205100978 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Towercom, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájomné za 05/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Martin  - Krížava</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>2712.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502256179 / 5</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113082  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava prednej a zadnej nápravy na vozidle Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>305.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690739</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120632</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260583</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500054</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>5202.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113086  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík na vozidlách VW Golf, Nissan Pathfinder,2 x VW Transportér T4, Mercedes Benz, 2x Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>150.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690729</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120634</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Softel, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260584</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250217  </faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>36.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113088  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie na vozidle VW Caravelle 2,5 TDI</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>64.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690876</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250227 VU 4977 Sliac Opr PV a T</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD s.r.o., Braislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce oprava vozidla</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>06/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>ÚSZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš Fraňa- Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava podružného merania jedáleň</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>316.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691478</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250220 VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservisne práce</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>9.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>07/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš. Fraňa- Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava podružného merania proviantný sklad</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>416.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691480</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113091  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezutie pneumatík a oprava lambda sondy a snímača chladiacej kvapaliny na vozidle Škoda Octávia</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>248.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>08/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-05-29</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Maroš Fraňa -Elektro Zvolen</dodavatel>
<ICO>35190957</ICO>
<predmet>oprava vonkajšej rozvodovej skrine</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>358.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113096  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla VAZ-2121 Niva</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>64.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113097  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava predných a zadných bŕzd na vozidle VW Transportér T4</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>748.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690881</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250202  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CB Bratislava, spol. s.r.o, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezúvanie pneumatík a oprava prednej nápravy na vozidle Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>227.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690742</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3738165410</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>1434.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260843</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689874</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250226/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Technické ošetrenie automobilovej techniky VW Golf pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>298.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4738165419</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>24627.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260844</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689875</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500055</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>2993.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012039  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>200.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690451</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20812071 AOS</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA,Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Emisná kontrola-Mercerdes 518</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>29.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012257</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690809</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50812072 AOS</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>BELIDEA,Ružomberok</dodavatel>
<ICO>35810971</ICO>
<predmet>Technická kontrola Mercedes</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>41.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012230</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690841</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5738165418</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>3493.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260845</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689876</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500056</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Pravidelná profylaktická údržba</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>19803.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690251</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120452  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenné stravné dávky žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu poskytnutú v dňoch 1.5.2012-15.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>19176.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690632</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500057</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Pravidelná profylaktická údržba</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>8004.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690252</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120453  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie v dňoch 1.5.2012-15.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>12467.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690634</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8738165415</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>13248.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260846</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689877</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9738165108</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>8458.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260848</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689878</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4112010046</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>GTS Slovakia, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35795662</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>2071.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260778</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690023</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1010071303</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>80472</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260783</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690027</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120615</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu BGAN za mesiac III/2012 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>81.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113125</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena čapov riadenia, spojovacích tyčiek riadenia</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>535.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691435</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000596791</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>131.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260896</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690162</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598726</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1683.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260897</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123394_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>201.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691450</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121959_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>17.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691452</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120635</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac III/2012 - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689158</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530209825_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>48.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691453</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530209777_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>158.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691455</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598823</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1918.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260899</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690165</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000598827</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>3606.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260900</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305120139</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>INCHEBA, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>211087</ICO>
<predmet>Prenájom priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>99978</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690253</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121065 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Ondrej Rybanský Mäsovýroba Dojč</dodavatel>
<ICO>40204669</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>499</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004538</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000211</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912018102 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>predplatné periodík 2013</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>114.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004536</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000210</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200172 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MGS PLUS spol. s r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>36248843</ICO>
<predmet>tmel, eternex</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>347.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004534</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000209</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/0042</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Štefan Blecha</dodavatel>
<ICO>37085727</ICO>
<predmet>Zváranie pracovného stola z tenkostenného antikóru pre  kuchyňu MO SR</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>98.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262009</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120500058</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Špeciálne systémy a software, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>679364</ICO>
<predmet>Vykonanie servisnej činnosti</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>4722.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690320</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2012</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>JMC - Cobra Sound</dodavatel>
<ICO>40788822</ICO>
<predmet>VČR - ozvučenie,osvetlenie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>3000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012-09</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Róbert Papp</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>VČR - vystúpenie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250206 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie vozidiel v sieti čerpacích staníc Slovnaft</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>28.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1312012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280006094</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL pre PrV</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>7310.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280006096</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>SL pre zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>5879.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250178 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie vozidiel v sieti čerpacích staníc Slovnaft</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>33.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1302012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9738153440</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>63.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260948</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690195</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>B0XX 139 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Rajčianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Umývanie vozidiel v čerpacej sieti OMW</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>58.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1332012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204775703</faktura>
<datum>2012-05-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1315.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260951</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690196</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113084 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Vykonanie pneuservisných prác</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>54.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>562012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204775704</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>2816.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260954</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690197</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113071 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava brzdovej sústavy VPZ 51-68651</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1428.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>192012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690888</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204775705</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>195.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260958</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690198</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113036 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava magnetického majáka VPZ 53-47971</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>79.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>212012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113035 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Diagnostika motora VPZ 53-28798</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>642.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>882012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776767</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>394.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260960</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690199</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113062 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 57 - 96926</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1022.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>972012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7204776768</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovsk Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>7048.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260962</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690202</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120637</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689171</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120638</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689172</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4202407864</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>stredoodber, veľkoodber- záloha na 06/2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>61371</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690190</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200452</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Autoservis Púček,sof spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36368024</ICO>
<predmet>Oprava výfuku Škoda Felícia</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>221.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001177</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691071</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>082012</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>MO SR,SAMaV , SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>ORAVEC, Krtovce</dodavatel>
<ICO>45973113</ICO>
<predmet>Topoľčany, Jaselské kasárne, b.č. 137-oprava strešnej krytiny-RŠÚ</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>2511.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120636</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>72.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689159</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7418673257</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie-plyn-SO, VO- apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>70599.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3023511828</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>ÚVS Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina</dodavatel>
<ICO>36391000</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre zamestnancov ÚVS ZA na mesiac jún 2012</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>858.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4525001178</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691490</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000599752</faktura>
<datum>2012-05-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>244.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261053</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690335</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120617</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac III/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-26</datumv>
<cena>196.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21005053</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie, stravovanie, PHM, pranie a náklady s tým spojené - ALTHEA</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>1911.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690828</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000599826</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštové služby</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>5597.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261055</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690336</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21005186</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie a stravovanie - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>6624.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21005127</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za ubytovanie - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>3450.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690824</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21005021</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SHAPE, Belgicko</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Preplatenie nákladov za stravovanie - ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-24</datumv>
<cena>2751.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000009</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Togato Ľ. Németh</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>bežné pranie MnOP</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>521</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000010</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Togato Ľ. Németh</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>Bežné pranie MnOP</predmet>
<datumv>2012-03-26</datumv>
<cena>474.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SAM logistic services, Kabul</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>prenájom vozidiel v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>3800</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690903</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120174444</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-04-15</datumv>
<cena>2426.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690902</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120176683</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-13</datumv>
<cena>2378.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690899</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120773</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Energotel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35785217</ICO>
<predmet>telekom. služby - prenájom okruhov</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>44403.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261057</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690337</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120176684</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-13</datumv>
<cena>538.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690901</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094292</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>5803.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261061</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690339</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120177130</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-13</datumv>
<cena>2683.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690900</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>172727901</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>2898.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261064</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120177131</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-13</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8460912</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>LPR SR, š.p., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>331.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261067</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690361</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120177131</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>Supreme Fuels GmbH & Co.KG, Dubai</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>zabezpečenie PHM  v operácii ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-13</datumv>
<cena>747.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691218</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0362012 AOS</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň SABADILLA Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>628417</ICO>
<predmet>Nákup liekov</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>201.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012273</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103032 AOS</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>KYBEROS Group,s.r.o. Prievidza</dodavatel>
<ICO>44792042</ICO>
<predmet>Odborné knihy</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>77.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012255</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113177</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla 5197338</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>358.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691572</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221112501 AOS</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>TUCAN, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697300</ICO>
<predmet>Letenka  ZPC - Paríž</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>495</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012315</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120721 AOS</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SIGNO s.r.o. Ružomberok</dodavatel>
<ICO>43910824</ICO>
<predmet>Zástavy</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>241.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012312</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691513</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>052012</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Solárik-TEAM, Bojnice</dodavatel>
<ICO>33977186</ICO>
<predmet>Ubytovanie zamestnancov 5728 Martin</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>240</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691529</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4803276 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-05-26</datumv>
<cena>143.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004529</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000212</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120202061 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>HISPA SK s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46307222</ICO>
<predmet>Nakup ovocia a zemiakov do VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>103.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907093 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>51.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690323</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10535 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky-VK</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>357.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690415</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10529 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>56.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690441</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230211874 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>620.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690641</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-12902925</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BEGOKON</dodavatel>
<ICO>36038679</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>185.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122194</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraiviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>511.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122209</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>378.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120094 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>75.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690642</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/011</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ľubica Orsághová-EBEN</dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004485</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>653.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/012</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Ľubica Orsághová-EBEN</dodavatel>
<ICO>33507431</ICO>
<predmet>Kvety</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204114</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>480</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204115</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>331.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204116</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120099 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>8.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690914</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212493 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.ro. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>417.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691037</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101009 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pečivo pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-20</datumv>
<cena>16.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691039</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204117</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>276.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10563 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>448.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691061</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12000467 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Puškár-výroba polotovarov, Sliač</dodavatel>
<ICO>10923446</ICO>
<predmet>Knedla kysnutá - VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>106.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691063</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120102 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>31.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691243</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907811 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1490.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691249</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907850 USZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Kuracie stehná -VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>56.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9700028748</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>155.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261513</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690973</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6612005</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby - MT</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>7668</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261514</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690974</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112100179/VUSZ</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Platba za registráciu domény vusz</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>23.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012127261</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s. Žilina </dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>330.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12017</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská komora výcvikových zarid.</dodavatel>
<ICO>36068811</ICO>
<predmet>Školenie vodičov</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113113</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>5.pŠU</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348653</ICO>
<predmet>Oprava MV</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1289.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 122 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>38.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>602012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250203 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>90.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>612012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691551</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 112663</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena čelného skla VPZ 57 -82792</predmet>
<datumv>2012-03-30</datumv>
<cena>287.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>252012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012050009</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>Preddavok na vykonanie likvidácie munície</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>181470</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690341</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130081</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>735.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690363</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130082</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>138.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690364</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530209562</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>mlieko, vajcia</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>56.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120505-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Carmat,Krupina</dodavatel>
<ICO>34788808</ICO>
<predmet>AKB, výbava vozidiel</predmet>
<datumv>2010-05-21</datumv>
<cena>871.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691429</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121644</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>REDITOUR s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Úhrada za vlakovú dopravu + MHD vo Viedni</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>45.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2622304343-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Iura Edition,spol. s r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Predplatné časopisu </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691530</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107676</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>264.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130083</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>764.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690365</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/2012</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Potraviny - Zmiešaný tovar</dodavatel>
<ICO>34891439</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>24.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130084</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>273.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690366</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122008 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>978.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230004411 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>527.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670211872 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>409.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012038 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Jury, s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>46.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012053 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Jury, s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>pranie bielizne</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>46.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205100998</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>TOWERCOM, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36364568</ICO>
<predmet>Nájom za umiestnenie technol. za máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>261.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4202261906</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008143/310512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200730 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákukp potravín</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130085</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>221.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690367</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210437</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>STaRZ Bratislava</dodavatel>
<ICO>179663</ICO>
<predmet>prenájom plavárne</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>372</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>264/2012</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>4890.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008136/310512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107209 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>HO&Pe Family</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>352.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>578/2012</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Malý Šariš</dodavatel>
<ICO>327441</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>87.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008138/310512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004236 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>6.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130079</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690368</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004237 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>163.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210486</faktura>
<datum>2012-05-15</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA </dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba pečiatky TRODAT</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>23.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230004663 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>380.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670212642 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>276.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210503</faktura>
<datum>2012-05-21</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>MARKING CENTER SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>36809977</ICO>
<predmet>Výroba pečiatky TRODAT</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>15.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007586</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12-016573</faktura>
<datum>2012-04-30</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Lamitec spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35710691</ICO>
<predmet>oprava stroj skartovací PRIMO</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>117.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261841</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007692</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0185/2012</faktura>
<datum>2012-05-16</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>AV pro</dodavatel>
<ICO>35778873</ICO>
<predmet>oprava foto Panasonic</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>88.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261317</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007701</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122192</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>698407</ICO>
<predmet>Vystrojenky typu A a B</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>1561.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690395</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00009</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REMPO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup orezávacích nožov</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>37.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691493/1008028</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00010</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>REMPO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>Nákup olamovacích nožov</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>2.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691458/1008012</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00018</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTOLINE spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31391761</ICO>
<predmet>Nákup akumulátorových svoriek</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>9.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691494/1008029</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00019</faktura>
<datum>2012-05-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTOLINE spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31391761</ICO>
<predmet>Nákup-tmel tesniaci</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>23.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691496/1008031</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006</faktura>
<datum>2012-05-18</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>AUTOUNNION s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35788941</ICO>
<predmet>Nákup podložiek</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691446/1007996</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00004</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>WELDSOPH</dodavatel>
<ICO>34336508</ICO>
<predmet>Nákup zváracích drôtov</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>59.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691423/007979</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212031 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RÚVZ Senica</dodavatel>
<ICO>611034</ICO>
<predmet>testovanie sterilizátora</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>21.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004539</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000214</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120628 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>C.B.ONE s.r.o. Handlová</dodavatel>
<ICO>31643311</ICO>
<predmet>diel prevodovky SANTANA</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004537</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000213</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>R22010901</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystriac</obstaravatel>
<dodavatel>Automobilové opravovne  MV SR, a.s. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>44855206</ICO>
<predmet>prechod zo zimnej prem do letnej s nevyhnutn. opravami</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>215.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7205647907</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>356763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné služby 9 ks mob. telefónov</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>37.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>77/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>Vojenský opravárenský podnik, a. s., Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36350451</ICO>
<predmet>skúšky - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>622012 - RVP</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚŠZaV MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov VP vo VVP Lešť </predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>1433.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1202012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691366</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>t-mobil PfV</predmet>
<datumv>2012-03-22</datumv>
<cena>31.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001272</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>35/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>KSM Nitra</dodavatel>
<ICO>33715513</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>8.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001274</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Edenred s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328695</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-03-29</datumv>
<cena>889.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001273</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>37/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>40.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001275</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012071-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1190.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>38/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZsE a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>307.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001276</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>39/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis-servis s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>renovácia tonerov</predmet>
<datumv>2012-04-11</datumv>
<cena>140.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001278</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>40/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft .a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>124.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001282</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>82.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001281</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>internet</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001277</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012070-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>1184</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Orange, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>49.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001280</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2451202767-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36643947</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka Mercedec Vito</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>292.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slov.pošta, Ban. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné</predmet>
<datumv>2012-04-10</datumv>
<cena>98.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001279</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012069-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV M O SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans,Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup materiálu na PC</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>690.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>EDIT - Nitra</dodavatel>
<ICO>33587124</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>132.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001286</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>78/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>36305600</ICO>
<predmet>ukážky maximálneho dostrelu 152 mm muníciej</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>6420.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0512004</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM - GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava strúhača zeleniny Sirman</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>89.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261523</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006546</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis-servis, s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>kancelárske potreby</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>20.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001287</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0512001</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>PM - GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava vyklápania panvíc Silco 4 ks</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>99.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261529</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006545</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>mobil PfV</predmet>
<datumv>2012-04-22</datumv>
<cena>29.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001283</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0512002</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM - GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava umývačky riadu Project</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>155.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261523</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006543</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2012-UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Edenred, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31328895</ICO>
<predmet>stravné poukážky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>980.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001284</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0512003</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>PM - GASTRO</dodavatel>
<ICO>41785665</ICO>
<predmet>oprava RE-22</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>412</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261523</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1006542</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>42.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001285</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200037</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Igor Liba - BALI</dodavatel>
<ICO>17529069</ICO>
<predmet>laratórny a diagnostický materiál pre VÚHE</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>637.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/2012_USV NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZsE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>el. energia</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>307.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001289</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SaMaV Bratislava, SPO Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>prevádzkové náklady</predmet>
<datumv>2012-04-20</datumv>
<cena>2077.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001288</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>mobil</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>50.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001291</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>86.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001290</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>68.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001292</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hlasové služby</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>16.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001293</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001294</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Revis-servis,s.r.o. Nitra</dodavatel>
<ICO>36657719</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>36.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4523001295</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/2012_UVS NR</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚVS Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak telekom, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>mobil PfV</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>38.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10122696 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>541.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121719 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>143.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121221 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945 </obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>674.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107206 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>280.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>443/2012 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Eurokaf s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>44049374</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>678.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107337 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>HOPE Family s.r.o. Poprad</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>365.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123144 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>958.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270003510 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>25.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121309 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Damys s.r.o. Rožňava</dodavatel>
<ICO>36210021</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-20</datumv>
<cena>952.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121837 VÚ 7945 Rožňava</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>VÚ 7945</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>217.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712005354 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.Liptovský ´Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny-mlynské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>1330.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012320</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>124010030/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Zornica Banko Fashion a.s. Bánovce</dodavatel>
<ICO>34142568</ICO>
<predmet>Nákup výstrojných súčiastok pre PrV</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>100.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/12</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>AUTOŠKOLA - Praktik , Svidník</dodavatel>
<ICO>10782346</ICO>
<predmet>Preškolenie zamestnancov VHÚ</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113005</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná+bežná oprava OMV VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>349.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5165242927</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>ORANGE Slovensko a.s. Bratislava       </dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Hovorné slúžby </predmet>
<datumv>2012-05-26</datumv>
<cena>2.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0262012 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Krajč Trpín</dodavatel>
<ICO>40542351</ICO>
<predmet>Výroba medailí</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>720</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691568</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113057</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Caravelle</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1021.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250101676</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA s.r.o. MIKONA s.r.o.  , Bratislava                           </dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>Výmena brzdových doštičiek a nastavenie geometrie- služ. mot. voz. Š-Octavia -BA </predmet>
<datumv>2012-06-29</datumv>
<cena>83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 7742 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Kniha záznamov výdaja zbraní</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>25.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691426</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113165</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1570 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora,s.r.o</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava OMV VW Golf 1,4</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>336.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120097 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>136.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691109</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907443 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>361.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690812</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10554 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>444.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690816</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10562 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>206.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691107</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113174/MLFZZZ-128/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Nissan Navara Pick-Up s ev. č. 59 63265</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>209.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212492 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>403.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691104</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907847 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.ro. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>221.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691261</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113144/MLFZZZ-144/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>údržba a technické ošetrenie vozidla - Š Octávia 1,9 TDi ev. č. 58 50796</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>442.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>604 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pekáreň s.r.o. Bzovík</dodavatel>
<ICO>44088752</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>141.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690814</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230007884/MLFZZZ-156/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravovacie poukážky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>11400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120105 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>174.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>15.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691105</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10587 USZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>595.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691519</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121881/MLFZZZ-157/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>404.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200672/MLFZZZ-158/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>122.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12038280/MLFZZZ-159/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31563490</ICO>
<predmet>mrazené výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>32.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250218</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol.s.r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>oprava zadných bŕzd, výmena predných stieračov na vozidle Škoda Fábia</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>172.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125093</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KORGYM, n.o., Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>158.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200674/MLFZZZ-160/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica</dodavatel>
<ICO>31040543</ICO>
<predmet>cukrárske výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>123.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204049/MLFZZZ-161/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA, s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>tvrdé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>165.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250189</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol.s.r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena opotrebovaných dielov na vozidle Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>533.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250186</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol.s.r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena oleja,olej.filtra,vzduchov.filtra a prezutia pneumatík na vozidle VW Golf</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>63.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250185</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>7.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012014</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>RENSTAV s.r.o.  , Abrahám  č. 219</dodavatel>
<ICO>31425071</ICO>
<predmet>Oprava havarijného stavu WC v objekte letisko- VHM Piešťany.</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>271.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250190</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol.s r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík a oprava zámku predných dverí na voz.VW Transportér</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>10.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120454</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>EMAILA - Mario Višňovský , Piešťany33700842</dodavatel>
<ICO>33700842</ICO>
<predmet>Nákup spotrebného materiálu farby riadidla pre ošetrenie múzejnej techniky - VHM Piešťany.</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>195.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120494</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Grafitec Slovakia Group s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45262543</ICO>
<predmet>Materiál pre polygrafiu</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>3276.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261925</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012013</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVOTECH, s.r.o., Stará Turá</dodavatel>
<ICO>36013561</ICO>
<predmet>Opravy rádiových staníc</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>1339.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250188</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol.s r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie na vozidle Š Octavia</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>84.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250184</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena snímača brzdových svetiel na vozidle Š Fabia</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>33.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130089</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>338.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130090</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>356.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690762</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130091</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>356.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130092</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>795.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105318312 SPO  ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>OÚ ŽP Zvolen</dodavatel>
<ICO>37949900</ICO>
<predmet>poplatok za znečistenie ovzdušia</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>308.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230008006</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>856.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001225</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8612012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Pyroservis,a.s.O.Z.,Melčice-Lieskové</dodavatel>
<ICO>30813905</ICO>
<predmet>Odb.prehliadka hasiacích prístrojov</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>11.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001223</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830035</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej oparvy</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>1459.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690765</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000724 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>558.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000727 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>6359.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250196</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol. s r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena oleja a olej.filtra na vozidle Peugeot 206 SW</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>22.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000725 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>319.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220512322 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>9127.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220244483 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>310.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0272012-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Krajč,Trpín</dodavatel>
<ICO>40542351</ICO>
<predmet>Výroba tlačív</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691570</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220244482 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>269.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220514161 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>185.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220244481 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>171.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6120000002 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>teplo a TÚV</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1538.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250199</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava,spol.s r.o.,Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena tyčky stabilizátora a stredného a zadného dielu výfuku na vozidle Mercedes Vito</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>295.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1046 Nitra</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>74.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120082</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>79.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120081</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus, s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>148.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120083</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ORION-plus,s.r.o.,Prešov</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>1220.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1 290 002 048</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113132</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie kolies na technike VW Transporter ev.č.: 50-75731</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113147</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Pretesnenie olejovej vane a prevodovky na technike Peugeot 207 ev.č.: 57-71459 </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>89.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>52/5105691460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>ÚPS-OPZ-1171/77-1/II</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Viliam Dudáš, Nitra</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>úraz - náhrada stravovania</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>95.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113175</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie kolies na technike VW Golf ev.č.: 58-34271</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>19.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>54/5105691559</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1S/89/2010-30</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>ÚPS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Peter Szárszo, Michalovce</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>trovy súdneho konania</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>576.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1120824</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>N-motor s.r.o.</dodavatel>
<ICO>34136509</ICO>
<predmet>Sevisná prehliadka na technike Nissan Navara ev.č.: 59-37594</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>404.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>53/5105691471</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>09/2012</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>PROJEKTING Ing. Stanislav Poliak</dodavatel>
<ICO>10893415</ICO>
<predmet>projektové práce</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691741</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122000_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>110.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691654</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123466_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>109.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691656</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F 2120595</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Prešov</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Antivir AVG 2012</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>124.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250222 VÚ5574 Nemecká</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava SMV</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>337.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002539</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>809.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122192</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>CSAKOM spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31107818</ICO>
<predmet>Výmena zametacích kef</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>560.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90094071</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112127773</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>3019.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112128031</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>6994.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412052418</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z mesta BA</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>6035.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F2120587</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ZETTEC Prešov</dodavatel>
<ICO>34348271</ICO>
<predmet>Oprava UPS APC</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>154.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112128030</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>522.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112128032</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>998.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211003692</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>2191.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007114</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>49285.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007115</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za el.energiu</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>2694.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200318</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zab.systémov</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>23442</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495618</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>2329</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495592</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122845 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o.,  Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>32.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012329</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495590</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1629</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122808 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>125.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012330</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495601</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>912</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122753 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>92.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012332</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495600</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122754 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>89.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012333</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495593</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za plyn</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F120069</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Tatragrand s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>36741311</ICO>
<predmet>Čistiace a upratovacie služby</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122787 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>131.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012334</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122809 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>25.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012335</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122846 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>118.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012336</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001783</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Spotreba el.energie</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>18088.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122752 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012337</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122786 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012338</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512043 -RVP</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>950.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004099 -RVP</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>RVP TN (CVaK)</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1105.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112129326</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>73.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012267</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>TERMAX Group</dodavatel>
<ICO>44072988</ICO>
<predmet>Oprava a montáž vert.žalúzií</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>485.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000210</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>669.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>472012 -RVP</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>RVP TN (UVP BB)</obstaravatel>
<dodavatel>DCCatering </dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravné lístky </predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>380.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122847 AOS</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012339</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>60000209</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Bratislavská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>35823542</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za teplo</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>-3795.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112131056</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,zrážky</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>20901.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100193</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>PMZ Guma-hadice</dodavatel>
<ICO>35881216</ICO>
<predmet>Nákup podlahovej gumy peniažkovej</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>241.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000159</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU </dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Služby spojené s nájmom</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>416</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121696</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>288</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100061791</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážky-záloha</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>3019.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200340</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Výmena magnetického kontaktu</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>88.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200339</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>UNITEC HOLDING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava videovrátnika</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>579.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112131647</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>121.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121000158</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>SHMU</dodavatel>
<ICO>156884</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1360.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV 20120161</faktura>
<datum>2012-06-01</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy s.r.o. Prešov</dodavatel>
<ICO>31674615</ICO>
<predmet>Servisné práce</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Rada rodičovského združenia pri 7.ZŚ TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>245.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Divadlo A.Bagara Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>486.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125131</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>185.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>51056911193</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Slov.komora medic.-tech.pracovníkov TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>289.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>54/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SDUR, s.r.o. Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>135.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300120317 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>5725.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007962/290512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691391</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7300120287 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mestaský bytový podnik,Nové Mesto n/V</dodavatel>
<ICO>36310743</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber plynu do budovy MO SR</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>8101.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1007963/290512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691392</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12012016 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>NOMES TRADE, s.r.o.Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>44770863</ICO>
<predmet>Trenčín, ZASKIS - SAPO, m.č.50-oprava plošného spoja na KJ - H</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>974.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008066/300512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691525</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121527</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Lubica Podolcová-LUBICA</dodavatel>
<ICO>22649778</ICO>
<predmet>Nákup ochranných pomôcok</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>147.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200049 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MK-COMERCIAL, s.r.o Led. Rovne</dodavatel>
<ICO>36326631</ICO>
<predmet>Trenčín, ZASKIS-SAPO-zistenie úniku chladiva v KJ-H</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1708.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008081/300512</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691571</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>55/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Prievidza</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>2.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220002880</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2104987</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>151.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122166</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>362.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92/2012</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MFM Fruit, Topoľčany</dodavatel>
<ICO>34670211</ICO>
<predmet>Ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>401.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204105</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>300.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>79/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom </obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>31610811</ICO>
<predmet>inštruktáž vodičov BVP-1 a streľby z 12,7 NSV</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>4221</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001788</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za odber el. energie VO apríl 2012 VÚ ZA</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>6911.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000000163</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Maršová - Rašov</dodavatel>
<ICO>648213</ICO>
<predmet>Miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012 VÚ Rašov</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>1210.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>53/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Zuzana Bieliková-CALYX, Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>115.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121701</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>Vykonanie odborných prehliadok výťahov v mesiaci apríl VÚ ZA</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120393</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Citonova spol.s.r.o. Banska Bystrica</dodavatel>
<ICO>36329274</ICO>
<predmet>Chemické čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>0.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112988</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava SMV VAZ 21099 SAMARA ev.č. 481-95-32</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>279</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270417</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s. </dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>1. funkčná skúška IBS VÚ Skalité</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>176.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>56/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ELEZ-ELZA-Jeroslav Pečínka,TN</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>153.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4012003851</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>T+T, a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36400491</ICO>
<predmet>Vývoz objemného odpadu - VKK z VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>336.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17/137</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TKLibri s r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>17054346</ICO>
<predmet>Zabezpečenie právnej administrarívy</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>10.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3220125/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Pulír Servis, Bratislava</dodavatel>
<ICO>3220125</ICO>
<predmet>Upratovanie priestorov VUSZ</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>468.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230208903-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia,spol. s r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-12</datumv>
<cena>943.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687331</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Nauru,spol. s r.o.,Dobrá Niva</dodavatel>
<ICO>648931</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-04-18</datumv>
<cena>14.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105688868</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>320212916</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>CONGREGATIO JESU</dodavatel>
<ICO>587150</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>118</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120130-ÚŠZV </faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Juve plus,s.r.o.,Krupina</dodavatel>
<ICO>445600457</ICO>
<predmet>Záhradný gril</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691567</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/12</faktura>
<datum>2012-07-03</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LOVŠPORT, s.r.o., Bojnice</dodavatel>
<ICO>30227097</ICO>
<predmet>Riad jedací trojdielny</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>5138.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692782</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012047 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan NAGY-FAN-AUTO</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>materiál na spojazdnenie vozidla VW Transporter</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>73.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92012-122 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044964</ICO>
<predmet>Chemické prípravky </predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>338.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221200012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitexpres, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45345881</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>94.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120087 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Doplnky výživy</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>805.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120202 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vamel, Nitra</dodavatel>
<ICO>36518565</ICO>
<predmet>Oprava zdravotníckeho prístroja</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>107.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS a.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>1328.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1294013026 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ryba Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>91.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3110487 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-19</datumv>
<cena>150.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120149</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Víno Matyšák s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35836113</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>777.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690417</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012_24 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Športový klub UMB, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>14223970</ICO>
<predmet>Zabezpečenie rozhodcov</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>602.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012122</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>TOUR4U s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36801658</ICO>
<predmet>kultúrne akcie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691164</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11/PGK/2012</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>MO SR, VeVzS</obstaravatel>
<dodavatel>Jednostka wojskowa 4226 Warszawa, Polska</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Dodávka JET A-1 do techniky OS SR mimo územia SR</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>13945.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250002753</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>5415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>848/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Slovenský zväz biatlonu, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35656743</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>6.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003596</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>6213</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>848/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Slovenský zväz biatlonu, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35656743</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>6.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>849/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Vladimír Cimerman - CIMO, Králiky</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>35489553</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>456.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530209482</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>298.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>850/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Ing. Jiří Pěč, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>45619352</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>3077.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670212377</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>342.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>851/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Futbalový klub Dukla a.s., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>36057657</ICO>
<predmet>Prenájom pozemku</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>663.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120324</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Otvorenie trezoru</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>313.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121889</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>74.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>852/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>BB EXPO s.r.o., Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>31591442</ICO>
<predmet>Umiestnenie reklamného zariadenia</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>398.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF2012/049</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>LP SErvis, s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36626228</ICO>
<predmet>upratovanie priestorov ÚVS BB</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>504</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120320</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Otvorenie trezoru</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>313.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011325</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Geo-servis Bratislava</dodavatel>
<ICO>32219059</ICO>
<predmet>Doplatok za odber časopisu Geografia r.2011</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120341</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>62.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670212614</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Vú 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>244.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2200515</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HALIMEX</dodavatel>
<ICO>30352096</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>889.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250174</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie PNEu  VW Golf</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>7.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689500</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007430472</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>zakúpenie troch akciových mobil. telefónov s viazanosťou</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120323</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Sťahovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2535.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120365</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>95.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250214</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Výmena rozvodov po 150 tis km</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>454.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691431</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120321</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Oprava trezoru</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1621.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120322</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Oprava trezoru</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1621.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250215</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav B.Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL CD Bratislava s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka KIA Ceed</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>76.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691432</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121976</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>148.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>B0XX 140</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS -ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>umytie vozidiel</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>30.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250208 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie techniky</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012188</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172</obstaravatel>
<dodavatel>Opál združenie</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>91.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060339 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Oprava vnútornej kľučky pravých zadných dverí Nissan Navara</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>72.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250168</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava ,spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezuvanie  pneumatik</predmet>
<datumv>2012-05-02</datumv>
<cena>20.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689423</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/12</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Dušan Institoris</dodavatel>
<ICO>17433436</ICO>
<predmet>Tlmočenie "TAJNÉ" z a do annglického jazyka </predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691166</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250224 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen </obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>vykonanie servisnej prehliadky a vyváženie pmeumatík Škoda Fabia</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>130.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1410</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>25.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213129 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>64.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121134</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>preklad dokumentu do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>222.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691167</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1388</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1908.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213148 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>199.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121882</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>603.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121135</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>preklad vystúpení na IDEB 2012 do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>65.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691168</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121943</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>755.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121136</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad zmluvy z anglického do slovenského jazyka</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>167.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691169</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121137</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Michal Štrpka - Acta</dodavatel>
<ICO>34298363</ICO>
<predmet>Preklad príhovoru do anglického jazyka</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>60.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691170</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122107</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Aero Logistics s.r.o. Spišská Nová ves</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Školenie viazačov bremien pod vrtuľníkom</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>928.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691510</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220120086</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CMS TREND s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35847387</ICO>
<predmet>Základné a obnovovacie školenie vodičov ADR</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>520</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691374</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012103393</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BEL/NOVAMANN</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzorky odpad.vôd-opak.vzorka</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>146.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0532012</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>3again s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36695891</ICO>
<predmet>Školenie záchranárov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s použitím lezeckej techniky</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>270</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691375</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012103150</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BEL/NOVAMANN</dodavatel>
<ICO>31329209</ICO>
<predmet>Analýza vzoriek odpadových vôd</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>368.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120080</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 1.5.-10.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>2877.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105687614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1298000416</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov na jún 2012</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>8142.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120074</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania PrV s nárokom na bezplatný odber od 21.4.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3982.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100297</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>34664.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120075</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orion-plus, s.r.o</dodavatel>
<ICO>31685871</ICO>
<predmet>Doplatok zamestnávateľa za objednanú stravu pre PrV 65% pre zamestancov 55% z ceny stravy od 1.4.-30.4.2012</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>7954.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690613</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125132</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>80.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51271401</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie 1.funkčnej skúšky IBS</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>5084.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122108</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTICS</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Nákup materiálu - Závlačka, lanko</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>379.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51271400</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Oprava vysielačiek</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>465.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51271402</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie 1. funkčnej skúšky IBS</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1873.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120611</faktura>
<datum>2012-05-10</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Márius Pedersen</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>4311.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240005521</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VA-CR-Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky.</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2146.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691696</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000342-OÚ</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Právne minimum pre každého</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>66.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000343-OÚ</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o ochrane osobných údajov</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012063</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART,Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Zabezpečenie prípravy techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>285.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212351 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA,spol.sr.o</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina,ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>133.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FH 112049</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Zabezpečenie výcviku MKM,príprava techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>936.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907549 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN,spol.s.r.o</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>HYDINA</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>234</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000472</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012903396 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Pečivo</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>22.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FH 112050</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>PREDOM, Prešov</dodavatel>
<ICO>30292956</ICO>
<predmet>Zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>584.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213146 VU 3030 VOD</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Voderady)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEIDA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>355.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012064</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>ELMART, Prešov</dodavatel>
<ICO>34907751</ICO>
<predmet>Zabezpečenie techniky na sezónnu prevádzku</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>93.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>02131201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Administer Slovakia, spol. s r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>43999948</ICO>
<predmet>Inzercia dočasne prebytočného majetku štátu v denníku Hospodárske noviny</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>540.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6860566986</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>MESSER, Bratislava</dodavatel>
<ICO>685852</ICO>
<predmet>Zabezpečenie výrobno-opravárenskej činnosti</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>63.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/69/2012</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogS MO SR OZP-VK</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>19.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691638</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF 120145</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BelMar,Prešov</dodavatel>
<ICO>37710346</ICO>
<predmet>Zabezpečenie mierového života a výcviku síl</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>71.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>OF 120146</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>BelMar,Prešov</dodavatel>
<ICO>37710346</ICO>
<predmet>Zabezpečenie mierového života a výcviku síl</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>189.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0000001229</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Imrich Gašparovič GAMEX</dodavatel>
<ICO>14055503</ICO>
<predmet>stravovanie, ubytovanie a prenájom miestnosti pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>2387.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691582</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512044</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>C.K. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125129</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM,n.o.,Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>M.R.Modrý dom s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35757761</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>267.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691584</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3/633011</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1201</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>30.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691580</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125140</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Integračné zariadenie KOR-GYM,n.o.,Hertník</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>114.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>700101201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Nitrica</dodavatel>
<ICO>318329</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>16367.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261937</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7010021201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaVBanská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Trnovo</dodavatel>
<ICO>692531</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti nar rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>257.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259108 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>981201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Zemianske Kostoľany</dodavatel>
<ICO>651001</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>4073.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502257460 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6411201 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Sklené</dodavatel>
<ICO>316890</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>2608.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259929 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Hronsek</dodavatel>
<ICO>629537</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>3489.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259107 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12462012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Badín</dodavatel>
<ICO>313262</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 - 2. splátka</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>1881.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502260448 / 2</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8321101712 USZV</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVP š.p. B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36022047</ICO>
<predmet>štvrťročný poplatok za odber vôd II.Q. 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691758</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123506</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Erik, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>mäso</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>270.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12101036</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>34.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121954 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen  (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>Erik s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>41.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123358 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>86.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000493</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530209798 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>1599.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670212857/MLFZZZ-166/2012</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>slepačie vajcia M</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>102.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670212856/MLFZZZ-167/2012</faktura>
<datum>2012-05-30</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>133.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>13/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>GURMA, s.r.o., Dalibor Hyravý, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>zálohové platby na dodávky energií do prenajatých priestorov</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012 SPO RK - odberateľská faktúra </faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>Mesto Ružomberok </obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>vyúčtovanie nákladov na dodávku energií do prenajatých priestorov - b. č. 7 </predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>2967.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>F12010154 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer, Vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>Praktická príručka pre bezpečnostných technikov - aktualizácia máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>80.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120371 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>41.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120372 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.´Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba a peciva do VK</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>43.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120293 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>15.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36820300</ICO>
<predmet>Zálohová platba na dodávku tepelenej energie - PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>6362</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250205 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava SMV Lada Samara VPZ 4846198</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>397.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120241 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Ružomberok</dodavatel>
<ICO>315737</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie do prenajatých priestorov b. č. 7</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>505.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120170 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>UNICAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36409022</ICO>
<predmet>TO-záručná servisná prehliadka SMV KIA Ceed</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>180.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1008426 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>LIFTEX, s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36192970</ICO>
<predmet>OPaOS výťahov </predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>306</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/05/0215</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>MOSR/SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>HPK engineering,a.s.Košice</dodavatel>
<ICO>2313</ICO>
<predmet>Ruskov,MS-výmena žumpy a kanalizačnej prípojky,-AD</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>RD 6400000367</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190252</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>likvidácia odpadov</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>377.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004262</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>85.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Š120160-OÚ</faktura>
<datum>2012-06-04</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>LIGHTNING-Ing. Ján Meravý, Trenčín</dodavatel>
<ICO>30352746</ICO>
<predmet>AOP revíznych technikov elektr. zariadení</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8670046737 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>69.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230007862</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>3109.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9600152102 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>735833</ICO>
<predmet>technická ochrana objektu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>3.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121190256</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Odvoz a likvidácia odpadov </predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>62.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>532012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>8038.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>542012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>384.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11560912 (StRŠLP-11/2012)</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Úhrada prenájmu špeiálnych zariadení, strojov a služieb za mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>70517.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11460912 (StRŠLP-12/2012)</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1278 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LPS, š.p. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35778458</ICO>
<predmet>Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>399.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109568062 AOS</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok  elektrina za 6/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>6290</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012349</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10580 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäso pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>90.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691569</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115936408 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Za vodné, stočné a zrážkové vody - máj 2012 - z vojenských objektov v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>2088.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101170 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>273.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691801</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101171 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>374.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691802</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2115936895 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Za vodné, stočné a zrážkové vody - máj 2012 - vojenské objekty v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>35.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012101137 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36637173</ICO>
<predmet>Pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>154.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691804</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3000001412 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTRO-INSSPOL, Žilina</dodavatel>
<ICO>10943455</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov - apríl 2012 - vojenské objekty v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>5205.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120167  SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>BaB SK, s.r.o., Michalovce</dodavatel>
<ICO>36802352</ICO>
<predmet>Nákup elektroinštalačného materiálu do priamej spotreby na zabezpečenie údržby a opráv v objektoch a zariadeniach v správe SPO Trebišov a SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>364.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>27000052026 AOS</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Preddavok vodné za 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>14000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012348</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/2012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Veľké Ozorovce</dodavatel>
<ICO>332046</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - máj 2012 - vojenský objekt v správe SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>27.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42012 AOS</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Španko, Zámočnícke práce Lipt.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>40002373</ICO>
<predmet>Výmena výplne svetlíkov na streche b.č.10,11.</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>981</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012311</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100287 AOS</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Jadrníček,spol.s.r.o. ,Praha 4</dodavatel>
<ICO>28507819</ICO>
<predmet>Servis kotlov K1,K2,K3 v kotolni AOS</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>882</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012298</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120126</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac máj (16.-31.5.2012)</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>10606.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36/2012</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>BTB-Martin BURDAN</dodavatel>
<ICO>43161600</ICO>
<predmet>stravovanie za mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2847.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312052 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus, s.r.o. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2356.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120099 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie Prv za  mesiac apríl</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>3261.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120111 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravoavnie za mesiacv máj 2012- KŠN</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1877.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120110 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za mesiac máj 2012- KŠN Ve2.mb</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1986.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002592 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>2850</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201815 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>STUHL s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>36244848</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>294.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004555</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105318212 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>OUŽP Zvolen</dodavatel>
<ICO>30796491</ICO>
<predmet>poplatok za znečistenie ovzdušia II. Q.2012</predmet>
<datumv>2012-03-09</datumv>
<cena>106.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691759</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250101692</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MIKONA s.r.o.  , Bratislava               </dodavatel>
<ICO>31570364</ICO>
<predmet>Výmena brzdových doštičiek a nastavenie geometrie- služobné motorové vozidlo Š-Fabia VPZ:5162730 </predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>82.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512029 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko STEAM V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>oprava vodoinštalačných a zariaď. predmetov</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>996</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691756</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512002 USZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha vodovodných zariadení za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>5974.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691754</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202539394</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.   Bratislava                                      </dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Dodávka plynu  za obdobie 6/2012,  spoločná VHÚ</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>5924</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112042829</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>1490.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512001 USZV </faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>VHS Stavservis s.r.o. V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>31627986</ICO>
<predmet>obsluha ČOV za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>5889</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691755</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>621/2012</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Jakubany</dodavatel>
<ICO>329924</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>7.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008185/310512</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535242</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku plynu MO od 1.6.2012 do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>3596</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220003039</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s r.o. Bratislava, pobočka Nitra</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre zamestnancov SAMaV BA - SPO Nitra máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>1966.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028105/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za mobily</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>74.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>305120230-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Incheba,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>211087</ICO>
<predmet>Výstavné služby-stena plná</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>115.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691753</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012203525_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>199.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691904</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004444</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>5899.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>5105692037</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120010 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>JUDr. Ján PEKAR advokátska kancelária Skalica</dodavatel>
<ICO>34048944</ICO>
<predmet>účasť na pojednávaní na KS</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>413.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004544</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000216</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12616893</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Kancelária ministra obrany SR</obstaravatel>
<dodavatel>Verlag Dashofer</dodavatel>
<ICO>35730129</ICO>
<predmet>informačné dokumenty</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>257.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250237/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava s.r.o. Partizánske </dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>TO automobilovej techniky Škoda Felícia pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>187.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-57/2012</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky pre CS</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>227.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>PrápV-197-59/2012</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>2706.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5739039268</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telefóny a internet 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>70.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001224</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>80/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35972858</ICO>
<predmet>poskytnuté služby 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>2667.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120572</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>DEKRA, s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36358771</ICO>
<predmet>Obnovovacie ADR školenie vodičov</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>260</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220246002 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>208.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102012 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudoba</dodavatel>
<ICO>17995914</ICO>
<predmet>vývoz žúmp</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>820.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120017 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ELEKTROSTAVING s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44351658</ICO>
<predmet>oprava fasády</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1336.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120000726 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici</dodavatel>
<ICO>30232295</ICO>
<predmet>dodávka elektriny</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1886.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3542012 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Riečka</dodavatel>
<ICO>313785</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľnosti na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>45.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262011</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204811100</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚFZ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204812100</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚFZ</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>odborná literatúra</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>70</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028103/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné mobilné telefóny</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>44.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/68/2012</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ULogS MO SR</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>VCR-recepcia</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1871.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31/2012</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>ELGEO-Trading,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31624561</ICO>
<predmet>Zabezpečenie VČR-dekorácia</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>1999.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004337</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚFZ</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>1507.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12113209</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava WV</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>216.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1206-ÚŚZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Tonerprint,B.Štiavnica</dodavatel>
<ICO>34543376</ICO>
<predmet>Repasácia tonerov</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1698</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691566</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120186-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx,s.r.o.,Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava kamerového systému</predmet>
<datumv>2002-05-29</datumv>
<cena>7100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691752</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260056915</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>ZVAK a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné v posádke Nitra - Pohranice č. o. 61217840</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>59.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2851200710-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Motor-Car Zvolen</dodavatel>
<ICO>36768162</ICO>
<predmet>Oprava Kia Sportage</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>44.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691690</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387062 AOS</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 6/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>375</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012354</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-1212009992</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribuciu elektriny VO na mesiac Jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>19537.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>920656-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Slovák,Zvolen</dodavatel>
<ICO>36033693</ICO>
<predmet>OpravaVW Transporter</predmet>
<datumv>2002-05-24</datumv>
<cena>999.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691688</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120052-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV  MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>TK Marketing.Dolné Plachtince</dodavatel>
<ICO>14236397</ICO>
<predmet>Oprava prednej nápravy</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>455.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691883</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z2430/2011-121009993</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku a distribúciu elektriny MO na mesiac Jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>179.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012047</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie, pranie </predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>53.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691920</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012048</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie, pranie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>110.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691918</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012049</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie, pranie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>78.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691919</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012050</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie, pranie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>22.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691962</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012051</faktura>
<datum>2012-06-05</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie, pjranie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>116.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691961</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535167</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535168</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535169</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535180</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>102</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535181</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535183</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6. 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7182535184</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535187</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>143</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101220309 SPO MT 76/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PT GAS spo.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45626634</ICO>
<predmet>Revízie tlakových fliaš</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>156</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535188</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>300</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91087278</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Syntetika</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>2137.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>101220308 SPO MT 77/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PT GAS spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45626634</ICO>
<predmet>Naplnenie tlakových fliaš</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>199.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535189</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535190</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>142</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2103815512 SPO MT 78/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Obvodný úrad životného prostredia Martin</dodavatel>
<ICO>316792</ICO>
<predmet>Poplatok za znečistenie ovzdušia za rok 2011</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>166</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535191</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6. do 30.6.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>119</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860612 SPO MT79/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Zálohová platba na tepelnú energiu 6/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>40330</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120404 SPO MT 80/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Elastik M s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Vnútorné upratovanie 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>25812.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>801210236 SPO MT 81/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>PROMO SK., s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36010588</ICO>
<predmet>Oprava elektrického ručného náradia FERM</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>250</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22012/36 SPO MT 82/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Líška</dodavatel>
<ICO>33931283</ICO>
<predmet>Oprava mraziacej kondenzačnej jednotky - H</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1047.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535166 SPO MT 83/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Záloha na maloodber jún/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>886</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121200991 SPO MT 84/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA , s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha na elektrickú energiu 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>29281.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700260612</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Záloha za dodávku pary vo VÚ Žilina - jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>4530</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120422</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>ELASTIK-M s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36001741</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov máj 2012 VÚ ZA</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>9076.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280006488</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravovacích poukážok jún 2012 pre zamestnancov SPO</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>1242.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4700290512</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>Žilinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403032</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby pary za mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>26709.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250201 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava palivovej sústavy VPZ 56-19685</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>953.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>762012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691595</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250003</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VIKING GROSS, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>31569838</ICO>
<predmet>Vykonanie odbornej prehliadke IBS - Rašov 1. polrok 2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>5999.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533012281 AOS</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Perlička, Trenčín</dodavatel>
<ICO>44130881</ICO>
<predmet>nákup prac.oblečenia pre ZS</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>60.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012281</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691797</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4533012306 AOS</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Kubovčík,Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>40002217</ICO>
<predmet>Nákup ND na sprevádzkovanie mot.vozidiel</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>99.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012306</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691627</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120646 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FLORIAN s.r.o. Martin</dodavatel>
<ICO>36427969</ICO>
<predmet>zásahový oblek, prilba</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>896.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200001</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR </obstaravatel>
<dodavatel>2mo digital studio</dodavatel>
<ICO>35157119</ICO>
<predmet>oprava-prijímač televízny</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261923</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200002</faktura>
<datum>2012-04-27</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>2mo digital studio</dodavatel>
<ICO>35157119</ICO>
<predmet>Optava-prijímač televízny</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502261923</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1007953</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250219</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>výmena predné brzdové doštičky, zadné nábojové ložiská, vyváženie</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>231.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212008371 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004542</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000218</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120107849</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>665.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122230</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>20122230</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>766.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24876/04498</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>442.79</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001564</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>888.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/01283</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Čmehýl D-O-S</dodavatel>
<ICO>17547521</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>345.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204120</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>453.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12101061</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>73.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204121</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>2160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120512</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>401.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120513</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Frutika SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2724.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012102448</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal -EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>574.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4203001773 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>plyn</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>4090</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004541</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000187</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>234205232 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>630.47</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121580</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>908</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691291</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121605</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>368</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691293</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV120643 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>P.O.Z., Veľkoobchod</dodavatel>
<ICO>11781386</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>51.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122204 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN, Mäso a mäsové výrobky</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>45.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121606</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>495.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691294</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105153 VÚ 1046 Nitra</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1046 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>DEMIFOOD</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>117.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121607</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek, autobusových a vlakových lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>1211.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691297</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250235</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík, oprava zámku na vozidle VW Passat</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>4.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121608</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>984</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691298</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250234</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie a vyváženie pneumatík na vozidle Nissan Pathfinder</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>11.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121631</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>643.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691299</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121633</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>4499</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691301</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121645</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1120</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691303</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121646</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>379.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691304</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121649</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>587.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691306</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121650</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>565.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691308</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121666</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>368.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691310</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121667</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>313.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691313</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121684</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>2690</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691315</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121690</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>536.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691317</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121699</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>292.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691314</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121703</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>356</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691316</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121704</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>333</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691318</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121717</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>16.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691292</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121718</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121723</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>484.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691295</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121724</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>371.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121725</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>390.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691300</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121733</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>423.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691302</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121735</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>308.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691305</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121739</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>646</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691307</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121759</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>340</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691311</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31201840 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Syráreň Havran, a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>46475419</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>82.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004543</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000221</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120074 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>lanko</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004561</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000220</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120073 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ELPOS, s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44414871</ICO>
<predmet>príklepový uťahovák</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>142.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004543</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000219</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912018892 AOS</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa,s.r.o. ,Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Predplatné časopis -Úplné znenia</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>103.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012360</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830031</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>17687.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689246</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>74147346016 AOS</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavok plyn za 6/2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>34503</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012347</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830032</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689290</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0037112</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy</predmet>
<datumv>2012-04-27</datumv>
<cena>2484</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689379</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130074</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>12333.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1330714561 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>MÚ Zvolen</dodavatel>
<ICO>320439</ICO>
<predmet>poplatok za komunálny odpad</predmet>
<datumv>2012-02-06</datumv>
<cena>9338.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4900051496 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>demontáž plynomeru</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>34.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4900051497 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>montáž plynomeru</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>34.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535256 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>636</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0033,0034</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>hastex s.r.o.</dodavatel>
<ICO>17312396</ICO>
<predmet>nákup-blomba,drôt blombovací</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>29.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008268</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7182535196 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>970</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535197 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>782</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212112 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Pavol Hercog Senica</dodavatel>
<ICO>37769685</ICO>
<predmet>zemiaky, zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>336.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004548</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000222</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3128004570</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SeVaK a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36672297</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - máj 2012 VÚ Žilina</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>9773.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009971SPO LV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavková faktúra za el. energiu na 6/2012 - DK Levice, TPS Devičany</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>5880.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000507</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008561/060612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61/2012  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť</dodavatel>
<ICO>804932</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov útvaru</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>3913.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691312</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0182/12  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>BOZiPo, s.r.o., Martin</dodavatel>
<ICO>36427985</ICO>
<predmet>Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690456</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250238 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie letných pneumatík na motorových vozidlách VÚ 1606 Nováky.</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>47.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212101537/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>ACS s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31389333</ICO>
<predmet>Pripojenie do siete internet </predmet>
<datumv>2012-06-02</datumv>
<cena>418.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121013/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>EXE spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321450</ICO>
<predmet>Nákup software</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>540.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530210273_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>57.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530210371_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>18.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692241</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123584_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>272.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692228</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122083_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>19.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912017990</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ŠbSP/OdRaF</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>Odborná literatúra - Práca,mzdy a odmeňovnie </predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>50.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692259</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012203</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Opál združenie</dodavatel>
<ICO>37584618</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>55.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>233/2012-OÚ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Business & Personal Management Slovakia, s.r.o., Senec</dodavatel>
<ICO>35861886</ICO>
<predmet>OS:Aktuálne otázky OSP</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>79.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692264</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>89/7/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ŠbPO/JI</obstaravatel>
<dodavatel>AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>393.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692260</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1209100139 USZV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Bc.M.Ďurčo-DUMA Pliešovce</dodavatel>
<ICO>37056611</ICO>
<predmet>Výmena plynu</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>44.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0012</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Rotos S.r.o.</dodavatel>
<ICO>36738204</ICO>
<predmet>nákup cínu</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>13.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008248</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0013</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Rotos s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36738204</ICO>
<predmet>nákup-pásky sťahovacie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00241</faktura>
<datum>2012-05-31</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>Gumex spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>36366811</ICO>
<predmet>nákup-benzínové hadice</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>59.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008280</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/48</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>EUROAQUA spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35813296</ICO>
<predmet>nákup klincov</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>6.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008255</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>152/49</faktura>
<datum>2012-05-22</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>EUROAQUA spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>35813296</ICO>
<predmet>nákup lanka oceľového</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008266</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>157/86</faktura>
<datum>2012-05-28</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>EUROAQUA spol.s r.o.</dodavatel>
<ICO>35813296</ICO>
<predmet>nákup-sponky sťahovaceie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>37.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>34/120</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>ENTO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35798505</ICO>
<predmet>nákup-plátno brúsne</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008250</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121030/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>NEWPS.SK s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850060</ICO>
<predmet>Nákup servera</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1623.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>66/138</faktura>
<datum>2012-05-23</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR </obstaravatel>
<dodavatel>ENTO s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35798505</ICO>
<predmet>nákup-drôt viazací</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>29.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502259667</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008262</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>69670512</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pekár a cukrár.Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-20</datumv>
<cena>194.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90180012 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Zmluvná úhrada za rozbor odpadovej vody zo dňa 10.5.2012 - SkPO Michalovce</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>25.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3476922440</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>RYBA s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>17147522</ICO>
<predmet>dodávka mraz.rýb a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>29.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120750</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN- M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka ovocia a zeleniny</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>217</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120751</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>ELÁN-M, Malacky</dodavatel>
<ICO>35741708</ICO>
<predmet>dodávka vajec a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>64.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>015012/2012</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec Ľubica</dodavatel>
<ICO>31942547</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>10104.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008621/60612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3201220357</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Sl.elektriz.prenosová sústava,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35829141</ICO>
<predmet>Prenájom stožiar.konštrukcii na RRB Makovica za máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>328.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008622/60612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Dobropis č. 3631200314 VÚ 9149 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9149 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY a.s. </dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kopírovacieho štúdia </predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>-514.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692446</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>73870512</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Záhorácke pek.a cukr.Malacky</dodavatel>
<ICO>31412955</ICO>
<predmet>dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>27.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221011000</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Obec TERŇA</dodavatel>
<ICO>327867</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>150.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008616/60612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122000395SPO LV</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Gastrolístky zamestnancom SPO Levice za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>142.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>6800000031</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008624/060612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120401 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Jozef Flosnik pekaren</dodavatel>
<ICO>30559375</ICO>
<predmet>Nakup chleba do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>31.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012030/MLFZZZ-137/2012</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>HERENKO s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>čistiace prostriedky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>399.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120315 VU 5574 Nemecka VK</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 5574 Nemecka</obstaravatel>
<dodavatel>Jan Rostar Brezno</dodavatel>
<ICO>10984542</ICO>
<predmet>Nakup vajec do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>812009490 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok</dodavatel>
<ICO>36672271</ICO>
<predmet>Vodné, stočné - objekt PK Ružomberok</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1661.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230512104 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>IAR SR a.s. Pod Stráňou 41, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36621293</ICO>
<predmet>Vstupy do fitnes</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201200005 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Slovík - súkromný podnikateľ, Námestovo</dodavatel>
<ICO>10850201</ICO>
<predmet>Upratovanie vnútorných priestorov v obj. v správe SPO RK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>13183.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009979 SP RK</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A:, s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za odber elektrickej energie - maloodber</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>916.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009980 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. , s.r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba na odber elektrickej energie - veľkoodber</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>15184.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>GURMA, s.r.o., Ing. Dalibor Hyravý, Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>36694819</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky energií do prenajatých priestorov </predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>7320.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16/2012 SPO RK odberateľská faktúra</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>GURMA, s.r.o., Ing. Dalibor Hyravý</obstaravatel>
<dodavatel>SEMaI Bratislava</dodavatel>
<ICO>36994819</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie dodávky energií do prenajatých priestorov</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>2562.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120043/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>7476</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120181/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ,a.s.,Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120042/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>3738</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212009996</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie el. energie za mesiac jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>7409.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120049/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>2710.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1705/2010-1212009997</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Za opakované dodanie el. energie za jún 2012 - MO Duchonka</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>39.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120185/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120050/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>30007.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312051</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Stravovanie PrV a zamestnancov EODCOE</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>197.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>95</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>DANELA</dodavatel>
<ICO>36359394</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>126</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120045/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s. Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>3115</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120183/´VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120046/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok </predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>60431</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36-2-000131-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Intes Poprad s.r.o.,Poprad</dodavatel>
<ICO>36449814</ICO>
<predmet>Testovacie prúžky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>557.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692518</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120184/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku </predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1651201476</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Motor car Trenčín s.r.o</dodavatel>
<ICO>34097236</ICO>
<predmet>Servis techniky KS</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>587.53</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113277</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena čapov riadenia prednej nápravy, geometria</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>257.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692245</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120047/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1869</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113254</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena zadných tlmičov</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692244</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113253</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena chladiča, geometria prednej a zadnej nápravy</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>175.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692242</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120048/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s. Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok </predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>21493.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113278</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozborka s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Výmena spojkového ložiska</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>381.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692247</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90095295/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Nájom mobilov a mob. internetu</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>39.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22120182/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62166</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>L.Lipecký-AUTOLIP, Trenčín</dodavatel>
<ICO>33164347</ICO>
<predmet>Komponenty vozidiel-lekárničky,reflexné vesty</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>46.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001226</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21120198/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s. Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1869</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512045 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>9951.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2221120098/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Piešťany</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>29281</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512046 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>505.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2222120044/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZZ, a.s., Tatranské Zruby</dodavatel>
<ICO>36280127</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>25097.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512047 VÚ 4977 TZ I</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>C.K.,spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>31646581</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>6190.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120232/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>6760</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120253/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VZ a hotel,a.s.Zemplínska Šírava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112052875</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>2021.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0112052208</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>579.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112136657</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VhÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s. , Bratislava       </dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné + stočné za obd. 26.04.-23.05.2012 ,  VHÚ Krajna 27</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>300.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>401012</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP spol. s r.o. Brodzany č. 241, 958 42 Brodzany</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov vo vojenských objektoch a zariadeniach v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac MÁJ 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>22655.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84004066 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>PORADCA s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>vyúčtovanie predplatného</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4739158432</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                          </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za obdobie 05/2012,  a prenájom okruhov + internet spoločná VHÚ-Sv</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>165.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1739158428</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>  VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                                 </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za obdobie 05/2012  a prenájom okruhov + internet spoločná VHÚ BA.</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>1384.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028271</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                                               </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>7.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121670</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>665</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692136</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028270</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                                      </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>7.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121779</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>506.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344504778</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nitra</dodavatel>
<ICO>308307</ICO>
<predmet>Zálohová platba za komunány odpad a drobné stavebné odpady 2.Q ( od 1.4.2012 do 30.6.2012 ) SAMaV BA - SPO Nitra ( ul. Jelenecka a ul. Novozamocká 5 ).</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>4504.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028265</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava      </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>6.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121831</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>356.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692137</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121860</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.ro., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup leteniek a autobusových lístkov</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>672.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692138</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028266</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                                               </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>10</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3121874</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>REDI TOUR s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35719192</ICO>
<predmet>Nákup letenky a autobusového lístka</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>608.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692139</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028268</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                              </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>6.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>344507347</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nitra</dodavatel>
<ICO>308307</ICO>
<predmet>Zálohová platba za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2.Q ( od 1.4.2012 do 30.6.2012 ) SAMaV BA - SPO Nitra ( ul Rázusová 7 ).</predmet>
<datumv>2012-01-10</datumv>
<cena>46.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028269</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava        </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>2.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028264</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                                               </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>7.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028263</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom, a.s. Bratislava                               </dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné služby za 5/2012 </predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>18.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3412103454</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Hlavné mesto SR Bratislava                             </dodavatel>
<ICO>603481</ICO>
<predmet>Poplatok za odvoz komunálneho odpadu  na  Krajnej 27 za obdobie 05/2012.</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>82.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120365</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ivanov Marian- ROUZZ, Piešťany</dodavatel>
<ICO>11753897</ICO>
<predmet>Preškolenie  zam. VHÚ- obsluha mot.píly.</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>19.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260059779</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné , stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>9050.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8260059857</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a odkanalizovanie dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>11067.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210127 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MPS s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>odvoz komunálneho odpadu za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>1943.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211060 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>MPS s.r.o. Krupina</dodavatel>
<ICO>36027278</ICO>
<predmet>zneskodnenie odpadu na skládke za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>519.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692059</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>29/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Vincent V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>17891841</ICO>
<predmet>herbicídne postreky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>5970.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692064</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512033 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Jozef Šaranko Steam V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>obslužné činnosti za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>9632.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692066</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212009633 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>predpísaná platba za VO  el. energie za 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>47680.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692068</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1726/2010-1212009634 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna  E.A.s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>predpísaná platba MO el. energie za 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>352.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692069</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121113 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Altys s.r.o. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>31620540</ICO>
<predmet>pravidelná odborná prehliadka pož. signalizácie</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>348</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692384</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4121300517 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SE a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>oprava trafostanice</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>224.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692385</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220249684 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SVPS a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné za 5/2012 kasárne Zábava</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1704.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692386</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230008230</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1065 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovacích poukážok pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>5700</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512802074</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 1172 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Minerálne vody</dodavatel>
<ICO>31711464</ICO>
<predmet>Nákup minerálnej vody</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>47.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>62,63,64/2012 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Samost.odb.krízového riadenia zdravotníctva pri UN, Bratislava</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>Medzinárodná konferencia medicíny katastrof v SR</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>180</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120106 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Ovocie a zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>6.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691615</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213108 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>258.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213070 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1471.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691614</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90095300</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom MT </predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>35.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060379 - VU 4977 Sliač Opr PV a T</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR s.r.o, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>oprava vozidla</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>165.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012908249 USZV</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>54.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691845</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>81/2012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ANONYMATE, CERGY, FRANCE</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>testovanie obuvi</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>2136.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA1200020</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Zlatá hus s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35899182</ICO>
<predmet>stravovanie pri ZN</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>422.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691743</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112152748 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>34152199</ICO>
<predmet>potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>244.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004548</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000225</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/7/2012-PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Akadémia ozbrojených síl demänová 393 ,Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Odber stravy  pre potreby PÚ L.Mikuláš za mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1917.45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0739158216 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>80.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004540</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000223</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1201003688 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Senické a skalické pekárne a.s. Senica</dodavatel>
<ICO>31416306</ICO>
<predmet>chlieb, pečivo</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>37.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004546</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000224</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230008031/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trenčín na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>99.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280006460/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby PÚ L.Mikuláš na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>42.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1220003025/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Nitra na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>96.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002696/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Prešov na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>94.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5007432582</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>15.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90095297</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prenájom mobilných telefónov za mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2163.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6739158605</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>14980.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012903441</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Peza Levice</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>279.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2739039216</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Prednostné spojenie+e-mail.schránka 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>3.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001227</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000053</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0020082822</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Slovensko,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Mobilné telefóny-paušál 6/2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>84.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001231</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530210565_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>63.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692296</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400912</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>MO SR, ÚIA, SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>PEGAS TOP Brodzany</dodavatel>
<ICO>36322423</ICO>
<predmet>Vonkajšie upratovanie-máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>5392.69</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212101060 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovanet a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35765143</ICO>
<predmet>Registrácia domény aos.sk na 1 rok</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012361</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120803 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Glass Tatry s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>spotrebný materiál do kuchyne</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>48.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012380</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113276/MLFZZZ-138/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín)</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava, údržba a technické ošetrenie vozidla - VW Caravelle ev. č. 452 15 12</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1699</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000027265/MLFZZZ-152/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR - Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>povinné školenie prac. vojenskej vlečky VÚ 9994 Nemšová - OS 511 /2x/</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12005795  SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>vodné, odvedenie dažďových vôd z obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>272.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120005825 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SEMaI Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Odvedenie odpadových vôd z obj. ZS Ondrašová</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>270.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250180 VÚ 8024 Rožňava - OPR</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚIA Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Prezutie sady pneumatík</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>3.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>0</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>0</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120033 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CAR, Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Passat 1,8</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012258</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692355</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120035 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CARelektroservis,Záv.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla SYNCRO sanitka</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012309</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692352</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120128 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>32.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1290002853 - RVP </faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>467.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120036 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CARelektroservis, Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>220</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012355</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692357</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120830 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Glass Tatry s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>saponát na umývanie riadu do kuchyne </predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>990</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012381</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691824</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120034 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CARelektroservis, Z. Poruba</dodavatel>
<ICO>43538118</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>550</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012316</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692358</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20123161 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS,Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>CARelektroservis,Z.Poruba</dodavatel>
<ICO>36376043</ICO>
<predmet>Nákup ND na mot.voz. A-31</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>20.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012359</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691926</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120840 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Glas Tatry s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>folia na potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>346</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012383</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113240 VÚ2370MT</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 2370 MT</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava VW Zdrav</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>382.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113178</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS- ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>oprava systemu chladiaceho motora</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>400.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113173</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>výmena čelného skla</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>486.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113279 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>servisná prehliadka</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>3199.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>BOXX 156 VÚ 4650</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>vykonanie STK a EK</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>80</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012026 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>BORMA,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom</dodavatel>
<ICO>36350231</ICO>
<predmet>Potraviny-koncentráty</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>666.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012305</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120161 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba</dodavatel>
<ICO>10857630</ICO>
<predmet>Potraviny-bagety</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>50.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012382</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12025 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.Pavol GERČÁK Hertník</dodavatel>
<ICO>37116592</ICO>
<predmet>Potraviny-víno omšové</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>141.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012353</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122878 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>38.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012384</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122892 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>64.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012385</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122866 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>53.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012386</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122893 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>21.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012387</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120821 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Gastro Glass Tatry s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31580513</ICO>
<predmet>spotrebný materiál do kuchyne</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>97.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012389</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122865 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31609121</ICO>
<predmet>Potraviny-zemiaky</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>21.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012388</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312055 VÚ 9149 Trenčín </faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel> VÚ 9149 Trenčín  </obstaravatel>
<dodavatel>Gastroplus s.r.o</dodavatel>
<ICO>36308935</ICO>
<predmet>Zabezpečenie stravovania - máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1011.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692322</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120411 SPO RK</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Technické služby mesta Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>183652</ICO>
<predmet>Vývoz a zneškodnenie TKO z obj. kasární Mokraď</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>20.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7-6/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>Slanské Nové Mesto</dodavatel>
<ICO>324744</ICO>
<predmet>Daň z nehnuteľností</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>36.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008744/80612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120063 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>PDSS s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35828170</ICO>
<predmet>Sústredenie, ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>1328.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>92012-122 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Chiramex, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36044964</ICO>
<predmet>Nákup chemických prípravkov</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>338.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>221200012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fitexpres, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45345881</ICO>
<predmet>Nákup doplnkov výživy</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>94.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120087 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Lekáreň Archa, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>623849</ICO>
<predmet>Nákup doplnkov výživy</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>805.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120202 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Vamel, Nitra</dodavatel>
<ICO>36518565</ICO>
<predmet>Oprava zdravotníckych prístrojov</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>107.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/004 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Budai AJBYT, Žilina</dodavatel>
<ICO>30210712</ICO>
<predmet>Revízia plynových potrebičov</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>276</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>24119/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Trenwood-twd, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>32015224</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>43.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>00058/12 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Turčan - HELA, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>34255532</ICO>
<predmet>Nákup materiálu pre údržbu</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>135.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712053840 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>TVS a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Zrážková voda</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>694.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202539229 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>354</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202539223 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202539222 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7202539405 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Odber plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>4101</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12175 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Vajzer, AUTOTECHNA SPEKTRUM, Štiavnická 5450/16, 034 01  Ružomberok</dodavatel>
<ICO>37572458</ICO>
<predmet>Nákup ND na sprevádzkovanie techniky pre automobil UAZ 469 B, P-V3S, T-815 12 VN, ZIL -131 pre potreby útvaru (č. zmluvy: 5100000587)</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>826.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9100825606 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE, Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>3021</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>96009584 VÚ 1115 Ružomberok</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1115 Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>CHEMOLAK, a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Dobropis k faktúre č. 91086716 (Č. zmluvy: 6800000587)</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>2.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9102465606 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>1477</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9105255606 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>1711</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306447606 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>226</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1306104606 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>175</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120612 VU 4977 Sliač, Ekol</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marus Pedersen, Trenčín</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneskodnovanie nebezp. odpadov</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>2369.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2121020099 VU 4977 Sliač , Ekol</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SCMM, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>EBA s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31376134</ICO>
<predmet>Zneskodnovanie nebezp. odpadov</predmet>
<datumv>2012-04-25</datumv>
<cena>1615.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012021 AOS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Mountain Sport s.r.o. Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36399639</ICO>
<predmet>športový materiál</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>950</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012394</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691903</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7201202955 VU 4977 TZ II MLaPVO</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>GUFERO, s.r.o, Banska Bystrica</dodavatel>
<ICO>36052230</ICO>
<predmet>Nákup tesnenie</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>97.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012052</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o. Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>pranie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>55.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0006121317</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>UPC DTH S.á r.l. Bratislava</dodavatel>
<ICO>23716367</ICO>
<predmet>telekomunikačné poplatky</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>16.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113225  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava elektroinštalácie, výmena oleja a  filtrov na vozidle Š-Fabia </predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>259.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691921</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113243  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Diagnostika motora, výmena oleja a filtrov na vozidle VW Golf</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>149.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691922</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113246  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava bŕzd, výfukového potrubia, ostrekovačov, výmena klínového remeňa alternátora, oleja a filtrov na vozidle Š-Fábia</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>978.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691924</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Le Cheque Dejeuner</dodavatel>
<ICO>31396674</ICO>
<predmet>Jedálny kúpon 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>403.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>OHSAS</dodavatel>
<ICO>41647904</ICO>
<predmet>BOZP a OPP</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>36.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Signál Piešťany</dodavatel>
<ICO>32363256</ICO>
<predmet>prenájom priestorov, občerstvenie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>364.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>46/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>95.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>47/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>21.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>48/2012 Ústrd. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústrd. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>T-mobile</dodavatel>
<ICO>35705019</ICO>
<predmet>telekom. služby</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>43.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>49/2012 Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr. EPS</obstaravatel>
<dodavatel>P.Jurečko</dodavatel>
<ICO>34297049</ICO>
<predmet>nákup kníh</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>40</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>50/2012´Ústr. EPS</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>Ústr.EPS</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>314.05</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>43/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>JMC - Cobra Sound</dodavatel>
<ICO>40788822</ICO>
<predmet>Deň detí - ozvučenie,osvetlenie</predmet>
<datumv>2012-06-02</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>44/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>JMC - Cobra Sound</dodavatel>
<ICO>40788822</ICO>
<predmet>Deň detí - pódium </predmet>
<datumv>2012-06-02</datumv>
<cena>2000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>149/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Notársky úrad, JUDr. Roman VIDOVENEC</dodavatel>
<ICO>36082759</ICO>
<predmet>Notárske služby</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>15.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>155/2012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>SEFIM</obstaravatel>
<dodavatel>Notársky úrad, JUDr. Roman VIDOVENEC</dodavatel>
<ICO>36082759</ICO>
<predmet>Notárske služby</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>30.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>03172012</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Kelkom,spol.s r.o.,Dubnica/V.</dodavatel>
<ICO>31631291</ICO>
<predmet>Odb.prehliadka EZS+doplnenie EZS</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>219.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001228</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590229025</faktura>
<datum>2012-06-08</datum>
<obstaravatel>ÚVS Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>167.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4524001229</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22060080</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Elektrik+, Ladomerká Vieska</dodavatel>
<ICO>36720836</ICO>
<predmet>rýchlovarná kanvica</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>28.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101208033</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>aktualizácia Pracov. práva  k 28.5.2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4739038727</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>hovorné za pevné tel. linky</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>67.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590230214</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za 05/2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>95.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912005822</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>zbierka zákonov ročník 2012</predmet>
<datumv>2012-04-03</datumv>
<cena>100</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0739083659</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>97.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2105339</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Demifood s.r.o., Nové Mesto/Váhom</dodavatel>
<ICO>36324124</ICO>
<predmet>Mlieko a výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>653.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122310</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES a syn, Blatná na Ostrove</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso, výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>192.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8739081990</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Biznis Partner</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>37.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204313</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o., Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>Trvanlivé potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>769.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120108181</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>447.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004614</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 2206 Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>Penam Slovakia a.s., Nitra</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo, zákusky, droždie</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>363.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120101140</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>963.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228034</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Územná vojenská správa Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft,a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>191.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122308</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>614.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009989</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za odber el.en. VO jún 2012 - kas. ŽA, VÚ Rašov, Skalité</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>14230.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122332</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>345.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009990</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Źilina</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Záloha za odber el.en. MO jún 2012 PS K. Poruba</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>758.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270428</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>1. funkčná skúška IBS Žilina b.č. 2</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1537.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512704229</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>QUADRIQ, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>2. štvrťročná kontrola EPS</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>195.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120409 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>LIPRA, L. Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36416142</ICO>
<predmet>prania a čistenie textílii</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>1076.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012374</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692287</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>222012 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr.Orlovský Karol</dodavatel>
<ICO>912597</ICO>
<predmet>Odmena znalcovi</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>61120023 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Syntchem s.r.o. Chrenovec -  Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>chemikálie na úpravu vody</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>558</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012397</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691799</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3012150146 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>RAMIRENT spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>17321484</ICO>
<predmet>zápožička vibračného valca</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>88.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004550</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000227</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5739161198 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Služby  VTS od 1.5.-31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>630.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012396</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA 12 113261</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos Rozbora</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava predných a zadných bŕzd</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>264.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206028047 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby T-Mobil 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>353.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012398</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120505 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Detektívna informačná služba, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36385832</ICO>
<predmet>evidenčné knihy</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>27.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004553</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000226</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4739168381 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatok za služby VTS 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>268.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012395</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250208 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Umývanie techniky</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000460</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200440 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>VOVA Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30517486</ICO>
<predmet>tlačivá</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>97.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012399</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692086</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212060339 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>LION CAR, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36053961</ICO>
<predmet>Oprava vnútornej kľučky pravých zadných dverí Nissan Navara</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>72.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-12903267</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Begokon</dodavatel>
<ICO>36038679</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>185.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004743</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>SNIEŽIK</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>476.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204241</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>33.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204242</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>5.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122345</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>467.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204338</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>328.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1704/2010-1212007132 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1858.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204380</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>253.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204381</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122373</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>701.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>012064 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Knihárstvo Hanzlík, Trnava</dodavatel>
<ICO>17698278</ICO>
<predmet>knihárske práce</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>1080</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012400</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692113</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495607 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.5.2012-31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122411</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>612.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230006671 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>450.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200162/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Top Servis IT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava kop. stroja</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>136.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120108662</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>1479.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12001658</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Združenie ZEMIAK</dodavatel>
<ICO>35951036</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-10</datumv>
<cena>517.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240005614/ PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Trnava na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>88.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255120249 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SVP ŠP OZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Dodávka povrchovej vody VÚ 1056 apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>75.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004448/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP B.Bystrica na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>88.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255120248 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SVP ŠP OZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Odber povrchovej vody apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>148.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200334/PÚ L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR L.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>versity a.s. Trenčín</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava kop. zariadenia Toshiba E -štúdio  167 pre potreby PÚ L.Mikuláš.</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>63.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211001801 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenské elektrárne a.s.</dodavatel>
<ICO>35829052</ICO>
<predmet>Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-03</datumv>
<cena>120794.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120088 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Majzlík Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>41323203</ICO>
<predmet>konkor 103</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012401</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692015</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2623200159 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Mesto Nováky</dodavatel>
<ICO>318361</ICO>
<predmet>Komunálny odpad z objektu VÚ Nováky za rok 2012</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>5899.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>822012 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt. Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>MIKROMÉDIA, L.Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30518709</ICO>
<predmet>nákup vysielačky BRONDI</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>710</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012358</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691796</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213702 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>328.22</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004613 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>chlieb,potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>69.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Lukáč Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>11939087</ICO>
<predmet>oprava vysávačov</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>66.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012403</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692090</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213148 VU 3030 MIER</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Mierovo)</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>chlieb,pečivo</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>201.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212563 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>4.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1704/2010-1312001787 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za apríl 2012</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>24029.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535192 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.6.2012-18.7.2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1149</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>Z1704/2010-1212009986 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1858.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012048 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FEROSAM s.r.o. Myjava</dodavatel>
<ICO>36329703</ICO>
<predmet>hutný materiál</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>25.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004549</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000235</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255120299 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SVP ŠP OZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Dodávka povrchovej vody VÚ 1056 máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>82.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210187 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T. spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>kontrola EZS</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>808.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004558</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000234</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012908250 USZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>117.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691848</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213438 USZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>56.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692002</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5912019462 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31592503</ICO>
<predmet>ročný prístup k EPI</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>106.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004557</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000236</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>303120912</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>BÚ MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Prvý novomestký autoservis s.r.o</dodavatel>
<ICO>36330213</ICO>
<predmet>Servis techniky Kuriérskej služby</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>376.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212561 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>1115.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>255120298 SPO ZK</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Zemianske Kostoľany</obstaravatel>
<dodavatel>SVP ŠP OZ Piešťany</dodavatel>
<ICO>2147483647</ICO>
<predmet>Odber povrchovej vody pre VÚ 1056 máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>161.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10610 USZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>GURMAN-ZV s.r.o. Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>69.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692003</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1210185 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>E.D.T., spol. s r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35731761</ICO>
<predmet>servisný zásah-oprava diskového poľa</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>1046.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004556</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000233</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230212967 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Zelenina,ovocie</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>64.86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120110 USZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina pre VK</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>36.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692004</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121898 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop,s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Mäso,mäs.vyrobky</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>517.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000492</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>392012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>TEN 15-2411W</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>59.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004562</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000232</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213714 USZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny pre VK</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>102.49</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692340</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012903603 VU 3030 MOC</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Močiar)</obstaravatel>
<dodavatel>PEZA, a.s.</dodavatel>
<ICO>30224918</ICO>
<predmet>Chlieb a pečivo</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>350.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220515901 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>13513.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>402012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SUKUPČÁK A DEDERA ELEKTRO Senica</dodavatel>
<ICO>17654441</ICO>
<predmet>adaptér</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>44.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004563</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000231</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>220515850 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36644030</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>6448.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120080 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava monitora</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>53.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004552</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000230</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120239 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>vodné stočné</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>23.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>04120079 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>eion s.r.o. Senica</dodavatel>
<ICO>44662505</ICO>
<predmet>oprava PC</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>14.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004551</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000229</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530210661 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>INMEDIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>499.33</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>319120226 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36609340</ICO>
<predmet>stočné a zrážkové vody</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>133.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4204201037 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815258</ICO>
<predmet>zemný plyn</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>4107</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004608</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000228</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004713 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Vaša Slovensko, s. r. o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok na 06/2012 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>507.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100351 SPO ZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>PRIMA INVEST spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>38436.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590230285 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a. s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM za 05/2012 na kreditné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>614.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126010156/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Sliač, a.s., Sliač</dodavatel>
<ICO>31642438</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2467.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113288</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos.ROZBORA, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla 5049527</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>557.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692560</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012057</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>119.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692505</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126010157/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Sliač, a.s., Sliač</dodavatel>
<ICO>31642438</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2467.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012058</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.ro., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>65.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692504</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012024 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>CENTRUM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>31614230</ICO>
<predmet>dezinfekčné prostriedky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>988.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012409</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692270</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126010158/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Sliač, a.s., Sliač</dodavatel>
<ICO>31642438</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>822.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012055</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Čistenie a pranie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>84.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692503</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012056</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>JURY, s.r.o., Čadca</dodavatel>
<ICO>36402044</ICO>
<predmet>Pranie a čistenie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>42.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692502</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800009/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - preddavok </predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>3960</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206027083</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>5287.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>062012</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. Jozef Solárik-TEAM</dodavatel>
<ICO>33977186</ICO>
<predmet>Ubytovanie príslušníkov VÚ 5728</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>280</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692506</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8739158232</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.a.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za miestne 2 vodičové okruhy</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>398.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200340</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava a servis fotokopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>2781.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692501</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206027084</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>OdEaMZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom, a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Poplatky za telekomunuikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>886.85</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012435</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS, Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>Účasť na odbornom seminári príslušníkov CTM</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692477</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1208250606 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SSE Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>986</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3108432410 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>ZSE Bratislava</dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Odber elektrickej energie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>1659.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100096/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s.,Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>313.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100260 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Bartolini, Brno</dodavatel>
<ICO>28267672</ICO>
<predmet>Nákup materiálu za výstrojné body</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>16948</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590227375</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PH na karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>470.51</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692578</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120418 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>ASISTENT CONSULTING COMPANY s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>36413798</ICO>
<predmet>záznamníkové knihy</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>108.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004560</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000237</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12057 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Masár Slavomír, Trenčín</dodavatel>
<ICO>37662376</ICO>
<predmet>Žeriavnické práce pri ukladaní bóji</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>105</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2300746 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sloger, Levice</dodavatel>
<ICO>45657246</ICO>
<predmet>Nákup športového materiálu</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>423.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312002112 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>MAGNA.E.A. s.r.o. Piešťany</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>dobropis za elektrinu</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>1126.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>577000088/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLÚ DRUŽBA,Bardejovské Kúpele</dodavatel>
<ICO>735272</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>5425</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7413764637 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPP, a.s. Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VTSÚ Záhorie</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dobropis za plyn</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>4060</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12051 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Profi training s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>46020241</ICO>
<predmet>Nákup oštepu</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>1160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>577000090/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLÚ DRUŽBA, Bardejovské Kúpele</dodavatel>
<ICO>735272</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>2205</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>127/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SADZA, Žilina</dodavatel>
<ICO>30599695</ICO>
<predmet>Kontrola a čistenie komínov</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>448.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/0113 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Fedorex, Vrútky</dodavatel>
<ICO>11943629</ICO>
<predmet>Deratizácia proti hlodavcom</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>360</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205131 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>S.A.K., spol. s.r.o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31565468</ICO>
<predmet>Rozšírenie a oprava kamerového systému</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>1466.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21122175/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLK Turčianske Teplice, a.s.</dodavatel>
<ICO>31642322</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>6888</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6739169216 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>T-Com, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>329.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>400027264</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie zamestnancov žel.vlečky Trenčín</predmet>
<datumv>2012-06-30</datumv>
<cena>21.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692157</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004381 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>155.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21122174/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>SLK Turčianske Teplice, a.s.</dodavatel>
<ICO>31642322</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>4305</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120565 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>169.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3120617 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Lapin, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>37595881</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>231.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004581 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>64.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120249/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s.,Zemplínska Šírava</dodavatel>
<ICO>36659207</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12004735 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>Sniežik, Nitra</dodavatel>
<ICO>44211481</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>363.61</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10871469 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>GPM VOZ, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36020036</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>282.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200374VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VŠC DUKLA BB</obstaravatel>
<dodavatel>SOŠ, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>45017000</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>95.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211004796</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SEMaI</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>strava</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>74.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113245</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos. - Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla 4474418</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>45</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692153</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>853/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Centrum voľného času-JUNIOR, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>365343</ICO>
<predmet>Prenájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>202.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113211</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot.vozidla 5848931</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>1600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692149</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>853/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Centrum voľného času-JUNIOR, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>365343</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom  </predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>109.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>854/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37830058</ICO>
<predmet>Prevádzkové náklady spojené s výpožičkou</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>72.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>855/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Krajské riaditeľstvo hasičského  a záchranného zboru, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37830058</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>166</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1101207900</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 1717 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>IURA EDITION, spol. s r.o.</dodavatel>
<ICO>31348262</ICO>
<predmet>Aktualizácia odbornej literatúry Daňové právo s vysvetlivkami</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>27.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>855/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37830058</ICO>
<predmet>Ubytovanie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>158.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>856/1/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Športový klub Profesionál, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37919172</ICO>
<predmet>Nájom nebytových priestorov</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>11.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250236</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra.</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>180.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691981</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>856/2/2012 VŠC DUKLA BB</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Športový klub Profesionál, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VŠC DUKLA BB</dodavatel>
<ICO>37919172</ICO>
<predmet>Energie a služby spojené s prenájmom </predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>33.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250232</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Výmena páčky prepínania diaľkových a stretávacích svetiel.</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>29.62</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691970</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250242</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Oprava uchytenia páky radenia rýchlostných stupňov, oprava defektu a oprava klimatizácie s doplnením chladiaceho média.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>358.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692326</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000346-OÚ</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>osobný úrad</obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o rozpočtových pravidlách</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>99.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692686</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1206008</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLAND´S, spol.s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka vozidla pred odjazdením 60 000 km.</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>502.31</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692541</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20125153</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>KOR-GYM, n.o.</dodavatel>
<ICO>36167517</ICO>
<predmet>Pranie bielizne, chemické čistenie odevov.</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>299.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692388</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201205175 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Reproservis Kováč s.r.o.  Liptovský Hrádok</dodavatel>
<ICO>36704393</ICO>
<predmet>výroba pečiatok</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>253.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012411</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692286</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113210</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla 5128530</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>265</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692148</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113239</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos.Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Golf 5673977</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>624.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692155</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113226</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos-Rozbora, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava mot. vozidla Felícia 5137341</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>404.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>122108</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>AERO LOGISTICS</dodavatel>
<ICO>44151667</ICO>
<predmet>Závlačka, lanko</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>379.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691373</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212004</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>Závlačky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>195.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691960</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212005</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>Závlačky</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>195.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691971</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>212003</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 6335 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>CRYSTAL MANAGEMENT</dodavatel>
<ICO>36382701</ICO>
<predmet>Kondenzátory, diody</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>999.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691959</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12200019 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Vitalit s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36399825</ICO>
<predmet>oprava-servis bicyklov</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>6358</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012412</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692284</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012121473</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Tatrapeko, a.s.</dodavatel>
<ICO>36455938</ICO>
<predmet>chlieb, rožky</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>98.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003333</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>383.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012003334</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>ACCOM SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>31585787</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>879.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200118-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing.R.Godora HSQ-Team,Prievidza</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Čerpadlo Gardena</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>117</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692515</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228673</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>556.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2739083152-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>37.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692277</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228672</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>429.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206027801-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>603.89</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692276</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228678</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>475.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228677</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>909.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228674</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>131</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2520494324</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>89.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>201208260</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>187.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228671</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>3821.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4580018951</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>58.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206027798-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>19.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692271</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7206027799-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom,a.s.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Telekomunikačné služby</predmet>
<datumv>0201-06-01</datumv>
<cena>67.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692272</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012077-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO MSR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne a PC</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>150</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692344</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120358-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Fax Copy,s.r.o.,Zvolen</dodavatel>
<ICO>31572961</ICO>
<predmet>Diaprojektor, plátno</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>2218.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692279</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0010/042314</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>18.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91749566014</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>DEU EinsKtgt ISAF, Mazar-e-Sharif</dodavatel>
<ICO>0</ICO>
<predmet>preplatenie nákladov za stravovanie a pranie - ISAF</predmet>
<datumv>2012-03-27</datumv>
<cena>71.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2116023814 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Vodné, stočné a zrážkové vody  za mesiac máj 2012 z vojenských objektov v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1491.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495588 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za odber plynu máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120813</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac 4/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>51.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692371</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7237495587 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn za máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>11120812</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>OdRaF - OMKM</obstaravatel>
<dodavatel>SOFTEL, s.r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>692468</ICO>
<predmet>poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac 4/2012 - ISAF</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>103.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692350</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535223 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku zemného plynu MO na mesiac jún 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>7539</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007120 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Fa za el. energie máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>1280.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212007119 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Fa za el. energie - máj 2012 VO</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>19437.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>25/05/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Sloboda Štefan </dodavatel>
<ICO>32637811</ICO>
<predmet>Fa za opravu elektromotorov</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>389.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312001851 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovacia Fa za el. energie - apríl 2012 - VO</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>24919.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012047</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>ENTIA. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>tlmočenie rokovania MiO SR do anglického jazyka "Vyhradené"</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691873</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/145 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SeVoTech</dodavatel>
<ICO>32829868</ICO>
<predmet>Fa za opravu čerpadla</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>816</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120130 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Vemi, s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>273.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009974 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny MO - jún 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>5817.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012051</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>ENTIA,s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35937122</ICO>
<predmet>tlmočenie rokovania MiO SR do anglického jazyka "Vyhradené"</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>216</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691876</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009975 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preddavky za dodávku elektriny VO - jún 2012 - odberné miesta v správe SkPO Michalovce.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>18117.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250245 SPO Trebišov</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>Stredisko prevádzky objektov Trebišov</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Za technické ošetrenie č.1. - služobné motorové vozidlo MITSUBISHI L-300 - vozidlo zaradené  v prevádzke SPO Trebišov.</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>299.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120620</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>kal zo septikov</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>414.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535195</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>SPP</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>dodávka zemného plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120005828 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie stočné za 5/2012 /čom 1052640/</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>276.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012413</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1240005765</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>450.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120005827 AOS</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie stočné za 5/2012-čom 1052630</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>7613.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012414</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009970</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1657.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009969</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA EA</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrická energia</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>22032.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012006</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Martin Václavík-PRIEMYSELNÝ TOVAR</dodavatel>
<ICO>45422427</ICO>
<predmet>havária kanalizácie</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>97.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>42012190 VÚ 4977 Sliač</faktura>
<datum>2012-06-11</datum>
<obstaravatel>VÚ 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>31598056</ICO>
<predmet>Vstupy na plaváreň</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>980</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200346 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Oprava 4ks kopírovacích zariadení</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>2479.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000027502 VÚ 5574 Nemecká</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné povinné školenie zamestnancov voj. vlečky</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>43.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2/5/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2207 Levice</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Poskytnutie stravy</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>176.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>87072012 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>AOS Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>37910337</ICO>
<predmet>Stravovanie príslušníkov vojenskej polície</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>288.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1250004636 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov pre VP Banská Bystrica</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>738.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14/2012-ÚVS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MO SR, stredisko prevádzky objektov Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov na energie (elektrina,teplo,voda,odpad)</predmet>
<datumv>2012-04-02</datumv>
<cena>1505.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121698 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky výťahov - SPO Malacky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>204</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112129830 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za odber pitnej vody od 28.3.-27.4.2012</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>1075.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200050543 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za odber pitnej vody od 15.2.-14.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>16.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0100101716</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Orange Batislava</dodavatel>
<ICO>35697270</ICO>
<predmet>Používanie mobilnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>120.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590229032</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>MO SR, SCMM Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>594.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211004512 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných lístkov- SPO Malacky- máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>1955.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1211004632</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>927.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4739082917</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete a internetu</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>44.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312314431 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za odber pitnej vody </predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>12.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2739082933</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Používanie verejnej telefónnej siete</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>42.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120002 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Kovarovičová Predaj elektro-plyn-voda, Gajary</dodavatel>
<ICO>35304316</ICO>
<predmet>Fa na zákl. objed.č. SAMaV-208-44/12</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>129</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>26559/04498</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>KON-RAD</dodavatel>
<ICO>684104</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>397.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120551</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>8.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>116 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>SNAS Bratislava</dodavatel>
<ICO>30809673</ICO>
<predmet>aktív SNAS 2012 pre akreditované laboratória</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>160</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692075</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120552</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FRUTIKA SLOVAKIA</dodavatel>
<ICO>34105832</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>1181.82</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>321-10/2012 VÚ 4070 Žilina</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4070 Žilina</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 2790 Žilina</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravné lístky pre PrV a zamestnancov</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>452.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000604438</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚVS Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>poštovné za 05/2012</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535170 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn- MO- jún 2012- Veter. stredisko</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>103</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535171 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>SPP, a.s.</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová fa za plyn - MO- jún 2012 - OÚVO</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>415</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0106/2012 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>RooF SK, s.r.o. Pov. Bystrica</dodavatel>
<ICO>44201273</ICO>
<predmet>Kuchyňa, budova LVO - oprava strešnej krytiny - RŠÚ</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>4492.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1200122 USZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Ing. R.Godora HSQ-TEAM Zvolen</dodavatel>
<ICO>37700898</ICO>
<predmet>Oprava krovinorezov</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>113252 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Roto- Rozbora, s.r.o. </dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Bežná oprava L-SAMARA- VPZ 481-78-60, obj.č. SAMaV-330-26/2012</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>326.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009973 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa za el. energie - MO - jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1280.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FVT12/110/31/0723 USZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Mountfield SK s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36377147</ICO>
<predmet>Adaptér, cievka,miska str.adaptéru</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>113.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009972 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Magna EA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová fa za el. energie - VO - jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>19437.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3112100317 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>Prima Invest, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31644791</ICO>
<predmet>Upratovanie vonkajších priestorov - SPO Malacky</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>33984.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1705/2010-1312002199</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie za dodávku el. energie za mesiac máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>1922.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012102574</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>Rajček Michal - EMONT</dodavatel>
<ICO>11866225</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>413.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112136986 SPO MA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO MA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Fa za vodu od 28.4.-25.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>888.38</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120030</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>BIOS výroba Tofu</dodavatel>
<ICO>34557555</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-12</datumv>
<cena>92.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9310956019 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie elektrina za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>1404.73</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012415</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93109658063 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina   6/2012</predmet>
<datumv>0000-00-00</datumv>
<cena>6481</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012416</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>93167387063 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Preddavok elektrina 6/201-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>387</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012417</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012907739/MLFZZZ-154/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>168.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9951120088, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PEREX, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>685313</ICO>
<predmet>Zverejnenie inzerátu </predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>21.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000027503</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie zamestnancov žel. vlečky Sklené</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>61.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692820</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000027362</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie zamestnacov žel.vlečky Nováky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>91.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692822</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120369/MLFZZZ-169/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>102.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670213297/MLFZZZ-170/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>160.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>17206473-17206476, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>6.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31304835-31304839, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089201641, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1020120342/MLFZZZ-173/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>ESTIO, s.r.o., Trenčín</dodavatel>
<ICO>45350060</ICO>
<predmet>pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>62.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089566372, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19099353-19099360, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>11.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250221 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o.,Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Diagnostika motora VPZ 56-37043</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>1079.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>862012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691988</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121946/MLFZZZ-174/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>mäso </predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>448.02</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250209 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava prevod.ústrojenstva VPZ 51-5330</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1354.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>502012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691987</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012908529/MLFZZZ-175/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen</dodavatel>
<ICO>36008338</ICO>
<predmet>hydinové mäso</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>237.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258459453, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250210 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava prevod.ústrojenstva VPZ 51-56245</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1158.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>482012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691983</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258459440, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258459467, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250213 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Pneuservisné práce,oprava brzd.sústavy VPZ 46-32960</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>522.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>472012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691989</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>19/2012-GP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>Generálna prokuratúra SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za prenájom</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>3390.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20/2012-GP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>Generálna prokuratúra SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za prenájom</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>3364.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258459436, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>258459475,ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21/2012-GP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>Generálna prokuratúra SR</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za prenájom</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>3429.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250212 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 56-47725</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>481.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>902012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692001</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250211 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava prevod.ústrojenstva VPZ 51-55709</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>1156.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>492012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691984</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120389/MLFZZZ-83/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>CITONOVA, spol. s r. o., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36638064</ICO>
<predmet>pranie a chemicke čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>0.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>63007 USZV </faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Palivá  Veľký Krtíš</dodavatel>
<ICO>10917942</ICO>
<predmet>dodávka uhlia</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>1509.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692389</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22/2012-B</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>BARMO</obstaravatel>
<dodavatel>SPO BA</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie nákladov za prenájom</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>6834.92</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512307468/MLFZZZ-111/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>37954521</ICO>
<predmet>kalibrácia osobných termoluminiscenčných dozimetrov... na rok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>20.58</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122108_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>33.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692416</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0003/2012/MLFZZZ-164/2012</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 9994 Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Kubala, Žilina</dodavatel>
<ICO>22635131</ICO>
<predmet>všeobecný materiál</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>75.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012203701_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>284.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692417</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113153 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o. Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka VPZ 55-95656</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>2199.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>982012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691967</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202405 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS, Lipt.Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>SANTÉ SK Žilina</dodavatel>
<ICO>36408743</ICO>
<predmet>nákup zdrav. obuvi</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>990.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012340</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692555</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113126 - RVP</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>RVP - Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Pneuservisné práce</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>856.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>732012</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691102</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137183, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31112329 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>MK ALARM s.r.o. Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36370606</ICO>
<predmet>Servis-chybný monitor ,skúška vstupu do WIN</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>35.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012418</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137166, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712005649 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>COOP LC SEVER, a.s.Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>43873693</ICO>
<predmet>Potraviny-mlynské výrobky</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1266.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012419</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137170, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137206, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137197, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137223, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137237, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>089137210, ÚIA</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštovné</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>1.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12072</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Elemat</dodavatel>
<ICO>35706287</ICO>
<predmet>Žiarovky, zásuvky</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>60.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>739158412/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telecom a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Hovorné za pevné linky</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>1511.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12073</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Elemat</dodavatel>
<ICO>35706287</ICO>
<predmet>Žiarovky, zásuvky</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228312/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM </predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>89.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45900227280/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad  OS SR Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditné karty pre potreby PÚ OS SR L.Mikuláš za mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>802.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120292 USZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>CATUS Slovakia Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Zabezpečenie vecných cien</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>209.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692823</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120200058 USZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>SART šport s.r.o. Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36702498</ICO>
<predmet>Výroba medailí</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>69.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692821</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0010/043907</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>56.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88/137</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Orbán Ladislav</dodavatel>
<ICO>22677771</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>15.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚLogS MO SR</obstaravatel>
<dodavatel>Kaufland</dodavatel>
<ICO>35790164</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-12</datumv>
<cena>14.72</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012020840 AOS</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>183636</ICO>
<predmet>Vývoz a likvidácia odpadu</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>99.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012420</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90095045</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Fyzická ochrana objektov</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>298.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112126711</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s.</dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Vodné,stočné,dažďová voda</predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>173.88</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>90095044</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Slovak Telekom a.s.</dodavatel>
<ICO>35763469</ICO>
<predmet>Energie a služby spoj.s nájmom</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>669.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200348</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Servis a revízie zabezpeč.systémov</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>25090.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130075</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>618.67</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689762</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010100</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu na G 10/1</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>131.77</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130076</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>25.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010200</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu na G 10/2</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>205.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130077</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>33.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010300</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu G 10/3</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>189.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012000038 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>D Comp ,s.r.o.Trenčín</dodavatel>
<ICO>36331040</ICO>
<predmet>Nákup USB kľúčov pre potr.VePS</predmet>
<datumv>2012-03-16</datumv>
<cena>130.39</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130078</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>175.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689765</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010400</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu G 10/4</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>170.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7236010500</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Správa domov SBD BA</dodavatel>
<ICO>35970740</ICO>
<predmet>Služby spojené s užívaním bytu G 10/5</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>177.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130072</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>586.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200357</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Výmena elektromotorického zámku</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>946.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130073</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-07</datumv>
<cena>766.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689767</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200358</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava čítacieho zariad.na bezpečn.zámkoch</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>396</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3611200787</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>VERSITY, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>Servis výpočtovej techniky</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>8540.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120144</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LYNX, spol. s r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Poskytovanie pozáručných servisných služieb</predmet>
<datumv>2012-04-30</datumv>
<cena>356198.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105689893</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130080</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Dodanie ND na techniku</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>5277.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690215</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2013/035 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Bloemen-Holland s.r.o.Tr.Stankovce</dodavatel>
<ICO>46376003</ICO>
<predmet>Nákup kvetov</predmet>
<datumv>2012-03-14</datumv>
<cena>78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004612 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hllohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>90.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112200370</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO BA</obstaravatel>
<dodavatel>Unitec Holding s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31353371</ICO>
<predmet>Oprava bezpečnostných dverí</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>118.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004611 VÚ 4444Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>203.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230004936 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>502.84</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670213201 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>876.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>200781 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mina</dodavatel>
<ICO>44762020</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>43.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120070/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2011</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>4247.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122208 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto asyn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>1440.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2220120076/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 1. štvrťrok 2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>5181.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>670213274 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Mabonex</dodavatel>
<ICO>31428819</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>1966.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122352 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Otto a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>1241.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20121250 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>WINFA, s.r.o. Trnava</dodavatel>
<ICO>34141901</ICO>
<predmet>oceľová plarňa</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>76.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004559</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000238</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2230004999 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Metro</dodavatel>
<ICO>45952671</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>303.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8922001485 VÚ 4444 Hlohovec</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 4444 Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Penam</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Nákup potravín</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>617.27</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32201235/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚSZ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>MUDr. Gorashi Beshir</dodavatel>
<ICO>46132716</ICO>
<predmet>Zdravotné výkony pre PrV za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-01</datumv>
<cena>7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0040812</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Kalibrácia meracích prístrojov</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>1629.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690216</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830033</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>2021.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690217</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830034</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárens´ký podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-11</datumv>
<cena>1458.97</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690218</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>612107005</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>BVS a.s. , Bratislava        </dodavatel>
<ICO>35850370</ICO>
<predmet>Zrážková voda za obd. 05/2012- Krajna 27, Bratislava</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>100.78</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228434</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava   </dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>PHM za obdobie  01.05.2012 - 31.05.2012 - VHÚ</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>1962.19</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2116027276</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.,  Košice</dodavatel>
<ICO>36570460</ICO>
<predmet>Stočné za obd. 6/2012- VHM Svidník.</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>549.76</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>701200168</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>TOP SERVIS IT a.s.r. , pobočka Bratislava</dodavatel>
<ICO>44387598</ICO>
<predmet>Oprava tlačiarne Canon MP 630, v.č. ABMG00459.</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>101.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7150572241</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energie za obd. 01.05.2012-31.05.2012- Laka Žilinská cesta, VHM Piešťany</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>1008.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7180513345</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VHÚ Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská energetika,  a.s. Bratislava     </dodavatel>
<ICO>36677281</ICO>
<predmet>Elektrická energia  za obd. 05/2012- Cez Orviská Piešťany .</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>506.65</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120120-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>UŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Miroslav Bukovčan, Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33306958</ICO>
<predmet>Zelenina</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>73.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692761</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10641-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny</dodavatel>
<ICO>36640212</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>161.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692763</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204004</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2012-05-27</datumv>
<cena>211.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204005</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA,s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka mlieka a mliečnych výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-27</datumv>
<cena>500.68</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204006</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka čokoládových výrobkov a ovocných štiav</predmet>
<datumv>2012-05-27</datumv>
<cena>396.23</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590219664</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-05-09</datumv>
<cena>195</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1204120</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>KIPA s.r.o. Krakovany</dodavatel>
<ICO>34128654</ICO>
<predmet>dodávka tvrdého proviantu</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>3035</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122279</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTÓ A SYN,Blatná</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>dodávka mäsa a mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-05-20</datumv>
<cena>935.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36312000255</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity, a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>780.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4000027546</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ŽSR Bratislava</dodavatel>
<ICO>31364501</ICO>
<predmet>Pravidelné školenie zamestnancov žel.vlečky Martin</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>21.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6105692933</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>121000028</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Togáto</dodavatel>
<ICO>40362841</ICO>
<predmet>pranie a chemické čistenie</predmet>
<datumv>2012-05-14</datumv>
<cena>448.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280006808</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 5728 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup gastrolístkov</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>25650</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692934</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228843</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VU-1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Odber PHM na platobné karty (Máj 2012)</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>755.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312104392</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>voda z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>795.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>312801424</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Vodárenské a technické služby, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36255556</ICO>
<predmet>vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1963.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8230032927</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>vodné</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1780.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011200254</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Rempo s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35819081</ICO>
<predmet>nákup servitkov</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>40.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>45902092</faktura>
<datum>2012-05-08</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>3322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-04-13</datumv>
<cena>250.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>300512</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Černá Jana</dodavatel>
<ICO>32212721</ICO>
<predmet>pohostenie </predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>1050</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200333</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Versity a.s.</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>oprava kopírky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>173.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228670</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>VÚ 1003 Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nákup PHM</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>382.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000604443-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta,a.s.,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>141.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692882</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012079-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Pematrans, Korytárky</dodavatel>
<ICO>40142914</ICO>
<predmet>Nákup baterií do záložných zdrojov</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>459</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>2102692342</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120289-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Catus Slovakia,B.Bystrica</dodavatel>
<ICO>40091911</ICO>
<predmet>Chránič sluchu</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>60</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692278</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120213-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>T.Veróny OaS,Krupina</dodavatel>
<ICO>41781082</ICO>
<predmet>Praniue a čistenie-máj 2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>754.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692817</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>002-ÚŠZV</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>ÚŠZV MO SR Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Penička-Pneuservis,Pliešovce</dodavatel>
<ICO>33288496</ICO>
<predmet>Servisné služby</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>314.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692824</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15392009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mgr. Ružena Šerfozoová, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>58.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262295</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15612009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Ján Hudec, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>1137.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262296</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15692009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Hricová, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>116.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262298</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15732009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Pravdová, Kováčová</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>2430.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262299</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15932009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Eva Benčatová, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>401.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262300</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15942009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Anna Hanová, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>58.75</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262302</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>15952009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Milan Hudec, Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>28.87</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262303</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16012009 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Anna Teremová, Vlkanová</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>367.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262305</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16152010 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Anna Kmeťková, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>1169.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262306</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>16252010 - SAMaV BB</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>SAMaV Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Mária Petrovičová, Badín</dodavatel>
<ICO>1</ICO>
<predmet>Výkup pozemkov v areáli "Sliač - letisko"</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>221.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262307</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV12015</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Magic Happens, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>46356100</ICO>
<predmet>deň detí s OS SR - hud.produkcia </predmet>
<datumv>2012-06-02</datumv>
<cena>1500</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>325030023</faktura>
<datum>2012-06-12</datum>
<obstaravatel>KaMO</obstaravatel>
<dodavatel>Zempres s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36218740</ICO>
<predmet>otvorenie múz.sezóny vo VHM Pieštany - obcerstvenie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>400</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122045 VÚ 5574 Nemecká VK</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>nákup mäsa do VK</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>556.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122039 VÚ 5574 Nemecká VK</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop s.r.o</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>dodávka mäsových výrobkov</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>116.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10/2012 VÚ 5574 Nemecká VK</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 5574 Nemecká</obstaravatel>
<dodavatel>Oľga Koríneková, Univerzál</dodavatel>
<ICO>35311304</ICO>
<predmet>dodávka potravín</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>25.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120136 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie počas  rozlúčky  rotácie ISAF jún 2012</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>996</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590230048</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Topografický ústav Banská Bystrica</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt v mesiaci máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>1060.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120131 VÚ 1018 Prešov</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1018 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>VEMI,s.r.o. Ždaňa</dodavatel>
<ICO>36576484</ICO>
<predmet>Stravovanie za máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>3584.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8250032816SPO LV</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA-SPO Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Západoslov.vodár.spoločnosť Levice</dodavatel>
<ICO>36550949</ICO>
<predmet>Vodné,stočné za máj 2012-Duklianske kasárne Levice</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>3149.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009085/130612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113208</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos - Rozbora, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Prezúvanie a vyváženie kolies na technike Škoda Octávia ev.č. 5617502</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>16.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012015</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Nákup - vývojky, ustalovače</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>2880</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262068</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008295</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113237</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>Auto Rotos -Rozbora, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Servisná prehliadka na tecnike VW Golf ev.č. 4534130</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>341.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012016</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>5. KRZ Nemšová</obstaravatel>
<dodavatel>DRENEX s.r.o.</dodavatel>
<ICO>36699969</ICO>
<predmet>Nákup - fotopolymér</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>629.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4502262069</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1008300</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122074</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Mäsotop Topoľčany</dodavatel>
<ICO>36539431</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>425.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/1488</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Henžel Levice</dodavatel>
<ICO>35349051</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>132.54</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1015112</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ULogS</obstaravatel>
<dodavatel>Hotelová akadémia Bratislava</dodavatel>
<ICO>31780466</ICO>
<predmet>Prax žiakov vo VZK - odmena za máj</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>151.06</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692387</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>84002890 AOS</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Poradca s.r.o, Žilina</dodavatel>
<ICO>36371271</ICO>
<predmet>Predplatné Poradca 2013</predmet>
<datumv>2012-06-02</datumv>
<cena>28.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012430</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120005794 AOS</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>36672441</ICO>
<predmet>Dobropis-preplatok  vodné za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>190.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9316738019 AOS</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina</dodavatel>
<ICO>36403008</ICO>
<predmet>Dobropis-preplatok elektrina 5/2012-Kaleník</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>714.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV-5/2012  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AIRTEC, s.r.o., Trnava</dodavatel>
<ICO>36219002</ICO>
<predmet>Oprava terčového zdvíhacieho zariadenia AIRTEC</predmet>
<datumv>2012-05-25</datumv>
<cena>2539.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691676</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590227289/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM na kreditnú kartu pre potreby Jazykového inštitútu na mesiac máj 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>69.14</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12 113284  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava chladiacej sústavy, výmena oleja a filtrov na vozidle Š-Felícia</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>130.03</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692556</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1270003755/PU L.Mikuláš</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Nákup stravných poukážok pre potreby DZP Košice na mesiac jún 2012.</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>111.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120523  VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Celodenná strava žiakov a vojakov s nárokom na celodennú stravu za obdobie od 16.5.-31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>17456.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691825</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120524 VÚ 1037 Martin</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Vojenský útvar 1037 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30223601</ICO>
<predmet>Závodné stravovanie za obdobie od 16.5.-31.5.2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>17042.29</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691827</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120117</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Eduard Beňo - SNAIL, Sliač</dodavatel>
<ICO>41191650</ICO>
<predmet>Zastupovanie v colnom konaní</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>50</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692777</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512035 USZV Lešť</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEAM V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet>upratovanie vnútorných priestorov za 5/2012 vo výpožičke</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>1931.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692680</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>512036 USZV</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>STEAM V. Krtíš</dodavatel>
<ICO>33252459</ICO>
<predmet> upratovanie vnútorných priestorov vo VO Lešť za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>21217</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692677</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12/08 USZV</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>G. Dorčík PHO B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>30417091</ICO>
<predmet>rozbor vzoriek vôd za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>608.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692682</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V1726/20120-1312002192 USZV</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>USZV Lešť</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A. s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>3573565</ICO>
<predmet>vyúčtovanie VO ele.energie za 5/2012 - dobropis</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>-13518.24</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692887</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220125</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>2750</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220126</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - vyšetrenie voj. leteckého personálu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>900</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220132</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie - vodičov</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>1200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2120120115</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok</dodavatel>
<ICO>31936415</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - psych. vyš. PrV vodičov</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>3060</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220135</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - rizikoví pracovníci</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>6920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21220134</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>"Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice</dodavatel>
<ICO>36601578</ICO>
<predmet>zdravotná starostlivosť - misie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>57200</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12074</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS</obstaravatel>
<dodavatel>Elemat</dodavatel>
<ICO>35706287</ICO>
<predmet>Žiarovky, zásuvky</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>386.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12075</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Elemat</dodavatel>
<ICO>35706287</ICO>
<predmet>Žiarovky, zásuvky</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>242.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590228661</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup pohonných hmôt</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>108.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000603077</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚVS Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta  Banská Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštové služby</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>171.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12800220 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>RVS Nemšová</dodavatel>
<ICO>36682888</ICO>
<predmet>Voda z povrchového odtoku, vodné a stočné</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>3656.56</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008432/050612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692043</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712053398 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>249.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008433/050612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692044</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712053399 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>701.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008434/050612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692045</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>112026239 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>nafta</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>8719.81</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12  113142</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Š-Felícia 50-62182</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>390</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FA12  113083</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>35918519</ICO>
<predmet>Oprava vozidla Peugeot 206 SW 55-80754</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>365</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1205092</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8009 Martin</obstaravatel>
<dodavatel>EUROLANDS,spol.s.r.o.,Bratislava</dodavatel>
<ICO>36458121</ICO>
<predmet>Oprava vozidla NISSAN Navara 59-25917</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>170.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>36010481 AOS</faktura>
<datum>2012-07-04</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Syntchem s.r.o. Chrenovec-Brusno</dodavatel>
<ICO>36010481</ICO>
<predmet>chlorňan sodný</predmet>
<datumv>2012-07-03</datumv>
<cena>134.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012578 </ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105694890</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212008371 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-07-04</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A., s.r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>elektrina - záloha na 7/2012</predmet>
<datumv>2012-07-01</datumv>
<cena>6000</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004609</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000289</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>8012204255_VÚ 1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-07-04</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné</dodavatel>
<ICO>30414253</ICO>
<predmet>Chlieb a pekárenské výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-27</datumv>
<cena>501.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105694764</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012040 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HERENKO s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2012-06-21</datumv>
<cena>399.99</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012039 VÚ 4650 Trenčín</faktura>
<datum>2012-07-03</datum>
<obstaravatel>VÚ 4650 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>HERENKO s.r.o. TN</dodavatel>
<ICO>45465088</ICO>
<predmet>Nákup čistiacich prostriedkov</predmet>
<datumv>2012-06-21</datumv>
<cena>649.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830036</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>818.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690766</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830037</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>1148.26</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690767</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12830038</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej a servisnej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-16</datumv>
<cena>223.15</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690768</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130086</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690769</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130087</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>558.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690770</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130088</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>4970.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690771</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120063</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie periodickej revízie</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>19885.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690772</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>31120064</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>MONTSERVIS, s.r.o., Žilina</dodavatel>
<ICO>36396711</ICO>
<predmet>Vykonanie nálezových opráv</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1306.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690773</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2123101600</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>INTEC PHARMA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>683264</ICO>
<predmet>Očkovacie látky</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>2508</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690774</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100072</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRA, spol. s r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31396623</ICO>
<predmet>Špeciálne okuliare s balistickou ochranou zraku</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>102812.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690775</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1202200022</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>REDA, s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31347177</ICO>
<predmet>Reklamné a propagačné predmety</predmet>
<datumv>2012-05-04</datumv>
<cena>132989.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690776</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>22091</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>SEVITECH, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31605052</ICO>
<predmet>Vykonanie školenia</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>22752</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690927</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1230008364 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-06-06</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko s r.o.</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravovacie poukážky.</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>644.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590230180 VÚ 1606</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1606 Nováky</obstaravatel>
<dodavatel>SLOVNAFT a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM.</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>79.63</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2201200138 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>FaxCopy, a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35729040</ICO>
<predmet>lepenka</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>199.98</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4536004571</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1000240</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130093</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690928</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130094</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105690929</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Výroba scénických kostýmov Ingeborg Tirolová, Bratislava</dodavatel>
<ICO>34541802</ICO>
<predmet>Historické voj.uniformy </predmet>
<datumv>2012-05-24</datumv>
<cena>40251.13</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691048</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>310120061</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>PYRONOVA, s.r.o., Šamorín</dodavatel>
<ICO>31422802</ICO>
<predmet>Hasiace prístroje</predmet>
<datumv>2012-05-15</datumv>
<cena>24066</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691049</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4/12</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LOVŠPORT, s.r.o., Bojnice</dodavatel>
<ICO>30227097</ICO>
<predmet>Poľné plastové fľaše</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>146.16</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691050</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/12</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LOVŠPORT, s.r.o., Bojnice</dodavatel>
<ICO>30227097</ICO>
<predmet>Poľné plastové fľaše</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>3069.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691051</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>6/12</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LOVŠPORT, s.r.o., Bojnice</dodavatel>
<ICO>30227097</ICO>
<predmet>Poľné plastové fľaše</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1643.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691052</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/12</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>LOVŠPORT, s.r.o., Bojnice</dodavatel>
<ICO>30227097</ICO>
<predmet>Poľné plastové fľaše</predmet>
<datumv>2012-05-18</datumv>
<cena>1088.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691054</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>102012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>44139403</ICO>
<predmet>Vykonanie technického ošetrenia na zariadeniach</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>2691.52</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691055</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0033312</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Letecké opravovne, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36351156</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-21</datumv>
<cena>2604</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691056</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130095</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691182</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12130098</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚIA</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín</dodavatel>
<ICO>36350583</ICO>
<predmet>Vykonanie neplánovanej opravy</predmet>
<datumv>2012-05-23</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105691183</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120060 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>DCCCATERING, s.r.o. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36748552</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>604.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>FV12026</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>KaNGŠ OS SR</obstaravatel>
<dodavatel>Tomáš Slivoň, Palárikovo</dodavatel>
<ICO>44798938</ICO>
<predmet>Recepcia  úrovne NGŠ pri príležitosti Dňa detí s OS SR</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>2972.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692991</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5/79/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>ÚLogMO SR OZP-VK Bratislava</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>409.17</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/25/2012 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín </obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>197.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>TN/26/12 VÚ 8116 Trenčín</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 8116 Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 4650 Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>stravovanie</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>77.25</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126010183/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Dudince, a.s</dodavatel>
<ICO>31642713</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>4116</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>126010184/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Dudince, a.s.</dodavatel>
<ICO>31642713</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovnie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>8232</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>900060303014/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Poštový úver </predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>1333.1</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620199/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Nimnica, a.s.</dodavatel>
<ICO>31638708</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS  - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>86</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4512010181/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office depot s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup dôchodkových spisov</predmet>
<datumv>2012-06-13</datumv>
<cena>1864.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5670000521/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>KLÚ ARCO, Trenčianske Teplice</dodavatel>
<ICO>735256</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>3024</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270452 SPO MT 85/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie štvrťročnej kontroly EPS b.č.75</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>101.21</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270451 SPO MT 86/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie funkčnej skúšky IBS b.č.75</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>361.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>620200/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>Kúpele Nimnica, a.s., Nimnica</dodavatel>
<ICO>31638708</ICO>
<predmet>Kúpeľná starostlivosť KS - vyúčtovanie</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>2709</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270453 SPO MT 87/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a.s.</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie funkčnej skúšky IBS b.č.1,84</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>959.83</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100097/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel, a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR-I - vyúčtovanie preddavku</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>0</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4502860512 SPO MT 88/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Martinská teplárenská a.s.</dodavatel>
<ICO>36403016</ICO>
<predmet>Vyúčtoavnie tepelnej energie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>20167.41</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012/055 SPO MT 89/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Grehos združenie</dodavatel>
<ICO>31058451</ICO>
<predmet>Oprava EPS b.č.35</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>239.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>32304997 SPO MT 90/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodarenská .spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vodné stočné za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>25045.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120100098/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</obstaravatel>
<dodavatel>VÚSZ, Bratislava</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS)</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>2328.01</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>52304645 SPO MT 91/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s.</dodavatel>
<ICO>36672084</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie vodné stočné Ubytovňa Turiec</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2035.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120800010/VÚSZ</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚSZ, Bratislava</obstaravatel>
<dodavatel>VZ a hotel,a.s., Smrekovica</dodavatel>
<ICO>36691712</ICO>
<predmet>Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>34920</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2011121954 SPO MT 92/2012</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.</dodavatel>
<ICO>35749474</ICO>
<predmet>Odborné prehliadky výťahov</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>228</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590229982 VU 3030 ZV PHM</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s.</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>NM-AP2</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>854.46</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000006</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>91087280</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1007 Prešov</obstaravatel>
<dodavatel>Chemolak a.s. Smolenice</dodavatel>
<ICO>31411851</ICO>
<predmet>Zabezpečenie činnosti OTDaM</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>666.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122167_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-12</datumv>
<cena>101.28</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692952</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>10123650_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>ERIK s.r.o., Košice</dodavatel>
<ICO>36177083</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>219.11</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692951</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530210935_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Ryby a mrazená zelenina</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>29.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692950</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>712053397 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>TVS Trenčín</dodavatel>
<ICO>36306410</ICO>
<predmet>Vody z povrchového odtoku</predmet>
<datumv>2012-05-31</datumv>
<cena>2741.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008438/050612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692046</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122444</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-12</datumv>
<cena>734.94</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3114120601 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>Zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-05-10</datumv>
<cena>464.9</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008440/050612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692047</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122463</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>ÚLogS</obstaravatel>
<dodavatel>FEJES OTTO A SYN</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>potraviny do VK</predmet>
<datumv>2012-06-13</datumv>
<cena>682.43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>530210871_VÚ1102 Michalovce_ZTI</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VÚ 1102 Michalovce</obstaravatel>
<dodavatel>IMEDIA spol. s r. o, Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Mlieko a mliečne výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>29.34</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692948</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12120185 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Lynx, s.r.o. Košice</dodavatel>
<ICO>692069</ICO>
<predmet>Oprava EPS v budove č.4 Kas. SNP Trenčín</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>165.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008817/110612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692582</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>O301200099 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Antes B+M, Tr. Turná</dodavatel>
<ICO>31414079</ICO>
<predmet>Oprava monitora a záložného zdroja CCTV v objekte VSVaP</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>903.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008818/110612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692583</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250204 VU 4977 Opr PV a T</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VU 4977 Sliač</obstaravatel>
<dodavatel>Final CD s.r.o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Oprava vozidla</predmet>
<datumv>2012-05-17</datumv>
<cena>335.7</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>14-VVzS</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Leštachovo kníhkupectvo Zvolen</dodavatel>
<ICO>22876031</ICO>
<predmet>Občiansky zákonník s komentárom</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>137.5</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120094-VVzS</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>Complex international a. s. Zvolen</dodavatel>
<ICO>36029874</ICO>
<predmet>Poskytnutie bazéna a sauny za 1 polrok pre PrV v rámci teles. prípravy</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>1005</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4590229172</faktura>
<datum>2012-06-13</datum>
<obstaravatel>VA-CR- Trnava</obstaravatel>
<dodavatel>Slovnaft, a.s., Bratislava</dodavatel>
<ICO>31322832</ICO>
<predmet>Nákup PHM kreditnými kartami Slovnaft.</predmet>
<datumv>2012-06-03</datumv>
<cena>139.64</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692955</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>41/2012 SPO MT-93/2012</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Vojenský útvar 1037 Martin</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Príspevok zamestnávateľa na závodné stravovanie za mesiac 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>495.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12373 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>AVEX digital s.r.o. Hovorčovice</dodavatel>
<ICO>24808733</ICO>
<predmet>frekvenčný menič</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>252</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270473 SPO MT-94/2012</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a. s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy IBS na b. č. 75, K SNP</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>2165.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1100062012 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Daňový úrad Malacky</dodavatel>
<ICO>35718722</ICO>
<predmet>DPH k faktúre 12373</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>50.4</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>51270433  SPO MT-95/2012</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Quadriq, a. s., Liptovský Mikuláš</dodavatel>
<ICO>30225582</ICO>
<predmet>Vykonanie 1. funkčnej skúšky IBS Sučany</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>497.71</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1099120614 VTSÚ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VTSÚ Záhorie</obstaravatel>
<dodavatel>Finančné riaditeľstvo SR Bratislava</dodavatel>
<ICO>42499500</ICO>
<predmet>daň z minerálnych olejov</predmet>
<datumv>2012-06-14</datumv>
<cena>1916.93</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1021201082 SPO MT-96/2012</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Brantner Fatra, s. r. o., Martin</dodavatel>
<ICO>31578861</ICO>
<predmet>Prenájom 9 ks VKK v posádke Martin za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>234.36</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>230213960</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 2207 Levice</obstaravatel>
<dodavatel>Inmedia Zvolen</dodavatel>
<ICO>36019208</ICO>
<predmet>Potraviny</predmet>
<datumv>2012-06-08</datumv>
<cena>210.09</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1312002171 SPO MT-97/2012</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E. A., s. r. o., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Preplatok za odber elekt. energie za 5/2012</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>552.35</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1280006860 SPO MT-98/2012</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Martin</obstaravatel>
<dodavatel>VAŠA Slovensko, s. r. o., Bratislava</dodavatel>
<ICO>35683813</ICO>
<predmet>Stravné lístky za 6/2012 pre SPO Martin</predmet>
<datumv>2012-06-12</datumv>
<cena>1447.8</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>12101121</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 8838 Poprad</obstaravatel>
<dodavatel>Ovozel SLOVAKIA, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>31707122</ICO>
<predmet>ovocie, zelenina</predmet>
<datumv>2012-06-12</datumv>
<cena>127.18</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>0144010635</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>Úrad hlavného lekára Ružomberok</obstaravatel>
<dodavatel>.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Žilina</dodavatel>
<ICO>31318762</ICO>
<predmet>zneškodnenie odpadu</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>9.6</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>V2430/2011-1312002154</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV BA - SPO Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>MAGNA E.A. s r.o. Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Vyučtovanie za dodávku a distribúciu elektriny VO za mesiac Máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>691.55</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3631200341</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ4405 Nitra</obstaravatel>
<dodavatel>versity, BA</dodavatel>
<ICO>36396222</ICO>
<predmet>servis kopírovacích strojov</predmet>
<datumv>2012-06-13</datumv>
<cena>1091.66</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7/2012/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>VÚ 7742 Nemšová</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Zhotovenie pečiatky</predmet>
<datumv>2012-05-30</datumv>
<cena>3.07</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>88930512</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>AOS LM</obstaravatel>
<dodavatel>Diners Club CS,s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35757086</ICO>
<predmet>Cestovné lístky -Kiev -LM kurz ISOC-</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>129.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>4533012435</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>9000605014/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenská pošta a.s. B. Bystrica</dodavatel>
<ICO>36631124</ICO>
<predmet>Zberné jazdy Pošty BA1</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>219.08</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7417699119</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>vyúčtovanie-plyn-SO,VO- za máj 2012</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>6379.59</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692911</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4202103852</faktura>
<datum>2012-06-07</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>SPP a.s. Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>záloha-plyn-SO,VO- na júl 2012</predmet>
<datumv>2012-06-07</datumv>
<cena>59062</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692898</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120036</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Kohi Plus</dodavatel>
<ICO>43810691</ICO>
<predmet>Oprava a kontrola cvičebných strojov</predmet>
<datumv>2012-05-22</datumv>
<cena>936</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>103410512 SPOTN</faktura>
<datum>2012-02-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Služby pre bývanie, Trenčín</dodavatel>
<ICO>31444318</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV </predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>6782.48</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008996/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692831</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>21250233 VU 3030 ZV PrOpr</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen</obstaravatel>
<dodavatel>FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.</dodavatel>
<ICO>45960470</ICO>
<predmet>Vykonanie opravy manžety poloosi Lada Niva</predmet>
<datumv>2012-05-28</datumv>
<cena>45.44</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000461</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>5470000355-OÚ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>Osobný úrad </obstaravatel>
<dodavatel>Inštitút pre verejnú správu, Bratislava</dodavatel>
<ICO>151858</ICO>
<predmet>OS: Zákon o slobode informácií v praxi </predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>33.2</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105693151</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535182 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>43</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008997/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692832</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009984 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E:A., Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>48029.04</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008998/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692834</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120340</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Oprava trezoru</predmet>
<datumv>2012-06-13</datumv>
<cena>442.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20120341</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>ÚlogS MOSR</obstaravatel>
<dodavatel>Eurosafe Slovakia</dodavatel>
<ICO>35783290</ICO>
<predmet>Oprava trezoru</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>1188.96</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1212009985 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>Magna E.A, Piešťany</dodavatel>
<ICO>35743565</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku elektriny</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>3795.91</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1008999/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692836</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012055</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Štefan Nagy - FAN-AUTO</dodavatel>
<ICO>32529597</ICO>
<predmet>Nákup náhradných dielcov na kolesovú techniku</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>1291.3</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>58/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>Školské zar.mesta Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>111.95</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>120108381 VU 3030 VI</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida)</obstaravatel>
<dodavatel>HO&PE FAMILY, s.r.o.</dodavatel>
<ICO>44360991</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-05</datumv>
<cena>178.42</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000497</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>57/PTOe-12 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPO Trenčín</dodavatel>
<ICO>30845572</ICO>
<predmet>Vyúčtovanie spotreby energie</predmet>
<datumv>2012-05-29</datumv>
<cena>217.32</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>2012172</faktura>
<datum>2012-06-21</datum>
<obstaravatel>VÚ 1201 Kuchyňa</obstaravatel>
<dodavatel>Slovenský národný aeroklub,Žilina</dodavatel>
<ICO>677604</ICO>
<predmet>Kurz AFF obnovovací</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>600</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>20122417 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>Fejes Ottó a syn</dodavatel>
<ICO>30909554</ICO>
<predmet>Mäso a mäsové výrobky</predmet>
<datumv>2012-06-11</datumv>
<cena>235.12</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>6800000491</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535200 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>534</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1009010/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692866</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535238 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>183</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1009011/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692867</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7322004950 VU 3030 HC</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec)</obstaravatel>
<dodavatel>PENAM SLOVAKIA, .a.s.</dodavatel>
<ICO>36283576</ICO>
<predmet>Chlieb, pečivo </predmet>
<datumv>2012-06-14</datumv>
<cena>25.37</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>4512010290/VUSZ</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>VUSZ</obstaravatel>
<dodavatel>Office Depot s.r.o. Bratislava</dodavatel>
<ICO>36192384</ICO>
<predmet>Nákup kanc. potrieb</predmet>
<datumv>2012-06-14</datumv>
<cena>381.74</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>1112703</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SAMaV Košice</obstaravatel>
<dodavatel>KÚ Prešov, Spr.katastra Kežmarok</dodavatel>
<ICO>37870173</ICO>
<predmet>Vyhotovenie grafickej a písomnej identifikácie parciel</predmet>
<datumv>2012-06-06</datumv>
<cena>824</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>1009449/180612</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535250 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>298</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1009013/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692869</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535194 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>666</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP>1009015/120612</ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP>5105692871</FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>3119120565</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Hlohovec</obstaravatel>
<dodavatel>Marius Pedersen, a.s.</dodavatel>
<ICO>34115901</ICO>
<predmet>vývoz TKO Hlohovec</predmet>
<datumv>2012-06-04</datumv>
<cena>381.57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka></poznamka>
<druh></druh>
<storno></storno>
<ObjednavkaSAP></ObjednavkaSAP>
<FakturaSAP></FakturaSAP>
</obj>
<obj>
<faktura>7192535179 SPOTN</faktura>
<datum>2012-06-14</datum>
<obstaravatel>SPO Trenčín</obstaravatel>
<dodavatel>SPP Bratislava</dodavatel>
<ICO>35815256</ICO>
<predmet>Zálohová platba za dodávku plynu</predmet>
<datumv>2012-06-01</datumv>
<cena>57</cena>
<dph>0</dph>
<mena></mena>
<poznamka><